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单位垫付医药费会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ fan 发表的提问:
公司一辆车月初有个保险事故,当时医药费是我们老板个人垫付的,现在保险公司把钱打到公司账户,这个会计分录怎么做?
您好,当时垫付的时候应该是借其他应收款贷其他应付款 现在收到理赔款,借银行存款贷其他应收款
76楼
2023-05-30 20:41:59
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 下雪天 发表的提问:
员工直接保销医药费及护理费,后期会收到保险公司赔款,怎么做会计分录
垫付时: 借:其他应收款-垫付×××医疗费用 贷:银行存款/现金 收到保险赔款时: 借:银行存款 贷:其他应收款-垫付×××医疗费用
77楼
2023-05-31 20:11:40
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下雪天:回复五条悟老师 如果是赔付的比报销的少呢?多了的由公司承担 怎么做账啊老师
2023-05-31 20:32:06
五条悟老师:回复下雪天您好,你差额可以计入福利费里面 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银存
2023-05-31 20:58:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.44w
引用 @ 学堂用户_ph341092 发表的提问:
老师,公司员工受伤,公司承担的医药费应该如何写会计分录呢?(公司全额赔付)
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
78楼
2023-05-31 20:26:42
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学堂用户_ph341092:回复郭老师 谢谢老师
2023-05-31 20:45:20
郭老师:回复学堂用户_ph341092不用客气的,应该的
2023-05-31 21:10:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.05w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
公司有人受工伤,然后当初付医药费的时候做的分录是借:管理费用贷:应付福利-医药费 借:应付福利-医药费 贷:现金.现在是收到社保局的工伤费,那现在怎么做分录
您好!你支付的时候借其他应收款 贷银行存款 收到的时候借银行存款 贷其他应收款。
79楼
2023-05-31 20:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 和谐的石头 发表的提问:
老师,单位员工摔伤支付手术费医药费怎样做账
你好,单位员工摔伤支付手术费医药费 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
80楼
2023-06-05 19:31:12
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.17w
引用 @ 和谐的石头 发表的提问:
老师,单位员工摔伤支付手术费医药费怎样做账
您好,计入到福利费里面
81楼
2023-06-05 19:52:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.44w
引用 @ ? aseela? 发表的提问:
员工报销考试报名费和医药费,会计分录怎么做
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
82楼
2023-06-05 20:06:43
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? aseela?:回复郭老师 考试报名费也是福利费?
2023-06-05 20:23:33
? aseela?:回复郭老师 这样计提工资会不会影响个税?
2023-06-05 20:40:03
郭老师:回复? aseela?你好 是的需要交个税的,有影响。
2023-06-05 21:08:26
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ rose 发表的提问:
老师:请问一下民营非企业单位(医疗行业)药品入库与出库怎样做会计分录合理,药品进销差价怎么体现出来
1、如果是销售医药公司 (1)入库时 借:库存商品--XXX药品 贷:银行存款等 (2)销售出库时 借:银行存款等 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 同时,结转销售成本
83楼
2023-06-05 20:29:59
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rose:回复靖曦老师 不是医药公司,是民
2023-06-05 21:27:14
rose:回复靖曦老师 是民营医
2023-06-05 21:56:55
rose:回复靖曦老师 民营医
2023-06-05 22:25:57
rose:回复靖曦老师
2023-06-05 22:47:03
rose:回复靖曦老师 为什么字显示不完
2023-06-05 23:16:35
rose:回复靖曦老师 是医
2023-06-05 23:46:07
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.38w
引用 @ zxxxxxxxxy 发表的提问:
老师,学校公益岗位工资如何做分录?每月先垫付工资,并代扣养老失业医疗等保险,下月就业中拨入垫付的工资。社保按季度缴纳,单位部分社保也是单位垫付,过后就业中心再拨付到单位。
可以计入管理费用的哦
84楼
2023-06-06 19:42:09
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 遇一人白头 发表的提问:
公司员工工资,手流血,送医院公司垫付医药费150块。 这个账会计怎么做? 借 应付职工薪酬 福利费 贷现金 吗? 月末要结转吗?
