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单位垫付医药费会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
老师,员工报销医药费,怎么做分录?
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
151楼
2023-07-06 18:33:41
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 叶子 发表的提问:
一线员工在公司报销的医药费如何做分录?
您好 借:生产成本 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
152楼
2023-07-06 18:59:34
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叶子:回复bamboo老师 生产成本下要做二级科目福利费吗?
2023-07-06 19:12:19
bamboo老师:回复叶子可以做生产成本——直接人工——福利费
2023-07-06 19:36:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.05w
引用 @ 萝卜哥哥的小蜗牛 发表的提问:
公司给员工报销的医药费,应该怎么做分录
您好!借:管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—非货币性福利 然后借应付职工薪酬—非货币性福利 贷银行存款等。
153楼
2023-07-06 19:04:42
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 12.86w
引用 @ 周媛 发表的提问:
公司司机开车撞伤人付的医药费怎么做分录?
公司司机开车撞伤人付的医药费,借记营业外支出
154楼
2023-07-06 19:20:21
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周媛:回复文文老师 这个钱由保险公司赔偿,暂时由我们公司员工个人先垫付出去了,我这个要怎么做分录?
2023-07-06 19:33:30
文文老师:回复周媛借:其他应收款 贷:银行存款 收回保险赔偿后,冲其他应收款
2023-07-06 20:00:40
周媛:回复文文老师 那我还要不要再做营业外支出那一笔分录呢?
2023-07-06 20:29:55
文文老师:回复周媛不需要了再做营业外支出了,除非保险赔偿不足以弥补垫付的钱
2023-07-06 20:42:15
周媛:回复文文老师 已经收到保险公司的赔偿款,我直接做的是借记银行存款,贷其他应付款,因为是员工先垫付,这样做分录可以吗?
2023-07-06 21:05:59
文文老师:回复周媛这样做分录可以的,冲平其他应付款
2023-07-06 21:21:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
老师,员工受伤报销的医药费,怎么做分录
单位免费报销:借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
155楼
2023-07-06 19:30:00
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
公司员工工伤我带他去公立医院看病垫付了医药费收到医院的收据发票,然后收据被保险公司拿去了,保险公司保费赔款已打入公司账户请问,我垫付的医药费要如何报销用什么东西来报销
您好,最好使用医院里开具的收费收据的复印件来报销。
156楼
2023-07-09 20:15:47
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2463024587:回复老王老师 商业公司增值税发票型号开错了,客户已经抵扣了,开具负数发票冲销是我们这边开出来吗 原来那张错的发票要收回来吗 如果错的发票拿不回来怎么办
2023-07-09 20:46:52
老王老师:回复2463024587您好,冲销的发票是销售方开具,但是红字发票申请信息表是要购买方提交的。那张发票可以不用要回来。
2023-07-09 21:08:08
小丫老师
职称:中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 心情 发表的提问:
我是人力资源公司的会计,我公司先代垫付劳务派遣人员的社保和医保、住房公积等,然后用人单位再把款转给我公司,会计分录怎么做
付的时候借应收 贷 银行 款到了就冲掉,跟一般的往来一样的啊
157楼
2023-07-09 20:36:18
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 俏皮的火 发表的提问:
行政单位直接支付临时人员工资9000元,垫付各类保险1000元,怎么做分录
借:单位管理费用9000 其他应收款1000 贷:财政拨款收入10000
158楼
2023-07-09 21:05:57
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,单位属药品配送单位车辆办理保险的帐务处理,及会计分录
你好,借管理费用 贷 银行存款
159楼
2023-07-09 21:30:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
老师,这个是我们给员工从公司借款了40179给合作公司人员垫付的医疗费,当时借款不够用自己垫付了3000.36元,现在对方单位把垫付的都打给我们了,但是我们还没给员工支付他垫付的3000.36元请问这个分录正确吗
是的,是这样账务处理的
160楼
2023-07-10 18:35:52
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,:回复辜老师 好的,谢谢老师
2023-07-10 19:04:44
,:回复辜老师 老师,那个打款给我们公司员工时候是不是要让他拿垫付的费用凭证作为附件呢
2023-07-10 19:19:53
辜老师:回复可以不需要的,因为这个费用不是你们承担的
2023-07-10 19:44:15
,:回复辜老师 明白了
2023-07-10 20:12:38
,:回复辜老师 谢谢
2023-07-10 20:41:25
辜老师:回复好的,客气,帮到你就好
2023-07-10 21:05:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.44w
引用 @ 可爱的手套 发表的提问:
公司赔偿员工的工伤医药费 和工伤赔偿金如何做分录
公司的 借x费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存 社保局 借银存贷其他应付款 支付做相反分录
161楼
2023-07-10 18:43:46
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 琴小月过一片徐水 发表的提问:
公司先给员工垫付医药费,还没有到医院结帐,做其他应收款款科目可以吗?
