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我国应该有几个会计要素
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @  发表的提问:
我们单位是水利水电建设单位,这个国税的会计准则我应该选择哪个
你好,选小企业会计准则或企业会计准则都可以
61楼
2023-06-05 20:50:07
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:回复吴月柳 老师财务报表 报送小类 呢 选哪个
2023-06-05 21:18:05
吴月柳:回复选择栏都有哪些?
2023-06-05 21:36:56
:回复吴月柳 老师这些选择栏
2023-06-05 21:47:44
吴月柳:回复选择符合你们公司性质的行业就可以了
2023-06-05 22:06:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我国先行个人所得税制度的基本要素
纳税人,征税对象,税率
62楼
2023-06-05 20:56:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 紧张的奇迹 发表的提问:
明天有个私立医院会计的面试,可我从没接触过这个行业!私立医院的账务处理是参照企业的还是公立医院的?会计要素是六要素还是五要素?有没有跟工业企业不一样的地方?
私立医院一般参照企业来进行账务处理 会计六要素包括:资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润 和工业企业的区别在于工业企业有生产成本的结转
63楼
2023-06-06 19:59:16
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 螺丝钉 发表的提问:
政府会计中没有哪个会计要素基本属性
你好同学,政府财务会计要素包括资产、负债、净资产、收入和费用。没有利润 ,资产的计量属性主要包括历史成本、重置成本、现值、公允价值和名义金额。没有可变现净值
64楼
2023-06-06 20:22:30
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
就是一个企业该有几个会计
你好,这个不一定的呢,主要看企业的规模了呢
65楼
2023-06-06 20:35:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
请问前面几个月国税都有开增值税发票,但是地税都是零申报,那我现在应该怎么补上地税该缴的税?

你好,去地税填表申报补交税款        

66楼
2023-06-06 20:56:59
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丫丫:回复邹老师 如果开了普通的增值税发票也需要去地税补么
2023-06-06 21:22:48
邹老师:回复丫丫

你好,关键看是否需要缴纳增值税,你地税是否申报正确

2023-06-06 21:42:30
丫丫:回复邹老师 那就是说国税有缴增值税费的话,地税就要补缴 没有产生增值税的话 就不用 是么
2023-06-06 22:02:16
邹老师:回复丫丫

