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退货款冲抵货款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 大意的雪碧 发表的提问:
购入原材料,款已付,发票已勾选抵扣,发生质量问题退货,会计分录这么做
你好,你们单位开红字信息表 借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
151楼
2023-07-06 18:41:35
全部回复
大意的雪碧:回复郭老师 我们单位开的发票,并且这笔退款不是同一个账号退回
2023-07-06 19:05:33
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税, 借其他业务成本 贷原材料。
2023-07-06 19:20:50
大意的雪碧:回复郭老师 同一家公司,用另外一个账号退款给我司,然后我们开了增值税发票给退款的这家公司
2023-07-06 19:34:21
大意的雪碧:回复郭老师 要做两笔分录是吧,借银行存款,贷其它业务收入,在做笔借其它业务收入,贷,原材料是吧
2023-07-06 19:50:19
郭老师:回复大意的雪碧是的是的,需要做两笔的,是这么做的。
2023-07-06 20:01:58
大意的雪碧:回复郭老师 老师,是理解做分录吗
2023-07-06 20:26:50
大意的雪碧:回复郭老师 还有个问题请教,老师
2023-07-06 20:38:33
大意的雪碧:回复郭老师 上月账上多扣了增值税,本月退回到我司账上
2023-07-06 20:58:37
大意的雪碧:回复郭老师 这个分录这个做
2023-07-06 21:08:43
郭老师:回复大意的雪碧什么原因多交了增值税的。
2023-07-06 21:31:46
大意的雪碧:回复郭老师 勾选发票错了
2023-07-06 21:48:21
大意的雪碧:回复郭老师 导致交了税费
2023-07-06 22:11:25
大意的雪碧:回复郭老师 更正了申报,本月把税费退回了
2023-07-06 22:30:32
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款贷应交税费,未交增值税。
2023-07-06 22:41:13
大意的雪碧:回复郭老师 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税, 借其他业务成本 贷原材料。这个是借其它业务成本嘛
2023-07-06 23:05:55
郭老师:回复大意的雪碧对的是的,是这么做的。
2023-07-06 23:25:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 精明的钢笔 发表的提问:
替别的公司垫付货款,回款大于垫付款,会计分录怎么做?
你好 差额是什么钱呢 
152楼
2023-07-06 19:05:54
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
其他单位帮我单位代付货款的的会计分录怎么做?本是我们公司付款的,但是由另一个公司帮我们代付了,不是我们公司帮别的公司代付的哦
你们还还款给这个其他单位吗?
153楼
2023-07-06 19:12:56
全部回复
浅浅:回复朴老师 是的
2023-07-06 19:27:54
朴老师:回复浅浅你们可以签个委托付款协议,然后你把钱给这个公司就可以了,现在不还就计入应付账款
2023-07-06 19:44:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
老师,请问客户多汇货款给我们,现在将货款退回给客户。怎样出分录?
借;应收账款等科目 贷;银行存款
154楼
2023-07-06 19:33:00
全部回复
簿荷梨子:回复邹老师 那么,应收账款是在借款,就示为增加,变成应收账款会增多。本来是客户多汇款给我司,现在退回给客户。
2023-07-06 19:55:01
邹老师:回复簿荷梨子你好,你收到款项是 借;银行存款 贷;应收账款 假如本来应收10000,你收了11000,你金额填写11000 现在退回 借;应收账款 贷;银行存款1000 这样应收账款就没有余额了
2023-07-06 20:20:30
簿荷梨子:回复邹老师 明白,摘要怎样写好些?
2023-07-06 20:41:21
邹老师:回复簿荷梨子11000的写 收到货款 1000的写 退回多收货款
2023-07-06 20:55:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 兰兰 发表的提问:
付货款时,对方公司名称写错,退回货款,怎么写分录
借预付贷银存 借银存贷预付 也可以不用做的
155楼
2023-07-09 20:51:49
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兰兰:回复郭老师 有付款和退款的回单
2023-07-09 21:17:55
郭老师:回复兰兰打错了,退回来也可以不做账的
2023-07-09 21:44:49
兰兰:回复郭老师 他有三张回单,这第三张又正确的付货款
2023-07-09 22:00:54
兰兰:回复郭老师 制作分录
2023-07-09 22:30:39
兰兰:回复郭老师 只作最后一张分录吗
2023-07-09 22:53:50
兰兰:回复郭老师 谢谢谢老师这么玩打扰您
2023-07-09 23:20:12
郭老师:回复兰兰货物到了吗 之前分录怎么做的 打错了给你写了分录了 现在只需要做第三个正确的就可以
2023-07-09 23:41:33
兰兰:回复郭老师 货到了,发票未到,付了全款
2023-07-10 00:07:18
兰兰:回复郭老师 这家的账不好做都是发票未到,付了全款
2023-07-10 00:25:43
兰兰:回复郭老师 老师再问个事,库存现金和银行存款挂两百多万空账,这怎么交接,怕接住说不清楚他们自己说转成借款,这合适吗
2023-07-10 00:40:58
兰兰:回复郭老师 往来账也不清楚,应付都没发票在借方
2023-07-10 01:02:18
兰兰:回复郭老师 别的公司都不会挂太多往来。
2023-07-10 01:28:49
郭老师:回复兰兰借库存商品贷银存 不合适,按实际业务需要调整
2023-07-10 01:51:46
兰兰:回复郭老师 购进配件很多,但没设库存商品,都走的生产成本和制造费用
2023-07-10 02:17:51
兰兰:回复郭老师 两个老板,那个不干了,都是他经营的,说改成借款
2023-07-10 02:41:58
兰兰:回复郭老师 晚安老师
2023-07-10 02:53:35
郭老师:回复兰兰你们是商贸的还是工业的,
2023-07-10 03:04:28
