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支付电费如何做会计分录
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,提前支付电费的会计分录咋写呢
预缴电费,计入预付账款科目 如:预缴电费2万 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 等收到电费发 票时,按发 票上注明的金额冲减预付账款, 借:制造费用或管理费用、销售费用 贷:预付账款 如果是一般纳税人,收到电费增值税专用发 票时,可以认证抵扣进项税额, 借:制造费用或管理费用、销售费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款
121楼
2023-07-04 19:53:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 称心的画板 发表的提问:
支付本月的水电费700元,怎么做会计分录
您好,一般情况下,借;管理费用-水电费,700元,贷:现金或者银行存款,700元。
122楼
2023-07-05 18:34:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
支付时无发票,后期按照实际消费开具发票,如何做会计分录
你好 支付,借;预付账款,贷;银行存款等科目 实际消费,借;管理费用等科目,贷;预付账款
123楼
2023-07-05 19:02:40
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凤:回复邹老师 当时收到职工伙食费挂的是其他应付款,支付用的是交来的伙食费,这时如何冲
2023-07-05 19:18:29
邹老师:回复你好,支付的时候 借;其他应付款,贷; 银行存款等科目
2023-07-05 19:34:02
凤:回复邹老师 支付时也是用的职工交来的伙食费
2023-07-05 19:55:05
凤:回复邹老师 没有发票可以做其他应付款吗
2023-07-05 20:06:33
邹老师:回复你好,这个只是代收代付,收到计入其他应付款贷方,支付计入其他应付款借方(代收代付发票是不会开给你单位的)
2023-07-05 20:27:26
凤:回复邹老师 购买的食材款从单位账上出去的钱,后期按照实际消费发票还是开给我单位了
2023-07-05 20:56:30
邹老师:回复你好,购买的食材款从单位账上出去的钱,当时收到职工伙食费挂的是其他应付款 你这个前后描述有些矛盾,到底是代收代付餐费,还是餐费就是你单位自己负担了
2023-07-05 21:06:31
凤:回复邹老师 收到单位职工的钱交到单位账户,购买食材时用交到账上的伙食费支付给供应商,供应商按照实际消费开具相关食材发票
2023-07-05 21:23:07
邹老师:回复你好,你单位支付给食材供应商的款项是超过了向职工收取的款项,还是刚好就等于向职工收取的款项?
2023-07-05 21:46:36
凤:回复邹老师 超了,超出部分从其他资金补助
2023-07-05 22:05:52
邹老师:回复你好 收到,借;银行存款,贷;其他应付款 支付,并取得发票 借;管理费用等科目(单位负担部分),其他应付款(个人负担部分),贷;银行存款
2023-07-05 22:34:55
凤:回复邹老师 支付是当月支出,发票是次月取得,不能合在一起做一笔分录
2023-07-05 22:45:43
邹老师:回复你好 收到,借;银行存款,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;管理费用等科目,贷;预付账款
2023-07-05 23:12:49
凤:回复邹老师 好的,谢谢
2023-07-05 23:24:16
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-05 23:38:46
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 天马行空 发表的提问:
工会收到拨付工会经费,如何做会计分录,
你好,借:银行存款 贷:经费收入
124楼
2023-07-05 19:11:37
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 愤怒的洋葱 发表的提问:
支付公司产品外观设计费如何做分录
你好!计入管理费用—设计费
125楼
2023-07-05 19:39:42
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
支付购低值易耗品费用如何写会计分录
借:低值易耗品一 贷:银行存款
126楼
2023-07-05 19:53:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 秋寒烟 发表的提问:
公司支付一年的电话费,会计分录怎么做?
你好!借预付账款 贷银行存款 每个月再借管理费用-通信费 贷预付账款。
127楼
2023-07-06 18:41:36
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ _ 发表的提问:
新公司成立,很多费用报销都是老板支付的,如何做会计分录呢?后期老板将这些垫付的费用要如何转出?麻烦给个详细的会计分录
借,管理费用贷,其他应付款。
128楼
2023-07-06 18:54:46
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东老师:回复_归还的时候借,其他应付款在银行存款。
2023-07-06 19:09:51
_:回复东老师 费用报销时: 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款 归还的时候借,其他应付款在银行存款。这个不懂您的意思
2023-07-06 19:24:57
东老师:回复_就直接把钱归还给老板了呀。
2023-07-06 19:45:46
_:回复东老师 公司是认缴资本,老板垫付的费用就相当于用实收资本的钱来报销费用,这种要怎么做分录呢?还是要一直挂账在那里,先不处理么?
