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会计发现伪发票怎么处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
销项税发票大于进项税发票了,现在公司急着开一笔20万的发票会计要怎么处理
你好,你需要取得足够的进项发票才可以开具,否则会造成增值税需要缴纳很大金额的税款的
31楼
2023-04-19 21:41:54
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双头大剪刀:回复邹老师 可是如果我没有要怎么处理,
2023-04-19 22:03:50
邹老师:回复双头大剪刀你好,没有就不能开具的,除非你单位原因额外缴纳税款
2023-04-19 22:28:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 糖甜 发表的提问:
请问老师这张发票应该怎么会计处理?
借预付贷银存 消费之后记费用冲预付
32楼
2023-04-19 21:53:59
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糖甜:回复郭老师 消费之后拿什么作凭证啊?
2023-04-19 22:17:11
郭老师:回复糖甜借xx费用贷预付账款
2023-04-19 22:31:27
糖甜:回复郭老师 是拿消费的小票作凭证吗
2023-04-19 22:59:39
郭老师:回复糖甜消费之后可能不给你,自己写个说明就可以的
2023-04-19 23:28:43
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问:
发票认证后发现有误,会计如何处理
具体是什么问题,进项发票金额有误,还是什么其他问题
33楼
2023-04-24 21:01:37
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 子罗 发表的提问:
固定资产没取得发票,但会计入了账,现在怎么处理更妥当。
你好 正常入账 折旧 就是 不能税前扣除
34楼
2023-04-24 21:25:17
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子罗:回复玲老师 如果折旧税前扣除的话,最好的办法怎么做帮忙建议下
2023-04-24 21:47:36
玲老师:回复子罗你好,会计是按月折旧,没有发票咋筹划也不能扣除
2023-04-24 22:12:10
子罗:回复玲老师 如果换个公司,等于转手的呢
2023-04-24 22:36:56
子罗:回复玲老师 重新按新公司记账
2023-04-24 22:47:09
玲老师:回复子罗是的 转让要开销售的发票 采购方按发票金额入账
2023-04-24 23:00:10
子罗:回复玲老师 可老企业自己开不出这发票吧
2023-04-24 23:29:31
玲老师:回复子罗自己单位的固定资产出售,可以自己开发票的,如果没有税盘开不了,可以去税务局代开发票
2023-04-24 23:51:46
子罗:回复玲老师 价钱自己订的吗?这样新公司就可以名正言顺的入固定资产账并且提取折旧
2023-04-25 00:16:11
玲老师:回复子罗是的,按照合同的售价开发票就可以采购方按发票入账折旧费,可以税前扣除,
2023-04-25 00:26:58
子罗:回复玲老师 谢谢
2023-04-25 00:44:42
玲老师:回复子罗不客气,祝工作学习愉快
2023-04-25 01:07:25
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 心的喜悦 发表的提问:
已开票、未发货会计上怎么处理
外账上 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
35楼
2023-04-24 21:32:17
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心的喜悦:回复吴少琴老师 那怎么结转成本?是暂估吗?
2023-04-24 22:22:25
吴少琴老师:回复心的喜悦按进销存结转成本
2023-04-24 22:37:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 懂感恩的外套 发表的提问:
从临江市钢铁公司购入一批原材料,收到的增值税专用发票内列:角钢28吨,单价2000元,计56000元,进项增值税额7280元;价税以银行存款支付;签发转账支票6104元支付运费及进项税额,改运费全部计入材料采购成本;角钢已验收入库 会计凭证怎么做,是付款凭证还是转账凭证
你好,因为是以 银行存款  支付,所以是付款凭证
36楼
2023-04-24 21:44:59
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 阿宝 发表的提问:
老师,电子发票有真伪吗?怎么查真伪?
你可以在发票查验平台那里查验一下
37楼
2023-04-25 20:37:02
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 欢呼的飞鸟 发表的提问:
老师请问防伪税控开票设备账务怎么处理?
根据《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税【2012】15号)规定,自2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费(以下称二项费用)可在增值税应纳税额中全额抵减。账务处理如下:1、购入:借:固定资产 管理费用 贷:银行存款2、将购税控系统及服务费的金额全部抵减:借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入
38楼
2023-04-25 21:06:54
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欢呼的飞鸟:回复晓海老师 因为没有收入那全额抵扣做收入时是在购买设备时入账还是在正式抵扣时再入账?
