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原始凭证包括会计分录吗
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 李梦露 发表的提问:
老师,公司很多业务,很多原始凭证,会计没有参与具体业务,如何知道数据的真实与否?
你好,会计不需要去参与,根据发票和银行回答等原始凭证做账即可,原始凭证的数是否真实不需要会计负责,如果要参与管理的话也只能具体业务具体分析,没有统一审核的标准
256楼
2023-09-11 16:32:27
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李梦露:回复小云老师 因为厂里的出库单,入库单,等都是别人提供给的,但我并不知道是否真的入库那么多?所以想咨询
2023-09-11 16:51:06
小云老师:回复李梦露如果你不参与管理只是做账就按单据做就行了
2023-09-11 17:16:58
李梦露:回复小云老师 没有参与,我就怕自己不知道具体数据应该是多少,怕会计也要承担责任!
2023-09-11 17:31:41
小云老师:回复李梦露这种的会计没有责任
2023-09-11 17:47:22
李梦露:回复小云老师 我还说,会计要对这些原始数据负责的话,那会计就太难做了!整体提心吊胆的。怕哪里不对就有负责,都不敢做会计了呢
2023-09-11 18:10:47
李梦露:回复小云老师 听老师这么说,我就安心多了!只要拿单据做账就行了。
2023-09-11 18:34:23
小云老师:回复李梦露嗯嗯,不用担心正常做
2023-09-11 18:58:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 妩媚的饼干 发表的提问:
会计原始凭证装订不规范违反了会计基础规范那条?
第五十五条会计机构、会计人员要妥善保管会计凭证。 (一)会计凭证应当及时传递,不得积压。 (二)会计凭证登记完毕后,应当按照分类和编号顺序保管,不得散乱丢失。 (三)记帐凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表,按照编号顺序,折叠整齐,按期装订成册,并加具封面,注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码,由装订人在装订线封签外签名或者盖章。 对于数量过多的原始凭证,可以单独装订保管,在封面上注明记帐凭证日期、编号、种类,同时在记帐凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称及编号。 各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证,应当另编目录,单独登记保管,并在有关的记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。 (四)原始凭证不得外借,其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时,经本单位会计机构负责人、会计主管人员批准,可以复制。向外单位提供的原始凭证复制件,应当在专设的登记簿上登记,并由提供人员和收取人员共同签名或者盖章。 (五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。
257楼
2023-09-11 16:48:39
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徐阿富老师:回复妩媚的饼干所以是违反了第五十五条第三款
2023-09-11 17:13:12
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 琪雨 发表的提问:
老师,现金付款的会计分录后面需不需要一定附上原始凭证的,比如现金收款凭证
你好,付款凭证为啥附上收款的呢
258楼
2023-09-11 17:03:48
全部回复
琪雨:回复蝴蝶老师 老师,可能我的表达有问题,就是这样的分录后面需不需要附上原始凭证
2023-09-11 17:21:51
蝴蝶老师:回复琪雨你好,费用发票是需要附上的哦
2023-09-11 17:48:44
琪雨:回复蝴蝶老师 那用现金付的需不需要证明的??费用发票是有的,就是用现金付的没有凭证,要不要紧
2023-09-11 18:00:10
蝴蝶老师:回复琪雨你好,之前他们有用的章,刻着现金付款的章
2023-09-11 18:27:43
琪雨:回复蝴蝶老师 什么意思??老师我没看明白
2023-09-11 18:46:35
蝴蝶老师:回复琪雨就是有个章,刻着现金付款四个字的,不用付凭证
2023-09-11 19:05:24
琪雨:回复蝴蝶老师 是在费用发票上盖上现金付讫章就可以了吗,不需要有对方收钱以后开给我们的凭证对吗?
2023-09-11 19:31:20
蝴蝶老师:回复琪雨你好,也可以要受收据啊
2023-09-11 19:49:08
琪雨:回复蝴蝶老师 就是因为没有,所以我才问这样可以吗
2023-09-11 20:07:10
蝴蝶老师:回复琪雨你好,也没关系呀,弄个章盖上就可以
2023-09-11 20:19:16
琪雨:回复蝴蝶老师 就是比如对方公司给我的是增值税发票,我也直接可以再发票上面盖现金付讫章,表示我钱已经付了是吗
2023-09-11 20:30:41
蝴蝶老师:回复琪雨你好,最好在付款申请单盖,也可以自己用铅笔标注
2023-09-11 20:43:05
蝴蝶老师:回复琪雨其实这个没有多么严格的,只要自己清楚就可以
2023-09-11 20:59:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 婉影紫裳 发表的提问:
小规模,老板今天给拿出一张二月份银行结算申请书,是公司付给别人的劳务费,这笔账务我可以做在第二季度吗,会计分录怎么写?还有这两张原始凭证可以作为会计凭证的原始凭证吗
你好,你付款日期不是2月份吗?应当在2月份核算才是 借;劳务成本等科目 贷;银行存款 作为原始凭证
259楼
2023-09-11 17:21:30
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婉影紫裳:回复邹老师 现在做2月的账,怎么调账,谢谢
2023-09-11 17:35:58
邹老师:回复婉影紫裳你好,你当时做的分录是?
