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外汇业务会计的计算方法
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ Alone 发表的提问:
外汇从购进到结转的会计账务处理
借:银行存款——外汇户(按照记账汇率折算为人民币) 贷:银行存款——人民币户 借或贷:汇兑损益(记账汇率与购买日汇率的差额)
196楼
2023-08-02 18:45:00
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Alone:回复朴老师 老师,能帮分开购进时,结汇时、结转损益时的会计分录吗
2023-08-02 19:12:58
朴老师:回复Alone结汇 借:银行存款 财务费用 贷:银行存款-美元户 3、月末,根据汇率调整。 借:财务费用——汇兑损益 贷:银行
2023-08-02 19:26:53
蓉蓉老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.09w
引用 @ ♡相濡以沫~娟♡ 发表的提问:
汇算清缴有哪些方面怎么计算?
你可以去看一下咱们学堂汇算清缴的课程,因为这个问题一两句话说不清楚
197楼
2023-08-06 20:08:20
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ luce 发表的提问:
办理税务登记证时,里面要填一张表,要注1:明财务、会计制度 2:低值易耗品摊销方法 3:折旧方法 4:成本核算方法 5:会计核算软件 6:会计报表 这些应该怎么填,是小规模公司
1小企业会计制度或准则 2五五摊销法或一次摊销法 3年限平均法 4先进先出或加权平均等 5金蝶或用友等 6资产负债表、利润表
198楼
2023-08-06 20:24:31
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 晴朗 发表的提问:
做汇算清缴审计报告要提供什么给会计师事务所做审计报告
你好 按现行规定,不需要事务所出具报告!
199楼
2023-08-06 20:45:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 惠莎 发表的提问:
老师,所得税汇算清缴的时候,关于所得税计算方法小企业选应付税款法还是资产负债表法
一般是选择资产负债表债务法
200楼
2023-08-07 17:43:37
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惠莎:回复邹老师 老师已经选了应付税款法。怎么办,需要去税局撤销吗,小企业没有营业
2023-08-07 18:01:17
邹老师:回复惠莎其实问题也不是很大
2023-08-07 18:12:45
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ Michael 发表的提问:
购销业务中商业汇票,支票付款应该用什么会计科目核算?银行汇票,本票支付用什么会计科目核算?
使用 应付票据科目即可
201楼
2023-08-07 17:50:47
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娜老师
职称:CMA,中级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 复杂的金针菇 发表的提问:
做汇算清缴的时候发现企业会计准则不对,这个可以更改吗?
可以去税务大厅更改财务制度备案。
202楼
2023-08-07 18:10:12
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3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 仁爱的乌冬面 发表的提问:
会计报表未分配利润计算方法
1、财务报表中的未分配利润的计算方法是:期末未分配利润=年初未分配利润%2B本年度净利润; 2、未分配利润是企业未作分配的利润。它在以后年度可继续进行分配,在未进行分配之前,属于所有者权益的组成部分。从数量上来看,未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润,减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额。 3、年度本年利润结转未分配的分录是: 借:本年利润, 贷:利润分配—未分配利润, 4、未分配利润核算一般是在年度终了时进行的,年终时,将本年实现的净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户的贷方。同时将本年利润分配的数额结转到“利润分配—未分配利润”账户的借方。 年末结转后的“利润分配—未分配利润”账户的贷方期末余额反映累计的未分配利润,借方期末余额反映累计的未弥补亏损。
203楼
2023-08-07 18:35:58
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Quorra's chord. 发表的提问:
企业适用的是一般企业会计准则,汇算清缴时,它的资产总额的计算公式是啥?
取全年平均值 全年平均值=全年各季度平均值之和÷4 季度平均值=(季初值+季末值)÷2
204楼
2023-08-08 18:00:47
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Quorra's chord.:回复文文老师 使用一般会计准则的计算方法也是这个公式吗?老师
2023-08-08 18:31:59
文文老师:回复Quorra's chord.是,使用一般会计准则的计算方法也是这个公式
2023-08-08 18:50:24
Quorra's chord.:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 19:07:24
文文老师:回复Quorra's chord.不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-08-08 19:24:43
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ guokuai 发表的提问:
公司的基金业务外包给中证登结算公司是什么意思,我是公司的基金会计
就是你购入出售基金都有一个结算,把这个结算拿给其他公司做
205楼
2023-08-08 18:14:25
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 激动的豆芽 发表的提问:
做企业会计想了解对账流程还有各种税的计算,该从哪方面学起啊?
