首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
业务员出差借款未还的会计账目
分享
喜欢
文静老师
职称:
高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题:
1.33w
引用 @
Hjh
发表的提问:
请问老师 行政单位员工借款借出财务会计借:其他应收 预笄会计偕:行政支出 贷:零余顽 贷:资金结存 零余额 归还借款财务会计,预算会计如何做分录
同学你好 对于借款业务 借出时只做财务会计分录 借其他应收款 贷零余额账户用款额度 归还时 借单位管理费用 贷其他应收款 借或贷零余额账户用款额度等 借行政支出 贷资金结存(根据实际支付的金额做预算会计分录)
61楼
2022-12-14 06:26:09
全部回复
悠然老师01
职称:
高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题:
2.81w
引用 @
娜片星空
发表的提问:
A单位销售额10500元 销售差价165元 内销价9400 给外面的业务员小王(不是公司员工)返还款935元 账务处理 1、销售 借:应收账款-A单位 9400 贷:主营业务收入 9400 2、收到货款 借:银行存款 10500 贷:应收账款-A单位 10500 3、支付返还款 借:销售费用-返还款-小王 935 销售费用-佣金-小王 贷:现金 935 4、销售差价 借:应收账款-销售差价
学员你好,销售给客户的价格是10500,是不是也按这个开票,小王是中间商,你们支付提成给他,你的销售差价165是怎么形成的
62楼
2022-12-14 06:45:07
全部回复
悠然老师01:
回复
娜片星空
10500-9400-935=165相当于你按照内销价确认,如果整个业务是我说的那样,账 借:应收账款-A单位 10500 贷:主营业务收入 10500 银行存款 10500 贷:应收账款-A单位 10500 支付小王 借:销售费用935 贷:银行存款935
2022-12-14 07:20:12
娜片星空:
回复
悠然老师01
开票是按10500元 跟业务结算价是9400
2022-12-14 07:36:26
娜片星空:
回复
悠然老师01
我们实际的主营业务收入是9400元 销售差价怎么在账务处理体现
2022-12-14 08:05:05
娜片星空:
回复
悠然老师01
销售差价是开票的税点165元 要从业务员的返还款里扣除 开票价10500-内销价9400-开票税165=返还款935
2022-12-14 08:28:26
悠然老师01:
回复
娜片星空
那你就按刚才我说的分录做就可以了
2022-12-14 08:41:36
娜片星空:
回复
悠然老师01
主营业务收入9400元 销售差价165没有体现出来
2022-12-14 08:54:24
悠然老师01:
回复
娜片星空
差价只能算你的收入
2022-12-14 09:05:19
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
陶醉的铃铛
发表的提问:
个税账上未扣先交出现借方差额,跨年度向员工追回差额部分,账务处理如何做调整?
您好,不需要追回,以后少发工资即可
63楼
2022-12-14 07:11:56
全部回复
小林老师:
回复
陶醉的铃铛
您好,以后借应付职工薪酬工资,贷应交税费应交个人所得税
2022-12-14 07:36:07
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.94w
引用 @
朴素的钥匙
发表的提问:
TPIFXA 国1通 日目■ 问题 (2017年单)企业未设置“预付账款”科目,发生预付货款业务 时应借记的会计科目是(). 选项 预收账款 B其他应付款 C 应收账款 D 应付账款
企业未设置“预付账款”科目,发生预付货款业务时应借记的会计科目是 “应付账款”科目。
64楼
2022-12-14 07:31:09
全部回复
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
采购员借差 旅费2000元,对该业务进行会计分录???
借其他应收款2000贷银行存款2000
65楼
2022-12-14 07:50:58
全部回复
宸宸老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
1.71w
引用 @
唱唱
发表的提问:
单位员工出差借款5000元,一个月后还款1500元,因为当时借款收据已下账,还款时需怎么开还款收据处理账?
同学你好,是用了3500并且剩了1500吗?
66楼
2022-12-15 07:43:06
全部回复
唱唱:
回复
宸宸老师
是的,老师。
2022-12-15 08:21:52
宸宸老师:
回复
唱唱
嗯嗯, 借 费用等3500 库存现金 1500 贷 其他应收款 5000 不需要单据的。可以把之前5000的原始单据复印一下的
2022-12-15 08:36:55
唱唱:
回复
宸宸老师
复印一下?我们不可以这样,需要开收据?
