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收到现金怎么做会计分录
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 大头针 发表的提问:
基金管理人收到基金产品的认购费/申购。会计分录怎么做?
1.购买时: 借:交易性金融资产—成本 贷:银行存款、其他货币资金等
241楼
2023-09-05 17:13:38
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大头针:回复思顿乔老师 管理人的账务处理,是收到,不是购买
2023-09-05 17:30:26
思顿乔老师:回复大头针收到基金认购费时, 借:现金或银行存款 贷:其他应付款--基金认购费 转出时, 借:其他应付款--基金认购费 贷:现金或银行存款
2023-09-05 17:55:32
大头针:回复思顿乔老师 认购费/申购费是归募集机构所有,管理人作为募集机构自行募集,分录怎么做?
2023-09-05 18:18:31
思顿乔老师:回复大头针借:银行存款 贷:吸收存款或者其他应付款或者受托投资款等科目
2023-09-05 18:37:36
思顿乔老师:回复大头针管理人帮募集机构自行募集,这个不需要做分录,但是申购费,这个是需要做分录的,借:银行存款 贷:其他应付款
2023-09-05 18:53:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静候花开 发表的提问:
现金转备用金,请问会计分录怎么做
借其他应收款 贷库存现金
242楼
2023-09-05 17:42:33
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静候花开:回复maize老师 老师,之前的会计现金账科目余额不对,我想调账调平,请问怎么做会计分录呢?
2023-09-05 17:58:27
maize老师:回复静候花开别的都对话,那这个对应科目做未分配利润下面
2023-09-05 18:10:25
娜娜老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ 发表的提问:
老师,问下销售时做分录 借:应收账款 贷 主营业务收入,现收到承兑汇票该怎么做会计分录
借应收票据 贷 主营业务收入
243楼
2023-09-05 18:09:00
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筱:回复娜娜老师 老师,已销售了几个月了,现在才收到汇票进入银行存款了
2023-09-05 18:30:46
娜娜老师:回复借应收票据 贷 应收账款
2023-09-05 18:52:19
娜娜老师:回复然后 借银行存款 贷 应收票据
2023-09-05 19:11:28
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Dynamic 发表的提问:
老师,请问公司充值年卡会员收到的钱怎么做分录啊,就今天收到的。金额又很小,需要每月分摊?还是分年度啊?
收到的时候就直接作为那个合同负债,后面分摊计入收入。
244楼
2023-09-06 17:01:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付定金11.7万实际收到材料20万怎么做会计分录
借;原材料 20万 贷;预付账款 11.7万 应付账款 8.3万
245楼
2023-09-06 17:31:07
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莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 学堂用户_ph845363 发表的提问:
收到人才专项资金40万,怎么做分录?后期只支付了科研费,如何做会计分录?
同学,你好 1.收到 借:银行存款 贷:专项应付款 2.支付科研费 借:管理费用-科研费 贷:银行存款
246楼
2023-09-06 17:44:43
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学堂用户_ph845363:回复莫老师 专项应付款一直挂着吗?
2023-09-06 18:03:46
学堂用户_ph845363:回复莫老师 如果贷营业外收入,那还要交企业所得税吗?对吗?
2023-09-06 18:32:16
莫老师:回复学堂用户_ph845363企业所得税,是跟利润有关
2023-09-06 18:48:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
老师,我做外账,现在以现金形式收到部分应收账款,做会计分录借现金,贷应收,还需要附原始凭证吗?
需要的,比如你们开给对方的收据
247楼
2023-09-06 18:08:59
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尼莫:回复邹老师 我们自己的收据是可以入账的吗?
2023-09-06 18:28:55
邹老师:回复尼莫可以的
2023-09-06 18:47:06
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 淑淑淑淑女范???? 发表的提问:
收到投资收入会计分录怎么做
您好,借:银行存款 贷:实收资本
248楼
2023-09-07 17:04:17
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淑淑淑淑女范????:回复微微老师 是投资分红
2023-09-07 17:29:00
微微老师:回复淑淑淑淑女范????您好,是长期股权投资取得分红吗?
2023-09-07 17:47:05
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 义气的鸵鸟 发表的提问:
老师您好 我是做pos机代理,收到的分润和返现,怎么做会计分录?
