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业务员出差借款未还的会计账目
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ Hjh 发表的提问:
请问老师 行政单位员工借款借出财务会计借:其他应收 预笄会计偕:行政支出 贷:零余顽 贷:资金结存 零余额 归还借款财务会计,预算会计如何做分录
同学你好 对于借款业务 借出时只做财务会计分录 借其他应收款 贷零余额账户用款额度 归还时 借单位管理费用 贷其他应收款 借或贷零余额账户用款额度等 借行政支出 贷资金结存(根据实际支付的金额做预算会计分录)
61楼
2022-12-14 06:26:09
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 娜片星空 发表的提问:
A单位销售额10500元 销售差价165元 内销价9400 给外面的业务员小王(不是公司员工)返还款935元 账务处理 1、销售 借:应收账款-A单位 9400 贷:主营业务收入 9400 2、收到货款 借:银行存款 10500 贷:应收账款-A单位 10500 3、支付返还款 借:销售费用-返还款-小王 935 销售费用-佣金-小王 贷:现金 935 4、销售差价 借:应收账款-销售差价
学员你好,销售给客户的价格是10500,是不是也按这个开票,小王是中间商,你们支付提成给他,你的销售差价165是怎么形成的
62楼
2022-12-14 06:45:07
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悠然老师01:回复娜片星空10500-9400-935=165相当于你按照内销价确认,如果整个业务是我说的那样,账 借:应收账款-A单位 10500 贷:主营业务收入 10500 银行存款 10500 贷:应收账款-A单位 10500 支付小王 借:销售费用935 贷:银行存款935
2022-12-14 07:20:12
娜片星空:回复悠然老师01 开票是按10500元 跟业务结算价是9400
2022-12-14 07:36:26
娜片星空:回复悠然老师01 我们实际的主营业务收入是9400元 销售差价怎么在账务处理体现
2022-12-14 08:05:05
娜片星空:回复悠然老师01 销售差价是开票的税点165元 要从业务员的返还款里扣除 开票价10500-内销价9400-开票税165=返还款935
2022-12-14 08:28:26
悠然老师01:回复娜片星空那你就按刚才我说的分录做就可以了
2022-12-14 08:41:36
娜片星空:回复悠然老师01 主营业务收入9400元 销售差价165没有体现出来
2022-12-14 08:54:24
悠然老师01:回复娜片星空差价只能算你的收入
2022-12-14 09:05:19
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问:
个税账上未扣先交出现借方差额,跨年度向员工追回差额部分,账务处理如何做调整?
您好,不需要追回,以后少发工资即可
63楼
2022-12-14 07:11:56
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小林老师:回复陶醉的铃铛您好,以后借应付职工薪酬工资,贷应交税费应交个人所得税
2022-12-14 07:36:07
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.94w
引用 @ 朴素的钥匙 发表的提问:
TPIFXA 国1通 日目■ 问题 (2017年单)企业未设置“预付账款”科目,发生预付货款业务 时应借记的会计科目是(). 选项 预收账款 B其他应付款 C 应收账款 D 应付账款
企业未设置“预付账款”科目,发生预付货款业务时应借记的会计科目是 “应付账款”科目。
64楼
2022-12-14 07:31:09
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员借差 旅费2000元,对该业务进行会计分录???
借其他应收款2000贷银行存款2000
65楼
2022-12-14 07:50:58
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 唱唱 发表的提问:
单位员工出差借款5000元,一个月后还款1500元,因为当时借款收据已下账,还款时需怎么开还款收据处理账?
同学你好,是用了3500并且剩了1500吗?
66楼
2022-12-15 07:43:06
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唱唱:回复宸宸老师 是的,老师。
2022-12-15 08:21:52
宸宸老师:回复唱唱嗯嗯, 借 费用等3500 库存现金 1500 贷 其他应收款 5000 不需要单据的。可以把之前5000的原始单据复印一下的
2022-12-15 08:36:55
唱唱:回复宸宸老师 复印一下?我们不可以这样,需要开收据?
2022-12-15 08:48:29
宸宸老师:回复唱唱嗯嗯,那就开个收据也一样的。
2022-12-15 09:11:55
唱唱:回复宸宸老师 那收据怎么开呢?弄不太明白,还请老师指点一下,谢谢老师!
2022-12-15 09:41:10
宸宸老师:回复唱唱你们有现金交款单吗?
2022-12-15 09:54:03
唱唱:回复宸宸老师 我们有现金收款收据
2022-12-15 10:13:16
宸宸老师:回复唱唱或者直接写张支付凭证啊,转账方式写“核销几月现金几号” 然后把实际报销的3500写明名细。这样就可以不用写收据了的。 (把前面5000的复印一下,是为了赶查帐)。
2022-12-15 10:30:43
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ mimo 发表的提问:
出差人员出差中的餐费,应计入差旅费还是业务招待费?出差途中买的办公用品计入哪里?
业务招待费,办公费
67楼
2022-12-15 07:59:57
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师,地产开发企业,项目还未建设,土地还没下来,这个时候工程管理人员的差旅费计入什么科目,销售人员的差旅费计入什么科目
差旅费的话 同一记入管理费用 就可以了哦
68楼
2022-12-15 08:26:13
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辉:回复许老师 那工资呢
2022-12-15 08:56:05
许老师:回复这个 工程管理人员 记入开发成本 销售人员 记入销售费用
2022-12-15 09:24:47
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问:
会员卡的充值和消费出纳现金账的记录,会计所出凭证,充值时,借:库存现金,货:预收账款,消费时,借:预收账款,货:主营业务收入,在会员消费时,实际出纳账也支出了,可会计没有出凭证,也无法登账,反而账实不符了,该如何处理,
分录没问题呀,为何不出凭证?
69楼
2022-12-15 08:39:19
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.94w
引用 @ 向阳花开 发表的提问:
我司工业企业A公司成立A工会委员会,A工会委员会独立法人独立建账 收员工会员会费:借银行存款,贷会费收入 收总工会拨款:借银行存款,贷拨缴经费收入 收银行利息收入:借:银行存款,贷其他收入 银行利息支出:借其他业务支出,贷银行存款 请教一下,我这几笔业务账务处理是否正确?
同学你好 这个是可以的哦
70楼
2022-12-15 08:47:59
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向阳花开:回复朴老师 请问我公司每月从工资里扣员工3元的工会会员费,是否需要付款到工会的银行账户里?
2022-12-15 09:11:06
朴老师:回复向阳花开同学你好 这个是需要的
2022-12-15 09:30:14
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 瘦瘦的火 发表的提问:
张三本月15日出差借款8000元,月末尚未回来,31日计提差旅费5000元,请问如何做账务处理
借其他应收款 贷银行存款 借管理费用-差旅费 贷其他应收款
71楼
2022-12-18 08:01:32
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Lulu 发表的提问:
公司员工出差,实报实销,其中差旅费中的餐饮费作账时入业务招待费还是并入差旅费科目?
这个计入到差旅费里面。
72楼
2022-12-18 08:08:31
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,未税的货款收入的会计分录是:借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款?
您好!是的,未收到货款的分录是这样做的。
73楼
2022-12-18 08:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 小时 发表的提问:
张三出差向财务借3000元,出差回来报销差旅费2500元,归还财务500元,问会计分录???
借;库存现金 500 管理费用 2500 贷;其他应收款 3000
74楼
2022-12-19 05:15:40
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 筱•莜 发表的提问:
别的公司做审计咨询业务,已经审计完成,但是对方还未开出税票,账如何做,借什么科目
你好!可以先放在预付账款,未付款可以先不做账务处理
75楼
2022-12-19 05:35:39
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