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会计查阅资料目录怎么写
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 纯真的钢笔 发表的提问:
材料采购在什么情况下使用?会计分录怎么写?
一、“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。 二、“材料采购”科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算。 三、材料采购的主要账务处理 1、企业支付材料价款和运杂费等时,按应计入材料采购成本的金额 借:材料采购 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/现金/其他货币资金/应付账款/应付票据/预付账款 2、小规模纳税人等不能抵扣增值税的,购入材料按应支付的金额 借:材料采购 贷:银行存款/应付账款/应付票据 3、购入材料超过正常信用条件延期支付价款(如分期付款购买材料),实质上具有融资性质的,应按购买价款的现值金额 借:材料采购 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:长期应付款 差额计入未确认融资费用
181楼
2023-07-19 17:38:50
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纯真的钢笔:回复朴老师 材料采购可以挂在原材料下面吗?
2023-07-19 18:05:28
朴老师:回复纯真的钢笔这个是不可以的哦
2023-07-19 18:16:39
纯真的钢笔:回复朴老师 那材料采购是单独一个科目吗?期末有余额吗?
2023-07-19 18:31:26
朴老师:回复纯真的钢笔同学你好 对的 这个可能有余额,期末为借方余额,反映企业的在途材料
2023-07-19 18:43:42
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ miss袮の笑 发表的提问:
计提工资分录怎么写? 分别是哪个科目下的分录? 发放工资分录怎么写? 分别是哪个科目下的分录?
你好,本月计提下月发放, 计提时 借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬-职工薪酬 贷其他应付款或其他应收款-职工社保(个人部分)应交税费-个人所得税 银行存款
182楼
2023-07-19 17:52:36
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miss袮の笑:回复小云老师 计提时 借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-职工薪酬 这个分录的话,找到记账软件的科目,选择就行是吧?但是我选择的好像不大对,出来的数据结转成负数了都
2023-07-19 18:12:28
小云老师:回复miss袮の笑找到记账软件的科目,选择就行
2023-07-19 18:26:04
miss袮の笑:回复小云老师 职工薪酬是放在哪个科目下面的?我一直是是 贷管理费用了,是不是错了呀?
2023-07-19 18:52:44
小云老师:回复miss袮の笑应付职工薪酬是一级科目 分录就是上面写的那样
2023-07-19 19:08:30
miss袮の笑:回复小云老师 1.我的科目余额表贷方:银行存款,跟我银行实际余额不一致,对吗? 2.再就是科目余额表的银行存款是负数 ,对吗?
2023-07-19 19:33:44
小云老师:回复miss袮の笑1.不对 2.货币资金不会是负数
2023-07-19 19:53:47
miss袮の笑:回复小云老师 那科目余额表中的借贷方银行存款是负数,正常吗?
2023-07-19 20:09:44
小云老师:回复miss袮の笑同学,货币资金就包括了银行存款,不正常
2023-07-19 20:34:26
miss袮の笑:回复小云老师 但是写分录也没有错误呀?怎么搞的?
2023-07-19 20:48:01
小云老师:回复miss袮の笑同学,这个需要你自己去一笔笔检查
2023-07-19 21:16:59
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 光明 发表的提问:
请问, 餐费走什么科目 怎么书写会计分录
你好如果是业务招待费,借管理费用--业务招待费 贷银行存款
183楼
2023-07-19 18:16:42
全部回复
光明:回复徐阿富老师 企业内部餐费走什么科目呢
2023-07-19 18:34:35
徐阿富老师:回复光明你好,你的意思是食堂里的还是?
2023-07-19 18:50:43
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 高挑的蜜粉 发表的提问:
请问怎么写会计分录,怎么写会计分录???
