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会计分录税金结转吗??
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 朱家秀 发表的提问:
老师,我采购了一批布料,已经用现金支付了,我的会计分录是怎么做?月底结转的时候怎么转?
您好 请问布料收到了么
46楼
2023-05-22 20:05:29
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朱家秀:回复bamboo老师 收到了,己付现金
2023-05-22 20:35:17
朱家秀:回复bamboo老师 我们是用来生产其他的东西,能不能把它当做销售费用来?
2023-05-22 20:49:24
bamboo老师:回复朱家秀借:预付账款 贷:库存现金 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款——暂估预付账款
2023-05-22 21:15:04
朱家秀:回复bamboo老师 写 借:原材料 贷:现金 这样不对吗?
2023-05-22 21:37:11
bamboo老师:回复朱家秀因为没有收到发票 暂时不能入成本
2023-05-22 21:50:28
朱家秀:回复bamboo老师 ?不
2023-05-22 22:03:25
bamboo老师:回复朱家秀没有收到发票 暂时不能直接写现金购成本 要暂估入账
2023-05-22 22:32:01
朱家秀:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-05-22 22:47:03
bamboo老师:回复朱家秀不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-05-22 22:59:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,企业增值税怎么结转,结转销进项吗?会计分录怎么做
你好,是结转销项税额,进项税额。 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
47楼
2023-05-22 20:22:46
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微信用户:回复邹老师 好多年一直没有结转,能一下结转吗
2023-05-22 20:47:59
邹老师:回复微信用户你好,需要按月结转才是的 
2023-05-22 21:06:14
微信用户:回复邹老师 那没转,怎么做账务处理
2023-05-22 21:33:35
邹老师:回复微信用户你好,按月补做结转分录 
2023-05-22 21:46:46
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
见的有费用分录,收款分录,付款分录,计提税金,扣缴税金,计提工资,支付工资,购买材料,领用材料,完工入库,销售分录,结转成本分录,结转损益分录等等我都掌握了,但去到企业会遇到别的难不会分录?能当会计?
您好,要相信自己,也没有人是无所不知的,您有问题就可以到这里来咨询老师们
48楼
2023-05-22 20:43:31
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 刘琦6767 发表的提问:
本月购进涂料一批,40斤价款2000元税款260元银行付款,本月销售涂料20斤1100元税款146元现金收款,本月结转销售成本的会计分录怎么做?
你好,你是小规模还是一般人,本月全部销售了吗?
49楼
2023-05-22 21:08:59
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刘琦6767:回复小惑老师 是的,一般纳税人,
2023-05-22 21:31:30
刘琦6767:回复小惑老师 请您解答
2023-05-22 21:48:50
小惑老师:回复刘琦6767借:主营业务成本(2000+1100) 贷:库存商品
2023-05-22 22:05:45
刘琦6767:回复小惑老师 不应该是,1100元,吗?为什么加上了购进的?
2023-05-22 22:18:51
小惑老师:回复刘琦6767抱歉看错了,借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 不是1100,你的进货成本是2000,销售一半是1000,税额不可以计入
2023-05-22 22:33:45
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 学堂用户xe3aq7 发表的提问:
以现金700支付a材料的采购费。该材料已验收入库,结转a材料的采购成本15700元。写出会计分录
学员你好,分录如下 借*在途物资700 贷*库存现金700 借*原材料15700 贷*在途物资15700
50楼
2023-05-23 20:54:53
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 鲁能球迷 发表的提问:
d股份有限公司年初未分配利润为0,本年实现净利润2000000元,本年提取法定盈余公积200000元,宣告发放现金股利800000元。(1)编制结转本年利润的会记分录;(2)编制提取法定盈余公积、宣告发放现金股利的会计分录。
11借本年利润2000000 贷利润分配-未分配利润2000000
51楼
2023-05-23 21:01:46
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暖暖老师:回复鲁能球迷2、借利润分配-提取法定盈余公局200000 -提取现金股利800000 贷盈余公积-法定盈余公积200000 应付股利800000
2023-05-23 21:26:54
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
见的有费用分录,收款分录,付款分录,计提税金,扣缴税金,计提工资,支付工资,购买材料,领用材料,完工入库,销售分录,结转成本分录,结转损益分录等等我会基本了,工厂不会出现难或来见过分录吧?能当会计?
基本不会,同学,你可以去尝试下
52楼
2023-05-23 21:08:58
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蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复venus老师 好的老师
2023-05-23 21:40:14
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复venus老师 一般多少钱一个月
2023-05-23 22:03:44
venus老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao这个要看你们当地会计收入水平
2023-05-23 22:31:28
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计燃料结转分录
根据增值税专用发票: 借:燃料 2700.10 贷:应付账款 2700.10 结转时: 借:生产成本-燃料 2700.09 贷:燃料 2700.09 问下,为什么结转的金额和当时收到发票做账的金额不一样?还有那1分钱去哪里了?是分配到其他地方了么?
53楼
2023-05-24 20:33:26
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李老师:回复爱笑的流沙是账务登记错了吧
2023-05-24 20:53:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问:
结转税金分录对吗
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
54楼
2023-05-24 20:53:03
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惠栋梁:回复邹老师 @邹老师:当销项1000进项800直接借:应交税金――应交增值税(转出未交增值税)200,贷,应交税金――应交增值税(未交增值税)200。当进项是1000.销项是800,有留抵,直接借应交税金――应交增值应税(未交增值税)贷,应交税金――应交增值税(转出未交增值税)200
2023-05-24 21:13:50
邹老师:回复惠栋梁你好,进项大于销项的情况下不需要做结转分录
2023-05-24 21:35:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 舒旋 发表的提问:
培训机构收取的课时费,应该算预收的款项,那会计分录怎么做呢?每个月结转预收的课时费有怎么做分录呢?
您好!借银行存款 贷预收账款。 结转的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
55楼
2023-05-24 21:02:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
进项税额转出月底怎么结转,能给个会计分录吗?
你增值税是每个月都结转所有的进销项吗。一般年底结转一次就可以。 借应交税费-应交增值税-进项转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
56楼
2023-05-29 19:37:27
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 和谐的钢笔 发表的提问:
你好!问一下,去年年末累计结转的钱今年怎么花?会计分录?
请问是什么钱,一般不需要做分录
57楼
2023-05-29 19:46:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 学习 发表的提问:
建筑业预缴的增值税,月底需要结转吗?结转会计分录怎么做
这个不需要单独结转
58楼
2023-05-29 20:02:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Zzzm 发表的提问:
会计 结转本月增值税 会计分录怎么写?
借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
59楼
2023-05-29 20:25:15
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Zzzm:回复郭老师 这么写吗?
2023-05-29 20:39:04
郭老师:回复Zzzm不是 进项销项分别结转到转出未交增值税科目
2023-05-29 20:50:15
Zzzm:回复郭老师 未交增值税和进项税都在贷方
2023-05-29 21:17:28
Zzzm:回复郭老师 图片我写错了
2023-05-29 21:43:12
Zzzm:回复郭老师 只有销项税在借方
2023-05-29 22:08:29
郭老师:回复Zzzm未交增值税是二级科目
2023-05-29 22:27:04
Zzzm:回复郭老师 怎么写呢?
2023-05-29 22:44:51
郭老师:回复Zzzm借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
2023-05-29 23:08:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税月末结转会计分录
-上月未交增值税借方余额1000(留底),本月无进项,销项500,请问本月月末正确的结转分录,谢谢
60楼
2023-05-29 20:53:58
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙不需要做结转未交增值税的分录
2023-05-29 21:15:46

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