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销售代销货物的会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 昕儿 发表的提问:
视同销售的将货物交付其他单位或者个人代销和销售代销货物什么区别?
你好,第一种是把自己货物给别人销售,第二种是你销售别人的货物
61楼
2023-06-05 20:36:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
将货物交付他人代销和销售代销货物有什么区别
(一)代销商品1. 视同买断代销方式在符合销售商品收入确认条件时,委托方应在发出商品时确认收入。但若协议表明,将来受托方没有将商品售出时可以将商品退回给委托方,或受托方因代销商品出现亏损时可以要求委托方补偿,那么委托方在交付商品时不确认收入,委托方收到代销清单时确认收入。 收取手续费方式(1)委托方于收到代销清单时确认收入。委托方发出商品时通过“发出商品”科目核算。 (2)受托方收到受托代销的商品,按约定的价格,借记“受托代销商品”科目,贷记“受托代销商品款”科目
62楼
2023-06-05 20:51:14
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 秦歌 发表的提问:
将货物交给他人代销 视同销售,这个我理解,因为销售的货物本身就是自己的。 销售代销品为什么视同销售?
因为对方给你开票,你有进项税 需要确认销项税
63楼
2023-06-05 21:05:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
收到本月主营业务销售货物货款如何写会计分录
你好,开了发票吗?没有开发票可以做预收借银存贷预收账款
64楼
2023-06-06 20:21:17
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欢欢:回复郭老师 开了增值税专用发票了
2023-06-06 20:40:39
郭老师:回复欢欢你好,确认收入就可以了,借银存贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-06-06 20:52:39
丽丽老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ /baiy 守望者 发表的提问:
上年度销售货物,今年发生退货,请问会计分录怎么做?
您好,冲减销售收入 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)
65楼
2023-06-06 20:31:53
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/baiy 守望者:回复丽丽老师 2019年的销售可以冲减2020年的收入和成本吗?
2023-06-06 21:03:13
丽丽老师:回复/baiy 守望者您好,如果金额不大,可以这样处理,
2023-06-06 21:23:43
/baiy 守望者:回复丽丽老师 金额大几十万呢。
2023-06-06 21:52:48
丽丽老师:回复/baiy 守望者您好,那你通过以前年度损益调整,把主营业务收入换成以前年度损益调整 科目
2023-06-06 22:11:32
/baiy 守望者:回复丽丽老师 好的,谢谢
2023-06-06 22:24:32
丽丽老师:回复/baiy 守望者不客气的呢,如果您对老师的解答满意还请五星好评哟~~
2023-06-06 22:40:04
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 我要一步一步往前走。 发表的提问:
老师,请问农药的免税销售货物的会计分录怎么做?
你好,借应收账款,贷主营业务收入
66楼
2023-06-06 20:46:47
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我要一步一步往前走。:回复庄老师 免税收入不用做营业外收入吗?
2023-06-06 21:13:01
庄老师:回复我要一步一步往前走。你好,为什么要做营业外收入
2023-06-06 21:32:01
庄老师:回复我要一步一步往前走。是销售业务收入,不用缴税
2023-06-06 21:54:32
我要一步一步往前走。:回复庄老师 做企业所得税清缴的时候这部分不用减掉吗?
2023-06-06 22:11:00
庄老师:回复我要一步一步往前走。企业所得税免税要减掉
2023-06-06 22:37:23
我要一步一步往前走。:回复庄老师 要减掉的话,只做收入,现在不用再做处理了吗?
2023-06-06 22:55:10
庄老师:回复我要一步一步往前走。所得税汇算时调减就可以了,
2023-06-06 23:13:52
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
销售货物10万。对方已经给了8万,还有2万没付,分录怎么做?
借:应收账款10贷:主营业务收入 应交税费,借:银行存款8贷:应收账款8
67楼
2023-06-06 20:51:47
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不忘初心:回复吴月柳 剩余2万什么时候做收入?
2023-06-06 21:31:53
吴月柳:回复不忘初心2万已经确认了收入的,只是挂账上客户还欠两万
2023-06-06 21:54:12
不忘初心:回复吴月柳 好的,谢谢老师
2023-06-06 22:22:41
吴月柳:回复不忘初心不客气
2023-06-06 22:43:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
在淘宝销售货物,分录怎么做
你好 借:其他货币资金 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
68楼
2023-06-06 21:05:59
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哦买嘎:回复邹老师 什么时间确认收入
2023-06-06 21:21:27
邹老师:回复哦买嘎你好,发出货物,对方确定不会退货的时候 
2023-06-06 21:42:15
哦买嘎:回复邹老师 就是出库后和确认收货前这段时间不记账,等确认收货了做收入
2023-06-06 22:06:30
邹老师:回复哦买嘎你好,是的,是这样的
2023-06-06 22:35:48
哦买嘎:回复邹老师 那要是销售了10万。有9万确认收货的,有1万退货了。咋做?
