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预付账款怎么做会计分录
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师你好 请问下上个月租赁费 入的预付账款 这个月怎么摊销呢 会计分录怎么做
你好 借:管理费用 贷:预付账款
271楼
2023-10-09 16:46:03
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,跨年度行政单位会计科目记错,现在想要调账,应该怎样做分录? 预付账款录错了,项目已经完工了,预付账款还在账面上
你好,很高兴为你解答 预付账款转入到应付账款就可以
272楼
2023-10-09 16:51:15
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 简单生活 ? 发表的提问:
收到应退回的预付款会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预付账款
273楼
2023-10-09 17:05:59
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简单生活 ?:回复东老师 工资退回怎么写分录
2023-10-09 17:28:22
东老师:回复简单生活 ?借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-10-09 17:53:26
简单生活 ?:回复东老师 5月份计提的工资小于实际发的工资怎么处理
2023-10-09 18:17:59
东老师:回复简单生活 ?那把少计提的工资补提上就行了。
2023-10-09 18:32:17
简单生活 ?:回复东老师 7月社保7月未扣款成功,7月需要计提吗
2023-10-09 18:51:38
东老师:回复简单生活 ?是的,正常计提就行了
2023-10-09 19:15:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,会计分录?
您好,按我的理解,借,相关成本费用科目,贷,预付账款,现金或者银行存款,应付账款。
274楼
2023-10-10 16:34:01
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 一博 发表的提问:
收到预付款项,但是工作还没有开始的会计分录
您好 借:银行存款 贷:预收账款
275楼
2023-10-10 16:54:46
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 糖甜 发表的提问:
你好老师!请问付一笔包装袋的预付款会计分录是什么?
借预付账款 贷银行存款
276楼
2023-10-10 17:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我懂了 发表的提问:
我公司购入地磅,预付款5000,尾款30000,会计分录咋做
借;预付账款 贷;银行存款 借;固定资产 贷;预付账款 银行存款
277楼
2023-10-11 15:31:51
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 舒服的草莓 发表的提问:
预付款多了,需要收回的会计分录
同学您好,借银行存款,贷;预付账款
278楼
2023-10-11 15:57:29
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 激情的铃铛 发表的提问:
一个账务中可以有两个会计分录吗? 为什么补付的时候,预付账款在借方?
你好 补付是什么意思,补付货款吗?
279楼
2023-10-11 16:17:04
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 翟玥霖 发表的提问:
老师们,我想请教您们一个问题,像待摊费用这个科目新会计准则已经取消了。那像现在租金,如果需要摊销的话可以通过预付账款这个中转科目来做分录。我们为了要学生更加了解,需不需要提到以前的分录呢
这个根据你的实际情况自行定夺 提起可以帮助了解但也可能让其混淆
280楼
2023-10-11 16:35:06
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ K.James 发表的提问:
老师当预付账款的金额少于实际应付款时, 会计分录的贷方是 贷:预付账款 应付账款 吗 为什么我看书上贷方直接写了预付账款 贷:预付账款 可是预付的钱不够啊
你好!如果是这样做分录,到实际付款时 借:预付账款 贷:银行存款或现金。或者是借:预付账款 贷:应付账款
281楼
2023-10-11 17:02:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 激昂的白猫 发表的提问:
是构件预制厂,预制的构件需要预付款,需方给汇过来了款项,等实际发生时多付了一部分款项,最后多余的款还要给他返回去,怎么做会计分录
您好,收款时,分录,借:现金或者银行存款,贷;预收账款。退款时,借:预收账款,贷:现金或者银行存款。
