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会计分录税金结转吗??
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 熊少娟 发表的提问:
不太懂结转增值税的会计分录,麻烦老师跟讲讲
你好,你有哪方面不清楚的。 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
76楼
2023-06-07 20:07:06
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 顺利的电脑 发表的提问:
各位老师,请问下月末增值税结转怎么结,一部分普票不用交,专票要交,怎么做会计分录
同学你好,您是小规模纳税人么?
77楼
2023-06-07 20:16:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sunsha 发表的提问:
月末结转增值税的正式会计分录是怎么样的 ?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
78楼
2023-06-07 20:25:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 安静 发表的提问:
老师,增值税结转的会计分录如何写?
你好!你是发生了什么业务要结转
79楼
2023-06-07 20:41:59
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安静:回复宋生老师 进项销项抵减后缴纳增值税的会计分录?
2023-06-07 21:07:44
宋生老师:回复安静你好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-06-07 21:32:53
安静:回复宋生老师 借:应交税金-增值税-销项 贷:应交税金-增值税-进项 应交税金应交增值税(转出未交增值税 ) 这个对么?
2023-06-07 21:47:19
宋生老师:回复安静你好!不对。正规的做法就是上面的做法
2023-06-07 22:15:09
安静:回复宋生老师 你的意思是把进项和销项都转到应交未交增值税科目,然后把该科目的余额再转到未交增值税科目
2023-06-07 22:34:20
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 《淺笑、如夏》 发表的提问:
老师,年底结转增值税的分录是固定的吗?金额是如何体现的?如果有特殊情况,那么特殊情况的会计分录如何做呢?
分录是固定的,金额是科目余额表余额。
80楼
2023-06-19 19:35:11
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Jasmine
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Cherish  发表的提问:
按照图片所示,结转增值税,会计分录应该怎么写?
同学,你好,转出当月应交未交增值税分录, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 注意,应交税费是负债类科目,科目明细余额不像损益类科目全部结转为零,仅仅只需要转出未交或多交的增值税到二级明细科目未交增值税下面。
81楼
2023-06-19 19:54:56
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:期末结转增值税的会计分录是什么?
需要做 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费--应交增值税(未交增值税) 借 应交税费--应交增值税(未交增值税) 贷 银行存款
82楼
2023-06-19 20:20:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 喔喔 发表的提问:
麻烦问下各位老师,我这月有留抵。上月做了增值税结转。这月冲销的会计分录如何做
你好!做转入就可以,或者原分录红数
83楼
2023-06-20 19:33:27
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张志盼
职称:中级会计师
4.83
解题: 0.01w
引用 @ kj_cWFAFgGVlTkU 发表的提问:
158页会计差错分录分录怎么一样的,不应该多和少做相反的分录吗?还是说结余跟结转差错处理是一样的
同学,您好! 这里是没有问题的,只是这里预算会计中按照收到的金额做分录,如果是支出则是相反的分录,在财政拨款结转和结余中都会涉及到会计差错更正等事项调整,原理是一样的,只是用的科目有点点差异,一个用的是财政拨款结转——年初余额调整,一个用的是财政拨款结余——年初余额调整。 祝您学习愉快!
84楼
2023-06-20 19:53:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问:
发生的福利费的会计分录怎么做?月末用结转吗?结转分录怎么做?
你好,计提,发放是这样做分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 借;本年利润 贷管理费用
85楼
2023-06-20 20:14:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
结转所得税会计分录怎么写
借:本年利润 贷:所得税费用
86楼
2023-06-21 19:00:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 发表的提问:
尚未结转需要做会计分录吗
同学你好 什么尚未结转
87楼
2023-06-21 19:14:12
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A会计学堂吕老师(考证+实操做账):回复朴老师 期末不做结转的,不转到其他账户
2023-06-21 19:35:04
朴老师:回复A会计学堂吕老师(考证+实操做账)不结转不用做分录的
2023-06-21 19:46:16
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
每个月都要结转增值税,它的会计分录如何写
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷银行存款
88楼
2023-06-21 19:35:32
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夏季微凉 〃:回复佟老师 不可以直接借,应交税费 ...销项税贷,进项税额,贷,已交税金
2023-06-21 20:04:00
佟老师:回复夏季微凉 〃你好,不可以的,这样勾稽关系不对的
2023-06-21 20:17:25
Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @  发表的提问:
2.某企业将一不需用的厂房出售,该厂房账面原值86000元,已提折旧57300元,取得变卖收入20000元,已存入银行。以现金支付清理费150元。 要求:编制转入清理、支付清理费、取得变价收入、结转清理净损益的会计分录。
同学好 借 固定资产清理86000-57300 累计折旧57300 贷 固定资产86000 借 银存20000 贷 固定资产清理20000 借 固定资产清理150 贷银存150
89楼
2023-06-21 19:42:49
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Helen老师:回复结转损益 同学自己计算下固定资产清理,如果在借方 就借营业外支出  贷固定资产清理 如果在贷方 就  借固定资产清理   贷营业外收入
2023-06-21 20:12:24
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
金融企业计提资产损失准备怎样做会计分录?年底要结转吗?
按照期末贷款余额计提。 借:资产减值损失 贷:贷款损失准备
90楼
2023-06-21 20:11:59
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累了倦了懂了:回复默雨老师 年底怎样结转?
2023-06-21 20:47:39
默雨老师:回复累了倦了懂了年底做结转损益,是一样的
2023-06-21 21:11:17
累了倦了懂了:回复默雨老师 老师,会计分录?
2023-06-21 21:22:04
默雨老师:回复累了倦了懂了将资产减值损失余额转入本年利润科目,结转后本科目无余额
2023-06-21 21:48:14

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