2023-06-06 22:49:19
邹老师:回复哦买嘎你好,做10万的销售分录,然后做1万的退货分录 
2023-06-06 23:16:50
哦买嘎:回复邹老师 分录分别,怎么做
2023-06-06 23:36:35
邹老师:回复哦买嘎你好 做10万的销售分录 借:其他货币资金10万 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 做1万的退货分录  借:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),贷:其他货币资金1万
2023-06-06 23:58:28
哦买嘎:回复邹老师 淘宝销售这10万的货是10个人买的。我用把这10个人每个人录一次应收吗?
2023-06-07 00:12:33
邹老师:回复哦买嘎你好,这个不需要通过应收账款科目挂账的 
2023-06-07 00:41:03
哦买嘎:回复邹老师 今天有5个人买了5种货。有4个人确认收货了,有一个退货了,我怎么知道退货的那个人是谁,退的什么货
2023-06-07 01:00:25
邹老师:回复哦买嘎你好,有一个退货了,可以通过销售信息(订单情况)知道是谁退的货,退的什么货啊
2023-06-07 01:29:16
哦买嘎:回复邹老师 销售的时候有销售订单,库房发货的时候有出库单。这两个单据做记账凭证的时候需要一起附在后面吗?
2023-06-07 01:54:07
邹老师:回复哦买嘎你好,需要分别作为销售收入分录附件(销售订单),结转成本分录附件(出库单)
2023-06-07 02:08:35
哦买嘎:回复邹老师 销售订单10个人,10万。有1个人退货了。 借:其他货币资金10万      贷:主营业务收入10万 退货1万 借:主营业务收入1万     贷:其他货币资金1万 退货这笔记账凭证附什么单据?
2023-06-07 02:35:07
邹老师:回复哦买嘎你好,退货这笔记账凭证附的单据:退款回单,退货单等 
2023-06-07 02:52:24
哦买嘎:回复邹老师 那要是有一个人拒收了,没确认过收货,直接拒收退回。还要做收入10万,然后在冲减一万吗?这种情况应该怎么做
2023-06-07 03:10:47
邹老师:回复哦买嘎你好,这种情况直接按9万确认收入就是了 
2023-06-07 03:32:45
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小包zonga 发表的提问:
公司购进货物没有发票,后来这批货物被销售掉了开具销项票如何做会计分录
你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费
69楼
2023-06-07 20:25:13
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小包zonga:回复王晶老师 但是结转成本的时候,没有这批咋办
2023-06-07 20:43:57
王晶老师:回复小包zonga你开具发票可以开具别的内容嘛
2023-06-07 21:11:34
小包zonga:回复王晶老师 已经开了呢个内容的需要咋办
2023-06-07 21:24:29
王晶老师:回复小包zonga那以后还可以取得这个库存的发票吗
2023-06-07 21:50:34
小包zonga:回复王晶老师 以后取不到,成本要为0,这样的话如何做分录
2023-06-07 22:09:22
王晶老师:回复小包zonga成本位0结转不了成本啊
2023-06-07 22:37:07
小包zonga:回复王晶老师 那如果取不到发票的话,该如何做分录
2023-06-07 22:51:13
王晶老师:回复小包zonga没有发票不结转成本
2023-06-07 23:02:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小尹 发表的提问:
老师你好,我司是代销书画的,不开票,销售出去再给老师回款,应该怎么做会计分录?
你好 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费 支付的款借主营业务成本 贷银行存款
70楼
2023-06-07 20:43:20
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小尹:回复meizi老师 不开票还需要做应交税费这个科目吗?
2023-06-07 21:09:27
meizi老师:回复小尹你好 是的 也要做无票收入交税的
2023-06-07 21:32:11
小尹:回复meizi老师 我是做内账的,不交税,用不上这个科目吧?、
2023-06-07 21:45:26
meizi老师:回复小尹你好 是的 如果你内部账的话 不要求体现 可以不做
2023-06-07 22:05:53
小尹:回复meizi老师 受托代销作品可以不设成本吗?
