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下列对相关会计问题处理
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Janie老师
职称:注册会计师
4.86
解题: 0w
引用 @ 赫赫 发表的提问:
房地产开发企业会计核算的相关文献能给列举一下吗
《试析房地产企业会计核算的难点与重点》纳税   2019年08期 《新收入准则对房地产企业会计核算的影响及应对研究》纳税   2019年32期 《关于房地产企业会计核算的探讨》今日财富(中国知识产权)   2018年09期
151楼
2023-07-16 21:07:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 暴躁的吐司 发表的提问:
根据寄出材料,材料一至五家公司,六月末应集体的存货叠加准备多少万元? 根据期初材料材料一和二下列各项中,关于甲公司领用材料相关科目的会计处理结果正确的是? 根据材料一下列各项中外语甲公司6月5日的会计处理正确的是? 谢谢老师,老师辛苦了!
你好,同学。你的题材在哪里呢
152楼
2023-07-16 21:32:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 逆流的鱼 发表的提问:
老师,去面试,提问已开票客户扣款如何会计处理,要附哪些单据,改怎么回答
最好的选择是给客户开红字增值税发票 最差的是客户不同意开红票,给你个收据
153楼
2023-07-17 18:15:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
请问有会计从业资格考试的相关题吗?
有的,会计学堂论的付费学员专区及会计学堂直播群 437728324这个群的群文件中都有。
154楼
2023-07-17 18:26:34
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 深海 发表的提问:
,至2015年10月10日签订销售合同时未计提减值准备。 2015年度,甲公司对该专利权共摊销了120万元,相关会计处理如下: 借:管理费用                   120  贷:累计摊销                   120 要求:判断甲公司会计处理是否正确;
正确............
155楼
2023-07-17 18:44:58
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深海:回复赵老师 不正确的,小赵老师,但我会给您好评的,谢谢你解决了我的疑惑。
2023-07-17 19:32:23
赵老师:回复深海摊销的分录是借:费用 贷:累计摊销,是计算的金额不对?
2023-07-17 19:51:30
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 奥陶纪 发表的提问:
与列报相关的认定的会计科目有
列报和披露主要是与财务报表的附注披露有关。一般情况下,并不是涉及到具体会计科目。
156楼
2023-07-17 19:03:22
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 忐忑的犀牛 发表的提问:
有工会会计制度的相关试题吗
你好同学,您去一下我们的首页找一下招生老师,我们那里有一些不多。
157楼
2023-07-17 19:26:58
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 牧牧 发表的提问:
问题1对跨行的相同颜色数值进行求和,怎么处理。 问题2 表1和表2的A列名称都相同,只是顺序不一致,怎么把表1,B列内容为日期和时间,2019-3-1 17:30,怎么用vlookup匹配到表2中的B列,或其他方式匹配。我只会用vlookup匹配文字或数字,不会匹配时间和日期都存在的。
匹配,可以设置日期格式
158楼
2023-07-18 18:22:03
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 笨蜗牛 发表的提问:
我们公司一直有材料和产品的销售,但是一直未取得相关的税票,对方公司开具了一些课程培训费来抵充了相关的金额,对于库存为零但一直有销售的问题应该如何账务处理,还有相关的课程培训费发票又该如何处理?
1、你们单位可以额外出一些费用,然后让供应商开具发票,没有发票是不能入账的。 2、借:管理费用 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
159楼
2023-07-18 18:45:52
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笨蜗牛:回复方亮老师 因为公司前期一直没有登账,现在补账的时候库存都是负数,这个应该怎么办?
2023-07-18 19:04:38
方亮老师:回复笨蜗牛让供应商开具发票入账即可变成正数。
2023-07-18 19:32:06
笨蜗牛:回复方亮老师 那现在账面就以负数体现吗?税务核查会有什么风险?如果做暂估入库的话数量和金额又是待定的
2023-07-18 20:00:11
方亮老师:回复笨蜗牛没有取得发票前可以暂估入账,暂估入账库存不会出现负数。没有风险的。
2023-07-18 20:23:33
笨蜗牛:回复方亮老师 那暂估入库的金额数量和发票不一致应该怎么调整?暂估入库的分率应该怎么做?
