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职工预借差旅费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 现实的大地 发表的提问:
销售经理出差,借出2000元差旅费,会计分录怎么写
借;其他应收款 贷;库存现金
121楼
2023-06-25 18:46:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夏天 发表的提问:
主营设计服务的公司设计人员的工资和差旅费如何做会计分录,公司管理人员是 借:管理费用,贷:职工薪酬。
你好 设计人员的工资记成本 设计人员出差要是设计有关的也记成本
122楼
2023-06-25 19:12:08
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 和谐的汽车 发表的提问:
一)目的:练习借贷记账法。 (二)资料:华信公司20XX年3月份发生如下经济业务: 1.向银行申请6 个月期限的临时周转借款100 000元,款已划入企业银行存款账户。 2.采购员吴华预借旅费3000元,付给现金。 3.向本市购入材料一批,金额50 000元,材料已经验收入库,货款尚未支付 4.某单位向本企业投入人民币200 000元,款已送存开户银行。 5.以银行存款购入机器设备一台,买价60 000元,机器设备已交有关部门验收使用。 6.以银行存款偿还应付账款40 000元,偿还应付票据60 000元。 7.出纳向银行提取现金3000元备用。 8.购入材料一批,金额40 000元,材料已经验收入库,货款用银行存款支付。 9.生产车间生产甲产品,领用原材料一批,金额120 000元。 10.收到华强公司前欠货款90 000元,存入银行。 11.账入办公用品200元,以现金付讫。 12.业务员张平报销差旅费1 800 元,交回剩余现金200元,结清以前预借差旅费。 (三)要求:根据上列经济业务,编制会计分录。 ​
你好需要计算做好了发给你
123楼
2023-06-25 19:26:24
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暖暖老师:回复和谐的汽车1借银行存款100000 贷 短期借款100000
2023-06-25 19:57:36
暖暖老师:回复和谐的汽车2借其他应收款3000 贷库存现金3000
2023-06-25 20:15:47
暖暖老师:回复和谐的汽车3借原材料50000 贷应付账款50000
2023-06-25 20:34:11
暖暖老师:回复和谐的汽车4借银行存款200000 贷实收资本200000
2023-06-25 21:00:55
暖暖老师:回复和谐的汽车5借固定资产60000 贷实收资本60000
2023-06-25 21:23:11
暖暖老师:回复和谐的汽车6借应付账款40000 应付票据60000 贷银行存款100000
2023-06-25 21:38:01
暖暖老师:回复和谐的汽车7借库存现金3000 贷银行存款3000
2023-06-25 22:01:35
暖暖老师:回复和谐的汽车8借生产成本120000 贷原材料120000
2023-06-25 22:19:36
暖暖老师:回复和谐的汽车10借银行存款90000 贷应收账款90000
2023-06-25 22:42:14
暖暖老师:回复和谐的汽车11借管理费用200 贷库存现金200
2023-06-25 22:55:05
暖暖老师:回复和谐的汽车12借管理费用1800 库存现金200 贷其他应收款2000
2023-06-25 23:10:56
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱  发表的提问:
生产部门的员工报销差旅费怎么做账,是不是借:制造费用—差旅费补贴,贷:应付职工薪酬/差旅费补贴 借:应付职工薪酬/差旅费,贷:库存现金
借:制造费用—差旅费补贴 贷:库存现金
124楼
2023-06-25 19:45:00
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ xue xue 发表的提问:
员工返还预借的差旅费怎么写银行备注,返还预借差旅费?
备注写归还差旅费备用金!!
125楼
2023-06-26 19:23:23
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 任性的洋葱 发表的提问:
职工李明报销差旅费4300元,余款收回现金,该如何编制会计分录?