可以这么理解

如果是以收入为依据的地方税种,按收入补税

2023-06-06 22:22:13
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 天上人间 发表的提问:
根据国企业会计准则的规定,企业在对会计要素进行计量时,一般应当采用历史成本,采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的,应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。这对吗?
您好,这个说法是正确的。
67楼
2023-06-07 19:55:54
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天上人间:回复笑笑老师 会计要素是对会计对象进行的分类,为会计核算提供了类别指标。这个说法对吗?
2023-06-07 20:11:56
笑笑老师:回复天上人间您好,这个说法是正确的
2023-06-07 20:34:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Janice 发表的提问:
老师好,我公司有一客户已破产,有几万的货款也要不回来了,这次货款应该怎么做会计处理
你好 借;资产减值损失 贷;坏账准备 借;坏账准备 贷;应收账款
68楼
2023-06-07 20:00:54
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Janice:回复邹老师 资产减值损失的余额就一直放里面还是可以结转?
2023-06-07 20:32:03
邹老师:回复Janice你好,需要结转到本年利润的
2023-06-07 20:54:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小温 发表的提问:
公司有几个项目,公司二个股东和其它几个股东合伙投资了几个项目只有50%的肌份,但是每个月只知道有分红款,什么都不知道那。不知道收入与开支费用那些,我想问我应该怎么做这些财务。要不要做这些项目的实收资本的?还是会计分录要怎么做?
这几个项目也要做账的,不做账怎么分红
69楼
2023-06-07 20:28:59
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小温:回复朴老师 该怎么入帐?
2023-06-07 20:55:02
朴老师:回复小温不做实收资本,做长期股权投资,收到的分红确认为投资收益
2023-06-07 21:09:45
小温:回复朴老师 好的好的,谢谢老师
2023-06-07 21:29:26
朴老师:回复小温不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-06-07 21:53:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我国消项税税目有几个?
十几个,比如卷烟,化妆品,小汽车,成品油,摩托车,高档手表,高尔夫球及球具,一次性筷子等等
70楼
2023-06-07 20:56:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 像朵花儿一样 发表的提问:
税务登记证应该有几张啊。 这个一张上面有国税和地税的两个张。 是不是只有一张
您好!国税有正副本,地税也有正副本。一共4个。
71楼
2023-06-19 19:18:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 西西柚 发表的提问:
老师 我们公司执行的是小企业会计准则 收到国家投入的专项有特定用途的款项应该怎么做账 我看网上说应计入专项应付款 但小企业会计准则没有这个科目
你好计入营业外收入就可以了
72楼
2023-06-19 19:39:01
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ zf 发表的提问:
我公司是建筑劳务有限公司,有几个工人工资要缴纳个税,我应该怎么做计提分录呢
同学你好!这个的话 借:其他应收款-XXX      贷:应交税费-应交个人所得税
73楼
2023-06-19 20:02:21
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zf:回复许老师 可以不计提,在发工资时就做借:制造费用 贷:应交税费-个人所得税,缴纳个税是:借应交税费-个税 贷银行存款 可以这样做?
2023-06-19 20:31:28
zf:回复许老师 老师可以不计提?在发工资时就做借:制造费用 贷:应交税费-个人所得税,缴纳个税是:借应交税费-个税 贷银行存款 可以这样做?
2023-06-19 20:43:08
许老师:回复zf不计提可以呀   但个税是个人承担的  则 借:其他应收款     贷:银行存款 实际发工资    冲减其他应收款的
2023-06-19 20:56:14
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 逆光 发表的提问:
老师,您好。我们公司采购一批货款还没有收到发票,我们应该怎么做账才可以结转成本,预计要等几个月后才会来票
如果是销售了,随时可以结转成本。货到了发票未到,需要暂估入库,暂估入库后就可以结转销售成本了。
74楼
2023-06-19 20:25:38
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逆光:回复江老师 好的,相应的分录怎么写呢
2023-06-19 20:49:33
江老师:回复逆光1、暂估入库时,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 2、销售时,结转成本,分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-06-19 21:12:10
逆光:回复江老师 开票的分录需要先记购入,然后再红冲吗
2023-06-19 21:25:41
江老师:回复逆光收到采购发票后,再红冲之前的凭证,再按发票重新做正确的账务处理。
2023-06-19 21:54:03
逆光:回复江老师 来单是几个月之后的,期间有结转成本所以先红冲的话没有那么多货款红冲
2023-06-19 22:07:40
江老师:回复逆光这个红冲, 如果是金额一致的话,红冲后更正,一正一负抵销金额是0,如果是金额差不多,一正一负抵减后也是差额的数据。
2023-06-19 22:32:06
逆光:回复江老师 存在差额可以怎么处理呢
2023-06-19 22:46:25
江老师:回复逆光有收入时,再做冲红更正处理。就是说有收入时,会结转成本,最后成本的金额会因冲红变化,不能在没有收入的情况下冲红,冲红更正后,会导致没有收入的情况下,有成本的金额。
2023-06-19 23:04:38
逆光:回复江老师 老师是这样的,我之前也做了一笔借:库存商品   贷:应付账款—暂估     后面开票后我冲红的金额是比暂估的应付账款小的,导致这个应付账款—暂估会挂在账上,这个怎么处理好呢
2023-06-19 23:26:08
江老师:回复逆光你这个账务处理错误了,冲红肯定是按原来的暂估金额冲,再按照发票的金额入库。
2023-06-19 23:54:00
逆光:回复江老师 可是我期间有发生收入,并当前结转成本,开票时的库存自然是没有暂估时的库存大
2023-06-20 00:18:14
江老师:回复逆光这个也是全额冲销暂估,按发票进行重新入库。
2023-06-20 00:34:50
逆光:回复江老师 也按老师这样规矩做账,发现红冲后,库存在贷方。
2023-06-20 00:52:23
逆光:回复江老师 购入后库存才在借方
2023-06-20 01:06:23
江老师:回复逆光是的,这样做账是属于比较标准的处理方式。
2023-06-20 01:32:56
逆光:回复江老师 库存在贷方不正常吧,老师
2023-06-20 01:53:03
江老师:回复逆光库存在贷方不正常,属于你们前期多结转了成本。少交了企业所得税。
2023-06-20 02:19:44
逆光:回复江老师 其实也没有多结转只是票没有来而已,结转的成本一般都是7、8成这样
2023-06-20 02:43:02
江老师:回复逆光这个就是看具体的情况了。如果是这样的,你可以尽快催回发票。
2023-06-20 03:12:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Vańnié 发表的提问:
老师 我想请教一下 在计提应交个税和实缴个税的时候 有时候会有几分钱的差异,这个差异应该记在哪里比较合适呢?
你好 调整到营业外收支处理 或者你年末一次性处理也可以
75楼
2023-06-19 20:38:58
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Vańnié:回复meizi老师 营业外收支 二级科目应该写什么比较合适啊
2023-06-19 21:22:59
meizi老师:回复Vańnié你好 写其他科目就可以了
2023-06-19 21:40:23

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