咨询
收到现金怎么做会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @  郑珊 发表的提问:
老师你好,我是酒店内账会计。每天收到押金时要做一笔分录,借现金贷其他应付款,但收到押金是负数时分录该怎么做?
你好,既然是收到押金,怎么会是负数呢?
46楼
2023-05-24 20:44:58
全部回复
 郑珊:回复邹老师 你好老师,是因为收到的和退的现金是相互冲抵的,收的少退得多,多的部分是从备用金里出的,财务需要给他们补
2023-05-24 21:10:27
邹老师:回复 郑珊你好,总共收到的肯定会比退的要多的,你是收押金,只有收到了才会退啊
2023-05-24 21:30:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 土豪的月亮 发表的提问:
甲公司收到现金股利会计正确处理分录
同学你好 你的问题是什么
47楼
2023-05-24 21:13:27
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
用现金购买材料回来,加工后卖出去收到现金,怎么做会计分录应该用到哪几个科目
你好 借 原材料 贷现金 借生产成本 贷材料 借库存 贷生产成本 借现金 贷收入 应交税费  
48楼
2023-05-24 21:23:59
全部回复
我:回复玲老师 如果不需要加工 直接卖出去怎么做
2023-05-24 21:39:59
玲老师:回复借现金 贷,其他业务收入 应交税费。
2023-05-24 22:06:30
我:回复玲老师 老师有答案了吗
2023-05-24 22:28:42
我:回复玲老师 那买进来的时候
2023-05-24 22:51:09
我:回复玲老师 直接做成本吗
2023-05-24 23:09:05
玲老师:回复买的分录没有变化 呀  现在说的是销售 
2023-05-24 23:35:53
我:回复玲老师 不用加工的话也是原材料吗
2023-05-24 23:53:45
玲老师:回复直接销售是库存商品 
2023-05-25 00:15:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ My love 发表的提问:
收到理财资金转回,怎么做会计分录
你好 ,你之前转出计入的借方科目是?
49楼
2023-05-29 19:40:42
全部回复
My love:回复邹老师 之前转出,不知他挂什么科目
2023-05-29 20:02:23
My love:回复邹老师 主要是我们现在的账套跟之前的业务没有挂钩 但是他又转了一笔理财资金转回,所以不知道怎么做
2023-05-29 20:23:49
邹老师:回复My love你好 借;银行存款 贷;可供出售金融资产
2023-05-29 20:38:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 偶尔注定 发表的提问:
备用金是不是不能放到库存现金里,备用金是什么概念,收到备用金怎么做会计分录呢
您好,备用金是公司财务部门,根据部门申请和公司领导审批意见,给部门一定金额的周转用的现金的。收到备用金的部门记录流水账即可,不用做分录的。
50楼
2023-05-29 20:09:28
全部回复
偶尔注定:回复王雁鸣老师 备用金是从库存现金或银行存款里取的吗,出纳是不是要做相应分录
2023-05-29 20:40:05
王雁鸣老师:回复偶尔注定您好,是的,取出现金来,借:现金,贷:银行存款,根据部门的借用审批单付款后,借:其他应收款,贷:现金。
2023-05-29 21:01:24
偶尔注定:回复王雁鸣老师 备用金要报销吗,部门领用的多余的备用金要归还吗,为什么用其他应收款这个科目,不用费用类的科目,收到股东交来的备用金怎么做会计分录
2023-05-29 21:18:23
王雁鸣老师:回复偶尔注定您好,备用金要报销的。部门领用的多余的备用金要归还,因为还没有发票来,所以用其他应收款这个科目,而不用费用类的科目,收到股东交来的备用金会计分录,借:现金或者银行存款,贷:其他应付款。 2017-01
2023-05-29 21:46:02
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
企业收到股金分红时该怎么做会计分录?