你好 ;你去   学习下学堂的税费实务课程。 我记得有教每个税种怎么计算的 
206楼
2023-08-08 18:42:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
需要请教的是关于商业承兑汇票贴现业务:所设计会计科目、会计分录、往来业务帐务处理及税务处理等。不收对方货款
应收票据,财务费用。 假如人家欠你钱,给你开具票据 借:应收票据 贷:应收账款 贴现 借:其他应收款 贷:应收票据 收到贴现钱 借:银行存款 财务费用 贷:其他应收款
207楼
2023-08-08 18:48:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小哲 发表的提问:
我在做财务会计制度备案,里面的几项该怎么填?低值易耗品摊销方法,成本核算方法,核算软件名称,财务报表报送小类,还有会计报表名称我是小规模企业主要做环评的。
你好,这个是自己选择的,比如 低值易耗品摊销方法,一次摊销 成本核算方法,先进先出 核算软件名称,金蝶 还有会计报表;资产负债表,利润表
208楼
2023-08-08 18:56:59
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小哲:回复邹老师 成本核算方法没有先进先出这项啊,可以填移动加权平均法吗
2023-08-08 19:20:42
邹老师:回复小哲你好,可以是月末一次加权平均,一一对应,移动加权平均,这个本来就是企业自己选择的问题
2023-08-08 19:49:21
小哲:回复邹老师 就是公司有代加工业务,然后对方以材料费抵扣加工费,一系列会计分录该如何做
2023-08-08 20:17:17
邹老师:回复小哲借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;原材料等科目 贷;应收账款
2023-08-08 20:29:28
小哲:回复邹老师 对方购进原材料,借原材料,贷预付账款某某某,领用生产借生产成本,贷,原材料。产成品入库借库存商品贷,生产成本,销售,借应收账款,预付账款,贷主营业务收入,结转成本,借主营业务成本,贷库存商品? 这样 对吗
2023-08-08 20:40:46
邹老师:回复小哲你好,你方购进材料 借;原材料 贷;应付账款 销售借方冲销应付账款,差额计入应收账款 其他的是对的
2023-08-08 21:03:43
小哲:回复邹老师 : 不是我方购进的 : 是代加工的那一方进的材料,以材料款抵扣加工费
2023-08-08 21:26:45
邹老师:回复小哲你好,不是你方购进,你加工费怎么需要抵消材料款呢?
2023-08-08 21:53:29
小哲:回复邹老师 收到加工费的会计分录该如何做呢
2023-08-08 22:04:35
邹老师:回复小哲借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-08-08 22:21:49
小哲:回复邹老师 老师 我1月份暂估了材料 结转了成本 2月份红冲可以么? 这样做好像两方不平。请教老师看怎么做好
2023-08-08 22:31:49
邹老师:回复小哲你好,你暂估之后有按规定取得发票吗?
2023-08-08 22:55:08
小哲:回复邹老师 收到的发票日期是2月份的
2023-08-08 23:24:21
邹老师:回复小哲你好,先冲销,然后根据取得的发票入账
2023-08-08 23:47:43
小哲:回复邹老师 我是冲销了 可以现在是 科目余额表 这里不平 暂估那里有一笔数,原材料那里有一笔数 结转成本那里要冲销么
2023-08-09 00:11:57
邹老师:回复小哲你好,你是不是领用明细出错了,导致了都分别有一笔余额
2023-08-09 00:25:07
小哲:回复邹老师 领用明细?
2023-08-09 00:43:03
邹老师:回复小哲暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目 生产领用借;生产成本 贷;原材料 整个过程是这样的
2023-08-09 01:05:54
小哲:回复邹老师 哦,领用材料那一部是必需要有的 那我在1月份暂估的时候  就直接结转成本了, 意思成本也要红冲
2023-08-09 01:35:19
邹老师:回复小哲你好,需要把之前材料入库分录冲销,然后根据发票入账,然后针对差额做领用,入库,结转分录
2023-08-09 01:46:07
小哲:回复邹老师 我1月份把 那个暂估入库的发票金额 直接 结成成本了 借 原材料 暂估  贷应付账款  暂估款   结转销成本  主营业务成本   贷库存商品 LED灯   贷 原材料  暂估 我是不是应该在生产领料那里 暂估 而不是销售成本那里暂估
2023-08-09 01:59:37
邹老师:回复小哲你好,第一笔暂估原材料是材料明细,明细不是暂估 然后做生产领用分录然后入库,然后结转销售货物成本
2023-08-09 02:20:33
小哲:回复邹老师 还有一个头号问题,就是我12月份已经暂估入库没有设置明细,怎么处理呢?
2023-08-09 02:35:18
邹老师:回复小哲你好,反过账去去年修改暂估的分录,增加相应明细核算
2023-08-09 03:03:01
小哲:回复邹老师 还能反过账么 已经年结了哦
2023-08-09 03:27:34
邹老师:回复小哲你好,你17年的年度帐套没有备份?
2023-08-09 03:53:28
小哲:回复邹老师 哦 有备份 那我改了,我2018的  已经做到2月份了来了 2月份的全部要删掉 重做么
2023-08-09 04:16:41
邹老师:回复小哲你好,需要沿用17年的备份帐套,18年的分录重新做的
2023-08-09 04:30:21
小哲:回复邹老师 啊?老师 呀 有没有别的办法呢 ?我这一个月可是有160个凭证号的
2023-08-09 04:56:23
邹老师:回复小哲你好,或者你就在今年调整之前暂估结转成本的数据
2023-08-09 05:25:18
小哲:回复邹老师 暂估结转成本的数据? 老师可以给我下分录么?