5借管理费用3000 贷其他应收款3000
184楼
2023-07-19 18:39:20
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暖暖老师:回复高挑的蜜粉借管理费用2800 库存现金700 贷其他应收款3500
2023-07-19 19:09:15
暖暖老师:回复高挑的蜜粉借管理费用4000 贷其他应收款3500 库存现金500
2023-07-19 19:33:33
暖暖老师:回复高挑的蜜粉6借应交税费应交所得税5000 贷银行存款5000
2023-07-19 19:51:09
暖暖老师:回复高挑的蜜粉7借财务费用4000 贷银行存款4000
2023-07-19 20:14:02
暖暖老师:回复高挑的蜜粉8借财务费用4000 贷应付利息4000
2023-07-19 20:38:12
暖暖老师:回复高挑的蜜粉借应付利息4000 贷银行存款4000
2023-07-19 21:02:22
暖暖老师:回复高挑的蜜粉9借银行存款700000 贷实收资本B公司500000 c公司200000
2023-07-19 21:31:23
暖暖老师:回复高挑的蜜粉10借无形资产40 贷实收资本38 资本公积资本溢价2
2023-07-19 21:49:58
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 老师能写详细一点吗,就是你可以安序号顺着写,然后一并发
2023-07-19 22:10:59
暖暖老师:回复高挑的蜜粉你的意思放在一起,一个回复发过去?
2023-07-19 22:26:17
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 对的
2023-07-19 22:51:56
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 这个序号,有一点看不太懂,想让老师可以写清楚点 谢谢
2023-07-19 23:18:58
暖暖老师:回复高挑的蜜粉题目前边都标着,我就是按照顺序下来的呀
2023-07-19 23:37:42
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 老师,那你第六个5000元怎么来的呀
2023-07-19 23:58:38
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 不好意思,看错啦
2023-07-20 00:25:20
暖暖老师:回复高挑的蜜粉题目说了所得税是5000这个数字,你看看题干
2023-07-20 00:46:58
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 老师,第九题的七万元怎么来的
2023-07-20 01:10:22
暖暖老师:回复高挑的蜜粉两个公司的投资款50%2B20的合计
2023-07-20 01:20:33
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 借管理费用2800 库存现金700 贷其他应收款3500 老师,你这个是不是写错啦,不应该是借管理费用2800 库存现金200 贷其他应收款3000
2023-07-20 01:50:02
高挑的蜜粉:回复暖暖老师 请问,老师700哪里来的
2023-07-20 02:13:34
暖暖老师:回复高挑的蜜粉对,你说的对,合计应该是3000,我看混了数字
2023-07-20 02:36:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
残保金会计分录怎么写,记入什么科目
您好   提取时   借:管理费用--残保金   贷:其他应付款--残保金   缴纳时   借:其他应付款--残保金   贷:银行存款等
185楼
2023-07-19 19:05:59
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飞雪:回复bamboo老师 不是税金及附加了?
2023-07-19 19:23:06
bamboo老师:回复飞雪残保金不是计入税金及附加科目
2023-07-19 19:40:36
飞雪:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-07-19 20:09:47
bamboo老师:回复飞雪不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-19 20:30:59
小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 合适的冬瓜 发表的提问:
题目中写材料均已运到,但没有写验收入库,会计科目是该写在途物资还是原材料?
已经运到就应该用原材料核算了
186楼
2023-07-20 18:16:44
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 芳草 发表的提问:
这个51发票云怎么使用,是专门查阅发票的吗?
你好,不是只查询,发票的开具、查询、下载、归集、报销都可以的
187楼
2023-07-20 18:27:21
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芳草:回复朴老师 这个使用方法有吗,与航天信息开票软件配套使用吗
2023-07-20 18:48:28