借,管理费用或销售费用4300,现金 贷:其他应收款
126楼
2023-06-26 19:33:21
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 柚子小西 发表的提问:
根据以下资料中的经济业务编写会计分录 资料:宏升工厂2017年8月份发生以下部分经济业务; (1)8月2号,收到投资者投入设备一台,价值800000元 (2)8月4号,向银行借入短期借款120000元存入银行存款账户。 (3)8月5号,从长江公司购入A材料6000千克,每千克5元,贷款30000元,增值税5100元,运杂费700元,款项以银行存款支付,材料尚未运到。 (4)8月7日,采购员陈军预借差旅费2000元,以现金支付。 (5)8月8号,上述从长江公司购入的A材料已到达本厂并验收入库,按其实际采购成本入账。 (6)8月11日,车间生产甲产品领用下列材料 材料名称 数量 单价 金额 A材料 500千克 5元 2500 C材料 800千克 10元 8000 合计 10500 (7)8月12日,以银行存款支付广告费3600元 (8)8月13日,采购员陈军出差归来报销差旅费1850元,交回现金150元。 (9)8月15日,从银行提取现金123000元,备发每月工资
1借固定资产800000 贷实收资本800000
127楼
2023-06-26 19:41:59
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暖暖老师:回复柚子小西2借银行存款120000 贷短期借款120000
2023-06-26 20:20:03
暖暖老师:回复柚子小西3借在途物资30700 应交税费进项税额是5100 贷银行存款35800
2023-06-26 20:46:15
暖暖老师:回复柚子小西4借其他应收款2000 贷库存现金2000
2023-06-26 21:00:26
暖暖老师:回复柚子小西5借原材料30700 贷在途物资30700
2023-06-26 21:21:38
柚子小西:回复暖暖老师 老师然后呢
2023-06-26 21:40:57
暖暖老师:回复柚子小西6借生产成本10500 贷原材料10500
2023-06-26 22:10:33
暖暖老师:回复柚子小西7借销售费用3600 贷银行存款3600
2023-06-26 22:34:42
暖暖老师:回复柚子小西8借管理费用1850 库存现金150 贷其他应收款2000
2023-06-26 23:02:18
暖暖老师:回复柚子小西9借库存现金123000 贷银行存款123000
2023-06-26 23:29:07
柚子小西:回复暖暖老师 老师还有一个是接着上面的 (10)8月15以现金发放本月份工资123000 您那能看见图片吗,我写的对吗
2023-06-26 23:43:11
暖暖老师:回复柚子小西10借应付职工薪酬123000 贷库存现金123000
2023-06-27 00:09:37
暖暖老师:回复柚子小西你们T形账户是对的画的
2023-06-27 00:36:27
柚子小西:回复暖暖老师 资料:某企业2017年8月31日银行存款日记账的账面余额为470800元,而银行对账单上企业存款余额为464400,经核对发现有以下未达账项; (1)8月28日企业委托银行代收款项10000元,银行已收妥入账企业尚未接到收款通知,所以未登账 (2)8月29日企业开出支票2800元持票人尚未到银行办理转账,银行尚未登账 (3)8月30日银行代付电话费2400元,企业尚未接到通知,企业尚未入账。 (4)8月31日,企业送存支票16800,银行尚未入企业存款账户
2023-06-27 01:02:12
柚子小西:回复暖暖老师 您看一下
2023-06-27 01:19:59
暖暖老师:回复柚子小西银行存款日记账需要加上10000,减去2400
2023-06-27 01:39:17
暖暖老师:回复柚子小西银行对账单需要减去2800+16800
2023-06-27 02:07:08
暖暖老师:回复柚子小西经过调整后这俩数字应该是相等的
2023-06-27 02:32:03
柚子小西:回复暖暖老师 您能帮忙画个银行存款余额调节表吗
2023-06-27 02:45:00
暖暖老师:回复柚子小西这个上班我给你画,你问我要记得
2023-06-27 02:59:14
柚子小西:回复暖暖老师 嗯好的
2023-06-27 03:11:37
暖暖老师:回复柚子小西记得,需要特殊设计一下
2023-06-27 03:26:45
柚子小西:回复暖暖老师 我一会儿上班提醒您,您帮忙画一下,嗯嗯
2023-06-27 03:55:32
暖暖老师:回复柚子小西我打印了一个你照着做一下就可以了,时间改一下
2023-06-27 04:10:23
柚子小西:回复暖暖老师 好的谢谢您
2023-06-27 04:21:20
暖暖老师:回复柚子小西不客气,麻烦给予五星好评
2023-06-27 04:35:09
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 疯狂的耳机 发表的提问:
用现金预付职工差旅费。
同学,您是在问分录怎么做吗?
