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管理会计之——内部控制
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 杏儿 发表的提问:
费用预算怎样能控制在合理范围之内,可以根据什么来作为依据呢
你好,可以参考以下方面1,本公司往年的各项费用支出占收入的比;2,同类型的行业各费用支出所占比重
286楼
2023-10-10 16:31:11
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 哭泣的白猫 发表的提问:
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
你好,这个是违反独立性啊。ABC会计师事务所只能选择出具其中一种报告
287楼
2023-10-10 16:41:41
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ yy~learn 发表的提问:
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
企业对于缴纳税款的内部控制的流程是 1 保存好发票,检查发票是否合理合法 2 按时计算应纳税额,做好统计 3 按时填表纳税,不得延迟
288楼
2023-10-10 16:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 文静的裙子 发表的提问:
长江公司对违反本企业管理规定的职工王某罚款100元,会计部门收到王某交来现金,会计部门根据有关管理部门的罚款通知单,编制会计分录
你好 借:库存现金,贷:营业外收入 
289楼
2023-10-11 16:34:39
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薛薛老师
职称:税务师,中级会计师
4.89
解题: 0.36w
引用 @ 真诚的大船 发表的提问:
法然会计师東计 ABC 公司20x1 年度财务报表,对ABC公司的相关的内部控制过行了解、测试与评价,相关底稿部分内容摘录如下: ①在「解存货验收控制后,认为 ABC 公司存货验收控制设计合理且得到执行,注龙 会计师打算信赖其有效性,并计划对相关的控制进行测试: ②针对信用审批控制选择20×1年1月1日至11 月30日作为控制测试样本总体的所 属期间。 ②4BC 公司营业收人的发生认定存在特别风险,相关控制在 20x0年度审计中经测试运行有效。因这些控制本年未发生变化,注册会计师拟继续子以信赖,并依赖了 上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (④ABC 公司与原材料采购批准相关的控制每日运行数次,注册会计师确定样本规模为23个。专虑到该控制自 20x1 年7月1日起发生重大变化,注册会计师从
尊敬的学员您好!题目不完整
290楼
2023-10-11 16:43:21
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 矮小的小笼包 发表的提问:
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。薄弱的控制环境带来的风险可能对财务报表产生广泛影响,难以限于某类交易、账户余额和披露,注册会计师应当采取总体应对措施。
291楼
2023-10-11 16:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
同学你好 这个是对的哦
292楼
2023-10-12 15:44:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 哆啦啦 发表的提问:
有没有建筑工程公司内部制定的增值税发票管理制度呢
您好 学堂暂时没有建筑工程公司内部制定的增值税发票管理制度
293楼
2023-10-12 15:58:10
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 魏芹 发表的提问:
老师,请问工程设计类的公司,成本、管理费用、销售费用各占收入的比例控制在什么范围内才合理?
真实就好了,分配出可控成本与不可控成本,可控成本作为日常重点。
294楼
2023-10-12 16:21:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 自觉的大山 发表的提问:
为什么说会计帐户可以系统的反映和控制经济内容的增减变化及结余情况?反映很好理解,实际发生业务通过账户反映出来,但是控制这里怎么说?是管理者通过账户的信息然后参与决策从而达到控制的作用吗?
你好,同学。 财务工作本是一个经济管理工作,也存在 控制的因素在里面。
295楼
2023-10-12 16:41:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ LSCAi 发表的提问:
企业 和事业的单位内部控制各是什么
您好,企业内控是,在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上,着力促进企业实现发展战略。
296楼
2023-10-12 16:53:59
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王雁鸣老师:回复LSCAi您好,事业的内控是,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。
2023-10-12 17:42:00
LSCAi:回复王雁鸣老师 不是 就是那几个不相容制度
2023-10-12 17:57:52
王雁鸣老师:回复LSCAi您好,在单位内部应加以分离的主要不相容职务有: ①授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离,如有权决定或审批材料采购的人员不能同时兼任采购员职务。 ②执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离,如填写销货发票的人员不能兼任审核人员。 ③执行某项经济业务和记录该项业务的职务要分离,如销货人员不能同时兼任会计记账工作。 ④保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离,如会计部门的出纳员与记账员要分离,不能兼任。 ⑤保管某些财产物资和核对实存数与账存数的职务要分离。 ⑥记录明细账和记录总账的职务要分离。 ⑦登记日记账和登记总账的职务要分离。 是这些吗?
2023-10-12 18:15:53
LSCAi:回复王雁鸣老师
2023-10-12 18:29:32
LSCAi:回复王雁鸣老师 这里是企业的还是事业单位的
2023-10-12 18:40:28
王雁鸣老师:回复LSCAi您好,这个没有区分是企业的,还是事业的,应该是都适用的。
2023-10-12 19:07:15

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