2022-12-15 08:48:29
宸宸老师:
回复
唱唱
嗯嗯,那就开个收据也一样的。
2022-12-15 09:11:55
唱唱:
回复
宸宸老师
那收据怎么开呢?弄不太明白,还请老师指点一下,谢谢老师!
2022-12-15 09:41:10
宸宸老师:
回复
唱唱
你们有现金交款单吗?
2022-12-15 09:54:03
唱唱:
回复
宸宸老师
我们有现金收款收据
2022-12-15 10:13:16
宸宸老师:
回复
唱唱
或者直接写张支付凭证啊,转账方式写“核销几月现金几号” 然后把实际报销的3500写明名细。这样就可以不用写收据了的。 (把前面5000的复印一下,是为了赶查帐)。
2022-12-15 10:30:43
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
mimo
发表的提问:
出差人员出差中的餐费,应计入差旅费还是业务招待费?出差途中买的办公用品计入哪里?
业务招待费,办公费
67楼
2022-12-15 07:59:57
全部回复
许老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题:
3.72w
引用 @
辉
发表的提问:
老师,地产开发企业,项目还未建设,土地还没下来,这个时候工程管理人员的差旅费计入什么科目,销售人员的差旅费计入什么科目
差旅费的话 同一记入管理费用 就可以了哦
68楼
2022-12-15 08:26:13
全部回复
辉:
回复
许老师
那工资呢
2022-12-15 08:56:05
许老师:
回复
辉
这个 工程管理人员 记入开发成本 销售人员 记入销售费用
2022-12-15 09:24:47
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
好好学习天天向上8
发表的提问:
会员卡的充值和消费出纳现金账的记录,会计所出凭证,充值时,借:库存现金,货:预收账款,消费时,借:预收账款,货:主营业务收入,在会员消费时,实际出纳账也支出了,可会计没有出凭证,也无法登账,反而账实不符了,该如何处理,
分录没问题呀,为何不出凭证?
69楼
2022-12-15 08:39:19
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.94w
引用 @
向阳花开
发表的提问:
我司工业企业A公司成立A工会委员会,A工会委员会独立法人独立建账 收员工会员会费:借银行存款,贷会费收入 收总工会拨款:借银行存款,贷拨缴经费收入 收银行利息收入:借:银行存款,贷其他收入 银行利息支出:借其他业务支出,贷银行存款 请教一下,我这几笔业务账务处理是否正确?
同学你好 这个是可以的哦
70楼
2022-12-15 08:47:59
全部回复
向阳花开:
回复
朴老师
请问我公司每月从工资里扣员工3元的工会会员费,是否需要付款到工会的银行账户里?
2022-12-15 09:11:06
朴老师:
回复
向阳花开
同学你好 这个是需要的
2022-12-15 09:30:14
吴少琴老师
职称:
会计师
4.99
解题:
3.47w
引用 @
瘦瘦的火
发表的提问:
张三本月15日出差借款8000元,月末尚未回来,31日计提差旅费5000元,请问如何做账务处理
借其他应收款 贷银行存款 借管理费用-差旅费 贷其他应收款
71楼
2022-12-18 08:01:32
全部回复
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
Lulu
发表的提问:
公司员工出差,实报实销,其中差旅费中的餐饮费作账时入业务招待费还是并入差旅费科目?
这个计入到差旅费里面。
72楼
2022-12-18 08:08:31
全部回复
韦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.43w
引用 @
Amy
发表的提问:
老师,未税的货款收入的会计分录是:借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款?
您好!是的,未收到货款的分录是这样做的。
73楼
2022-12-18 08:32:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
小时
发表的提问:
张三出差向财务借3000元,出差回来报销差旅费2500元,归还财务500元,问会计分录???
借;库存现金 500 管理费用 2500 贷;其他应收款 3000
74楼
2022-12-19 05:15:40
全部回复
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
筱•莜
发表的提问:
别的公司做审计咨询业务,已经审计完成,但是对方还未开出税票,账如何做,借什么科目
你好!可以先放在预付账款,未付款可以先不做账务处理
75楼
2022-12-19 05:35:39
全部回复
首页
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
下一页
最后
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全