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一次性预付工资会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问:
500万元以下的固定资产一次性折旧会计分录
借管理费用-累计折旧 贷累计折旧
76楼
2023-06-05 20:09:55
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QQ老师:回复阳光你好!于正常业务一样的次月全额 借:相关费用 在:累计折旧 就可以
2023-06-05 20:38:58
阳光:回复QQ老师 也就是在次月减去净残值,一次性计入相关费用?
2023-06-05 21:05:26
QQ老师:回复阳光你好!当月 借:固定资产 应交税费 贷:银行存款 次月 借:相关费用 在:累计折旧 没有净残值
2023-06-05 21:29:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计人 发表的提问:
员工宿舍租赁开了专票 怎么做会计分录如果一次性付款了六个月的 是怎么做摊销分录的
你好 借;长期待摊费用 贷;银行存款 借;应付职工薪酬 贷;长期待摊费用 借;管理费用 贷;应付职工薪酬
77楼
2023-06-05 20:24:25
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会计人:回复邹老师 分摊的话是含税价?因为专票是不可以抵扣的?
2023-06-05 20:48:39
邹老师:回复会计人你好,是的,是按含税价格分摊,因为职工福利进项不得抵扣
2023-06-05 21:17:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户vjx5nq 发表的提问:
五百万固定资产一次性计提折旧,会计分录如何做
你好,借固定资产贷银行存款,次月按月折旧, 借管理费用贷累计折旧, 账上按月折旧 你想要一次抵扣所得税,申报企业所得税的数额,填写固定资产加速折旧表就可以的。
78楼
2023-06-05 20:32:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ sunshine 发表的提问:
老师,这个月一次性补发前3个月的工资10500,每个月的工资是3500,怎么做会计分录啊?
借:应付职工薪酬--工资 10500 贷:银行存款 10500
79楼
2023-06-06 19:34:23
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sunshine:回复张艳老师 不需要计提??
2023-06-06 20:00:38
张艳老师:回复sunshine需要计提的,按照权责发生制原则,前3个月,每月月末都需要计提工资的。 计提工资 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资
2023-06-06 20:15:05
sunshine:回复张艳老师 嗯,还有我们这个月付了这个月和下个月的物业费5000元,怎么做会计分录?
2023-06-06 20:40:23
张艳老师:回复sunshine借:管理费用等--物业费2500 预付账款--物业费 2500 贷:银行存款 5000 如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为这样会影响老师接其他同学的问题,感谢您的理解!!
2023-06-06 21:01:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
提问:收到一次性留工培训补助,怎么做会计分录
你好; 借银行存款贷 营业外收入- 补助收入   
80楼
2023-06-06 19:42:03
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
年终一次性奖金 会计入社保基数核算的金额中吗 年终一次性奖金 会计入应付职工薪酬~利润分享计划对吗?
你好,计入社保,应付职工薪酬-奖金
81楼
2023-06-06 19:48:00
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纯真的大地:回复小惑老师 但是我听王乔老师说的计入利润分享计划呢???
2023-06-06 20:05:07
纯真的大地:回复小惑老师 就算计入奖金,和社会保险也没的关系啊
2023-06-06 20:34:46
小惑老师:回复纯真的大地奖金属于工资薪金的组成部分
2023-06-06 20:53:27
纯真的大地:回复小惑老师 哦,好的,那就是 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬~工资,奖金,津贴和补贴科目了
2023-06-06 21:17:01
小惑老师:回复纯真的大地是的,您的理解完全正确
2023-06-06 21:37:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
还有我们有一个工程项目,分四次收款,那么收到一笔预付款怎样做会计分录,发票是完工我们才一起开,我们用应收和应付的,不做预付预收
你好 你挂到应收账款里面去放着 如果你们是按进度来收款的话 也要先做无票收入 后期开票冲无票收入 按发票再做分录
82楼
2023-06-06 20:07:09
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以梦为马:回复meizi老师 我现在是做了借:银行存款,贷:应收账款,这样对吗
2023-06-06 20:20:25
meizi老师:回复以梦为马你好 嗯 是的 先做借:银行存款,贷:应收账款 看下是否按比例 达到了进度的话就按进度做收入交税的
2023-06-06 20:31:29
以梦为马:回复meizi老师 其实一般怎样做才合理哦
2023-06-06 20:54:59
meizi老师:回复以梦为马你好 一般建筑业提前收到一笔工程款,作为工程的预收账款。等完成相应工程量时再结转收入和成本,如果工程合同约定的,啊按合同规定的来做收入结转成本。
2023-06-06 21:15:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 暖心 发表的提问:
现金优惠该怎么做会计分录那一笔返款,比如一次性预付十万元,返款一万元,但是这一万是能冲减货款
你好!你是付款方吗?