可以的,可以先确认其他应收款
162楼
2023-07-10 19:12:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 乐天派 发表的提问:
老是,员工上班摔跤的医药费报销怎么做分录
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
163楼
2023-07-10 19:23:59
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乐天派:回复邹老师 谢谢老师!
2023-07-10 19:39:58
邹老师:回复乐天派不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-10 20:03:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 肖愿 发表的提问:
请问老师:1. ) 4月份A员工工伤公司垫付住院押金2万,2)10月份收到商业保险医药费赔偿2.12万直接入A员工帐户上 ,3)按工伤赔偿协议一次性赔偿A员工1.8万,余下0.32万作为解除劳动合同经济补偿金。请问这帐怎么做,又能把之前的住院押金做平。谢谢
您好 请问垫付的时候分录怎么写的 前面的垫付押金不需要退回了么
164楼
2023-07-11 18:42:14
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肖愿:回复bamboo老师 垫付押金写员工借款的,其他应收款
2023-07-11 19:07:46
bamboo老师:回复肖愿这个2万后期会不会退回 有没有费用发票
2023-07-11 19:27:03
肖愿:回复bamboo老师 押金要退回公司的
2023-07-11 19:40:54
bamboo老师:回复肖愿那押金的就不需要现在写分录 收到保险赔款的时候 借:银行存款 2.12 贷:其他应付款 2.12 支付给公司的时候 借:其他应付款 2.12 贷:银行存款 2.12
2023-07-11 20:00:34
肖愿:回复bamboo老师 那住院押金还挂着呢
2023-07-11 20:12:44
bamboo老师:回复肖愿您后期要退回啊 后期退回的时候写分录 借:银行存款等 贷:其他应收款
2023-07-11 20:37:21
肖愿:回复bamboo老师 后期押金实际无退回公司的,这帐应该怎么做的,自己弄晕了
2023-07-11 21:02:41
bamboo老师:回复肖愿押金不退回公司 有没有药费发票给公司? 没有发票的话 这两万算什么支付给员工?
2023-07-11 21:26:23
肖愿:回复bamboo老师 发票给保险公司报销了
2023-07-11 21:49:24
bamboo老师:回复肖愿报销的金额是2.12 是这个意思?
2023-07-11 22:04:34
肖愿:回复bamboo老师 明白了,谢谢老师
2023-07-11 22:29:31
bamboo老师:回复肖愿嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2023-07-11 22:52:55
肖愿:回复bamboo老师 是的,保险公司报销了2.12万
2023-07-11 23:16:05
bamboo老师:回复肖愿那两万对方不给退回了 也没有发票?实际用了多少医药费
2023-07-11 23:27:45
肖愿:回复bamboo老师 实际用了2.3万
2023-07-11 23:55:30
肖愿:回复bamboo老师 他6月又借了押金3千医疗费,后还了3千
2023-07-12 00:09:55
bamboo老师:回复肖愿借:管理费用-福利费 20000 贷:应付职工薪酬-福利费 20000 借:应付职工薪酬-福利费 20000 贷:其他应收款 20000
2023-07-12 00:24:14
肖愿:回复bamboo老师 这样的话2.12万不入帐可以吗,这钱没通过公司帐的
2023-07-12 00:54:09
肖愿:回复bamboo老师 直接给到员工报销的
2023-07-12 01:23:06
bamboo老师:回复肖愿没入对账账户 可以不入账的 那您要把2.12签订的协议保留好了 以防员工找茬
2023-07-12 01:34:00
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ Struggle 发表的提问:
私人医院,药房磨中药加工费,共计32.5元,怎么做分录呀?
您好,可以计入制造费用
165楼
2023-07-11 18:55:54
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齐红老师 | 官方答疑老师

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