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为什么加强内部会计控制
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
31楼
2023-05-09 20:48:43
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棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2023-05-09 21:22:32
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2023-05-09 21:49:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
控制测试偏差率越低,控制测试范围越大。控制执行的频率越大测试范围越大,对控制的拟信赖程度越高测试范围越大,控制测试时对审计证据的相关性与可靠性要求越高测试范围越大
32楼
2023-05-09 21:15:27
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 踏实的发夹 发表的提问:
请问“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”是强调事项段吗?
2.非财务报告内部控制重大缺陷(非一般缺陷)   注册会计师认为非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷的,应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通,提醒企业加以改进;同时应当在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段,对重大缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度进行披露,提示内部控制审计报告使用者注意相关风险。但无需对其发表审计意见。
33楼
2023-05-09 21:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
你好,做到仓库,会计对同一购买,领用情况双方登记,分别核实
34楼
2023-05-10 20:16:38
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
35楼
2023-05-10 20:43:12
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 内向的香烟 发表的提问:
小企业会计准则和企业所得税法差异在制定层面,企业内部,加强员工方面有哪些建议
你好,你是说税会差异吗
36楼
2023-05-10 21:12:16
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小惑老师:回复内向的香烟还是说员工在所得税中注意什么
2023-05-10 21:27:11
内向的香烟:回复小惑老师 就是小企业会计准则和企业所得税法在制定时候有什么建议可以使得税会差异更小,还有企业内部在税会(小企业会计准则方面的建议,员工能力的建议
2023-05-10 21:48:15
小惑老师:回复内向的香烟这个不存在税会差异小的,因为两个的口径是不一样的。为什么要缩小税会差异呢
2023-05-10 22:08:18
内向的香烟:回复小惑老师 这么说吧,就是给小企业会计准则和企业所得税法的制定给点建议
2023-05-10 22:37:56
内向的香烟:回复小惑老师 然后给小企业内部的税会工作提建议,给小企业员工提建议,就这三个方面
2023-05-10 22:50:34
小惑老师:回复内向的香烟就是给小企业会计准则和企业所得税法的制定给点建议 没太明白您要表达意思?给这两个法制定的建议? 对于员工,严格按照会计法和税法,取得相关业务发票,合理取得发票,不买卖发票。按照公司的财务制度及流程做处理
2023-05-10 23:14:08
内向的香烟:回复小惑老师 小企业会计准则和企业所得税法的差异您知道吧
2023-05-10 23:30:42
内向的香烟:回复小惑老师 就这两法的差异提出建议,在制定层面,企业内部层面,加强员工能力层面
2023-05-10 23:55:06
小惑老师:回复内向的香烟这个真不太清楚,怎么在内部层面制定,税会差异是根据业务引起的,跟你说的我觉得没什么关系
2023-05-11 00:23:50
内向的香烟:回复小惑老师 比如,小企业内部建立观察组,观察小企业会计准则和企业所得税法实行过程中出现的问题记录并加以改正
2023-05-11 00:53:29
小惑老师:回复内向的香烟这个是要跟企业业务结合的,单纯说这些没发说
2023-05-11 01:13:24
内向的香烟:回复小惑老师 行吧行吧
2023-05-11 01:29:52
小惑老师:回复内向的香烟好的,祝您学习愉快!
2023-05-11 01:45:10
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣慰的航空 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
您好,稍等一下,看看题目。
37楼
2023-05-10 21:18:55
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五条悟老师:回复欣慰的航空缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
2023-05-10 21:43:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱听歌的海燕 发表的提问:
什么是企业内部控制?
你好;   如果是针对企业财务方面的内部控制; 比如是成本费用  ; 这些内部控制; 预算和 实际费用成本 控制; 减少支出 ;  最大利润化
38楼
2023-05-10 21:44:59
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球球老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ Sunny鸿运满堂 发表的提问:
0.下列有关相关者利益最大化目标的具体内容中,不正确的是( )A.强调尽可能降低风险B.强调股东的首要地位C.加强对企业代理人的监督和控制D.保持与政府部门的良好关系 为什么选A,不是选C
首先题目是选择不正确的,C属于内部利益相关者
39楼
2023-05-22 20:11:40
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
那你这个内部控制的缺陷已经得到整改,这个不属于那个报表的具体数据,这个是属于在那个其他四项段里面说明一下就可以。
40楼
2023-05-22 20:38:44
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
注册会计师有《注册会计师法》进行规范,这个内部控制规范体系是对企业进行的内部控制管理规范
41楼
2023-05-22 20:49:54
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
内部控制与控制测试的目标分别是什么
内控目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
42楼
2023-05-22 21:04:15
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易 老师:回复南境星辰控制测试目标:1.了解内部控制[内容、程序、必要性] 了解内部控制,包括以下两个内容: 1评价控制设计的合理性:一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报 2确定控制是否得以执行:该项控制是否实际存在且被审计单位正在使用。 注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据
2023-05-22 21:22:59
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 城白白 发表的提问:
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
银行坏账跟不良贷款是经营利润好坏的重要因素,需要有很好的内部控制的
43楼
2023-05-22 21:20:59
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城白白:回复龙枫老师 老师,你可以从内部控制的角度帮我具体分析一下吗?
2023-05-22 22:09:22
龙枫老师:回复城白白一般是有审批还有授权 财产管理 出具报告审查等方面的,比如说如果企业在发放贷款的时候可能会没有严格的审核就进行发放,可能大额资金收不回,然后银行可能亏损甚至倒闭的
2023-05-22 22:35:10
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问:
内部控制是什么系统?
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形.成的机制..
44楼
2023-05-23 20:00:13
全部回复
小月:回复李子老师 购的办公室桶装水算福利费吗?要交个税吗?
2023-05-23 20:13:43
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
注册会计师在做控制测试时,才需要确定其是否得到一贯执行。 谢谢!
45楼
2023-05-23 20:24:20
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