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预付账款怎么做会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 不相信 发表的提问:
老师,短期贷款会计分录怎么做?付贷款利息会计分录怎么做?月付利息
同学你好 借款时 借,银行存款 贷,短期借款 支付利息 借,财务费用 贷,银行存款;
211楼
2023-08-18 17:46:18
全部回复
不相信:回复立红老师 利息不用计提直接支付就可以吗
2023-08-18 18:06:55
不相信:回复立红老师 是个人借贷,支付个人利息
2023-08-18 18:35:29
立红老师:回复不相信同学你好,月付利息不需要计提,直接支付就可以;
2023-08-18 18:50:30
不相信:回复立红老师 老师,还想问下,一个公司往我们账上转了一笔钱,让我们代付给另一个公司够材料,以我们公司的名称。我们要怎么做账这两笔款。收的和付的?
2023-08-18 19:20:28
立红老师:回复不相信同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;
2023-08-18 19:38:41
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 九剑 发表的提问:
预付账款的坏账准备怎么做分录?
你好,在一般情况下,预付账款不应当计提坏账准备; 如果有确凿证据表明预付账款已经不符合预付账款的性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款,并计提坏账准备。 预付账款坏账损失会计分录 : 坏账损失备抵法: ①提取坏账准备金时 借:信用减值损失-计提的坏账准备 贷:坏账准备 ②发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款(其他应收款) ③重新收回时 借:应收账款(其他应收款) 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款(其他应收款) 或: 借:银行存款 贷:坏账准备
212楼
2023-08-18 18:03:23
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 呆萌的口红 发表的提问:
如果预收账款不足全部的货款,最终收到对方支付的剩余款项时怎么做会计分录?
先冲预收款,剩余收款部分入银行存款。
213楼
2023-08-18 18:25:53
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 追寻的豌豆 发表的提问:
接银行通知支付本季度短期借款利息12000元,(已预提),已从存款账户划付。会计分录怎么做
借:预提费用 12000 贷:银行存款12000
214楼
2023-08-18 18:41:59
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,这个应付账款会计分录怎么做
学员你好,能不能描述一下你的业务
215楼
2023-08-19 18:15:49
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篼篼潴:回复悠然老师01 餐饮行业,这个是合作的承包商,期间会领用煤气,他们的员工会住在本公司会扣除水电费,然后会领用食材,本公司不做原材料科目直接结转主营业成本科目
2023-08-19 18:36:16
篼篼潴:回复悠然老师01 营业费用是现在的销售费用科目么
2023-08-19 19:04:49
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款,这个会计分录怎么做合适呢
2023-08-19 19:17:04
篼篼潴:回复悠然老师01 老师能回答我这个问题么?我问了别的老师,因为不能继续问了所以找别的老师了
2023-08-19 19:38:10
悠然老师01:回复篼篼潴营业费用是现在的销售费用科目
2023-08-19 20:03:20
篼篼潴:回复悠然老师01 会计分录怎么做计提应付账款图片
2023-08-19 20:31:54
悠然老师01:回复篼篼潴借:主营业务成本100000 贷:应付账款100000 借:应付账款3456 贷:其他应收款3456
2023-08-19 20:54:15
篼篼潴:回复悠然老师01 那些扣除项目可以直接从我们的营业费用扣除么
2023-08-19 21:12:01
悠然老师01:回复篼篼潴不可以直接扣除,需要视同销售
2023-08-19 21:38:27
篼篼潴:回复悠然老师01 第二个应付账款那里看不懂,3456
2023-08-19 21:50:37
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款在借方,第一步我能看懂
2023-08-19 22:05:32
篼篼潴:回复悠然老师01 老师这个会计分录是不是直接从费用里扣除的
2023-08-19 22:23:05
篼篼潴:回复悠然老师01 我也大概知道这样做啥意思,成本费用直接冲减是负数
2023-08-19 22:33:20
篼篼潴:回复悠然老师01 她这么做的意思相当于为在供应商买货,然后为供应商垫付的项目就得从货款里扣除,计提的应付账款就是扣减后的金额
2023-08-19 22:54:06
悠然老师01:回复篼篼潴是的,她是直接冲减成本的
2023-08-19 23:11:17
篼篼潴:回复悠然老师01 那和你们做的那个不一样呢?有什么问题
2023-08-19 23:40:24
悠然老师01:回复篼篼潴我是认为你们原来领材料的时候做过处理了,计入其他应收款做过收入结转成本了,所以冲减其他应收款
2023-08-20 00:00:55
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
您好老师,行政单位,支付其他应付款的预算会计分录怎么做
你好! 预算会计做分录 借行政支出 贷资金结存…货币资金
216楼
2023-08-19 18:24:48
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黑咖啡:回复蒋飞老师 行政支出的明细科目选哪个
2023-08-19 18:39:29
蒋飞老师:回复黑咖啡看一下具体支付的是什么款,然后再确定明细科目
2023-08-19 19:06:08
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
收到发票冲减预付账款会计分录,我们购买的是专业技术服务怎么做呢?
你好, 借:管理费用-服务费 贷:银行存款
217楼
2023-08-19 18:41:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师,超市付以往货款会计分录怎么做呢?付本月货款的分录又该怎么做呢?怎么区分应付账款和库存商品的分录呢?