兰兰:回复郭老师 是工业的,机械加工后做成机械设备如生产的机床
2023-07-10 03:22:48
兰兰:回复郭老师 老板会科技研发
2023-07-10 03:42:18
兰兰:回复郭老师 我刚进这公司还没交接
2023-07-10 03:56:30
兰兰:回复郭老师 如购进减速机组装成机床,再销售
2023-07-10 04:09:02
郭老师:回复兰兰借原材料,贷银行存款
2023-07-10 04:20:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
退回客户多付的货款,怎么写分录
你好,退回客户多付的货款这样做分录 借;应收账款,贷;银行存款
156楼
2023-07-09 21:17:22
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丽萍:回复邹老师 是我司要退给客户哦
2023-07-09 21:39:37
邹老师:回复丽萍你好,我明白你的意思,比如应收100,收到110,退回10 之前多收,借;银行存款110,贷;应收账款110 现在退回多收,借;应收账款10,贷;银行存款10
2023-07-09 22:05:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 怕孤独的裙子 发表的提问:
材料已付款到货但未入库,入库前发生部分退货怎么做会计分录
借在途物资贷银行存款发生退货,借银行存款贷在途物资。
157楼
2023-07-09 21:33:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 余生很美 发表的提问:
老师,预收货款和退回货款在一笔分录上怎样体现,求分录,谢谢
你好 借;银行存款,贷;预收账款 借;预收账款,贷;银行存款
158楼
2023-07-10 17:58:54
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余生很美:回复邹老师 退回货款可以用红字体现不
2023-07-10 18:28:33
邹老师:回复余生很美你好,退回货款可以是之前收到货款相同分录,金额红字的
2023-07-10 18:42:19
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 玲琳 发表的提问:
货款账户有误退回的账务处理,收到货款时:借银行存款 贷:应收账款,退回时做相反方向的会计分录吗
退回时做相反分录就可以了
159楼
2023-07-10 18:25:46
全部回复
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 饭饭 发表的提问:
您好,开了普通发票,退货,红冲,怎么做会计分录
您好! 普票退货红冲 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 销项税额 负数
160楼
2023-07-10 18:53:47
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 虚心的小蚂蚁 发表的提问:
上年欠某公司的货款20000由于倒闭无法偿还会计分录怎么写
你好 借 应付账款 贷 营业外收入
161楼
2023-07-10 19:18:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 落花情 发表的提问:
你好 老师 别人公司欠我们5万货款 只付了20000 欠了三万 这个会计分录怎么写
你好,借;银行存款,贷;应收账款 2万
162楼
2023-07-10 19:26:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
确认收不回的货款,如何最会计分录?
你用小准则还是企业会计准则
163楼
2023-07-11 18:19:19
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隐形翅膀:回复maize老师 小准则
2023-07-11 18:52:44
maize老师:回复隐形翅膀借营业外支出 贷应收账款
2023-07-11 19:16:08
隐形翅膀:回复maize老师 如果是企业会计准则该怎么做呢?
2023-07-11 19:31:45
maize老师:回复隐形翅膀1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备 4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款 5、补提少计坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 6、冲销多提坏账时:借:坏账准备 贷:资产减值损失
2023-07-11 19:57:17
隐形翅膀:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-07-11 20:19:09
maize老师:回复隐形翅膀满意请给五星好评,谢谢
2023-07-11 20:41:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 心若止水 发表的提问:
客户把货款转到我们老板私户,我们再从老板私户转到公户上,这合规吗?会计分录该怎么做?
借其他应收款-老板 贷应收账款 借银行存款 贷其他应收款 这样操作要写代收款的证明 以后最好是公对公转账
164楼
2023-07-11 18:40:51
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心若止水:回复玲老师 可我们们客户都是塞散户,能直接对公户转款
2023-07-11 19:09:10
玲老师:回复心若止水可以呀 个人业务人个都可以给企业转账的
2023-07-11 19:37:39
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
其他单位帮我单位代付货款的的会计分录怎么做?
你好,会计分录是:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款收回代付的货款的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应收款-XXX
165楼
2023-07-11 18:49:01
全部回复
浅浅:回复小洪老师 不是的吧,本是我们公司付款的,但是由另一个公司帮我们代付了,不是我们公司帮别的公司代付的哦
2023-07-11 19:10:08
小洪老师:回复浅浅你好这样话把分录的借方放在贷方,借银行存款,贷其他应付款就好了
2023-07-11 19:35:50

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