2023-06-07 22:24:14
meizi老师:回复小尹你好 你们是委托方还是受托方
2023-06-07 22:40:49
小尹:回复meizi老师 我们是受托方,帮画家代销书画作品,作品销售出去了才给画家回款
2023-06-07 22:59:33
meizi老师:回复小尹你好 那不用做库存商品 你需要支付的款做成本 取得款做收入就行了
2023-06-07 23:27:03
小尹:回复meizi老师 收款:借:银行存款 贷:主营业务收入 支付:借:主营业务成本 贷:银行存款 老师有什么好的方法,能在账面上清晰的体现画家的作品销售价和成本价呢?
2023-06-07 23:51:48
meizi老师:回复小尹你好 你要做 收到钱 借银行存款贷其他应付款-画家 主营业务收入 应交税费 转款给画家 借 其他应付款-画家贷银行存款
2023-06-08 00:18:10
小尹:回复meizi老师 不开票,内部账可以不设应交税费?
2023-06-08 00:43:16
meizi老师:回复小尹你好 可以 你可以不做税费
2023-06-08 01:10:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,销售货物时运费是销售方承担,我方销售方,这笔运费会计分录怎么做
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
71楼
2023-06-07 21:05:59
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行っている:回复邹老师 那老师,以前会计归集在应收账款和管理费用中了,这样可以吗
2023-06-07 21:32:04
邹老师:回复行っている你好,既然是自己承担,不能通过应收账款核算的 销售货物发生的运费应当通过销售费用核算,而不是管理费用
2023-06-07 21:46:54
行っている:回复邹老师 那要调整的哦,对哇
2023-06-07 22:06:14
邹老师:回复行っている你好,需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-06-07 22:24:42
行っている:回复邹老师 老师好,银行承兑汇票,税法是否允许不去银行承兑,而去第三方承兑,
2023-06-07 22:49:28
邹老师:回复行っている你好,银行承兑汇票承兑人必须是银行才是的
2023-06-07 23:07:56
行っている:回复邹老师 那如果没有去银行,而是私自去了第三方承兑了,会怎么样哦
2023-06-07 23:29:08
行っている:回复邹老师 我们公司有一张50万承兑汇票,想提前贴现,但银行贴现太贵,就去了第三方贴现了,
2023-06-07 23:53:57
行っている:回复邹老师 第三方贴现利息少些,这个怎么处理哦
2023-06-08 00:11:58
邹老师:回复行っている你好,属于没有按规定办理贴现
2023-06-08 00:34:01
行っている:回复邹老师 那会有什么后果吗
2023-06-08 00:50:32
行っている:回复邹老师 现在这样了,怎么处理这笔业务
2023-06-08 01:10:03
邹老师:回复行っている你好,这个并没有具体有什么后果 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-06-08 01:30:16
行っている:回复邹老师 A家给的票据,借应收票据 贷:银行存款 然后拿这个票据去了第三方贴现,第三方汇入我公司账户50万,借:银行存款50万 贷什么哦
2023-06-08 01:53:41
行っている:回复邹老师 然后这个出票公司的票,和贴现的第三方之间的分录怎么转换
2023-06-08 02:23:37
邹老师:回复行っている你好 收到票据 借;应收票据 贷;应收账款 贴现 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-06-08 02:46:28
行っている:回复邹老师 不论怎么样要做到自圆其说呀
2023-06-08 03:11:55
行っている:回复邹老师 这个第三方贴现利息不入账的,这是私下给的钱,
2023-06-08 03:23:43
行っている:回复邹老师 重要的是贷方减少的应收票据,借方增加的50万,都不是业务票据相对应的
2023-06-08 03:38:48
邹老师:回复行っている你好,你把票据找对方单位贴现 只能是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-06-08 04:08:12
行っている:回复邹老师 那出票人那家公司借应收票据 贷,应付账款这笔业务怎么终结呢,
2023-06-08 04:29:19
邹老师:回复行っている你好,出票单位是 借;应付账款 贷;应付票据
2023-06-08 04:46:42
行っている:回复邹老师 问题是,我们和这家贴现公司没有往来账,现在把票背书给这家公司了,分录是这么编的,借:银行存款 贷:其他应付款,以前会计这么做的,
2023-06-08 05:11:58
行っている:回复邹老师 分录一般关系都是上呼下应,现在是前不呼后不应,腾空而出的
2023-06-08 05:24:12
邹老师:回复行っている你好,你单位贴现了是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据 这个款项你单位不会付款对方单位,不应当挂账其他应付款的 如果是挂账其他应付款,就相当于把票据给到对方,向对方借款了
2023-06-08 05:52:01
行っている:回复邹老师 是的,但是这里的贴现费不明不白他们没有入账,
2023-06-08 06:06:58
邹老师:回复行っている你好,对方没有向你单位收取贴现费用?
