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原始凭证包括会计分录吗
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张张 发表的提问:
原始凭证写成会计分录,求前辈帮助解答
你好,如果是一般纳税人 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款
16楼
2022-12-22 03:10:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老板和他的朋友借钱打到公户上,之后又从公户把这笔钱转给另一个人相当于又还给老板,因为老板账户被冻结了用不了,所以他找别人账户收的款,应该怎么做会计分录,需要什么原始凭证
a打款到公户,你还钱给a这样操作就可以
17楼
2022-12-22 04:13:14
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晚秋、冬至:回复郭老师 不是,他是要a打款到公户,在用公户打款给b,这是老板借的钱,但是打不到他的账户,只能打到b户,b是他的朋友,
2022-12-22 04:37:14
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个
2022-12-22 05:02:50
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个做 按这个还钱
2022-12-22 05:31:07
晚秋、冬至:回复郭老师 那还需要原始凭证吗,就是过一下帐,借a钱还b ,那这样挂着到最后怎么做平呢
2022-12-22 05:52:38
郭老师:回复晚秋、冬至银行回单 过账需要有委托收款证明
2022-12-22 06:07:42
晚秋、冬至:回复郭老师 那我还b的钱不收回了,那其他应收怎么做平啊,之前借的没有过公户
2022-12-22 06:36:55
郭老师:回复晚秋、冬至你好,你有委托书,借银存贷其他应付款-b 借其他应付款-b贷银存 可懂?
2022-12-22 07:06:01
晚秋、冬至:回复郭老师 这个懂,但是我借A的钱达到公户之后还B的钱,不是借银行存款贷其他应付款A吗,还给B是借其他应收款B贷银行存款吗
2022-12-22 07:20:09
郭老师:回复晚秋、冬至b委托你收款 这个款是 b的 不是你单位业务受到的
2022-12-22 07:45:37
晚秋、冬至:回复郭老师 哦哦,这次懂了,那老师问您一下我显示收到快递的增值税发票应该怎么做会计分录呢
2022-12-22 08:14:00
郭老师:回复晚秋、冬至什么业务的,你们发的发票记管理费用
2022-12-22 08:42:30
晚秋、冬至:回复郭老师 就是我们单位因为安装工程在外地所有一些需要的东西要从公司这里发过去,所有产生的费用,那这个可以记到成本吗
2022-12-22 09:05:18
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以记成本里面的
2022-12-22 09:21:46
晚秋、冬至:回复郭老师 借成产成本--辅助生产成本 贷银行存款吗
2022-12-22 09:37:43
郭老师:回复晚秋、冬至你是工业的吗 是的话可以
2022-12-22 09:59:28
晚秋、冬至:回复郭老师 对是的,需要安装的产品,
2022-12-22 10:25:39
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以这么做的,
2022-12-22 10:53:35
晚秋、冬至:回复郭老师 老师可以问您一下研发费用加计扣除的会计分录吗
2022-12-22 11:17:24
郭老师:回复晚秋、冬至平时不需要的 汇算清缴之后借所得税费用贷应交税费,递延所得税负债
2022-12-22 11:31:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这三张原始凭证应怎么写会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
18楼
2022-12-22 05:13:01
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据这个原始凭证,怎么编制会计分录
同学,你好,借:银行存款,贷:财务费用
19楼
2022-12-22 06:11:38
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这两张原始凭证应怎么写会计分录
借:应付职工薪酬-工资 105000 贷:银行存款 94400 贷:应交税费-应交个人所得税 500 贷:其他应付款-社保和公积金 10060
20楼
2022-12-22 07:34:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自知 发表的提问:
给个原始凭证,写会计分录时要不要写现付或者银付那些
你好,需要看单位有没有分收付转了,还是直接就是记账凭证了
21楼
2023-01-02 17:09:35
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
这张原始凭证怎么做会计分录,应该是从平台上借的钱
你好 借银行存款贷短期借款或者长期借款 看下借款期限是多久 对应的做贷方
22楼
2023-01-02 17:35:36
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莹莹:回复meizi老师 利息怎么做会计科目
2023-01-02 18:07:15
莹莹:回复meizi老师 短期借款用缴纳税款吗?
2023-01-02 18:21:11
meizi老师:回复莹莹你好 计提 借财务费用-利息支出贷应付利息 支付 借应付利息贷银行存款 有利息 对方要给你开票给你入账的 你不用缴纳了 对方收到利息要缴纳
2023-01-02 18:42:03
莹莹:回复meizi老师 我这边就有银行打印回来的单据,可以做借银行存款,贷其他应付款吗?
2023-01-02 19:09:00
meizi老师:回复莹莹你好 如果是银行贷款的话 是做短期或者长期借款 不是挂其他应付款
2023-01-02 19:23:51
莹莹:回复meizi老师 和法人的借款呢!也是短期借款吗?
2023-01-02 19:36:03
meizi老师:回复莹莹你好法人的借款就要挂其他应付款了
2023-01-02 19:50:20
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 高兴的月饼 发表的提问:
业务题,根据原始凭证,写出对应会计凭证,即编制会计分录
业务5-3 借:原材料-花生油 18800 借:原材料-奶油 16600 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5916 贷:应付账款-爱华油厂41316 业务5-1 借:应付账款-爱华油厂41316 贷:银行存款41316 业务3-1 借:原材料-白砂糖6940 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1156 贷:银行存款7956 贷:库存现金140 业务4 借:应付账款-爱华油厂70000 贷:银行存款70000
23楼
2023-01-02 17:45:55
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
比如A部门的米购100斤,有原始凭证, 但转B部门的只有20斤,所以没有原始凭证 没有原始凭证就没有做会计分录的依据,所以这该怎么办是不是可以由A部门按单价数量来开据凭证,再做调账,
你好,你们是以部门分别核算的吗?还是同个公司?
