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土增税会计核算会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 大金 发表的提问:
在固定资产核算的土地转让时应交的土地增值税的会计分录
你好,借:固定资产清理 贷:应交税费-应交土地增值税
1楼
2022-12-21 10:46:47
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大金:回复小云老师 在固定资产核算的土地转让,我理解为 类似于相当于出售固定资产,用资产处置损益科目?固定资产清理科目一般用于……报废和毁损?
2022-12-21 11:13:46
小云老师:回复大金同学,资产处置损益那是由固定资产清理的余额转过去的,无论你什么方式处置都要用固定资产清理
2022-12-21 11:42:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Hong Cai 发表的提问:
预缴土地增值税会计分录?补缴土地增值税会计分录?
您好,分录都是,借:应交税费-应交土地增值税,贷;现金或者银行存款。
2楼
2022-12-21 11:45:00
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ HG 发表的提问:
编制增值税进项税核算的会计分录。
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
3楼
2022-12-21 12:52:24
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HG:回复赵海龙老师
2022-12-21 13:10:09
赵海龙老师:回复HG借:应交税费-应交增值税-进项税额30 贷:应付账款 30 借:原材料10 应交税费-应交增值税-进项税额0.9 贷:应付账款 10.9 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额2.2 贷:应付账款
2022-12-21 13:28:09
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 雪儿 发表的提问:
遇到税会不一致的先行开票业务,增值税的会计核算分录是?所得税和会计核算的分录是怎么处理的?
你好。什么叫先行开票业务?没理解。
4楼
2022-12-21 14:15:42
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雪儿:回复徐阿富老师 就是税会核算不一致的,先开发票业务后期展开
2022-12-21 14:49:05
徐阿富老师:回复雪儿你好,这个你只能把开发票当做业务完成这样来处理的,不然不允许的,虚开嫌疑。
2022-12-21 15:15:05
学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 和鸾 发表的提问:
老师您好!为什么味都餐饮营改增的业务处理第十八笔在核算收入时没有把单据上的折扣金额68元体现到会计分录中呢?请老师解答,谢谢!
您好!这个折扣额是商业折扣,在本笔业务中暂时不需要体现,待开票时直接冲抵原来的售价,按折扣以后的金额开票就行了。
5楼
2022-12-21 15:43:13
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和鸾:回复学堂答疑王老师 它也没有明确表示是商业折扣啊?一般来说在题目中,是商业折扣还是现金折扣不是会明确给出吗?
2022-12-21 16:24:19
学堂答疑王老师:回复和鸾@夜未央:您好!这一块我们会在题干中做进一步的说明的
2022-12-21 16:52:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 流云 发表的提问:
益法核算的长投转为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的会计分录。
借:其他权益工具投资 贷:长期股权投资-成本 长期股权投资-其他权益变动 长期股权 投资-其他综合收益 长期股权投资-损益 调整 借:其他综合收益 资本公积 贷:投资收益
6楼
2022-12-21 16:45:50
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流云:回复陈诗晗老师 其他权益工具投资的公允价值和剩余的长期股权投资账面价之差,怎么处理呢?是计入投资收益?还是留存收益?
2022-12-21 17:07:48
陈诗晗老师:回复流云计入投资收益,同学。
2022-12-21 17:30:52
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计 印花税、土地增值税通过什么科目核算?
印花税先前是一直计入管理费用 房地产开发企业开发产品销售计入营业税金及附加,借:营业税金及附加 贷:应交税费—应交土地增值税
7楼
2022-12-21 18:00:53
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Me,珂。 发表的提问:
混凝土企业生产混凝土自用的话成本怎么核算,会计分录怎么写
您好,按照成本价领用。借成本费用贷库存商品。
8楼
2022-12-21 18:51:24
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Me,珂。:回复玲老师 可以用销售价进成本吗
2022-12-21 19:06:08
玲老师:回复Me,珂。不能因为这个不是同销售。
2022-12-21 19:19:16
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
土地抵扣增值税的会计分录?
您好,如何抵扣增值税?
9楼
2022-12-21 20:10:31
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 有魅力的金毛 发表的提问:
请问有公路建设的会计分录会计核算实务及税务策划方案吗?