2023-08-09 05:40:26
邹老师:回复小哲暂估入库 借;原材料 ——某某材料 贷;应付账款-暂估 借;生产成本 贷;原材料 ——某某材料 借;库存商品 贷;生产成本 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-08-09 05:55:49
小哲:回复邹老师 哦,不要做红冲么
2023-08-09 06:23:23
邹老师:回复小哲你好,红冲只是针对暂估,之前的成本如果有少记就补记,多记了就冲销
2023-08-09 06:36:27
小哲:回复邹老师 老师 我是说  我12月份  也是做    借 库存商品-暂估   贷 应付账款     结转成本的时候 借 主营业务成本  贷 库存商品 暂估 然后  如果开票进  来   又会出现我之前说的那个问提   暂估  跟原材料两方都有数字
2023-08-09 06:54:01
邹老师:回复小哲你好,你冲销了暂估就没有余额了啊
2023-08-09 07:22:53
小哲:回复邹老师 可是当发票拿到手的时候那一一部 不就是原材料的明细了么
2023-08-09 07:48:55
邹老师:回复小哲你好,拿到发票是先冲销之前暂估的分录,然后根据发票做材料购进分录
2023-08-09 07:59:31
小哲:回复邹老师 请问出纳可以从专用存款账户里将钱转到他自己账户作为预支吗?还是说必须直接转入往来单位账户 专用存款账户
2023-08-09 08:25:07
邹老师:回复小哲你好,不可以转到个人账户作为预支的
2023-08-09 08:52:15
小哲:回复邹老师 老师,如果企业同意呢 领导已经同意 在实操中,作为备用金提取还是有很多企业会这么操作吧
2023-08-09 09:10:05
邹老师:回复小哲你好,企业会这样操作,但是按规定不能用个人账户代替公司账户使用的
2023-08-09 09:35:41
小哲:回复邹老师 老师 就是小规模纳税人的附加税计提及申报问题 我们公司是既有开专票和普票的 那缴纳增值税就按照专票上的税额交吗 小规模增值税优惠是季度销售收入不超过9万,是包括专票和普票吧
2023-08-09 09:56:07
邹老师:回复小哲你好,按你实际缴纳的增值税计算 9万是包括专用发票 和普通发票的
2023-08-09 10:13:10
小哲:回复邹老师 老师 还有附加税是按照增值税专票的税额计提吗?
2023-08-09 10:32:07
邹老师:回复小哲你好,你普通发票有缴纳增值税吗?
2023-08-09 10:46:47
小哲:回复邹老师 还没有申报,申报表上是只有专票的数据让填的
2023-08-09 11:07:01
邹老师:回复小哲你好,需要根据你专用发票金额,普通发票金额是多少,才知道普通发票是否需要缴纳增值税的
2023-08-09 11:33:54
小哲:回复邹老师 那在做销售收入的时候,普票部分该怎么做呢? 账务处理
2023-08-09 12:01:25
邹老师:回复小哲借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-08-09 12:21:03
小哲:回复邹老师 在减免的时候是把这部分的税金转营业外收入吗?
2023-08-09 12:48:44
邹老师:回复小哲你好,是的,减免的时候转到营业外收入核算就是了
2023-08-09 12:59:45
小哲:回复邹老师 老师 我想问那个营业外收入在报企业所得税的时候是计入营业收入吗??
2023-08-09 13:10:19
邹老师:回复小哲你好,是的
2023-08-09 13:22:45
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ BLUE 发表的提问:
请问这几个成本计算的辅助方法是符合会计制度的核算方法吗?
几种分类方法都符合会计制度
209楼
2023-08-09 18:00:37
全部回复
姜老师:回复BLUE是的,都符合会计制度的核算方法。既然是教材肯定不会偏离会计制度。
2023-08-09 18:54:29
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ζ浮生如夢* 发表的提问:
老师您好,我想咨询您营业外支出(滞纳金)在汇算清缴调增之后怎样做会计分录
汇算不需要做会计分录
210楼
2023-08-09 18:19:36
全部回复
ζ浮生如夢*:回复吴少琴老师 那缴的税款怎样处理呢
2023-08-09 18:48:48
吴少琴老师:回复ζ浮生如夢*借以前年度损益调整 贷应交税费-所得税 借应交税费-所得税 贷银行存款
2023-08-09 19:10:45
ζ浮生如夢*:回复吴少琴老师 小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,贷银行存款这样对吗
2023-08-09 19:39:33
吴少琴老师:回复ζ浮生如夢*借利润分配-未分配利润,贷银行存款这样对吗 是的
2023-08-09 20:03:55

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