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工程会计去外地如何对帐
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小玉 发表的提问:
公司是小规模公司,在外地有建筑安装工程,8月给对方外地开的票,9月在到外地工程所在地缴税可以吗
你好!不可以的。税局要求当月必须缴纳
256楼
2023-08-23 18:02:59
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小玉:回复宋生老师 那要是9月对方发现票开的不对呢,8月已经缴税,9月直接红冲在重新开票可以吗
2023-08-23 18:22:57
宋生老师:回复小玉你好!可以的。这样可以重新开
2023-08-23 18:34:24
小玉:回复宋生老师 那就是可以提前1个月缴税,完了下个月在开票,但是我们是小规模公司,一个季度申报一次增值税,票先开了,在申报3个月内交了税不行吗,
2023-08-23 18:45:55
宋生老师:回复小玉你好!不是的。你的理解不对。并不是可以提前一个月交税。实际上站在8月份这个时间段上,你是当月开票当月交税。而9月份,你也是当月冲红,当月开具。
2023-08-23 19:09:27
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 神子降临 发表的提问:
公司在外地接的工程,安装直接找的当地的工人,结账他们表示无法提供发票,我该如何处理?
你好,这部分工人你两个方法一个选择劳务用工代开发票,二选择工资申报,牵扯到社保
257楼
2023-09-05 16:50:47
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
老师,建筑类工程(装修:工装和家装) 如何建帐?
需要设置总账、日记账、三栏式明细账、费用多栏式明细账和数量金额式明细账,根据发生的经济业务取得的原始凭证编制记账凭证,根据记账凭证登记明细账,根据科目汇总表登记总账即可。。
258楼
2023-09-05 17:16:37
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萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 科目如何设呢?
2023-09-05 17:32:22
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜科目的设置参考一下网站里面的装修设计实战。
2023-09-05 17:42:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 鲜林波 发表的提问:
缴工会经费,如何做帐
您好,上缴时,借:应付职工薪酬-工会经费,贷;现金或者银行存款。
259楼
2023-09-05 17:26:58
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鲜林波:回复王雁鸣老师 @王老师:收到返回经费如何做帐呢。我之前的老会计通过其他应付款,该如何调整
2023-09-05 17:39:16
王雁鸣老师:回复鲜林波您好,收回的返还是记在公司账上了,还是公司工会的账上啊。如果是记在了公司账上了,通过其他应付款处理是对的。
2023-09-05 17:59:25
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 结实的火车 发表的提问:
建筑公司工地多,做账会计分录如何按工地分
你好,工程施工-XX工程
260楼
2023-09-05 17:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
我们单位因为去年没有及时给甲方供暖造成对方损失,对方现在要求赔偿,但对方开具的发票是工程款,我该如何做会计分录呢
你好,这种赔偿一般是不用开具发票的 借;营业外支出 贷;银行存款等科目
261楼
2023-09-06 16:56:53
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Maomaokang:回复邹老师 如果对方开工程款怎么入账比较好
2023-09-06 17:24:34
邹老师:回复Maomaokang通常计入长期待摊费用或在建工程科目
2023-09-06 17:54:12
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 最最可爱的老师~ 发表的提问:
如果是异地工程的,对方预付一笔工程款,要不要开票 并且去税务局预缴税金呢
你好,如果是异地工程的,对方预付一笔工程款,要开票 并且去税务局预缴税金
262楼
2023-09-06 17:14:43
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洛洛老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
年底已经开发票未拨款的工程款结转成本如何做帐,用甲方拨付工程款借款给第三方如何做帐
您好,工程施工企业按照完工进度百分比结转收入和成本,借主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷主营业务收入,收款,借银行存款 贷应收账款/预收账款。借出去,借其他应收款-** 贷银行存款。
263楼
2023-09-06 17:38:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 热心的硬币 发表的提问:
工程项目为亏损项目的,如何进行会计核算?对税务有什么影响?