同学你好 1、交保证金 借:其他应收款--保证金 贷:现金 2、材料 沙石 水泥等在工程施工材料类核算对吗 是的,计入工程施工--材料费科目. 3、工程施工-间接费用 设管理人员工资 招待费 办公费 差旅费 资料费 保险费 (1)施工间接费用:核算项目部的管理人员工资、奖金、职工福利费、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、取暖费、办公费、差旅费、财产保险费、工程保修费、排污费等费用,应首先计入施工间接费用科目 借:施工间接费用 贷:银行存款、累计折旧、应付工资等 (2)月末,施工间接费用应转入施工成本中的间接费科目,如果是多个项目,应按照一定比例进行分配. 借:工程施工施工间接费 贷:施工间接费用 (3)企业管理部门发生的费用,计入管理费用科目. 4、工程完工 借:主营业务成本(或工程结算成本) 贷:工程施工
10楼
2022-12-21 21:40:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ luciaying 发表的提问:
缴纳土地增值税的会计分录
你好,借;应交税费——土地增值税,贷;银行存款
11楼
2022-12-21 22:45:48
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luciaying:回复邹老师 计提时怎么做分录
2022-12-21 23:13:06
邹老师:回复luciaying你好,计提的 时候 借;税金及附加,贷;应交税费——土地增值税
2022-12-21 23:27:46
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 西贝荷 发表的提问:
视同销售的会计分录,税金怎么核算
你好,同学,税金是按照市场价格交纳的,应交税费应交增值税销项税。
12楼
2022-12-21 23:37:00
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西贝荷:回复何江何老师 会计分录怎么记录
2022-12-21 23:54:52
何江何老师:回复西贝荷借销售费用 贷库存商品 贷应交税费应交增值税销项税
2022-12-22 00:06:21
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 彩色的热狗 发表的提问:
省从中央政府财政借入主权外债资金 50 000 000 元,外方直接将贷款资金支付给款单位,其中,本级政府承担还款责任,贷款资金由本级财政同级部门使用的额度为000 000元:本级政府承担还款责任,贷款资金由下级财政H市同级部门使用的额30 000 000元。请结合上述资料以不同层级政府为核算对象,编制会计分录。(1)以中央政府财政为核算对象,编制会计分录(3分)。(2)以L省为核算对象编制会计分录(3分)。 (3)如果以H市为核算对象,编制会计分录(3分)。
同学您好, 1、中央财政,收到外债资金时, 借:其他财政存款  50000000   贷:其他应付款  50000000 支付给用款单位时, 借:其他应付款  50000000   贷:其他财政存款  50000000 2、省财政, 借:其他财政存款  50000000   贷:债务收入  50000000 借:待偿债净资产—借入款项  50000000   贷:借入款项—应付本金  50000000 转拨给H市时, 借:债务转贷支出   30000000   贷:其他财政存款  30000000 借:应收**外债转贷款—应收本金—H市  30000000   贷:资产基金—应收**外债转贷款  30000000 3、H市, 借:其他财政存款  30000000   贷:债务转贷收入  30000000 借:待偿债净资产—应付**外债转贷款  30000000   贷:应付**外债转贷款—应付本金  30000000
13楼
2022-12-22 00:44:37
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小奇老师:回复彩色的热狗由于一些敏感词汇,上述信息有些地方是“**”,“**”的意思请看下图
2022-12-22 01:36:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 聪明的路人 发表的提问:
公司员工的生育津贴应该怎么做会计分录?需要通过费用来核算吗
不用的 你们全额返给职工的是吗 借银存贷其他应付款 支付做相反分录
14楼
2022-12-22 01:45:20
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聪明的路人:回复郭老师 按月给的话用通过费用吗,如果通过费用核算了,是不是就错了
2022-12-22 01:57:28
郭老师:回复聪明的路人你单位支付? 社保局给你之后还给职工的吗
2022-12-22 02:09:41
聪明的路人:回复郭老师 对的,就是社保局给公司了,然后公司发放,该怎么做正确分录
2022-12-22 02:28:38
郭老师:回复聪明的路人一样做的 还是我写的那个
2022-12-22 02:57:11
聪明的路人:回复郭老师 但我看的有些企业做的分录是借:销售费用-100;其他应付款200贷:银行存款100
2022-12-22 03:15:33
聪明的路人:回复郭老师 不知道这啥意思
2022-12-22 03:26:31
郭老师:回复聪明的路人之前做了费用 红冲
2022-12-22 03:38:43
聪明的路人:回复郭老师 哦哦哦,理解了,谢谢您
2022-12-22 03:49:59
郭老师:回复聪明的路人不用客气的 早点休息
2022-12-22 04:06:10
聪明的路人:回复郭老师 好的,晚安郭老师
2022-12-22 04:29:16
郭老师:回复聪明的路人好的,晚安的
2022-12-22 04:50:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:我公司工资本月发上月的,要按部门核算,工资的会计分录应该怎样做呢?
工资分录参考这个
15楼
2022-12-22 02:39:25
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