你好! 超市付以往货款会计分录怎么做呢? 借应付账款 贷银行存款
218楼
2023-08-20 18:14:31
全部回复
蒋飞老师:回复燕子付本月货款的分录又该怎么做呢? 借应付账款 贷银行存款 有发票和入库单并付款 借库存商品 贷银行存款
2023-08-20 18:44:12
燕子:回复蒋飞老师 那老师,到月末结转的时候该怎么做呢?
2023-08-20 19:13:58
蒋飞老师:回复燕子借主营业务成本 贷库存商品
2023-08-20 19:26:51
燕子:回复蒋飞老师 老师,但是我们销售成本取的是后台数据的。也这么做吗?我们库存是不准确的。
2023-08-20 19:56:18
蒋飞老师:回复燕子你好! 可以的
2023-08-20 20:20:49
燕子:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师。
2023-08-20 20:40:43
蒋飞老师:回复燕子您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-08-20 21:00:23
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 未来多多 发表的提问:
供应商的应付账款尾款不用付,财务做账怎么处理,会计分录怎么做
是什么原因不用付?质量问题还是厂家不要了?
219楼
2023-08-20 18:23:18
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未来多多:回复颜老师 我们公司的采购是老板娘负责的,付款的时候还会向供应商砍价,类似月底前给你付款零头能不能少,同意就给你付款了,有些已经是隔年的货款或更久,一些厂家也会同意的,少掉的这部分钱要挂什么科目
2023-08-20 18:35:35
颜老师:回复未来多多这样的情况直接做到营业外收入 就好
2023-08-20 18:46:58
未来多多:回复颜老师 我们是红木家具厂,从外面买进来成品家具,我们家具卖出去装车发货环节有个装车费,外购的要向外购供应商收取装车费,一般都没有现金收进来的,都是付款的时候把装车费扣下来,这个装车费我要挂什么科目
2023-08-20 19:13:36
颜老师:回复未来多多装车费可以入家具的成本
2023-08-20 19:39:55
未来多多:回复颜老师 那外面收进来的钱,怎么做成本,比如我们是A公司从B公司外购一套大床10000元,装车费50元,装车费从应付账款里扣,实际银行汇款为9950元,不考虑税,老师这个会计分录怎么做?
2023-08-20 19:51:09
颜老师:回复未来多多也就相当于是厂家付运费 分录就是 借 存货 进项税额 贷 应付账款 10000 付运费 借 应付账款 贷 银存 50
2023-08-20 20:13:45
未来多多:回复颜老师 老师装车费不是从10000里扣除吗
2023-08-20 20:41:38
颜老师:回复未来多多是的啊 冲减了应付账款
2023-08-20 21:01:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 施莹 发表的提问:
预付卡销售的加油卡发票,应该怎么入账?会计分录怎么做?
你好,预付卡销售的加油卡发票 借:预付账款,贷:银行存款等科目 
220楼
2023-08-20 18:48:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
房地产企业收到客户首付款,怎么做会计处理,需要预缴增值税吗,会计分录怎么做
你好,房地产企业收到客户首付款 借:银行存款,贷:预收账款 需要预缴增值税,预缴增值税的账务处理是 借:应交税费—应交增值税(已交税金),贷:银行存款 
221楼
2023-08-21 17:45:39
全部回复
佳佳:回复邹老师 需要计提增值税吗,还是直接缴纳了做账
2023-08-21 18:12:31
邹老师:回复佳佳你好,暂时不需要计提,直接做预交增值税分录就好了
2023-08-21 18:23:19
马江伟老师
职称:中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 糊涂的发夹 发表的提问:
用银行存款付以前年度的其他应付款,在预算会计里的分录怎么做?
借:其他应付款 贷:银行存款
222楼
2023-08-21 18:04:42
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学徒 发表的提问:
应付账款贷方余额为负数 会计意义怎么理解?正确分录为 借:预付账款 贷:应付账款
应付账款期末余额为贷方,反映企业应付未付的款项.借方余额就是预付账款.
223楼
2023-08-21 18:16:55
全部回复
学徒:回复庄老师 余额为负数怎么理解呀老师?
2023-08-21 18:39:33
庄老师:回复学徒应付账款贷方余额为负数表示就是预付账款
2023-08-21 19:07:38
学徒:回复庄老师 我不理解为什么应付账款要记入贷方呢?
2023-08-21 19:23:28
庄老师:回复学徒你好,没有设预付账款科目时,要填写在应付账款借方
2023-08-21 19:53:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
个体户,卖卫浴的用收付实现制 预付了进货款或预付了订金怎么做会计分录
借;其他应收款 贷;银行存款等科目
224楼
2023-08-21 18:38:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Kitty的朱朱 发表的提问:
老师,装修酒店预付工程款要怎么做会计分录?什么时候摊销?摊销分录?
你好 是记长期待摊销费用。如果 是租 的按租赁期分摊
225楼
2023-08-22 17:43:34
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玲老师:回复Kitty的朱朱摊销分录 借 管理费用/主营 业务成本 贷 长期待摊销费用
2023-08-22 17:57:03
Kitty的朱朱:回复玲老师 那这个付预付款要怎么做?
2023-08-22 18:23:53
玲老师:回复Kitty的朱朱借预付账款 贷 银行存款 借 长期待摊销费用贷预付账款
2023-08-22 18:42:01
Kitty的朱朱:回复玲老师 老师,那长期待摊费用是当月开始摊销还是次月?
2023-08-22 18:54:00
玲老师:回复Kitty的朱朱你好,完工的次月就可以摊销
2023-08-22 19:16:19

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