2023-09-11 17:59:33
婉影紫裳:回复邹老师 @邹老师:当时老板压根都没有说过这件事,最近看到票据才想起2月去银行转了一笔账,这都6月份了,我该怎么调账
2023-09-11 18:25:37
邹老师:回复婉影紫裳你好,补做上面的分录就是了
2023-09-11 18:50:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陆佳妮 发表的提问:
对应收款计提坏账的分录后面应该付什么原始凭证呢
附件就是附你的应收账款账龄分析表 及情况说明书,一定得有领导批准并签字 做附件
260楼
2023-09-11 17:44:59
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陆佳妮:回复meizi老师 账龄分析表怎么做,有模板吗
2023-09-11 18:00:59
meizi老师:回复陆佳妮你好 学堂下载中心有模板的 你去看看
2023-09-11 18:11:57
陆佳妮:回复meizi老师 好的
2023-09-11 18:39:08
meizi老师:回复陆佳妮好的 你去找找看 满意请给予评价
2023-09-11 18:58:23
陆佳妮:回复meizi老师 账龄分析表是把所有的客户都归集在里面分析了,那做分录是否只做一笔?还是按公司分别做计提坏账的分录
2023-09-11 19:27:04
meizi老师:回复陆佳妮你好 你要按客户来具体坏账 你计提的时候最好有一个明细表 发生的才做 分开明细做吧
2023-09-11 19:42:50
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 永莹yoyi 发表的提问:
记账凭证可以登记收付转的分录吗?如果原始报销的凭证记录多笔不同业务,那么我记账的时候能不能复印这些原始凭证对应写记账凭证,然后把这些复印件当做原始凭证入账?
你好,1记账凭证可以做收付转的分录 2记账时为啥要复印件呢?原件不是可以做账的?
261楼
2023-09-12 17:13:43
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永莹yoyi:回复徐阿富老师 因为报销单上同一张报销单上同时记录了不同的业务,难道多张记账凭证可以用同一张原始凭证,销售部门报销的费用跟办公室人员的差旅费或是采购办公用品写在一张费用报销单上,我可以分别复印费用报销单然后对应写记账凭证吗
2023-09-12 17:27:16
徐阿富老师:回复永莹yoyi你好,一笔报销单,不管涉及多少业务,一般都应该做在一份记账凭证上,而不应该分开做。
2023-09-12 17:42:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Gypso 发表的提问:
公司对销售部门实行定额备用金制度,6月1日会计部门根据核定定额付给定额备用金6000元:6月30日,销售部门在一段时间内共发生备用金支出5600元,持原始凭证报销审核后付给现金补足定额;7月31日,因管理需要取消定额备用金制度,销售部门持未报销的开支凭证3600元和余款2400元,办理报销和交回备用金手续。老师请问这个会计分录怎么做?
您好 请问支付备用金的时候分录怎么写的
262楼
2023-09-12 17:28:14
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Gypso:回复bamboo老师 (一)借:库存现金400 管理费用5600 贷:其他应收款6000
2023-09-12 17:50:59
bamboo老师:回复Gypso借:销售费用 3600 库存现金 2400 贷:其他应收款 6000
2023-09-12 18:16:45
Gypso:回复bamboo老师 这里一大段经济业务只做一个会计分录嘛
2023-09-12 18:40:59
bamboo老师:回复Gypso您是从开始借备用金就没有写分录么?我以为您只是最好取消备用金制度
2023-09-12 18:57:26
Gypso:回复bamboo老师 没。。
2023-09-12 19:23:11
bamboo老师:回复Gypso您是从开始借备用金就没有写分录么?我以为您只是需要最后取消备用金制度的分录
2023-09-12 19:49:22
Gypso:回复bamboo老师 我想知道这一整段业务具体分录有多少项
2023-09-12 20:07:34
bamboo老师:回复Gypso6月1日会计部门根据核定定额付给定额备用金6000元 借:其他应收款6000 贷:库存现金 6000 6月30日,销售部门在一段时间内共发生备用金支出5600元,持原始凭证报销审核后付给现金补足定额 借:销售费用 5600 贷:库存现金 5600 7月31日,因管理需要取消定额备用金制度,销售部门持未报销的开支凭证3600元和余款2400元,办理报销和交回备用金手续 借:销售费用 3600 库存现金 2400 贷:其他应收款 6000
2023-09-12 20:18:51
Gypso:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-09-12 20:48:27
bamboo老师:回复Gypso不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-09-12 21:07:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
像出纳要用的原始凭证,给了出纳,会计不是没有了?