借:银行存款贷:投资收益
51楼
2023-05-29 20:37:34
全部回复
장 신 영:回复袁老师 老师,我说的是股金 就是股票分红
2023-05-29 20:56:21
袁老师:回复장 신 영借:长期股权投资贷:投资收益
2023-05-29 21:20:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Best 发表的提问:
本月最后一天收到现金来不及存入银行,下月初存入银行,会计应该怎么做账
看收到什么性质的款项,借:库存现金 贷:
52楼
2023-05-29 21:06:37
全部回复
Best:回复辜老师 销售产品
2023-05-29 21:18:54
辜老师:回复Best那就是 借:库存现金 贷:应收账款
2023-05-29 21:34:32
Best:回复辜老师 做银行余额调节表说明吗
2023-05-29 21:53:48
辜老师:回复Best不用的,因为你没有存银行,而且账面上也是库存现金科目
2023-05-29 22:07:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月霞 发表的提问:
新成立企业,现金认缴时,银行收到款项后,会计分录怎么做
您好 收到资本金存银行 借银行存款 贷实收资本
53楼
2023-05-29 21:14:58
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ L. 发表的提问:
采购员借支现金购买了周转材料,收到材料会计分录怎么做啊
你好 预借 借,其他应收款 贷,库存现金 收到材料 借,周转材料 借,应交税费一应增进项 贷,其他应收款
54楼
2023-05-30 20:05:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿布 发表的提问:
老师好,收到现金作为备用金,怎么做分录。谢谢老师。
你好,这个现金来源是什么?
55楼
2023-05-30 20:25:05
全部回复
阿布:回复邹老师 老板给的
2023-05-30 20:45:17
阿布:回复邹老师 筹建期间的备用金
2023-05-30 21:05:02
邹老师:回复阿布你好,是向老板个人借款? 借;库存现金,贷;其他应付款
2023-05-30 21:27:48
阿布:回复邹老师 好的,谢谢老师。
2023-05-30 21:45:11
阿布:回复邹老师 老师,仔细看过,好像还是不懂,这是一道题目,原题是:财务部收到股东交来现金3万元,此款作为筹建期间的开业备用金,收到现金后出纳开具收据,同时将收据记账联交给会计。这个怎么做
2023-05-30 22:12:31
阿布:回复邹老师 我知道了,谢谢老师。十分感谢。
2023-05-30 22:29:45
邹老师:回复阿布不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-30 22:47:52
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 一只笑猫咪呀 发表的提问:
收到老板给的备用金现金怎么做分录
意思是老板借给你们的对吗
56楼
2023-05-30 20:47:49
全部回复
一只笑猫咪呀:回复马老师 也不是借 就是老板给我们现金 让我们买东西 文具啥的
2023-05-30 21:13:48
马老师:回复一只笑猫咪呀如果不还的话 就先做投资款 借现金 贷实收资本
2023-05-30 21:33:21
一只笑猫咪呀:回复马老师 老板用现金支付了店面房租 我记入其他应付款 那么可以把其他应付款直接转入实收资本吗?
2023-05-30 22:01:48
马老师:回复一只笑猫咪呀可以 但是要写个说明 表面老板的垫付款转为资本金
2023-05-30 22:17:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
57楼
2023-05-30 21:03:25
全部回复
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-05-30 21:30:15
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-05-30 21:44:14
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-05-30 22:07:43
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-05-30 22:32:42
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-05-30 23:00:53
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-05-30 23:21:23
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-05-30 23:44:46
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-05-31 00:13:34
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-05-31 00:38:15
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-05-31 00:59:21
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-05-31 01:11:03
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-05-31 01:29:20
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
我们的注册资金是30万。现在已经收到了12万,会计分录怎么做?
借:银行存款 12 贷:实收资本 12
58楼
2023-05-30 21:14:59
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ VIVIFan 发表的提问:
收到老板拿来的现金做备用金怎么做分录?
你好!借:现金 贷:其他应付款
59楼
2023-05-31 20:08:57
全部回复
VIVIFan:回复晓海老师 那根据费用贷:现金,其他应付款这个科目我要做什么吗?
2023-05-31 20:25:34
晓海老师:回复VIVIFan不用,还钱时在做其他应付款
2023-05-31 20:49:11
VIVIFan:回复晓海老师 那我每次用完备用金就去报销这样循环的做,其他应付款是不是会增加?
2023-05-31 21:15:15
晓海老师:回复VIVIFan你们的收入呢?
2023-05-31 21:28:27
VIVIFan:回复晓海老师 停车费要计入什么费用?
2023-05-31 21:45:43
晓海老师:回复VIVIFan你好!管理费用或营业费用—停车费
2023-05-31 21:58:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 素言 发表的提问:
请问收到客户押金怎么做账,具体会计分录怎么做
还退回么,这个押金退回么
60楼
2023-05-31 20:29:11
全部回复
素言:回复maize老师 要退还
2023-05-31 20:46:40
maize老师:回复素言那就做借银行贷其他应付款
2023-05-31 21:01:35

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×