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编写会计科目的使用说明
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奕初 发表的提问:
主营业务损益指的是?需要用那些会计科目说明?
主营业务损益就是指收入,成本,费用
31楼
2023-05-09 21:32:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 山高路近 发表的提问:
老师好:在编写会计账簿的时候,明细分类账一个一级科目有多个二级科目,怎么贴标签纸啊?
您好 二级科目也要分别用账页啊一个明细科目用一张 分别贴标签纸
32楼
2023-05-09 21:50:59
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山高路近:回复bamboo老师 那标签上写一级科目还是二级科目
2023-05-09 22:19:07
bamboo老师:回复山高路近标签上写二级科目
2023-05-09 22:39:56
山高路近:回复bamboo老师 就像这个   标签是要写乐酷商场吧?
2023-05-09 22:52:11
bamboo老师:回复山高路近是的 就像这个 标签是要写乐酷商场
2023-05-09 23:12:45
山高路近:回复bamboo老师 好的  谢谢老师
2023-05-09 23:36:50
bamboo老师:回复山高路近不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-05-10 00:00:46
山高路近:回复bamboo老师 如果在账页不够的前提下,两面写的都有科目的话,要怎么贴呢
2023-05-10 00:21:59
bamboo老师:回复山高路近可以背面再贴一张标签纸
2023-05-10 00:34:33
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ ?福星高趙? 发表的提问:
老师,会计科目是根据什么填写的,也就是说一笔账的会计科目怎么填写?
你好,会计科目是规定好的,可以网上查询一份,经常使用,会慢慢熟练
33楼
2023-05-10 20:43:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 默默的水池 发表的提问:
明细账中平了的会计科目,还要编入科目余额汇总表嘛
您好 明细账中平了的会计科目,还要编入科目余额汇总表发生额累计
34楼
2023-05-10 21:07:40
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默默的水池:回复bamboo老师 我这科目汇总表只有3列:会计科目、借方金额、贷方金额。把借贷方发生额分别写入借贷金额里吗
2023-05-10 21:37:21
bamboo老师:回复默默的水池把借贷方发生额分别写入借贷金额里 是的
2023-05-10 21:56:44
默默的水池:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-05-10 22:26:19
bamboo老师:回复默默的水池不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-05-10 22:43:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 在水一方 发表的提问:
#提问# 员工离职,公司请其吃饭,发生的费用走哪个会计科目比较好,请说明具体的会计科目及明细,谢谢!!!
你好 做到福利费 借管理费福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬贷银行存款
35楼
2023-05-10 21:31:33
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在水一方:回复郭老师 那请问这个应付职工薪酬-福利费是不是要做到工资表里计算个税呢?
2023-05-10 21:49:08
郭老师:回复在水一方分不出一个人吃了多少吧 还有你领导 分不出来的不用交
2023-05-10 22:15:09
在水一方:回复郭老师 好的,谢谢你!
2023-05-10 22:37:31
在水一方:回复郭老师 我准备直接做管理费用-福利费,贷:银行存款
2023-05-10 22:53:08
郭老师:回复在水一方不能 需通过应付职工薪酬来做。
2023-05-10 23:18:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小炎 发表的提问:
会计科目这些编号,作用是什么?
只是个科目编码,没有实际意义的
36楼
2023-05-10 21:47:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 丿 发表的提问:
判断题说:由于编织记账凭证会计科目错误,导致账簿记录错误,更正时,可以将错误的会计科目划红线注销,然后在划红线的上方填写正确的会计科目。答案是错误:还解释说应借、应贷会计科目。我想问这有什么区别啊?
你好! 会计科目错误,
37楼
2023-05-22 20:57:50
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蒋飞老师:回复 丿需要用“红字更正法”更正了
2023-05-22 21:25:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
请问有关于会计科目成本费用设置说明的课程吗?那些费用该入哪个科目
你好 课程没有专门的 https://www.acc5.com/tools/account_recode/ 你可以去看看这个 应该对你有帮助的
38楼
2023-05-22 21:08:05
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 蜘蛛侠566 发表的提问:
考试的时候写分录,二级明细科目土地使用权要写吗
同学。 二级科目需要写上
39楼
2023-05-22 21:26:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一缕清风 发表的提问:
待抵扣进项税这个科目在具体的会计工作中,是如何使用的,麻烦哪位老师能具体举例说明一下吗?
就是你收到发票,你没有认证,你就先吧发票发票上的税额计入应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
40楼
2023-05-23 21:10:04
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一缕清风:回复辜老师 所以这个科目是二级科目?还是三级科目?