24楼
2023-01-02 18:11:36
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师我们单位给军粮储备库做了个项目,然后现在他们没钱,说是拿米面油来抵账,我们应该如何做会计分录?需要什么原始凭证吗?
您好,这种你收到米面油就借:库存商品 贷:应收账款
25楼
2023-01-02 18:32:59
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宇飞老师:回复小雅如果对方开了专票还要借进项税额。
2023-01-02 19:13:06
宇飞老师:回复小雅这个凭证大致要包括当时你们签订的合同,现在为什么不能支付双方确认的一个抵偿协议等作为原始凭证。
2023-01-02 19:39:30
小雅:回复宇飞老师 我们之前给他们开过票,现在他们还不了钱,给我们米面油,然后我们拿这些东西给员工发福利。现在对方要求我们给他们开收据,证明我们拿了他们的东西了。直接就抵账了,他们不给我们开票
2023-01-02 19:55:53
小雅:回复宇飞老师 现在人家不给签抵偿合同,就把东西给我们,让我们开个收据。收到米面油可以直接借福利费贷应收吗?
2023-01-02 20:16:49
宇飞老师:回复小雅您好,如果是收据的话是不能够入账的,建议和他们再沟通下,不然你这个应收账款就变成坏账损失,然后取得的商品计入营业外收入了。有些不大妥当,还是尽量去取得发票。
2023-01-02 20:45:08
宇飞老师:回复小雅这个程序上有点说不过去,不然你怎么确定这个东西就是用来抵偿债务的,如果事实成立,收到货物就是借库存,贷应收,然后员工福利发放借福利费,贷库存商品
2023-01-02 21:14:38
小雅:回复宇飞老师 意思就是让他们签个抵偿债务的合同是吗?或者说让他们给我们开发票是吗?
2023-01-02 21:31:10
宇飞老师:回复小雅这两个最好都要,发票最重要。
2023-01-02 21:57:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,别人向我公司赠送了一批配件,这个会计分录怎么做?会计凭证下需要附上什么原始凭证?
借库存商品 贷营业外收入,你这个别人送货单,你们收货单贴后就可以,要是有不需要付款声明单子贴后更好,
26楼
2023-05-04 21:06:49
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佳泽:回复maize老师 这批赠送的配件按照市场价入账就行吧
2023-05-04 21:28:35
佳泽:回复maize老师 那么我公司销售出去时,怎么结转成本呢?怎样使这批赠送的配件余额为0呢?
2023-05-04 21:50:11
maize老师:回复佳泽是的,你这个根据是这个库存商品结转成本,借主营业务成本 贷库存商品。
2023-05-04 22:15:59
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的鞋子 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录。
你好,借:银行存款 贷:长期借款
27楼
2023-05-04 21:28:59
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腼腆的鞋子:回复小云老师 这就没了?
2023-05-04 22:19:12
小云老师:回复腼腆的鞋子是啊,你这就是一个借款合同啊
2023-05-04 22:29:22
腼腆的鞋子:回复小云老师 不用填数字的吗
2023-05-04 22:55:10
小云老师:回复腼腆的鞋子借:银行存款200000 贷:长期借款200000
2023-05-04 23:16:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱撒娇的花瓣 发表的提问:
根据原始凭证,分析经济业务,编制会计分录
你好 借:库存现金 20000 贷:银行存款 20000 借:其他应收款 5000 贷:库存现金 5000
28楼
2023-05-04 21:50:59
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小周老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.1w
引用 @ 和谐的飞鸟 发表的提问:
老师,请问怎么根据这几个原始凭证做会计分录啊?怎么填会计分录啊?
学员你好,11-1出库的库存商品 借:发出商品 贷: 库存商品 平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问!
29楼
2023-05-08 20:58:10
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据该原始凭证,编制会计分录
你好, 借:银行存款 5000 贷:主营业务收入 4716.98 贷:应交税费——应增(销)283.02
30楼
2023-05-08 21:08:20
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学堂用户_ph717892:回复立红老师 卖出去的是专有技术
2023-05-08 21:30:18
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好,有什么问题 么?
2023-05-08 21:56:02
学堂用户_ph717892:回复立红老师 有,卖出去的是专有技术,为什么要计入主营业务收入
2023-05-08 22:17:18
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好,如果专有技术是作无形资产核算的 借:累计摊销 借:银行存款 贷:无形资产 贷:应交税费——应增(销) 贷:资产处置损益
2023-05-08 22:35:47
学堂用户_ph717892:回复立红老师 这个金额?
2023-05-08 23:00:01
立红老师:回复学堂用户_ph717892你好, 因为从凭证上只能看出这些金额 ,其余查以前的业务或账上的数据才能确定, 借:累计摊销 借:银行存款 5000 贷:无形资产 贷:应交税费——应增(销)283.02 贷:资产处置损益
2023-05-08 23:14:04

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