你好!核算是一样的啊,改做什么分录就做同样的分录,只是金额收入小于成本而已。这样的不用交所得税,而且次数不要太多。
264楼
2023-09-07 16:17:50
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 发表的提问:
开出销项工程10个点专票12000,开出外管证先预缴2个点税,暂时没收到工程款,如何做会计分录
开出的专用发票需要挂应收账款,至于预缴的税款计入应交税费——应交增值税(已交税费),项目完工后再清缴税款
265楼
2023-09-07 16:35:12
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阳:回复江老师 借应收账款 贷什么
2023-09-07 16:57:25
江老师:回复借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-09-07 17:07:51
阳:回复江老师 好的,谢谢
2023-09-07 17:21:25
江老师:回复有不明白的问题再咨询
2023-09-07 17:37:47
阳:回复江老师 接着这个题目问 借: 应收账款12000 贷:主营业务收入 多少? 应交增值税 多少 我已经预缴了2个点,249.05
2023-09-07 17:48:36
阳:回复江老师 开出的销项是10个点的
2023-09-07 17:59:21
江老师:回复借:应收账款12000 贷:主营业务收入10909.09 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)1090.91
2023-09-07 18:18:24
阳:回复江老师 我预缴的249.05 国税、地税一起交的如何做分录
2023-09-07 18:35:03
江老师:回复借:应交税费——应交增值税(已交税金) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育费附加 贷:银行存款(或库存现金)249.05
2023-09-07 18:47:24
阳:回复江老师 你太到位了,一百个赞
2023-09-07 19:17:22
江老师:回复有不明白的问题再咨询
2023-09-07 19:45:48
阳:回复江老师 接着这事项来,预缴的2个点是我垫付的,然后公司用一般户给我打的款。这个怎么衔接
2023-09-07 20:02:10
江老师:回复直接作为银行存款交税处理
2023-09-07 20:18:41
阳:回复江老师 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育费附加 贷:库存现金 249.05
2023-09-07 20:38:45
阳:回复江老师 我垫付的钱是一个分录吗? 借:库存现金 贷:银行存款
2023-09-07 20:54:52
阳:回复江老师 我垫付的钱是这个分录吗? 借:库存现金 贷:银行存款
2023-09-07 21:10:49
江老师:回复你垫付了2个点的税,公司银行存款打款给你 直接做: 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育费附加 贷:银行存款 249.05
2023-09-07 21:23:57
阳:回复江老师 你太用心了,打这么多字
2023-09-07 21:34:32
江老师:回复祝学习进步,工作顺利!!!
2023-09-07 21:46:30
阳:回复江老师 公司两个户 公户往一般户打款如何做会计分录
2023-09-07 21:57:05
江老师:回复借:银行存款——一般户 贷:银行存款——基本户
2023-09-07 22:07:36
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
新公司刚注册,帐户在冻结期,如何对外付款
大多都是走私户,做内帐进行业务处理
266楼
2023-09-07 16:57:16
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 夏^-^ 发表的提问:
您好,公司是外地的,但是工程在本地中标在本地施工,甲方要求把税金入到本地财政局如何操作?
公司是外地,本地施工?啥意思,公司所在地是你的本地,工程所在地才是异地
267楼
2023-09-07 17:17:37
全部回复
夏^-^:回复朴老师 我们是滁州的公司但是挂靠在明光公司施工的,甲方也是滁州的,中标施工都在滁州,现在想把税金入到滁州南谯区。
2023-09-07 17:37:59
朴老师:回复夏^-^你要给挂靠方提供成本票,你还得在被挂靠方所在地寓教三个点的增值税呢
2023-09-07 17:48:22
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 无语的绿草 发表的提问:
工程类,一般纳税人外地项目原则一般征收方式,分包工程款抵扣的账务如何处理
你在异地预交的时候是可以扣除分包款,你只需要按照预交的金额做账就行了,抵扣部分不用单独做账务处理。
268楼
2023-09-07 17:38:58
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录?
你好,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
269楼
2023-09-11 16:28:29
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录
你好,借 银行存款 贷 预收账款 确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
270楼
2023-09-11 16:47:45
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阳:回复汪晨老师 不能直接 借银行存款 贷主营业务收入吗
2023-09-11 17:12:09
汪晨老师:回复你好,如果不是预收的,可以直接 借银行存款 贷主营业务收入的。
2023-09-11 17:22:22
阳:回复汪晨老师 但是这个工程款应该付90万,只付了70万,我们已经全额开初10个点的专票
2023-09-11 17:34:18
阳:回复汪晨老师 这样如何做会计分录
2023-09-11 17:47:30
汪晨老师:回复你好,按照实际支付金额入账,
2023-09-11 18:07:15
阳:回复汪晨老师 借:银行存款 70 贷:主营业务收入818181.82 应交税费 增值税销项 81818.18 这样也不平也
2023-09-11 18:20:39
汪晨老师:回复你是支付工程款还是收工程款
2023-09-11 18:35:23
阳:回复汪晨老师 我收工程款
2023-09-11 18:48:39
汪晨老师:回复你好,借 银行存款 700000 应收账款 200000 贷 主营业务收入 818181.8 应交税费-应交增值税(销项税额)81818.2
2023-09-11 19:03:17
阳:回复汪晨老师 不是一借多贷,也可以一贷多借吗?
2023-09-11 19:18:06
汪晨老师:回复你好,剩余20万计入应收账款科目 可以另外做分录,也可以合并做分录
2023-09-11 19:42:07

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