朴老师:回复芳草你好,是的,是一块使用的
2023-07-20 19:04:16
芳草:回复朴老师 怎么用啊,有流程吗
2023-07-20 19:16:30
朴老师:回复芳草这个我这里没有,你百度51发票就可以搜出来,他们有平台,平台上有教程
2023-07-20 19:29:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ A会计学堂王 发表的提问:
金税盘入哪个科目。会计分录怎么写
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
188楼
2023-07-20 18:56:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ @哆啦A梦 发表的提问:
请问这题目相关的会计分录怎么写
借银行存款5400 贷其他业务收入5400
189楼
2023-07-30 19:54:36
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暖暖老师:回复@哆啦A梦借其他业务成本5300 投资性房地产累计折旧1300 投资性房地产减值准备200 贷投资性房地产6800
2023-07-30 20:21:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 动人的小松鼠 发表的提问:
求会计分录怎么写,题目具体看图片
你好,你把题目全部发过来
190楼
2023-07-30 20:19:48
全部回复
动人的小松鼠:回复暖暖老师 11)汇总本月材料发出720 000元,有关材料耗用情况如下表所示: 领用材料表 领用部门 甲材料 乙材料 合计 生产A产品 400 000 400 000 生产B产品 300 000 300 000 车间一般耗用 5 000 15 000 20 000 合计 405 000 315 000 720 000 (12)按本月A、B产品的生产工时比例分配结转本月份的制造费用,A、B产品的生产工时分别为4 000小时和2 000小时。 (13)本月投产A产品1 500件,已全部完工并验收入库,结转完工产品成本。 (14)结转上述已销A产品1 000台的销售成本(假定A产品月初无库
2023-07-30 21:06:31
动人的小松鼠:回复暖暖老师 (14)结转上述已销A产品1 000台的销售成本(假定A产品月初无库存)。 (15)将本月实现利润480 000元(视同应税所得额)按税率25%计算并结转应交所得税。 (16)按本年净利润6 000 000元的10%计算提取盈余公积金。 (17)根据董事会决议,从净利润中应分配给投资者的利润为120 000元。 (18)根据“账存实存对比表”显示:盘亏B产品1 000元、甲材料200元,按规定先转入待处理。 (19)上述库存商品、原材料经查明原因已报批按有关规定处理:库存商品盘亏中有600元为定额内损耗;另400元为保管不善所致,责成有关责任人赔偿。原材料盘亏200元属于自然灾害造成的非常损失
2023-07-30 21:24:34
暖暖老师:回复动人的小松鼠11.借生产成本—A产品400000 —B产品300000 制造费用20000 贷原材料720000
2023-07-30 21:34:57
暖暖老师:回复动人的小松鼠你制造费用不可能只有这一个吧
2023-07-30 21:57:58
动人的小松鼠:回复暖暖老师 就这些昂,图片上数字比较清晰
2023-07-30 22:27:13
暖暖老师:回复动人的小松鼠12借生产成本—A产品13333.33 —B产品6666.67 贷制造费用20000
2023-07-30 22:54:53
暖暖老师:回复动人的小松鼠13.借库存商品—A商品413333.33 贷生产成本413333.33
2023-07-30 23:12:12
暖暖老师:回复动人的小松鼠14、借主营业务成本275555.55 贷库存商品275555.55
2023-07-30 23:29:03
暖暖老师:回复动人的小松鼠15、借所得税120000 贷应交书费-应交所得税120000
2023-07-30 23:49:36
暖暖老师:回复动人的小松鼠借本年利润120000 贷所得税120000
2023-07-31 00:01:05
暖暖老师:回复动人的小松鼠16、借利润分批啊-提取盈余公积600000 贷盈余公积-法定盈余600000
2023-07-31 00:12:06
暖暖老师:回复动人的小松鼠17、借利润分配120000 贷应付股利120000
2023-07-31 00:31:40
暖暖老师:回复动人的小松鼠18、借待处理财产损益1200 贷库存商品1000 原材料200
2023-07-31 00:51:45
暖暖老师:回复动人的小松鼠19、借管理费用800 其他应收款400 贷待处理财产损益1200
2023-07-31 01:13:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木乔 发表的提问:
项目上的借款延期会计分录怎么写
你好,借款延期不需要特地做分录的
191楼
2023-07-30 20:45:00
全部回复
木乔:回复邹老师 收到 谢谢老师
2023-07-30 21:10:33
邹老师:回复木乔不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-30 21:26:16
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
暂估材料款的详细会计分录和摘要怎么写?