2023-06-08 06:31:31
行っている:回复邹老师 收了,但是是私下给的,账面是我们给了他票他给了我们钱
2023-06-08 06:57:48
邹老师:回复行っている你好,那就需要这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-06-08 07:23:26
行っている:回复邹老师
2023-06-08 07:36:45
邹老师:回复行っている你好,还有什么疑问吗
2023-06-08 08:05:02
行っている:回复邹老师 老师好,福利费扣除标准是工资新金总额的*14%,这里的工资总额是应发还是实发
2023-06-08 08:24:10
邹老师:回复行っている你好,是实际发放金额
2023-06-08 08:42:20
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会敏 发表的提问:
老师,销售货品已收款后货物被退回,会计分录怎么做?
您好 请问前面销售货品收款的分录怎么写的
72楼
2023-06-19 19:56:53
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ walk down 发表的提问:
销售退回一部分货物,用金蝶软件怎么做会计分录
你好,之前确认了收入吗
73楼
2023-06-19 20:20:25
全部回复
walk down:回复郭老师 是的
2023-06-19 20:45:09
walk down:回复郭老师 之前正常销售的,然后退回了一部分
2023-06-19 20:59:03
郭老师:回复walk down借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交增值税负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2023-06-19 21:24:29
walk down:回复郭老师 是正常做,红字是吗
2023-06-19 21:51:02
walk down:回复郭老师 若是之前没有确定收入,会计分录又怎么做
2023-06-19 22:05:47
郭老师:回复walk down做之前的相反分录
2023-06-19 22:35:30
walk down:回复郭老师 老师这个相反分录是、?能举例子吗
2023-06-19 22:55:41
郭老师:回复walk down借银存贷预收账款 之前没有做这个吗 没有的话做的那个
2023-06-19 23:21:30
walk down:回复郭老师 谢谢,
2023-06-19 23:48:53
郭老师:回复walk down不用客气的,
2023-06-20 00:02:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 严 yan 发表的提问:
自产货物视同销售会计上分录,税法上处理分录,汇算清缴视同销售需要分别填写的表格数据分别是什么,比如货物价格100,成本80
销售金额100,成本80,正常的销售处理。
74楼
2023-06-19 20:34:08
全部回复
严 yan:回复陈诗晗老师 老师我问的问题您还能看一下啊,正常处理,为什么问的问题都回答的不全面,只是点点
2023-06-19 20:52:50
陈诗晗老师:回复严 yan你自产视同销售,你是做什么的视同销售,捐赠?你要说清楚,要不然怎么给分录
2023-06-19 21:16:28
严 yan:回复陈诗晗老师 那你就直接说我题目问题,直接敷衍回答我干嘛?问过再回答不就行了,还有你可以自己答题啊,我是捐赠还是福利还是招待不就科目不一样
2023-06-19 21:37:32
严 yan:回复陈诗晗老师 请老师不能专业回答就不要接问题
2023-06-19 22:05:13
陈诗晗老师:回复严 yan肯定不一样,同学。捐赠是营业外支出,招待是销售费用。 这能一样吗,有才没那个闲心来敷衍你
2023-06-19 22:28:46
严 yan:回复陈诗晗老师 我都说了科目不一样,你还理解不了吗?怎么当的老师光顾着抢题目了,我问的题目都不看,我问的是几个问题,连题目都看不明白还好意思在这边和学员理论,以后抢题目答的事情就不要做了,答的不好还被投诉,
2023-06-19 22:42:40
陈诗晗老师:回复严 yan请你好好看一下你的提问 视同销售 ,税法分录,视同销售的情形多种 难道你需要我每一种都给你写一个分录 想多了
2023-06-19 23:05:47
小川老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 单薄的水蜜桃 发表的提问:
销售货物,收到现金,但不开销项税票应该如何做会计分录
为啥不开,对方不要发票?
75楼
2023-06-19 20:47:58
全部回复
单薄的水蜜桃:回复小川老师 是的,对方不要发票
2023-06-19 21:02:18
小川老师:回复单薄的水蜜桃正常计算销项税,做无票收入。 借:应收账款     贷:应交税费-销项税            主营业务收入
2023-06-19 21:25:27
单薄的水蜜桃:回复小川老师 那就会计分录跟开票收入一致对不
2023-06-19 21:47:07
小川老师:回复单薄的水蜜桃是的,一样的,正常做分录。
2023-06-19 22:11:08
单薄的水蜜桃:回复小川老师 好哒,谢谢
2023-06-19 22:30:06
小川老师:回复单薄的水蜜桃不客气学员。如果老师的回答对你有帮助,请给五星好评,你的好评对老师很重要,谢谢。
2023-06-19 22:49:08

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