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会计信息系统对内部控制的影响
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.96w
引用 @ 健壮的唇彩 发表的提问:
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
内部监控管理部严格,这些只能送给客人
136楼
2023-01-06 06:15:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
会计信息里有关工作的信息可以填无么?如果填无,会计归属地会是哪里呢?对报考中级会计有没有影响?
你好 一般来说没有单位会影响中级报名的工作年限 归属地一般是从业地的地方
137楼
2023-01-08 07:12:14
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陆:回复玲老师 会计信息采集里,因为填写工作信息是需要单位公章的,我原来是属于山东那边的,但是我现在在上海工作,我填了上海的话,是不是归属地就变成上海了?
2023-01-08 07:34:31
玲老师:回复你好 我们这通知是有单位的在工作地采集
2023-01-08 08:02:40
陆:回复玲老师 这样我在上海这边是不是还需要办转入手续?
2023-01-08 08:32:11
玲老师:回复你好 这个各地有差异,建议咨询一下上海那边的财政局
2023-01-08 08:58:47
陆:回复玲老师 那就是我直接在上海这边采集?
2023-01-08 09:24:23
陆:回复玲老师 可是我已经在山东那边注册了怎么办?
2023-01-08 09:52:47
玲老师:回复可以在上海从新注册。
2023-01-08 10:07:36
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
企业应当加强对投资项目的会计 系统控制,根据对被投资方的影响程度,合理确定( D)政策,建立投资管理台账(2分) A、投资 B、投资协议 C、投资会计 D、持股比例
您好,这题选择C、投资会计 内部控制--资金活动 投资--第十六条企业应当加强对投资项目的会计系统控制,根据对被投资方的影响程度,合理确定投资会计政策,建立投资管理台账
138楼
2023-01-08 07:41:33
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希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
139楼
2023-01-08 07:50:22
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彪壮的绿茶:回复希老师 谢谢老师
2023-01-08 08:16:43
希老师:回复彪壮的绿茶不用谢,希望帮助了你
2023-01-08 08:38:46
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 依恋 发表的提问:
我想请问现在对去年一年的自然人纳税申报系统进行员工工资和人员信息每月更正申报,这样操作对企业会不会有什么影响?
你好,会有影响的,主要是你们的工资薪金在企业所得税前抵扣的金额。再就是你们社保缴纳的基数福利费。职工教育经费的抵扣金额。
140楼
2023-01-08 08:04:35
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依恋:回复QQ老师 你好老师:我们企业汇算清缴的时候都没有对工资薪金进行纳税调整,之前企业也都没有给员工购买缴纳过社保,职工教育经费也都没有,请问这样的话有问题吗?
2023-01-08 08:18:40
QQ老师:回复依恋你好,你调整后的金额会影响你汇算清缴的应付职工薪酬金额的。
2023-01-08 08:31:02
依恋:回复QQ老师 老师:企业以前报个税的金额总是小于应付职工薪酬的金额,请问这样的情况该怎么修改?
2023-01-08 08:43:53
QQ老师:回复依恋你好,这样的话需要通过以前年度损益调整科目调整之前抵扣的应付职工薪酬金额。
2023-01-08 09:08:34
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
BC 【答案解析】 此处考查的是注册会计师针对服务机构活动进行的审计程序,AD选项是针对被审计单位的内部控制,不符合题意。
141楼
2023-01-08 08:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ LL 发表的提问:
我在做汇算清缴的报表,企业信息默认的企业会计制度,但是我们是小企业会计准则。这个对报表有影响吗可以就以默认的信息报
你好!你按你在税局备案的制度申报
142楼
2023-01-09 05:36:20
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 雨漠悠然 发表的提问:
报税系统里面,财务会计制度备案-基本信息怎么更改
我们系统是这样提示的,你具体看下系统的备案信息,友情提示:如发现列示的财务报表种类与贵单位适用会计制度不匹配,请至办税服务厅或通过电子税务局【财会制度及核算软件备案】变更备案信息。
143楼
2023-01-09 05:46:58
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
144楼
2023-01-09 06:08:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
145楼
2023-01-10 05:06:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
146楼
2023-01-10 05:26:04
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润?
你好,可以简单理解为两个公司之间的交易为东西左手换到右手里面,就是内部的东西换了下位置,对本身而言并没有产生损益,故不影响净利润
147楼
2023-01-10 05:44:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
148楼
2023-01-10 06:06:00
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响
149楼
2023-01-11 05:10:03
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
150楼
2023-01-11 05:23:20
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