2023-07-06 20:04:33
东老师:回复_你的意思是把其他应付款转到实收资本吗?
2023-07-06 20:33:09
_:回复东老师 按照这样是什么分录呢?老板之前购买的东西很多都是没有发票的,可以直接入账吗?
2023-07-06 20:43:13
东老师:回复_没有发票的话,也是可以直接入账。
2023-07-06 21:01:02
_:回复东老师 那到时税前扣除,是全额扣除还是按多少比例扣除的呢?
2023-07-06 21:30:26
东老师:回复_你这个需要看到底是什么费用?
2023-07-06 21:57:37
_:回复东老师 开业筹办期间的开办费这些呢?
2023-07-06 22:16:54
东老师:回复_这些的话是可以扣除的。
2023-07-06 22:30:47
_:回复东老师 是可以全额扣除?需要什么附件或收据入账呢?
2023-07-06 22:46:26
东老师:回复_这个需要取得发票才可以。
2023-07-06 23:12:25
_:回复东老师 开业筹办期间的开办费这些费用,没有发票,是按多少比例扣除?
2023-07-06 23:36:44
东老师:回复_发票是不能税前扣除的。
2023-07-06 23:54:55
_:回复东老师 不知道是否我提问的不够专业,您每次给我的反馈咨询都没有能解决我的疑问,说句抱歉的话,我非常怀疑你的专业
2023-07-07 00:09:02
东老师:回复_这个问题可能是我回答的不好,十分抱歉。
2023-07-07 00:22:57
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ wanjc 发表的提问:
开发公司取得青苗补偿款如何做会计分录,支付青苗补偿款给村委会如何做会计分录,需要那些原始凭证?
借:银行存款 贷:递延收益 支付时做相反分录。 补偿文件,收款的回单。
129楼
2023-07-06 19:05:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 香蕉裙子 发表的提问:
想问老师这些实务题如何计算并做分录? 12、业主他项权证已办理,交银行存押,中行退还保证金10万元,银行收款,如何计算并做会计分录? 13、经公司董事会决定,投资100万元进入从事矿山开发的企业,银行付款,如何计算并作会计分录? 14、年终矿山企业利润分成5%汇入公司账户?如何计算并做会计分录? 15、本企业,向建设银行贷款3000万,借期为三年,如何计算并做会计分录? 16、本企业向中行借周转金500万元,借期为一周年如何计算并做会计分录? 17、本企业购进电动机一台计价为,价款10万元,税17000元,发票总金额为117000元,挂往来账如何计算并做会计分录? 18、预付土地工程进度款100万元,银行支付,如何计算并做会计分录? 19、某某职工,借公司现金1000元,现金支付,如何计算并作会计分录? 20,收购房者预交定金计,50000万元,银行转入,如何计算并做会计分录? 21、支付管理部门餐饮烟酒发票计15000元,现金支付,如何做会计分录?
12借银行存款10 贷其他应收款10
130楼
2023-07-06 19:31:57
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暖暖老师:回复香蕉裙子13借长期股权投资100 贷银行存款100
2023-07-06 20:13:34
暖暖老师:回复香蕉裙子14借没有数字这里
2023-07-06 20:30:16
暖暖老师:回复香蕉裙子15借银行存款3000 贷长期借款3000
2023-07-06 20:50:42
暖暖老师:回复香蕉裙子16借银行存款500 贷短期借款500
2023-07-06 21:03:14
香蕉裙子:回复暖暖老师 13与14应该是一起的
2023-07-06 21:21:23
暖暖老师:回复香蕉裙子17借固定资产100000 应交税费进项税额17000 贷应付账款117000
2023-07-06 21:40:59
暖暖老师:回复香蕉裙子18借预付账款100 贷银行存款100
2023-07-06 22:06:18
暖暖老师:回复香蕉裙子19借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-07-06 22:33:16
暖暖老师:回复香蕉裙子20借银行存款50000 贷预收账款50000
2023-07-06 22:50:28
暖暖老师:回复香蕉裙子21借管理费用15000 贷库存现金15000
2023-07-06 23:02:46
香蕉裙子:回复暖暖老师 老师你好, 14题应该是投资100万元,年终利润分成5%,汇入公司账户,这应该怎么计算和做分录
2023-07-06 23:26:49
暖暖老师:回复香蕉裙子收到分红时 借:银行存款5 贷:应收股利5
2023-07-06 23:49:33
安徒生童话镇镇长
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 生动的时光 发表的提问:
物业公司代收代付水电费: 1.从中收取服务费,如何进行会计分录处理? 2.不收取费用,如何进行会计分录处理?
