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关于会计借贷相等的笑话
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 素心向阳? 发表的提问:
会计实务里边的借贷方我听不懂,有什么好办法吗?我想要理解的去记忆,我不知道什么情况下是借方什么时候是贷方,我就知道借+贷-。
这个理解的话,确实不太好理解,建议还是多背一下比较好。
121楼
2023-07-03 19:24:00
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素心向阳?:回复东老师 明白,谢谢老师
2023-07-03 19:42:30
东老师:回复素心向阳?不客气,帮忙给个五星好评。
2023-07-03 19:52:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
9出纳支付员工借款后,由于借款单据不符合规定等原因,可以不把借条交给会计做账。 这句话对吗?
你好 需要做账的 这个不对的
122楼
2023-07-03 19:32:48
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 茉莉花香 发表的提问:
请问正确分录,借贷不相等的原因
你好,贷方无形资产是100
123楼
2023-07-03 19:59:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 萌动屋檐下的秘密 发表的提问:
比如购进货物,做会计分录,借库存商品20,贷应付账款20,,,如果退货的话借库存商品-20贷应付账款-20,,退货做相同的会计分录,用负号表示可以对不对
您好,对的,使用负数冲回是正确的。
124楼
2023-07-04 19:17:06
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
丁字账最后借贷金额是相等的还是可以不等的?
丁字账借贷发生金额是相等的
125楼
2023-07-04 19:30:21
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娟:回复辜老师 我检查两遍了还是不等,怎么处理啊?
2023-07-04 19:46:28
辜老师:回复你是什么个不相等,你某个科目的当月借贷发生额不相等吗
2023-07-04 20:13:36
娟:回复辜老师 嗯,就是丁字账最后借方和贷方的数要相等吧
2023-07-04 20:26:15
娟:回复辜老师 现在是借方和贷方的数字不相等
2023-07-04 20:54:15
辜老师:回复是某个科目的丁字帐撒
2023-07-04 21:10:13
娟:回复辜老师 不是,是最后的汇总
2023-07-04 21:32:26
娟:回复辜老师 老师,这怎么查比较好查,我按凭证的分录一笔一笔查了,还是没找到问题
2023-07-04 21:52:05
辜老师:回复最好汇总的所有科目,肯定借贷发生额相等的,你是手动汇总的话,是不是某些科目的发生额没有统计到
2023-07-04 22:12:57
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 颖颖和奕奕 发表的提问:
老师,我问下,先预存了电话费2000多,没有发票。。。我应该借应付,贷银存,然后收到发票 借相关费用,贷应付,对吗
是的,你的理解很对
126楼
2023-07-04 19:56:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,本年利润是526600,计算所得税费用,税率是25% 这两个数字相乘之后,然后会计分录的借贷不相等了,这该怎么办
您好,您怎么做的分录借贷不相等了呢?麻烦您详细写出来,看看我能解答吗?谢谢。
127楼
2023-07-05 19:16:02
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阳光:回复王雁鸣老师 第五题的第10个,老师,你能给我说一哈这道题吗?
2023-07-05 19:36:50
王雁鸣老师:回复阳光您好,我计算出的利润是103400元,企业所得税是25850元。应该借:所得税,25850,贷:应交税费-应交企业所得税,25850。同时结转,借;本年利润,25850,贷:所得税,25850。不知道对不对?
2023-07-05 20:03:29
阳光:回复王雁鸣老师 我想问你你是怎么计算的,为什么我和你算的不一样
2023-07-05 20:27:16
阳光:回复王雁鸣老师 你计算的利润
2023-07-05 20:44:14
王雁鸣老师:回复阳光您好,我计算的利润=300000-8000+30000-11400-8000-198000-420-180-600=103400
2023-07-05 20:55:18
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 欣然麻麻 发表的提问:
不是借贷要相等吗,为什么是贷方50万,不是借方?
你好,期初贷方60 借:银行存款 20 贷:短期贷款 20 归还 借:短期借款 30 贷:银行存款 30 期末=期初贷方60+20-30=50 如果我解决了你的问题,麻烦给个五星好评。
128楼
2023-07-05 19:43:20
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欣然麻麻:回复月月老师 不懂,还是没有理清!借贷要相等,只有借方有了50万才相等啊
2023-07-05 20:03:52
欣然麻麻:回复月月老师 不是这样的吗?
