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探矿权使用费的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑的嚓茶 发表的提问:
收取商标权使用费的会计分录
你好,借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
196楼
2023-08-08 18:03:20
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 只要你过得比我好 发表的提问:
公司购买了一块土地有土地使用权证,地面附着物有几间简易房屋,房屋没有产权,以后准备筹建仓库,购买时如何做账,期间发生的评估费、过户税费费等账务处理?
应该计入 无形资产-土地的价值
197楼
2023-08-08 18:27:47
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只要你过得比我好:回复老刘 购买的价款、办理的所有费用都计入无形资产吗?可否先计入在建工程以后筹建完成交付使用时转入固定资产?
2023-08-08 19:01:39
老刘:回复只要你过得比我好因为你主要买的是这块地。感觉你应该记到这个土地价值中比较好
2023-08-08 19:30:40
只要你过得比我好:回复老刘 如果现在计入无形资产,那以后公司筹建期间发生的费用和交付使用时该如何做账?
2023-08-08 19:50:38
老刘:回复只要你过得比我好那就进在建工程-仓库。而且我认为你以后的房屋价值少些,你缴纳的房产税就少些。
2023-08-08 20:20:03
只要你过得比我好:回复老刘 意思就是,我现在就把购买价款及期间发生的评估费、过户税费等都计入在建工程,以后筹建好正式交由公司使用再作为公司的一项固定资产。
2023-08-08 20:38:25
只要你过得比我好:回复老刘 还是把购买土地价款和购买时的评估费、测绘费及过户税费全部计入无形资产,以后建造的房屋计入固定资产?
2023-08-08 20:54:04
老刘:回复只要你过得比我好我的意思是计入无形资产。
2023-08-08 21:22:50
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 涓涓细流 发表的提问:
安全生产费的计提和使用,如果使用超过计提数,怎么处理,如果有结余,怎么处理
您好 当年实际使用的安全生产费用大于计提的安全生产费用补计提安全生产费用就好了
198楼
2023-08-08 18:41:46
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徐阿富老师:回复涓涓细流没花完的再冲减就行了
2023-08-08 19:07:49
涓涓细流:回复徐阿富老师 老师,计提是按照国家标准计提的,使用时能超过这个数吗
2023-08-08 19:27:19
涓涓细流:回复徐阿富老师 还是在发生时直接计入费用
2023-08-08 19:51:01
徐阿富老师:回复涓涓细流按照规定标准计提,超过的再补计提
2023-08-08 20:20:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 拉拉 发表的提问:
四川矿山工程服务企业,工程项目是黄金的探矿和采矿工程,企业所得税是否享受西部大开发鼓励产业优惠政策15%呢
你好,同学。 采矿是不属于的。
199楼
2023-08-08 19:06:04
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 合适的向日葵 发表的提问:
企业取得的土地使用权,免费允许其他企业使用,是否合规?税务上怎么处理合适?
您好,不合规的,税务上视同出租处理比较好。
200楼
2023-08-08 19:14:59
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林夕老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 学堂用户xjwcge 发表的提问:
采矿权第一年摊销了第二年未摊销我应如何处理
同学: 借:管理费用 贷:累计摊销
201楼
2023-08-09 17:56:19
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 内向的高山 发表的提问:
使用权资产办理中间计量后怎么账务处理,开的增值税专用发票进项税额怎么账务处理.
让渡资产使用权的使用费收入同时满足下列条件的,才能予以确认:   (一)相关的经济利益很可能流入企业;   (二)收入的金额能够可靠地计量。   如果合同或协议规定一次性收取使用费,且不提供后续服务的,应当视同销售该项资产一次性确认收入;提供后续服务的,应在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。   如果合同或协议规定分期收取使用费的,应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。
202楼
2023-08-09 18:14:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 体贴的天空 发表的提问:
软件著作权申请费的会计处理
你好 你如果计入费用化支出就不能转入无形资产了,只能计入研发费用了,结转到管理费用;如果已经申请下来的话计入无形资产成本
203楼
2023-08-09 18:27:54
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沈媛 发表的提问:
老师,销售采矿权,应向矿产所在地的税务机关申报增值税,怎么不对,资源使用权转让不是在自然资源所在地申报吗
你好,如果是个人转让自然资源使用权,是向自然资源所在地申报增值税。
204楼
2023-08-09 18:39:42
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沈媛:回复立红老师 好的 谢谢
2023-08-09 19:04:04
立红老师:回复沈媛不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-08-09 19:18:31
职称:
解题: 
引用 @ D⊙ 发表的提问:
探亲交通费列入哪个会计科目
列入管理费用里的福利费。
205楼
2023-08-09 18:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 郭军 发表的提问:
代理记账公司支付会计师证书使用费,怎样做账务处理?