2023-07-18 20:50:32
方亮老师:回复笨蜗牛1、收到发票冲销暂估的金额, 然后根据发票重新入账即可。 2、借:库存商品 贷:应付账款
2023-07-18 21:17:18
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
请教下老师, 问题是1、这个零对价转让发生时 公司的会计处理 2、乙方实际出资时的会计分录
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
160楼
2023-07-18 19:04:02
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陈诗晗老师:回复追逐我的明天。你这就是一个股权转让的处理。 借 银行存款 4000 贷 长期股权投资 原价 投资收益 差额部分 借 长期股权投资 4000 贷 银行存款 4000
2023-07-18 19:34:41
追逐我的明天。:回复陈诗晗老师 嗯 还有这个:乙方实际出资时的会计分录 谢谢老师
2023-07-18 19:56:35
陈诗晗老师:回复追逐我的明天。借 长期股权投资 4000 贷 银行存款 4000 这是乙方出资的分录
2023-07-18 20:06:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
整理一个商业企业税种的表格,列出与税务处理相关的内容
这个还没有整理的表格,你自己可以理顺一下  
161楼
2023-07-18 19:23:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 芳草 发表的提问:
政府补助 分 与收益相关的补助和与资产相关的补助,分别如何做会计账务处理
1.①实际收到政府补助时 借:银行存款   贷:递延收益 ②取得资产时 借:固定资产   贷:银行存款 ③取得的资产按期计提折旧,同时分配递延收益 借:管理费用等   贷:累计折旧 借:递延收益   贷:其他收益【日常活动】     营业外收入【非日常活动】 2.借银行存款贷递延收益 借递延收益 贷营业外收入
162楼
2023-07-19 18:00:15
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芳草:回复meizi老师 你这个指的与资产有关的不征税收入,那与收益相关的账务处理呢
2023-07-19 18:26:11
meizi老师:回复芳草你好 1.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的 借:银行存款   贷:其他收益(日常活动)     营业外收入(非日常活动) 2.用于补偿以后期间的相关费用或损失的 (1)收到补偿资金时 借:银行存款 贷: 递延收益 (2)实际按规定用途使用补助资金时   借:递延收益     贷:其他收益/管理费用(日常活动)       营业外收入/营业外支出(非日常活动)
2023-07-19 18:46:40
小智老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 郭幸运 发表的提问:
我有一笔应收款10万元,本来只是单纯的往来款项,但对方付款时要求我们开发票,对方也支付了相应的税款,请问,现在我们怎么处理这笔业务(外账)4S店汽车相关会计老师回复,谢谢,问题有点棘手
您好, 借:银行存款   贷:应交税费-应交增值税-销项税额
163楼
2023-07-19 18:22:42
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郭幸运:回复小智老师 对方是我们的总部,没办法拒绝的‘;’现在的问题就是往来款和销售收入冲突了;总部将这笔款混在正常业务一起,强令我们开票。现在我的往来款销不了账了;我们是车企,发票开的维修收入;往来款是我们代付的退车款,汽车销售与我们是两家公司;正常说,退车应该是销售公司开红字发票。;工厂把退车款混到我们维修这边来了,才有让我们开票的事发生。等我发现时,发票已经开了,工厂也把车款和税款转过来了;
2023-07-19 18:48:27
小智老师:回复郭幸运您好,事已至此,您只能确认收入开具发票,借银行存款。至于应收账款,您做信用减值损失吧。
2023-07-19 19:13:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ G_sHu 发表的提问:
请问该怎么调整外汇账户余额跟对账单不相等的会计处理。
差额计入财务费用——汇兑损益
164楼
2023-07-19 18:51:25
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 动听的灯泡 发表的提问:
请将下列图片中相关答案列出来
你好,第一个选择B,给你解答单选题
165楼
2023-07-19 19:04:48
全部回复
朴老师:回复动听的灯泡2b 3a 4a 5c 6a 7b 8b 9d 这是前九个题的答案,平台规则一题一问哦
2023-07-19 19:40:51

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