2023-07-05 20:29:12
月月老师:回复欣然麻麻你好,借贷相等,借方资产增加贷方负债增加。负债增加50万是贷方增加。
2023-07-05 20:58:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
1.合作社收到农民用自己的林地入股的会计分录又怎么写呢?2.合作社购买种子(不考虑相关税费)的会计分录如下对吗?借:生产性生物资产贷 :银行存款 等
1、借:生物性资产贷:实收资本;2对的啊
129楼
2023-07-05 19:49:40
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霞:回复袁老师 老师,第1个问题为什么不是“借:无形资产”啊?
2023-07-05 20:24:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 王木木 发表的提问:
报表净利润和未分配利润本年借贷的差额不相等,原因会是什么
这个等式不一定相等,如果当年有利润分配,或以前年度损益调整,等式就不成立了
130楼
2023-07-05 19:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计长期借款相关
2012年4月1日,从建设银行取得为期两年的长期借款5000000,借款利率8%,借款收到后存入银行,该借款用于仓库基建需要。仓库2012年7月31日开工,12年12月31日完工。 问:每月月底的会计分录。
131楼
2023-07-06 18:26:32
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邹老师:回复爱笑的流沙借;财务费用,在建工程 贷;应付利息
2023-07-06 18:39:44
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
爱笑的女生不会差^_^: 像没收到发票 付了款了,比如我们买的白板,这笔是 借:应收票据 贷:库存现金 吗/
借:管理费用-办公费 贷:库存现金 没票,不影响做账,影响的是不能税前扣除
132楼
2023-07-06 18:52:33
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默然以言:回复文文老师 那收到票后该怎样处理呢?
2023-07-06 19:23:52
文文老师:回复默然以言可将发票附在该张凭证后面
2023-07-06 19:44:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 偶买噶 发表的提问:
科目余额表中本期发生额的借贷方合计,必须是相等的吗
是的啊
133楼
2023-07-06 19:14:06
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
根据《票据法》相关规定,银行承兑汇票需要经过合法背书转让的流程才能有效,对于非法买卖银行承兑汇票等其他的“转让”方式,法律都不会予以保护 借其他应收款贷应收票据,还钱借现金贷其他应收款
老师,为啥其他老师说要背书给对方啊,我还是不大明白
134楼
2023-07-06 19:36:57
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文文老师:回复你的问题点是什么?分录还是条款?
2023-07-06 20:01:28
,:回复文文老师 问题点是借的操作流程
2023-07-06 20:23:41
,:回复文文老师 比如借现金写欠条
2023-07-06 20:49:29
文文老师:回复借现金写收据,你已经将票据转让给对方了,你收款。
2023-07-06 21:05:26
,:回复文文老师 老板直接把承兑借给别人了,拿个欠条回来,这要怎么处理老板直接把承兑借给别人了,拿个欠条回来,这要怎么处理
2023-07-06 21:31:57
文文老师:回复你的分录没有问题,直接借给人家承兑票据,确实属于非法买卖票据。
2023-07-06 21:59:14
,:回复文文老师 那要怎么办,对方已经用来买货款了,也要不回来了
2023-07-06 22:17:31
文文老师:回复暂时先这样处理,如果下家能承兑,你这边也就这样处理了。
2023-07-06 22:30:09
,:回复文文老师 老板想到时归还的借款直接打到自己个人账户上,目前承兑上最后一家背书人是上一家,没有我公司任何信息,这样可以吗
2023-07-06 22:45:32
文文老师:回复按票据法不可以,但目前已经是这样,先等等看。
2023-07-06 22:55:42
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ Pinger 发表的提问:
在做预付账款的重分类,要单独记借方期末合计放到预付,单独记预付账款贷方期末数合计放到应付账款对吧,但是为什么分出来的借贷方合计数相加不等于没分类之前的借贷方合计呢?
应该是相等的。您最好在将调整分录在草稿上写一遍,借:预付账款,贷:应付账款
135楼
2023-07-06 19:54:00
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