你好,一个凭证后面有原始凭证就可以了,不是两个人都必须要原始凭证的
263楼
2023-09-12 17:41:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
银行销户业务,会计凭证后附什么原始凭证?
转户回单、还有销户单据即可的
264楼
2023-09-13 16:15:52
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花开か半夏:回复袁老师 要把被销户账户余额转存至基本户,要附被销户银行电汇单,还需不需要附基本户收到款的单据?
2023-09-13 16:46:53
袁老师:回复花开か半夏都附上面即可的了
2023-09-13 16:58:49
燕燕老师
职称:中级经济师、初级会计师、初级审计师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
会计凭证总页数这个应该怎么填?下面还有一项原始凭证和汇总凭证页数,这个咋填?
会计凭证总页数即记账凭证页数,原始凭证、汇总凭证页数就是记账凭证后附的原始凭证页数,这个汇总可以不需要填制,影响不大
265楼
2023-09-13 16:33:02
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师好,不知道这样子做的分录是不是有问题的,1、只有一张的原始凭证,为什么做分录做成这个样子的呢? 2、这个分录是速成班老师教得,他的单据错漏百出,他说企业就是这样子做的,请问实际工作中只收到一张凭证,怎么就是这样子去做分录的吗? 3、我看到原始凭证的分录只有400,怎么分录又变成800了呢?速成班的老师就说实际工作中就是这样做的,是吗?谢谢。
你好,这张原始凭证上已经盖一现金付讫的章,不用再通过应付账款核算了,借:制造费用 贷:库存现金
266楼
2023-09-13 16:59:06
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小炎:回复立红老师 若水老师,你好, 1、他做的这个分录是对的吗,金额是对的吗?
2023-09-13 17:33:16
小炎:回复立红老师 若水老师,请按编号去回答,谢谢,实际工作中做帐是 1、借:制造费用400,库存现金400 2、还是像他说的那样借制造费用400,应收账款400,贷应收账款400,库存现金400呢? 3、还是像你们2个做的都是对的呢? 4、因为我记得速成老师说过,要多做一个应付账款,老板问起来就能知道这笔钱是谁拿去用了,谢谢。
2023-09-13 17:52:07
立红老师:回复小炎你好, 1、借:制造费用400,库存现金400——实际工作就是这样做的 2、还是像他说的那样借制造费用400,应收账款400,贷应收账款400,库存现金400呢?——直接付款,不必通过应付账款核算。 3、还是像你们2个做的都是对的呢?——只做一笔分录,就是借:制造费用400,库存现金400 4、因为我记得速成老师说过,要多做一个应付账款,老板问起来就能知道这笔钱是谁拿去用了,——我们通过发票就能看出来钱是付给谁了,不用通过应付账款。只有我们买货没有付款情况下才通过应付账款核算,这笔业务发票上已经盖了现金付讫的章,说明购入时就付款了,所以不通过应付账款核算。
2023-09-13 18:09:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 王维 发表的提问:
股东以另外一个公司作股价入到我们公司应该怎么做分录?需要什么手续作原始凭证?
您好,分录,借:长期股权投资,贷:实收资本。需要投资协议,股东会决议作为原始凭证。
267楼
2023-09-13 17:14:03
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 海扬 发表的提问:
老师 请问一下,我按原始凭证录入做分录记账 但我把这些原始凭证给代账会计,看做的不一样,他们是把采购的汇总,主营业汇总,销售汇总,这样记是很笼统的,请问我应该怎么记?
你好,两种做法都没有错,你的会更详细
268楼
2023-09-13 17:41:59
全部回复
海扬:回复小云老师 好的,我还用从会计学堂的学习的方法做 代账那块也让做出来,但这样做好像不一样,比如: 我有销售暂未开票的,我做 借:应收账款, 贷:主营业收入~未开票收入 贷:应交增值税 下月开票,做同样的红字后,再开票入账,代账这块说不用做,等下月直接做,借:应交税款 贷:银行存款就可?
2023-09-13 18:17:57
小云老师:回复海扬你做的比较合适,代账公司都会比较简化去做
2023-09-13 18:37:45
海扬:回复小云老师 好的,谢谢莫老师鼓舞 已经好几次提问,您给予答疑了!
2023-09-13 18:49:56
小云老师:回复海扬不客气的,满意请五星好评,谢谢
2023-09-13 19:18:07
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 正直的墨镜 发表的提问:
房租是付给个人,哪来的会计原始凭证
可以让房东到税局发票
269楼
2023-09-19 16:37:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
我看会计在原始凭证上都会写上几号几号,这个号是他们自己编的还是根据账套来的
你好,根据每个月的凭证顺序编号的
270楼
2023-09-19 16:52:01
全部回复

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