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出差报销差旅费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员报销差旅费850元,前预借1000元,余额交回.会计分录怎么做?
采购员报销差旅费850元,前预借1000元,余额交回.会计分录怎么做?
136楼
2023-07-06 19:21:23
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 850 库存现金 150 贷;其他应收款 1000
2023-07-06 19:32:43
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
业务员王成报销差旅费438元,余款62元现金交回的会计分录怎么做
业务员王成报销差旅费438元,余款62元现金交回的会计分录怎么做
137楼
2023-07-06 19:45:00
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李老师:回复爱笑的流沙借销售费用438 库存现金62 贷其他应收款500
2023-07-06 20:10:10
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 野性的哈密瓜 发表的提问:
3月18日,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元。该如何写会计分录
同学你好 借;管理费用——差旅费3000 库存现金 1000 贷;其他应收款 4000
138楼
2023-07-09 21:00:52
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出差回来报销差旅费,归还余额,应怎么做分录?
借管理费用差旅费 库存现金 贷其他应收款
139楼
2023-07-09 21:29:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 成就的路灯 发表的提问:
3月18日,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元。该如何写会计分录
你好 借;管理费用——差旅费3000,库存现金 1000,贷;其他应收款 4000
140楼
2023-07-09 21:45:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 个性的小土豆 发表的提问:
3月18日,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元。该如何写会计分录
这个业务之前,还应该有该采购员向公司借支款项,具体数据说一下?
141楼
2023-07-10 19:04:32
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 美满的季节 发表的提问:
办公室李华报销差旅费1760元,其中:高铁票1255元;住宿费306.60元,增值税税额18.40元:出差补助180元。(前面没说预借差旅费)的会计分录怎么写
同学,你好 借:管理费用-差旅费  1561.6 应交税费-应交增值税 18.4 管理费用-出差补助 180 贷:银行存款1760
142楼
2023-07-10 19:16:15
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问:
老师好,18年有差旅费2000多以前会计记错了,我要把它更正过来,怎么写分录?老会计让我直接更正,可以吗?
你好 怎么记账错误了 你是明细科目做错了吗
143楼
2023-07-10 19:25:34
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时间的彼岸:回复meizi老师 是差旅费的金额算错了
2023-07-10 19:37:05
meizi老师:回复时间的彼岸你好 你现在直接更正就影响2020年的差异了。 你需要走以前年度损益调整来做的
2023-07-10 19:54:32
时间的彼岸:回复meizi老师 是18年的差旅费错了,我现在正在重做19年12月份的账,18年是亏损的,分录怎么写?
2023-07-10 20:09:18
meizi老师:回复时间的彼岸你好 差异有多大 比如实际差旅费多少 你做了多少 导致了差异多少 。 因为如果你走了以前年度损益调整 会影响你们报表勾稽关系的。
2023-07-10 20:22:57
时间的彼岸:回复meizi老师 差旅费实际是8247.3元,少记了2585.75元
2023-07-10 20:44:11
meizi老师:回复时间的彼岸你好 那你就补做即可 因为发票是18年 你就走 借以前年度损益调整 贷银行存款或者其他应付款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-07-10 21:10:37
小涂老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 正直的吐司 发表的提问:
核销预借差旅费会计分录
您好,会计分录如下: 借:管理费用/销售费用 贷:其他应收款
144楼
2023-07-10 19:38:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 优美的巨人 发表的提问:
小张,报销差旅费余款退回,对会计等式的影响
您好,是这个款项给公司是吧
145楼
2023-07-11 19:20:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 自然的悟空 发表的提问:
销售部报销差旅费分录
借销售费用,进项,贷其他应付款
146楼
2023-07-11 19:30:44
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钱多多老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 精明的蓝天 发表的提问:
报销差旅费会计分录,增值税发票不能抵扣
你好,同学。差旅费进项的抵扣,需要根据实际业务来确认,企业如果是一般纳税人收到的是住宿,车费等专票,是可以抵扣的,如果是餐饮类的,不能抵扣进项。
147楼
2023-07-11 19:35:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 温柔的汉堡 发表的提问:
行政单位职工出差回来还款的时候,报销差旅费,根据实际报销金额,财务会计和预算会计分录怎么做,
你好! 借:业务活动费用(或单位管理费用) 贷:银行存款 预算会计做分录 借:行政支出 贷:资金结存…货币资金
148楼
2023-07-12 18:52:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 瑄冉 发表的提问:
老师 销售人员报销出差费用,会计分录:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 ,为什么实操练习中会计分录:借:管理费用——开办费?
你好,如果是筹建期的,所有的费用都是在管理费用、开办费里面。
149楼
2023-07-12 19:19:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 高大的过客 发表的提问:
7月18日,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元。怎么编制会计分录?
借,管理费用~差旅费3000,现金,1000,贷,其他应收款4000
150楼
2023-07-12 19:47:58
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