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为什么加强内部会计控制
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
你好,举一个例子吧,比如全单位都要买复印纸,但是现在是财务部才可以统一购买,这个就是归口管理
136楼
2023-07-09 21:37:58
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
不用了,删除了,。
137楼
2023-07-09 21:48:07
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坚持:回复陈艺老师 我做的真题模拟,为什么还有
2023-07-09 22:24:08
陈艺老师:回复坚持你做的真题做修订版的
2023-07-09 22:40:12
坚持:回复陈艺老师 修订版的?哪有
2023-07-09 23:07:27
陈艺老师:回复坚持修订版,你去百度找找
2023-07-09 23:32:51
坚持:回复陈艺老师 会计学堂有没有
2023-07-09 23:53:07
陈艺老师:回复坚持去百度找找吧,您好
2023-07-10 00:17:53
雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ dping 发表的提问:
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
财务制度应该有规定某项费用花多少钱,超的就应该让领导签字说明理由。
138楼
2023-07-09 21:57:00
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
139楼
2023-07-10 18:41:52
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2023-07-10 19:04:54
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2023-07-10 19:19:55
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2023-07-10 19:49:37
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2023-07-10 20:16:10
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ k1 发表的提问:
我们项目与公司本级存款都走内部往来科目,法院强制从我们公司划走了钱,公司对着我们记得内部往来。那我们项目记账贷方为内部往来的话借方记什么?
同学,由内部往来转营业外支出 里同学
140楼
2023-07-10 19:11:48
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k1:回复何江何老师 不是 我们公司那边记得借方内部往来 那我们贷方记内部往来 借方记啥呢
2023-07-10 19:36:52
何江何老师:回复k1银行存款,同学,钱没了。
2023-07-10 19:48:55
k1:回复何江何老师 我们公司给项目代缴的 公司走的借内部往来 贷银行存款
2023-07-10 20:08:52
k1:回复何江何老师 我们项目贷内部往来 借方走啥科目呢
2023-07-10 20:20:29
何江何老师:回复k1借:营业外支出 贷:内部 往来
2023-07-10 20:34:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 心灵美的高山 发表的提问:
我们项目与公司本级存款都走内部往来科目,法院强制从我们公司划走了钱,公司对着我们记得内部往来。那我们项目记账贷方为内部往来的话借方记什么?
你之前挂账记的那个科目?这个钱划给你的供货商吗
141楼
2023-07-10 19:41:06
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 淡定的篮球 发表的提问:
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
主导性控制不属于按照其控制层次分类
142楼
2023-07-10 19:50:59
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 黄庆安 发表的提问:
内审会计主要工作是什么?预算执行和分析控制要点在哪?
主要对内部风险进行监督 对财务真实性可靠性进行审计 保证会计信息资料 预算分析主要是对企业收入和成本费用的趋势进行分析 和竞争对手比 和同期 以前期间比较
143楼
2023-07-11 19:06:31
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黄庆安:回复梵一老师 有课程学习吗?
2023-07-11 19:28:50
梵一老师:回复黄庆安你在官网收收
2023-07-11 19:53:20
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 我非良人 发表的提问:
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
相当于家的防盗门 你可以评价防盗门的防盗效果如何,但不能因为评价该防盗门就能得出家里是否被盗以及被盗金额
144楼
2023-07-11 19:22:02
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我非良人:回复舟舟老师 一般企业内控不都有内审机构吗,内审不能审出来吗
2023-07-11 19:50:33
舟舟老师:回复我非良人内控和内审不是一个流程吧,内审也是审计内部控制的,和CPA审计有重合的地方,内控相当于制度规则
2023-07-11 20:13:30
我非良人:回复舟舟老师
2023-07-11 20:34:01
我非良人:回复舟舟老师 OK,谢谢老师,我懂了
2023-07-11 20:55:06
舟舟老师:回复我非良人祝您学习愉快,若满意请好评,谢谢
2023-07-11 21:22:44
Leo老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户u39jh2 发表的提问:
一个良好的其他货币资金的内部控制应达到什么
你好,与货币资金内控一个道理:
145楼
2023-07-11 19:47:59
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Leo老师:回复学堂用户u39jh2(1)货币资金收支与记账的岗位分离; (2)货币资金收支要有合理、合法的凭据; (3)全部收支及时准确入账; (4)控制现金坐支; (5)按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相比; (6)加强对货币资金收支业务的内部审计。
2023-07-11 20:25:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 称心的发夹 发表的提问:
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
您好,,麻烦您截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
146楼
2023-07-12 19:07:34
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 粒粒 发表的提问:
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
那一般就是指你审计的这一年
147楼
2023-07-12 19:26:26
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粒粒:回复Lyle 意思拟信赖内控期间是1月1日—12月31日,那控制测试期间也尽量在1月1日—12月31日内,而不是10月31日—次年的3月1日?
2023-07-12 19:50:15
Lyle:回复粒粒是的 你要信赖这段时间的 当然要测试这段时间的
2023-07-12 20:16:58
粒粒:回复Lyle 不是都做了财务报表审计了,为啥还冒出来个内部控制审计,内部控制审计主要是干啥的啊
2023-07-12 20:42:54
Lyle:回复粒粒你有没有看过上市条件 我们要求财务报表审计和内部控制审计都是无保留意见
2023-07-12 21:02:56
粒粒:回复Lyle 那内部控制审计主要是干点啥的丫
2023-07-12 21:21:33
Lyle:回复粒粒就是看你内部控制做的怎么样啊 比如大额开支要好几个人签字,你做到了没有
2023-07-12 21:37:02
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 五月 发表的提问:
老师,你好,自然人业务,自然人效验,监控不通过,强制监控为什么呢?我想注册后开增值税普通发票
自然人税收管理系统扣缴客户端人员信息报送验证时,身份验证状态“验证不通过”的,扣缴单位财务人员应核实该人员身份信息,并根据以下不同情况进行操作:存在居民身份验证不通过的人员信息,确认原因为采集本单位人员信息时姓名或身份证件号码录入错误的。 1.在扣缴客户端,点击【人员信息采集】,选择身份验证状态为验证不通过的人员,双击进入【人员信息修改】; 2.在【人员信息修改】页面,修改姓名或身份证件号码;目前仅允许对其中一项修改,不得同时修改; 3.必须确保修改后的身份验证状态为“验证通过”,若修改后的信息仍验证不通过,则会保存失败,必须重新确认和修改; 4.若验证不通过人员已经离职,按上述步骤修改人员信息后,需确保人员状态为“非正常”。
148楼
2023-07-12 19:49:33
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五月:回复易 老师 老师,是自然人业务,不是自然人电子税务局
2023-07-12 20:19:40
易 老师:回复五月自然人效验,监控不通过https://bbs.chinaacc.com/forum-2-7/topic-7351423.html
2023-07-12 20:33:06
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 我们。 发表的提问:
记账公司和公司内部会计,哪个稳定性强就业率高。?
公司会计比较高                                          
149楼
2023-07-12 19:56:58
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我们。:回复袁老师 没有内账经验的,如何去提高自己的录取率
2023-07-12 20:29:17
袁老师:回复我们。加强学习,自己理清思路                      
2023-07-12 20:43:19
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 坚守 发表的提问:
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
你好,举个例子吧,很多公司是没有内部审计的,一般单位的监督主体就是会计,会计核算数据起到主要监督的作用,
150楼
2023-07-16 21:00:12
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