你好,代理记账公司支付会计师证书使用费 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
206楼
2023-08-10 18:18:20
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郭军:回复邹老师 老师,需要发票入账吗
2023-08-10 18:29:51
邹老师:回复郭军你好,需要取得相应的发票入账 
2023-08-10 18:59:19
郭军:回复邹老师 有其他方法可以处理吗
2023-08-10 19:18:05
邹老师:回复郭军你好,没有其他方法的
2023-08-10 19:47:59
郭军:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-08-10 20:11:16
邹老师:回复郭军不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-08-10 20:23:54
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
企业土地使用权账务处理问题
一房地产企业以出让方式受让土地,价值1000万元,后因政府规划需要,被政府征用一部分土地,并给予补偿款100万元,企业在收到政府补偿款时记入营业外收入申报了企业所得税,请问企业该如何调整账务和税收?
207楼
2023-08-10 18:35:37
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李老师2:回复jossonli土地,价值1000万元 补偿款100万元 要确定这一部分土地的成本是多少,如果收入-成本大于0要缴企业所得税,小于0要调减应纳税所得额
2023-08-10 18:59:54
李老师2:回复jossonli1、房地产企业将取得的土地再还给政府,也属于处置土地使用权的一种形式,会计处理时,按处置“无形资产-土地使用权”进行账务处理。借:银行存款100累计摊销(征用部分)贷:无形资产(征用部分)营业外收入2、如果是因城市实施规划、国家建设等政府规划需要,被政府征用的土地,不征收营业税,免征土地增值税。《关于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者行为营业税问题的通知》(国税函〔2008〕277号)规定:纳税人将土地使用权归还给土地所有者时,只要出具县级(含)以上地方人民政府收回土地使用权的正式文件,无论支付征地补偿费的资金来源是否为政府财政资金,该行为均属于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者的行为,按照《国家税务总局关于印发〈营业税税目注释(试行稿)〉的通知》(国税发[1993]149号)规定,不征收营业税。《土地增值税暂行条例》第八条规定,有下列情形之一的,免征土地增值税:(二)因国家建设需要依法征用、收回的房地产。3、政府收回土地并给与补偿,不是印花税中列举的“土地使用权出让合同、土地使用权转让合同”,不需要计贴印花税。4、补偿收入减除征用土地的净值后,按规定计入应纳税所得额计征企业所得税。
2023-08-10 19:14:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 爱听歌的铃铛 发表的提问:
矿山建设生产线发生的费用怎么进行账务处理?谢谢
您好,一般情况下,矿山建设生产线发生的费用,借:在建工程,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣的发票,否则,无此分录),贷;现金或者银行存款等科目。
208楼
2023-08-10 18:43:08
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 俊秀的水壶 发表的提问:
建造过程中所占土地使用权的摊销怎么处理,建造完成后这块占用的土地使用权摊销又该计入哪里
是自用的房产吗?建造期间进入在建工程 建造完成后管理费用等(看谁用)
209楼
2023-08-10 18:50:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ xixi 发表的提问:
请问老师,预提费用会计处理?
你好 借费用或者成本 贷其他应付款或者应付账款或者银行存款
210楼
2023-08-16 17:28:09
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xixi:回复meizi老师 借:管理费用/销售费用~预提费用 贷:其他应付款~预提费用,实际发生的时候红冲,再蓝字吗?
2023-08-16 17:46:03
meizi老师:回复xixi你好 是的 到时如果收到发票有差异 就红冲在蓝字
2023-08-16 18:07:23
xixi:回复meizi老师 好的 谢谢老师
2023-08-16 18:28:47
meizi老师:回复xixi不客气 帮到你就好
2023-08-16 18:54:44

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