是的,需要的
85楼
2023-06-06 19:55:58
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遇一人白头:回复袁老师 老师。我问的是怎么做账?怎么结转,求老师指点
2023-06-06 20:25:18
袁老师:回复遇一人白头计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-福利费
2023-06-06 20:54:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Jessie 发表的提问:
员工医药费自费那部分来单位报销,怎么做账
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金等
86楼
2023-06-06 20:03:25
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Jessie:回复bamboo老师 银行利息怎么做分录
2023-06-06 20:30:47
bamboo老师:回复Jessie请问是存款利息还是贷款利息
2023-06-06 21:00:03
Jessie:回复bamboo老师 存款利息
2023-06-06 21:17:12
bamboo老师:回复Jessie借;财务费用-利息收入 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
2023-06-06 21:40:30
Jessie:回复bamboo老师 红字是不是就是加个负号
2023-06-06 22:05:12
bamboo老师:回复Jessie红字就是加个负号
2023-06-06 22:25:41
Jessie:回复bamboo老师 好的
2023-06-06 22:49:57
bamboo老师:回复Jessie嗯呢 欢迎有问题继续提问
2023-06-06 23:01:42
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
我现在做账,住院病人费用,怎样填写分录 病人所产生的费用都有:床位费,护理费、化验费、治疗费、西药费、中药费、诊查费、检查费、其他费用,请问分录应该怎样写<br>但是这些费用都是医院先垫付,合疗后支付
你们是做什么的?拜托说清楚
87楼
2023-06-06 20:26:59
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会计学堂洪老师:回复丁老师 我们是医院,住院这部分分录我是不很明白
2023-06-06 20:54:50
会计学堂洪老师:回复丁老师 我先描述一下我对住院病人费用的分录:借:在院病人医疗款,待:床位费、护理、化验、治疗、检查、西药、中药、诊查、其他费用。你看对吗?
2023-06-06 21:24:41
丁老师:回复会计学堂洪老师这些费用是你们的收入吧!计入收入
2023-06-06 21:35:10
会计学堂洪老师:回复丁老师 是收入,但是未支付
2023-06-06 21:55:41
丁老师:回复会计学堂洪老师没有支付计入应收账款
2023-06-06 22:22:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
老师 单位去年发生的交通事故,期间发生的医药费生活费,都是公司垫付了,医药费原件也都入账、凭证都已经装订成册。 现在要打官司,律师和我要原始凭证,我该怎么做
您好 您只能暂时把装订好的凭证拆开 原件拿出来先给律师用 用完后再把原件放进去装订
88楼
2023-06-07 18:59:41
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越努力越幸运:回复bamboo老师 凭证涉及到很多个月的呢,我让他们把整本凭证拿走,可以吗?他们需要写一些什么东西吗原始凭证涉及很多
2023-06-07 19:15:35
bamboo老师:回复越努力越幸运如果很多个月份的话 可以把整本拿走 需要写借用您单位某年某月多少本凭证 分别是多少号到多少号 每本多少附件等
2023-06-07 19:30:30
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ kiwi 发表的提问:
员工搬货碰伤,去医院打了破伤风。出纳现金支付的医药费。报销医药费要怎么写分录?
借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费 支付时会计分录: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金或者银行存
89楼
2023-06-07 19:20:45
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kiwi:回复佟老师 老师,当中应付职工薪酬可以省略吗?有什么含义?
2023-06-07 19:39:19
佟老师:回复kiwi这个最好不要省略,以后在统计时会方便的
2023-06-07 20:03:20
kiwi:回复佟老师 公司买了一台饮水器,1599元。老板要求按照固定资产入账。并且一次性把折旧折完。请问可以怎么做吗?
2023-06-07 20:21:38
佟老师:回复kiwi不可以的,如果你按照固定资产入账就要按照规定年限摊销
2023-06-07 20:50:54
kiwi:回复佟老师 饮水机的规定摊销年限是多久?
2023-06-07 21:03:38
佟老师:回复kiwi按照3年摊销,电子类产品
2023-06-07 21:17:08
kiwi:回复佟老师 是拿1599元减去净残值后的余额,除以36个月,就是每月的折旧额。是这么做吗?
2023-06-07 21:37:35
佟老师:回复kiwi这个就别做残值了,价值太小没必要
2023-06-07 22:07:07
kiwi:回复佟老师 那就1599元,÷36个月
2023-06-07 22:22:13
佟老师:回复kiwi对直接除36个月,求得一个月计算
2023-06-07 22:32:44
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 粗心的服饰 发表的提问:
医院销售药品会计分录咱做
你好, 如果是盈利性 借库存现金 贷主营业务收入 贷应交税费——应交增值税(销 如果是非盈利性 借:医疗业务成本 贷:库存物资,
90楼
2023-06-07 19:41:00
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