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企业内部会计控制的资料
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
151楼
2023-07-17 19:35:58
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2023-07-17 20:03:52
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2023-07-17 20:30:16
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2023-07-17 20:42:43
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2023-07-17 21:04:55
郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
152楼
2023-07-18 18:08:49
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郑裕期:回复Luuuuu^因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
2023-07-18 18:30:58
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
http://www.docin.com/p-77179700.html 看看这里对你有帮助
153楼
2023-07-18 18:32:12
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
制造塑料袋生产加工的企业做内账会计应该怎样建立新账
根据企业的业务流程,人员,选择科目,建立账套
154楼
2023-07-18 18:56:27
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 学堂用户ggk8yk 发表的提问:
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
你好同学,选择c项嗯
155楼
2023-07-18 19:08:15
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 周瑜黄7410 发表的提问:
新建账套时,企业资料中的企业会计制度怎么选?
你好,看企业的类型,一般是选择企业会计制度。
156楼
2023-07-18 19:35:59
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周瑜黄7410:回复紫藤老师 企业是做商贸的,一般纳税人
2023-07-18 20:06:05
紫藤老师:回复周瑜黄7410那你可以选择商品零售企业的会计制度
2023-07-18 20:32:30
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 刻苦的酸奶 发表的提问:
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
你好,内部审计是内部审计部门的职责。
157楼
2023-07-19 19:14:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 鲤鱼大米 发表的提问:
老师好依据小企业内部控制规范,财务软件的付款单与收款单是出纳生成还是往来会计生成,核销已确定是往来会计核销了,谢谢
填写了付款单,收款单以后,凭证需要另外生成,不是自动生成凭证的。
158楼
2023-07-19 19:30:54
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 落后的咖啡 发表的提问:
同一控制下的企业之间资产划转,双方会计分录如何出?
你好同学,首先可以去税务局申请免税的手续,就可以不交税直接转掉了,转营业外收入支出里,否则按销售处理
159楼
2023-07-19 19:38:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 你猜对了 发表的提问:
有企业内部有关责任认定和核销资料 和企业内部有关部门出具的鉴定材料的模板吗? 固定资产减值损失备案
你好,没有模板的,可以自己制作一个,然后找领导签字确认。
160楼
2023-07-20 18:42:34
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 温暖的火 发表的提问:
老师金税三期下,小规模企业企业所得税控制在收入的多少内不会被查账
你好,一般在2%左右就是没事的啊
161楼
2023-07-20 18:49:44
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
162楼
2023-07-20 19:00:54
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ SUPERNOVA 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
163楼
2023-07-20 19:13:37
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
164楼
2023-07-20 19:29:58
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
165楼
2023-07-30 21:00:02
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职称:注册会计师,税务师

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