2023-05-23 21:23:12
辜老师:回复一缕清风这个是三级科目的
2023-05-23 21:43:14
一缕清风:回复辜老师 那有没有 应交税费——待抵扣进项税 这个二级科目呢?有的话,又是怎么使用的呢?
2023-05-23 21:56:42
辜老师:回复一缕清风如果你建立的是二级科目,就是使用这个科目的
2023-05-23 22:23:32
一缕清风:回复辜老师 所以它在二级还是在三级没有区别吗?应该不是吧...如果我要建立一个新账套的话,到底应该把它放哪呢?
2023-05-23 22:39:50
辜老师:回复一缕清风这个没有区别的,如果新建的话,最好放三级,因为他是增值税下面的额
2023-05-23 22:58:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Sasa 发表的提问:
国有企业会计决算报表编报说明及财务情况说明书应该如何写?
同学你好,首先这个决算报表的编制说明。就是根据你实际决算的情况,和你之前预算的差异,分析说明原因就可以了。
41楼
2023-05-23 21:19:15
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Sasa:回复陈诗晗老师 请问老师有格式样版吗?
2023-05-23 22:11:11
陈诗晗老师:回复Sasa抱歉 哟,没现成的报表格式给你的哟
2023-05-23 22:25:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玛丽的自然卷世界 发表的提问:
老师,我们有会员充值,当期已经算了收入,如果会员每次使用,这个钱应该计入说明科目比较适合呢?
你好!你收到钱的时候如何做的分录
42楼
2023-05-23 21:26:58
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玛丽的自然卷世界:回复宋生老师 是做借方银行存款,贷方主营业务收入
2023-05-23 21:40:57
宋生老师:回复玛丽的自然卷世界你好!使用的时候不用做分录了。你已经做完了。 不过正常来说你应该先计入预收,然后消费的时候确认收入
2023-05-23 22:07:23
玛丽的自然卷世界:回复宋生老师 因为我们是图文店,太多会员了,挂预收,好多消费了我不知道是哪个用的
2023-05-23 22:24:02
宋生老师:回复玛丽的自然卷世界你好!按你的方法也可以,只是后面就不用再做分录了
2023-05-23 22:42:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 阔达的狗 发表的提问:
对于会计科目而言,辅助核算和明细科目分别在什么情况下使用更好?
同学你好 在我做账,需要做的明细的话明细科目比较好。 有供应商的话,辅助核算比较好
43楼
2023-05-24 20:49:14
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
我在做真账实操的商业年末结算业务编号15.1/2里面,题目说收到预收账款,为什么会计科目用的是贷记应收账款而不是预收账款咧?还有应付职工薪酬的二级明细科目社会保险和管理费用二级明细科目社会保险怎么区别?
有的单位不用预收账款科目,收到预收账款记到应收账款的贷方。管理费用----社保费是用来计提社保费时借方记的,应付职工薪酬-----社保费是计提社保费时贷方记的,缴纳社保费应付职工薪酬-----社保费记在借方,贷方记银行存款,和工资的计提和发放是一样的道理
44楼
2023-05-24 21:00:51
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暖暖:回复文老师 这里是缴纳,但是它是借:管理费用-----社保费,贷:银行存款
2023-05-24 21:35:25
文老师:回复暖暖这种的话就是没有计提,直接进费用的,目前有的单位社保费、公积金都是不计提的,不过按规定是要计提的
2023-05-24 22:04:41
暖暖:回复文老师 总觉得越做越混乱了
2023-05-24 22:33:46
文老师:回复暖暖别着急,慢慢来,计提的时候是 借 管理费用----社保费3 贷 应付职工薪酬-----社保费3,缴纳的时候是 借 应付职工薪酬-----社保费3 其他应收款---社保费2 贷银行存款 5;不计提就是 借 管理费用----社保费3 其他应收款---社保费2 贷银行存款 5,区别就是中间跨了一步
2023-05-24 22:56:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @  发表的提问:
 老师,使用权资产提前终止协议,差额进入什么会计科目? 使用权资产,我们是出租出去的
租赁负债——未确认融资费用(差额)
45楼
2023-05-24 21:23:59
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:回复朴老师 老师 这样对吗
2023-05-24 21:40:38
朴老师:回复同学你好 不对 这个是未确认融资费用
2023-05-24 21:57:19
:回复朴老师 差额全部进未确认费用吗
2023-05-24 22:12:26
:回复朴老师 但是差额放未确认融资费用,租赁负债的科目是不平的
2023-05-24 22:31:28
朴老师:回复同学你好 对的 进未确认费用
2023-05-24 22:44:58
:回复朴老师 但是差额放未确认融资费用,租赁负债的科目是不平的
2023-05-24 23:06:24
朴老师:回复你们是什么会计准则 小企业会计准则吗
2023-05-24 23:33:53

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