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会计电算化往来单位设置
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 明理的火 发表的提问:
会计电算化的课程怎么没有啊
实操练习课程在开发中,用友金碟需要安装可以找技术人员。
226楼
2023-08-17 18:09:30
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种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 内向的果汁 发表的提问:
一、什么是手工做账?什么是会计电算化? 二、简述采用会计电算化进行账务处理有何优缺点? 三、会计电算化的软件有哪些?举出两种会计电算化软件,并对软件做简单介绍。 四、会计电算化软件一般有哪些模块/系统?
手工就是只能够通过手动写分类,电算化就是要线上操作 优点就是准确 ,灵活,缺点就是系统维护 用友、金蝶等等 应收应付这些手工帐的都有的
227楼
2023-08-17 18:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 迎难而上 发表的提问:
有没有教做往来核算会计的?有什么资料教教下
您好,没有专门教做往来核算会计的课程的。看看下面内容吧。 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务,一般包括“应收账款”、“应付账款”、“其他应收账款”、“其他应付款”的核算。 基本要求 1、建立往来客户明细科目; 2、确定客户明细账的设置原则。例如,同一客户的应收、应付是分开科目核算,还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好,但也有放在一起的,要根据本单位业务具体情况定; 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容,确定各科目核算内容,一般本单位销售货款在应收款中核算,原材料款在应付中核算; 4、要勤与客户对账,要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况; 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务; 6、财务内要做好上下道工序的沟通,有时内部会有差错发生的。 具体内容 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额×所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金——应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。 4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定,因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字) 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类。 6、注意问题:   a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。   b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。   c、每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。   d、月初报税时注意时间,不要逾期报税。   e、另外,当月开出的发票当月入账。   f、每月分析往来的账龄和金额,包括应收、应付、其他应收。
228楼
2023-08-18 16:52:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
往来会计都做什么工作啊
你好,主要是登记外来科目的发生,余额,相关账款的核对等
229楼
2023-08-18 17:04:19
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Golden Cross 发表的提问:
老师,会计对往来要怎么对啊?
先对余额 如果 有差异再对明细
230楼
2023-08-18 17:30:12
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Golden Cross:回复玲老师 是要和对方公司对吗?
2023-08-18 17:44:11
玲老师:回复Golden Cross你好 就是和公司对账的
2023-08-18 18:14:01
Golden Cross:回复玲老师 什么意思?和谁对?
2023-08-18 18:34:47
玲老师:回复Golden Cross你和谁有往来就和谁对呀
2023-08-18 18:45:31
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Queen 发表的提问:
往来会计主要是做哪些工作
您好,往来账会计说白了就是核对企业的往来账务处理
231楼
2023-08-18 17:51:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
往来会计主要是做什么的
你好,主要是登记应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付
232楼
2023-08-18 18:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 助教 发表的提问:
老师你好,往来账会计和应付会计是一样的吗
你好,不一样,往来会计比应付会计更宽 包括应收,预收也是属于往来的
233楼
2023-08-19 17:13:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
老师 我司借给其他公司的往来款会计凭证怎么写
你好 借;其他应收款 贷;银行存款
234楼
2023-08-19 17:28:14
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 曾经的路灯 发表的提问:
收到一张没有业务往来单位的商业电子承兑,要付给下家有往来的单位,怎么做账
收到票据的时候挂往来,借:应收票据,贷:其他应付账款,然后付给下家,借:应付账款,贷:应收票据
235楼
2023-08-19 17:41:00
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刘老师8892
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 柔弱的灰狼 发表的提问:
合并单位往来账会计分录怎么处理
同学您好,请问您是咨询合并报表下,往来账如果进行内部抵销? 还是本单位内部,同一个公司,既有应收又有应付的情况呢
236楼
2023-08-19 17:49:18
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 籍海盛 发表的提问:
往来单位变更名称 会计分录怎么做
你好,往来单位变更名称 不用做会计分录。有实际业务发生的情况下才做会计分录
237楼
2023-08-19 18:17:59
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籍海盛:回复彩丽老师 往来单位变更 A变为B,将A1000转入B,是 借:应收账款A 1000 贷:应收账款B1000 吗
2023-08-19 18:30:41
彩丽老师:回复籍海盛你可以直接在系统设置里面修改客户的名称
2023-08-19 18:48:35
籍海盛:回复彩丽老师 要在凭证上体现出来
2023-08-19 19:02:04
彩丽老师:回复籍海盛哦,那你就按你上面的分录做就可以
2023-08-19 19:16:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 中华村第一注册会计师 发表的提问:
我们是化工单位出租公寓给别人,他们交过来的水电房租费往来做其他应收款还是应收账款
你好,记其他应收款里面
238楼
2023-08-20 17:04:12
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 敏感的棉花糖 发表的提问:
你好,请问行政单位能不能给企业开具事业单位往来收据
同学你好,行政单位能给企业开具事业单位往来收据。
239楼
2023-08-20 17:21:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 追寻的钻石 发表的提问:
老师,您好,同一公司有往来款也有其他货款,可以设置两个科目吗,如一个应收一个应付吗
这个设置一个就可以这个,
240楼
2023-08-20 17:44:13
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