你好,4月25日国家税务总局办公厅出具官方解读:“以典型的POS机刷卡消费为例(注:相关费用金额均为假设),消费者(持卡人)在商场用银行卡刷卡1000元购买了一台咖啡机,要实现货款从消费者的银行卡账户划转至商户账户,商户需要与收单机构(在商户安装刷卡终端设备的单位)签订服务协议,并向其支付服务费。除收单机构外,此过程中还需要清算机构(中国银联)和发卡机构(消费者所持银行卡的开卡行)提供相关服务并同时收取服务费。涉及的资金流为: (1)刷卡后,消费者所持银行卡的发卡机构从其卡账户中扣除咖啡机全款1000元; (2)发卡机构就这笔业务收取发卡行服务费6元,并需向清算机构支付网络服务费1元,因此,发卡机构扣除自己实际获得的5元(6-1=5)后,将货款余额995元(1000-5=995)转入清算机构; (3)清算机构扣减自己应分别向收单机构和发卡机构收取的网络服务费(各1元)后,将剩余款项993元(995-1-1=993)转入收单机构; (4)收单机构扣减自己实际获得的收单服务费3元,将剩余款项转入商户; (5)最终,商户获得咖啡机销售款,并支付了10元手续费,最终收到990元 在上述业务中,发卡机构应以6元为销售额,并向清算机构开具6元增值税发票,同时,可向清算机构索取1元增值税发票用于进项税抵扣;清算机构应以8元为销售额,并向发卡机构开具1元增值税发票,向收单机构开具7元增值税发票,同时,可向发卡机构索取6元增值税发票用于进项税抵扣;收单机构应向商户开具10元增值税发票,并可向清算机构索取7元增值税发票用于进项税抵扣。” 供参考。
249楼
2023-09-07 17:21:53
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Happy 发表的提问:
SAP调整现金流,会计分录怎么做
同学你好 (一)在明细帐页中增设专栏。这类明细帐包括:“管理费用”、“制造费用”、“产品销售费用”、“营业外收入”、“营业外支出”、“待摊费用”、“预提费用”等。在这些帐户的明细帐页中增设调整分录必需的内容。如“产品销售费用”必须列明现金支付项目等。 (二)在总分类帐户下增设明细帐户。这类帐户有“财务费用”、“应收账款”、“应收票据”、“应付帐款”、“应付票据”等。其中“财务费用”要增设“经营活动”、“投资活动”、“筹资活动”三个明细帐户,明细帐页也要分清现金收付项目和非现金收付项目。另外四个帐户则要增设“货款”“税款”两个明细帐户
250楼
2023-09-07 17:43:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 曦曦1 发表的提问:
长期股权投资收到收益的时候怎么做会计分录?还有宣告收到收益会计分录
你好 对方宣告的时候,借:应收股利,贷:投资收益 实际收到的时候,借:银行存款,贷:应收股利
251楼
2023-09-07 18:08:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 紫藤 发表的提问:
从工资扣的押金没收到现金。 借现金不合适吗还有前面问的分店刷会员卡返的现金怎么做分录,是办理会员卡时收到现金都交到总店了收到现金时借库存现金贷预收账款刷卡消费后返给各店的现金怎么做呢
你好!在饭店消费时借内部往来或其他应收款总公司贷主营业务收入,应交税费
252楼
2023-09-11 16:59:01
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 刘娟 发表的提问:
老师,给员工的奖励现金怎么做账?会计分录怎么做
你好!应该是在应付职工薪酬科目下核算计算个人所得税。
253楼
2023-09-11 17:12:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ CR 发表的提问:
收到的租金发票,会计分录这么做
你好,收到的租金发票,是一次性支付了好几个月的租金吗? 
254楼
2023-09-11 17:30:51
全部回复
CR:回复邹老师 是几个月的租金费用
2023-09-11 17:43:53
邹老师:回复CR你好,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 
2023-09-11 18:01:50
CR:回复邹老师 现在收到的是租金发票,这个费用要怎么做,挂一笔,借:长期待摊费用:贷:应付,后期付款的时候做借:应付,贷:银存
2023-09-11 18:12:11
邹老师:回复CR你好,现在收到的是租金发票,款项没有支付,账务处理是  借:长期待摊费用,贷:应付账款 之后付款的时候 借 :应付账款,贷:银行存款 
2023-09-11 18:28:45
CR:回复邹老师 我们是8月打款,8月收到发票,日期是9开始算起,摊的话是不是从9月开始摊,分录借:管理费用 贷:长期待摊费用
2023-09-11 18:46:24
邹老师:回复CR你好,这个租金期限是什么时候到什么时候呢? 
2023-09-11 19:08:53
CR:回复邹老师 9.15-22.3.14,7个月,应该是从9月开始摊吧
2023-09-11 19:37:52
邹老师:回复CR你好,这种情况是从9月份开始摊销。
2023-09-11 19:59:31
CR:回复邹老师 如果是一个月的租金金额,是不是直接做管理费用就可以了
2023-09-11 20:16:55
邹老师:回复CR你好,是的,是这样的
2023-09-11 20:37:51
CR:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-09-11 21:01:46
邹老师:回复CR不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-09-11 21:27:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晨昕 发表的提问:
职工现金年货怎么做会计分录
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金
255楼
2023-09-11 17:59:59
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晨昕:回复玲老师 好的
2023-09-11 18:13:11
玲老师:回复晨昕不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,祝您工作学习愉快
2023-09-11 18:36:27

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