1.可以先挂往来,差额结转到收入。 2.直接挂往来就可以(其他应收/应付款)
131楼
2023-07-06 19:51:00
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 学堂用户_ph845363 发表的提问:
收到人才专项资金40万,后期只支付了科研费,如何做会计分录
同学,你好 借:银行存款 贷:专项应付款
132楼
2023-07-09 20:26:42
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学堂用户_ph845363:回复小菲老师 发生科研费做做分录
2023-07-09 20:50:15
小菲老师:回复学堂用户_ph845363同学,你好 借:管理费用-科研费 贷:银行存款
2023-07-09 21:04:12
学堂用户_ph845363:回复小菲老师 其他应付一直挂着吗
2023-07-09 21:19:56
小菲老师:回复学堂用户_ph845363同学,你好 借:专项应付款 贷:营业外收入
2023-07-09 21:44:57
学堂用户_ph845363:回复小菲老师 做营业外收入要交税的?
2023-07-09 22:04:15
小菲老师:回复学堂用户_ph845363同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-09 22:25:32
学堂用户_ph845363:回复小菲老师 什么时候转营业外收入
2023-07-09 22:41:35
小菲老师:回复学堂用户_ph845363同学,你好 有支出,就是做到管理费用的时候,就可以转营业外收入了
2023-07-09 23:02:22
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Justin 发表的提问:
政府会计制度中扣留装备款暂扣的质保金如何做财务会计和预算会计分录,支付时又如何做财务会计和预算会计分录,比如装备款100000,以银行存款支付95000,暂扣质保金5000
借:业务活动费用 10000 贷:银行95000 其他应付款—质保金,预算会计借:事业支出95000 贷:资金结存—货币资金 95000
133楼
2023-07-09 20:50:44
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Justin:回复姜老师 如果是95000,那第二年支付质保金的时候,行政支出5000,是不是用上年的费用挤占了当年的预算?
2023-07-09 21:36:25
Justin:回复姜老师 第二年支付质保金的时候是借行政支付5000;贷零余额5000
2023-07-09 21:51:57
Justin:回复姜老师 但第二年并没有质保金的预算呀
2023-07-09 22:12:42
姜老师:回复Justin这个保证金没有支付的部分结转到财政补助结转科目,所以不是挤占当年预算。
2023-07-09 22:32:36
姜老师:回复Justin支付时财务会计借:其他应付款 贷:零余额,预算会计借:行政支出 贷:资金结存
2023-07-09 22:55:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱撒娇的香水 发表的提问:
请问一下,收不回来的应收账款,不用再支付出去的应付账款、应付福利费如何处理呀?会计分录什么做呢?降资用纳税吗?如何编制会计分录呢?
收不回来的先计提坏账 借资产减值损失 贷坏账准备 无法支付 借其他应付款等 贷营业外收入
134楼
2023-07-09 21:03:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
付专家咨询费的会计分录如何做?
 你好; 借管理费用-专家咨询费  或者成本- 专家咨询费贷银行存款; 记得 开票给你 ;代扣代缴个税   
135楼
2023-07-09 21:24:26
全部回复
骑行的蜗牛:回复meizi老师 你好 我们这个都没有开票的 可以直接入账吗?
2023-07-09 21:39:00
meizi老师:回复骑行的蜗牛 你好; 可以入账; 只是     用银行回单来 走分录哈;  后面补充发票给你;    
2023-07-09 21:50:05

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