同学您好 摘要:暂估入库 公司名称 根据暂估金额 借:原材料/库存商品等 贷:应付账款 祝您工作顺利
192楼
2023-07-31 17:41:52
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岁禾:回复宸宸老师 借应付账款 贷管理费用_暂估
2023-07-31 18:12:41
岁禾:回复宸宸老师 不是这个吗
2023-07-31 18:39:32
宸宸老师:回复岁禾同学您好, 您说的是 收到材料,但是暂时还没有收到发票,是吗? 那么您上面的分录是不正确的哦。应该是 借:原材料 贷:应付账款 祝您工作顺利
2023-07-31 18:55:49
岁禾:回复宸宸老师 那什么时候是上面的会计分录呢
2023-07-31 19:12:52
宸宸老师:回复岁禾同学您好 这个分录不可以的,您是在哪里看到的,可以截图让我看一下吗? 祝您工作顺利
2023-07-31 19:28:53
岁禾:回复宸宸老师 什么时候可以用管理费用_暂估这个呢
2023-07-31 19:42:18
岁禾:回复宸宸老师 是暂估成本吗
2023-07-31 20:07:36
宸宸老师:回复岁禾同学您好 1.如果您发生了期间费用,是可以暂估费用,计入“管理费用—暂估“。 2.但是是“材料“”的话,只能暂估进入“原材料”科目。 祝您工作顺利
2023-07-31 20:37:16
岁禾:回复宸宸老师 成本多了,利润会少,会少缴税吗
2023-07-31 20:50:09
宸宸老师:回复岁禾同学您好 利润少了,会造成少缴税的。祝您工作顺利。
2023-07-31 21:02:36
岁禾:回复宸宸老师 是少缴纳企业所得税是吗
2023-07-31 21:16:06
岁禾:回复宸宸老师 暂估成本 借原材料 贷应付账款
2023-07-31 21:33:56
岁禾:回复宸宸老师 下个月到的发票,分普票和专票吗?
2023-07-31 21:44:03
宸宸老师:回复岁禾同学您好, 1.是少缴纳企业所得税。 2.您这次的分录是对的。 祝您工作顺利,天天开心~·
2023-07-31 22:06:51
岁禾:回复宸宸老师 下个月到的发票,分普票和专票吗? 哪种发票都可以是吗
2023-07-31 22:24:50
宸宸老师:回复岁禾同学您好, 发票一直都是分普票和专票的呢。都可以用的 祝您工作顺利
2023-07-31 22:47:07
岁禾:回复宸宸老师 做了这笔分录在利润表上并没有显示啊
2023-07-31 23:06:21
宸宸老师:回复岁禾同学您好 1.做暂估 借:原材料 贷:应付账款 2.后期发票收到,需要将上面的分录红冲 借:应付账款 贷:原材料 然后根据发票金额 借:原材料 应交税费——应交增资税(进项税额) 贷:应付账款 3.等你用到原材料,再结转成本的时候,就会影响利润了呢 祝您工作顺利
2023-07-31 23:31:32
岁禾:回复宸宸老师 哦哦,那这个月报税暂估也是不能减少成本了
2023-07-31 23:48:36
宸宸老师:回复岁禾嗯嗯,祝您工作顺利,天天开心~~
2023-08-01 00:10:12
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
材料验收入库,余款退回的会计分录怎么写
材料验收入库,余款退回的会计分录怎么写
193楼
2023-07-31 18:02:42
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借原材料 贷在途物资 借应收账款 贷银行存款
2023-07-31 18:22:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ????大玉儿 发表的提问:
工程承包方,购进材料的会计分录要怎么写?
你好!借原材料或者工程施工合同成本材料费 贷现金
194楼
2023-07-31 18:25:33
全部回复
????大玉儿:回复宋生老师 然后竣工的时候怎么做?
2023-07-31 18:36:34
宋生老师:回复????大玉儿你好!施工的时候计入到工程施工合同成本材料费 贷原材料
2023-07-31 18:54:09
????大玉儿:回复宋生老师 这两个分录,一个是购进的时候做贷现金,一个是领用的时候再做贷原材料?那等工程结算的时候要不要做什么这块分录?
2023-07-31 19:09:57
宋生老师:回复????大玉儿你好!简单的就做借主营业务成本XX项目 贷工程施工-合同成本
2023-07-31 19:29:44
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2333333 发表的提问:
临时购入原材料后又补普票会计科目怎么写
你好,借:原材料 贷:应付账款-暂估,发票到冲销再做正确的
195楼
2023-07-31 18:53:58
全部回复
2333333:回复吴月柳 搅拌站租的个人的车连车带人费用走制造费用没办法取得普票,开收据合理吗
2023-07-31 19:19:29
吴月柳:回复2333333收据入账不能税前扣除
2023-07-31 19:45:54
2333333:回复吴月柳 那不能开票怎么办,那交所得税不是很多
2023-07-31 20:11:30
吴月柳:回复2333333不能开票汇算时就需要调增补缴企业所得税
2023-07-31 20:41:22

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