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支付电费如何做会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付邮电费和水电费的会计分录
借财务费用、管理费用 贷银行存款
76楼
2023-06-19 19:33:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Yuni 发表的提问:
企业微信支付宝收入会计分录如何做
你好,借;其他货币资金——**,支付宝,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
77楼
2023-06-19 20:03:33
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Yuni:回复邹老师 公司台头的**支付宝账户必须要提现到公司银行账户吗?
2023-06-19 20:26:21
邹老师:回复Yuni你好,没有规定必须提现到公司账户,也可以在支付宝或**放着的
2023-06-19 20:50:30
Yuni:回复邹老师 目前**收入是有一笔就转一笔到公司基本户,这个要怎么做分录。几分钱的收入税金不好提啊
2023-06-19 21:19:10
邹老师:回复Yuni你好,实现收入 借;其他货币资金——**,支付宝,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 转一笔到公司基本户,借;银行存款,贷;其他货币资金——**
2023-06-19 21:47:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 开心的耳机 发表的提问:
支付给别人的奖励款如何做会计分录
同学你好 是给员工的吗
78楼
2023-06-19 20:24:38
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开心的耳机:回复朴老师 不是,是给项目中人员的奖励
2023-06-19 20:38:17
朴老师:回复开心的耳机同学你好 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬-奖金
2023-06-19 21:04:13
开心的耳机:回复朴老师 不好意思老师,那这个不是给单位员工的,是直接银行支付给对方的,贷方也是晋应付职工薪酬里面吗?
2023-06-19 21:19:44
朴老师:回复开心的耳机同学你好 对的 要通过应付职工薪酬 然后做 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-06-19 21:47:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 咏—忘了 发表的提问:
请问收到股东给来的开办费(不用归还)应如何做会计分录?支出费用时,应如何做会计分录?
你好 借银行存款贷实收资本 借费用或者成本贷银行存款
79楼
2023-06-19 20:29:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2019过中级 发表的提问:
支付办公室半年租金 如何做会计分录
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
80楼
2023-06-20 19:12:26
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
老师,请问授权支付如何做会计分录呐?
你好,授权支付做会计分录 借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
81楼
2023-06-20 19:21:53
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我要学会计:回复紫藤老师 老师,里面涉及固定资产该如何做呢?
2023-06-20 19:40:29
紫藤老师:回复我要学会计借固定资产 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-06-20 19:59:58
莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 学堂用户_ph845363 发表的提问:
收到人才专项资金40万,怎么做分录?后期只支付了科研费,如何做会计分录?
同学,你好 1.收到 借:银行存款 贷:专项应付款 2.支付科研费 借:管理费用-科研费 贷:银行存款
82楼
2023-06-20 19:39:08
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学堂用户_ph845363:回复莫老师 专项应付款一直挂着吗?
2023-06-20 19:55:29
学堂用户_ph845363:回复莫老师 如果贷营业外收入,那还要交企业所得税吗?对吗?
2023-06-20 20:09:27
莫老师:回复学堂用户_ph845363企业所得税,是跟利润有关
2023-06-20 20:28:12
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
支付上月附加税费如何写会计分录
借: 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款
83楼
2023-06-20 20:06:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒米0618 发表的提问:
员工宿舍水电费从工资里扣缴,和实际支付员工宿舍水电费的时候会计分录如何填写
你好 支付 借其他应收款 贷银行
84楼
2023-06-20 20:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
公司筹建期支付样品费用,已付款,货到票未到,如何做会计分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款 等到发票到了计入费用核算
85楼
2023-06-21 19:35:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
展览行业小规模,主要业务成本比如支付设计费预算费时,如何做会计分录?
您好,借;劳务成本-设计服务费等科目,贷;现金或者银行存款。
86楼
2023-06-21 20:00:48
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张张 发表的提问:
我想请教您个问题,年初支付本年房租,未及时取得发票,如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用?1.支付房租时如何做会计分录;2.当月租金入费用如何做分录?3.取得发票时如何做分录?
支付的时候,借,预付账款~房租,贷,银行存款 每月摊销房租,借,管理费用,贷,预付账款~房租 收到发票放在摊销房租凭证后面就可以
87楼
2023-06-21 20:17:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
电费在1月份已产生了,直到2月13日才收到电费发票。新会计准则分录如何处理1、电费实际发生时的分录:2、收到电费发票时的分录:3、银行支付电费时的分录:
你第1、2步可以一起操作,借:管理费用 应交税费—应交增值税 —进项税 贷:应付账款 3、借:应付账款 贷:银行存款
88楼
2023-06-22 19:31:34
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
这个电费如何做分录?一个是预提 ,一个是实际支付的
借管理费用或其他科目 贷银行就可以了
89楼
2023-06-22 19:58:36
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小鱼儿:回复森林老师 本月要做成本,要做预提的话,应该怎么做?
2023-06-22 20:13:29
森林老师:回复小鱼儿你的意思,发票没有回来的时候,你做预提吗? 这个借主营业务成本,贷应付账款-暂估 回来发票红冲上面分录,再按发票重新做分录。
2023-06-22 20:41:49
小鱼儿:回复森林老师 我的不对吗? 金额还是有差额? 预提费用 2058.5 预提-电费 1821.68
2023-06-22 21:04:52
森林老师:回复小鱼儿你不管预提多少,来了发票,全红冲了,再做发票金额 ,这样就没有差额了
2023-06-22 21:16:13
小鱼儿:回复森林老师 那应该是怎么做? 还是没明白
2023-06-22 21:34:13
森林老师:回复小鱼儿你预提的时候借主营业务成本100  贷应付账款-暂估100 回来发票假如是98 红冲之前分录借主营业务成本-100  贷应付账款-暂估-100 重新按发票做分录借主营业务成本98 贷应付账款98
2023-06-22 22:01:23
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 苗条的冷风 发表的提问:
支付停车场的电费怎么做会计分录
具体是支付什么停车场电费
90楼
2023-06-22 20:11:48
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