128楼
2023-06-27 18:40:54
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 精明的蜜蜂 发表的提问:
(1) 2018年6月1日“生产成本一A产品"账户期初余额为18 600元(2) 6月份发生有关业务如下①3日,基本生产车闻管理人员王群预借差旅费800元,以现金支付②15日,基本生产车间设备维修,以银行存款支付修理费1440元。③18日,以银行存款购入办公用品710元,其中管理部门领用400元,其余由生产车间领用。④20日,开出现金支票,提取现金35 000元,当日发放工资⑤30日,根据本月发料凭证汇总表,共领用材料66000元,其中A产品用42000元,B产品用14000元,基本生产车间一般耗用4 000元,企业管理部门耗用6 000元⑥30日,王群回厂报销差旅费910元,补齐现金110元。⑦30日,分配本月工资费用,其中生产A产品工人工资15 000元,B产品工人工资5 000元,基本生产车间管理人员工资8 000元,厂部管理人员工资7 000元。⑥30日,计提本月折旧9 000元,其中基本车间折旧费7 500元,企业管理部门折旧费1 500元(1)根据上述业务编制会计分录(2)按生产工人工资比例分配本月制造费用 列出计算过程
你好题目要求做什么
129楼
2023-06-27 18:52:54
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暖暖老师:回复精明的蜜蜂1借其他应收款800 贷库存现金800
2023-06-27 19:24:37
暖暖老师:回复精明的蜜蜂2.借制造费用1440 贷银行存款1440
2023-06-27 19:36:19
暖暖老师:回复精明的蜜蜂3.借管理费用400 制造费用310 贷银行存款710
2023-06-27 19:57:12
暖暖老师:回复精明的蜜蜂4.借库存现金35000 贷银行存款35000
2023-06-27 20:12:29
暖暖老师:回复精明的蜜蜂借应付职工薪酬35000 贷库存现金35000
2023-06-27 20:38:37
暖暖老师:回复精明的蜜蜂5.借生产成本-A产品42000 -B产品14000 制造费用4000 管理费用6000 贷原材料66000
2023-06-27 20:51:28
暖暖老师:回复精明的蜜蜂6.借制造费用910 贷库存现金110 其他应收款800
2023-06-27 21:02:57
暖暖老师:回复精明的蜜蜂7借生产成本-A产品15000 -B产品5000 制造费用8000 管理费用7000 贷应付职工薪酬35000
2023-06-27 21:13:16
暖暖老师:回复精明的蜜蜂8.借制造费用7500 管理费用1500 贷累计折旧9000
2023-06-27 21:37:19
暖暖老师:回复精明的蜜蜂第二个题目 制造费用金额合计是 1440+310+4000+910+8000+7500=22160 A产品分配22130*15/20=16597.5 B产品分配22130*5/20=5532.5
2023-06-27 21:58:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 宝宝 发表的提问:
老师我想问下差旅费是计入到职工工资吗,?会计分录不是借管理费用吗,那和个税有什么关系吗?逻辑没搞懂
不计入工资,直接计入管理费用 借;管理费用 贷;库存现金等科目
130楼
2023-06-27 19:07:36
全部回复
宝宝:回复邹老师 让老师们所说的的用差旅费避免交个税是什么意思啊,差旅费计入管理费用不就是本来就和个税没关系啊,
2023-06-27 19:40:07
邹老师:回复宝宝一定额度内的差旅费补助是 不用 与工资薪金合并计算缴纳个人所得税的
2023-06-27 19:50:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 动听的板栗 发表的提问:
收到原借差旅费的剩余款项的会计分录
借 银行存款,管理费用等-差旅费 贷其他应收款
131楼
2023-06-27 19:21:55
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 熊 巧 艳 发表的提问:
公司预借差旅费 我记得 借:其它应收款2000 袋:银行存款2000 现在出差回来花费了1230 会计分录怎么做?还有剩余的钱770没有直接退给财务 而知预留自己下次出差的费用 会计分录怎么做?
那就做借xx费用贷其他应收款1230剩下留着不处理,其他应收款就还挂剩下余额
132楼
2023-06-27 19:35:59
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 苑园园园 发表的提问:
老师我要清退差旅费财务会计我的分录是借银行存款代其他应收款那预算会计分录是怎么做的
不涉及到财政资金不用做预算会计账务处理。
133楼
2023-06-28 18:31:30
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苑园园园:回复姜老师 老师计提工资发放工资以及计提社医保和代扣社医保分录是怎么样的能详细讲解吗
2023-06-28 19:09:27
姜老师:回复苑园园园计提工资借:事业支出 贷:应付职工薪酬,社保也是一样的,就是明细科目设置详细就可以。发放借:应付职工薪酬 贷:资金结存-零余额账户用款额度。
2023-06-28 19:33:53
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
(以现金预付采购员差旅费900元)做会计分录
就是采购员借款 借 其他应收款-个人 900 贷 现金 900
134楼
2023-06-28 18:47:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
对员工免收差旅费、旅游费的会计分录怎么写?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
135楼
2023-06-28 18:59:30
全部回复

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