282楼
2023-10-12 16:16:45
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 辛勤的铅笔 发表的提问:
5月对方打来30万预付款,5月实际销售25,开票30万的会计分录怎样写
借:银行存款 贷:应收账款25 预售账款或 5
283楼
2023-10-12 16:36:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ flower 发表的提问:
老师,我们公司的车去抵押出售给另外一个公司抵了我们的预付款,这样我们该怎么做会计分录
你好 公司车辆拿去销售 抵你们预付款 。你们预付款这个是什么业务
284楼
2023-10-12 16:50:37
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flower:回复meizi老师 跟对方公司签订的一个设计类合同,暂时没有钱付给他,用车抵账了
2023-10-12 17:14:58
meizi老师:回复flower你好 意思是用公司车辆去抵服务款嘛 。 那你就车辆做固定资产折旧没之前
2023-10-12 17:39:27
flower:回复meizi老师 之前计提过折旧了
2023-10-12 18:06:13
meizi老师:回复flower你好 那你做 借费用 贷应付账款 然后 做借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借应付账款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税
2023-10-12 18:27:18
flower:回复meizi老师 我这么做的账目呢,是不是不对啊,
2023-10-12 18:53:07
meizi老师:回复flower你好 你之前做的是预付账款吗 那就是可以的。
2023-10-12 19:21:40
flower:回复meizi老师 我最后那一步是不是做的不对呢,我感觉不太对,是不是还要做一个营业外收入的科目
2023-10-12 19:42:01
meizi老师:回复flower你好 你要看金额来 比如你抵减了多少 固定资产清理净值多少 。 中间有差额没 处置固定资产走资产处置损益 不走营业外收支
2023-10-12 19:58:56
flower:回复meizi老师 哦,那这个固定资产处置损益是需要我填写到利润表的什么地方呢老师,我看利润表没有这个固定资产处置损益
2023-10-12 20:17:27
meizi老师:回复flower你好 月末要结转到本年利润去的 资产处置损益科目
2023-10-12 20:32:48
flower:回复meizi老师 利润表没有这个科目,我可以放到营业外售入吗,这是2019年的一个账目,我发现没有做倒利润表中去现在可以改动吧
2023-10-12 20:58:10
meizi老师:回复flower没有的话 你们就走营业外收入去
2023-10-12 21:18:35
flower:回复meizi老师 恩恩,这个我明白了。还有一个问题就是我的增税税销售额上面我报了一个51327.43元交了增值税了,但是我利润表的主营业务收入没有这个51327.43元,我在什么年度企业所得税汇算清缴的时候 提醒我年度利润表收入跟增值税的销售额比对异常,这个怎么处理
2023-10-12 21:45:40
meizi老师:回复flower你好 你收入都没报 你跑去报增值税 你啥情况 为啥没做收入
2023-10-12 21:59:07
flower:回复meizi老师 就是这个营业外收入没有做,当时利润表没有资产处置损益,我也没有做到利润表里面,当时利润表自动结转的,没有注意,现在发现了,我现在自己可以改动2019年的利润表,我把这个营业外收入填写上就行了吗
2023-10-12 22:18:22
meizi老师:回复flower你好 反结账去改下19年的账 然后按你账上改后的来报
2023-10-12 22:34:57
flower:回复meizi老师 那就是我在营业外收入上加上资产处置损益这个数,把利润表改了,增值税的报表我无需去改动了是吧
2023-10-12 22:46:41
meizi老师:回复flower你好 你增值税不用了 。这个营业外收入 不涉及
2023-10-12 23:05:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
就是预付款,是不是应该要走往来帐?如果按一按回复我的话,就没有走往来账了,按往来账的方式回复我一下,会计分录好吗?
你好,预付款项的时候 借;预付账款,贷;银行存款等科目 取得相应发票 借;原材料等科目,贷;预付账款
285楼
2023-10-12 16:59:59
全部回复
暖心&:回复邹老师 以上是不走往来帐吗?
2023-10-12 17:20:15
邹老师:回复暖心&你好,通过了预付账款科目核算,就是通过往来科目核算了啊 你所指的往来账是需要通过什么科目核算才是属于往来账呢?
2023-10-12 17:39:41

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