83楼
2023-06-06 20:29:59
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暖心:回复宋生老师 @宋老师:是的,我们是付款给供应商
2023-06-06 20:51:42
宋生老师:回复暖心您好!你实际上是等于10万元买了11万元的货物。 作为购买方,借库存商品 10 贷银行存款10就可以了。
2023-06-06 21:19:20
暖心:回复宋生老师 @宋老师:但是我们收到了十一万的货,要付十一万给供应商,其中一万就是供应商返款,我要先收回,再支付出去啊,不然我这边就会有一万的应付账款啊
2023-06-06 21:47:03
宋生老师:回复暖心您好!付10万返1万吗?然后这1万抵货款,不是相当于10万买了11万的货吗
2023-06-06 22:16:11
暖心:回复宋生老师 @宋老师:不是的,供应商发货单上金额是十一万,虽然我们只支付十万元,但是那一万元总要做账务处理吧,冲减应付账款吧。是作为营业外收入收进,再支付出去吗?
2023-06-06 22:43:20
宋生老师:回复暖心你好!你那一万不用处理,直接就是买货了
2023-06-06 22:59:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ xianxian 发表的提问:
你好,员工工伤一次性就业补助的会计分录应该怎么做
首先要区别补助来源,一般来说一次性伤残补助金由社保出;一次性工伤医疗补助金,一次性伤残就业补助金由单位出.根据需计提人员的工作性质和来源作如下分录: (一)由社保出 收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款(或应付职工薪酬) 支付时: 借:其他应付款(或应付职工薪酬) 贷:现金(或银行存款) (二)由企业出 计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用) 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
84楼
2023-06-07 19:35:45
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问:
固定资产一次性抵扣的会计分录,购进设备100万元
只是可以一次性税前扣除,没有一次性折旧的
85楼
2023-06-07 20:03:26
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千里马体验账号:回复辜老师 这个分录怎么说呢
2023-06-07 20:24:04
千里马体验账号:回复辜老师 这个分录怎么做呢
2023-06-07 20:37:26
辜老师:回复千里马体验账号你账面还是要分期计提折旧的
2023-06-07 21:05:52
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 九十 发表的提问:
员工离职一次性补偿,从计提到发放,的会计分录是什么?
你好,借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额 贷:应付职工薪酬/工资总额 2. 发放工资时的会计分录: 借:应付职工薪酬/工资总额 贷:其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份) 其他应收款---公积金(个人缴纳部份) 应交税费---应交个人所得税 银行存款 3. 缴纳社保的会计分录: 借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额社保保险(企业缴纳) 销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额公积金(企业缴纳) 其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份) 其他应收款---公积金(个人缴纳部份) 应交税费---应交个人所得税 贷:银行存款 4. 至于计提和缴纳社保时,可根据员工所在部门记入相应的费用里即可。
86楼
2023-06-07 20:23:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 小叶子10325279 发表的提问:
老师,请问一下,收到一次性留工补助怎么做会计分录?
同学你好 借银行 贷营业外收入
87楼
2023-06-07 20:32:59
全部回复
小叶子10325279:回复朴老师 好的,谢谢老师!
2023-06-07 21:02:45
朴老师:回复小叶子10325279满意请给五星好评,谢谢
2023-06-07 21:22:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的保温杯 发表的提问:
向职工预付年终奖,建行账户支付。怎么做会计分录
你好 借其他应收款 贷银行存款 发工资时扣 
88楼
2023-06-19 19:07:31
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 嘟噜嘟噜 发表的提问:
预付工资怎么做账?会计分录怎么做?
可以借其他应收款 贷银行存款
89楼
2023-06-19 19:32:55
全部回复
嘟噜嘟噜:回复徐阿富老师 到发工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 抵消工资?
2023-06-19 19:48:10
徐阿富老师:回复嘟噜嘟噜你好,是的没错,就是这样
2023-06-19 20:07:08
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 夏末 发表的提问:
老师,那分两次的会计分录 怎么做?(预付油卡)
什么意思?具体问题是什么
90楼
2023-06-19 19:43:48
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