2023-04-25 21:30:12
晓海老师:回复欢呼的飞鸟先入账,增值税进项可以留抵。
2023-04-25 21:42:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ . 发表的提问:
现在发现2020年会计凭证有问题,应该怎么处理呢?
你好 可以更正处理  具体啥错 
39楼
2023-04-25 21:12:20
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.:回复玲老师 有的金额出错了,有的分录写错了,有的往来辅助项写错了
2023-04-25 21:44:34
玲老师:回复.你好 多的金额红冲少的补记  分录错的更正分录   往来辅助项写错了分录去软件 里设置  
2023-04-25 22:05:56
.:回复玲老师 以前年度,不需要用以前年度损益科目嘛?
2023-04-25 22:26:42
玲老师:回复.你好 影响损益 的用这个科目,不影响的不用 
2023-04-25 22:41:23
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
新年好!请问代理记账公司做外账,没有费用发票和成本单据,老板叫会计直接伪造怎么办?
同学你好 这个不可以 发票伪造不了
40楼
2023-04-25 21:41:59
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朵朵:回复朴老师 老板叫直接做账
2023-04-25 21:59:54
朵朵:回复朴老师 自己估计费用和成本 然后做账 
2023-04-25 22:18:16
朵朵:回复朴老师 没有发票  直接做账
2023-04-25 22:45:11
朴老师:回复朵朵这个不可以 没有发票造不了 你只能根据他们的业务来做 让他们给你开发票来
2023-04-25 23:08:01
乔刚老师
职称:税务师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 雨清 发表的提问:
员工伪造发票报销或者收据该怎么处理呢?报销的金额在规定额度之内。
你好,从所得税的角度,这属于不合规票据,是不能税前列支的。从你们内部管理的角度,可根据相关制度,退回要求重新提供票据。
41楼
2023-04-26 20:41:47
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雨清:回复乔刚老师 要是没有单据呢?但是又实际发生了的业务呢?比如差旅费。500元
2023-04-26 20:53:09
乔刚老师:回复雨清你好,我们做账肯定是要票据的,不能白条入账。至于业务人员出差取得不了发票,你可以要求他们去取得发票,凭票报销这是咱对业务人员最基本的要求。
2023-04-26 21:08:37
雨清:回复乔刚老师 好的,明白了。谢谢老师!
2023-04-26 21:26:53
乔刚老师:回复雨清嗯嗯,祝您工作顺利,满意的话给五星好评哦。
2023-04-26 21:40:32
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付网络监控探头等40000元,现在发票来了,怎么处理会计科目
预付网络监控探头等40000元,现在发票来了,怎么处理会计科目
42楼
2023-04-26 20:53:16
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回复爱笑的流沙借固定资产 贷预付账款
2023-04-26 21:12:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 燕子 发表的提问:
麻烦告诉超市发放现金券的会计处理方法!
借:销售费用贷:递延损益
43楼
2023-04-26 21:10:47
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燕子:回复袁老师 客户拿现金券来消费,如券面值为20元,17.09元确认为收入吗?然后再计算销项税2.91元,不能算销售折扣吗?这样就少交增值税了!
2023-04-26 21:56:31
袁老师:回复燕子要确认税金的
2023-04-26 22:19:26
燕子:回复袁老师 @袁老师:即要确认收入又要确认销项税,对不?
2023-04-26 22:35:55
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ Aban 发表的提问:
开出发票,包工包料会计怎么处理。
开出发票,确认收入或者工程结算。借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(销项)或者贷:主营业收入 应交税费-应交增值税(销项)
44楼
2023-04-26 21:38:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
老师,有些会计处理上用现金抵消,比如采购发生折让,付款比票少,也没红票充,那会计处理上用现金抵消不能理解,要怎么理解呢,谢谢老师
你好 借库存商品 贷应付帐款100 实际支付90 剩余不支付的做现金支付 借应付帐款 贷银行存款90 库存现金10
45楼
2023-05-04 20:46:17
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回复郭老师 会做分录,就是用现金这样操作是可以的是吗?也不用附什么附件吗,这样没有税务风险吗
2023-05-04 21:00:34
郭老师:回复你好,你需要写一个现金支付的说明,严格来说是有风险的。
2023-05-04 21:28:03
回复郭老师 实务中有没有很多现金来抵账的案例
2023-05-04 21:49:33
郭老师:回复你好,有 但是多不多不清楚
2023-05-04 22:03:33

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