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会计电算化应收账款模块
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海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 卡夫卡的比巴卜 发表的提问:
请问会计电算化已经审核的收款单现在发现单据编号录错了该怎么修改
您是在哪里做的,可否截个图看看情况
196楼
2023-08-17 18:53:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
t3会计电算化结转完工产品
t3会计电算化结转完工产品
197楼
2023-08-18 17:14:53
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赵老师:回复爱笑的流沙存货,生产成本核算模块有没有使用上,如果没有就手工录入结转凭证.
2023-08-18 17:35:05
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 好运 发表的提问:
老师,各模块的应收和应付和固定资产等和总账稽核?总账不是各个模块加总生成的?金蝶系统会出现总账的金额和明细账不一至的金额吗?
您好,一般正常情况下是不会的,总账的金额是各个明细账科目的合计金额
198楼
2023-08-18 17:44:33
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好运:回复文老师 那为什么主管要我稽核总账和和明细账呢?不明白
2023-08-18 18:09:51
文老师:回复好运就是要您核对一下是吗,一般情况下结账之前系统会自动核对的,账张相符才可以结账的
2023-08-18 18:22:02
好运:回复文老师 是的,他要我核对,但是是系统自动生成不会错啊,想不明白他的用意是什么?
2023-08-18 18:36:54
文老师:回复好运您是新手的话,可能是要您知道他们之间的钩稽关系
2023-08-18 19:02:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 厚德载物 发表的提问:
借电费,财政会计借应收,贷零余额 。预算会计做账吗
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
199楼
2023-08-18 18:03:52
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厚德载物:回复紫藤老师 是财政收入
2023-08-18 18:22:11
紫藤老师:回复厚德载物财政会计借应收,贷零余额。没有支出不需要做预算会计
2023-08-18 18:43:09
厚德载物:回复紫藤老师 可我已经把电费钱付了
2023-08-18 18:56:41
紫藤老师:回复厚德载物借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-08-18 19:20:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 羞涩的篮球 发表的提问:
KIS怎么从采购模块、销售模块、存货模块、应收应付模块里分别生成凭证呢
同学你好,采购模块先录入采购入库单,审核后,在存货核算模块生成凭证,也可以用采购入库单,下推发票,审核后在存货核算模块生成凭证,销售模块先录入销售出库单,审核后存货核算模块生成凭证,或者用销售出库单,下推发票,审核后在存货核算模块生成凭证,在应收模块录入收款单或者预收单,审核后在应收模块生成凭证,在应付模块录入付款单或者预付单,审核后在应付模块生成凭证。
200楼
2023-08-18 18:25:39
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叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 2333333 发表的提问:
应收应付模块核销。跟我们直接在总账模块做有什么区别呢?
你好!应收应付模块核销出错概率更低,同时还可以 进行账龄分析和坏账估计及冲销,并对往来业务中的票据、合同进行管理,同时提供统计分析、打印和查询输出功能,以及与采购管理、销售管理、账务处理等模块进行数据传递。这些都是总账模块没有的。
201楼
2023-08-18 18:50:59
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2333333:回复叮当老师 长期借款可以直接转为实收资本吗
2023-08-18 19:36:21
叮当老师:回复2333333你好!虽然会计上可以这么操作,但是建议先还债在入股。如果企业实收资本比原注册资本数额增减超过20%时,应持资金使用证明或验资证明,向原登记主管机关申请变更登记。
2023-08-18 19:53:55
2333333:回复叮当老师 模块里的应付账款余额是不是跟总账模块下的应付账款余额相等呢
2023-08-18 20:08:02
叮当老师:回复2333333你好!是相等的。通过应付模块会自动结转到总账中。
2023-08-18 20:31:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ May 发表的提问:
老师,一个在应收模块做,一个在总账模块做,如何合并到一张凭证上面
您好,在应收模块,做个收款或者退款单,生成发票,修改总账科目即可。
202楼
2023-08-19 17:56:50
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ May 发表的提问:
老师,一个在应收模块做,一个在总账模块做,如何合并到一张凭证上面
您好,在应收模块,做个收款或者退款单,生成发票,修改总账科目即可。
203楼
2023-08-19 18:05:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
 老师,建筑会计除了总账和固定资产模块,还会用哪些模块?
您好 还有UFO报表模块 有的还有应付模块 存货模块
204楼
2023-08-19 18:19:19
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优雅的柚子:回复bamboo老师 这些都要启用,还有辅助核算是吗
2023-08-19 18:44:52
bamboo老师:回复优雅的柚子不一定非要启用 根据单位的实际情况 UFO报表是一定要用的
2023-08-19 18:57:10
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
T6在应收模块制单后想要作废是在总账删除凭证还是在应收模块删除凭证
T6在应收模块制单后想要作废在应收模块删除凭证
205楼
2023-08-19 18:31:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自知 发表的提问:
在如今企业实行会计电算化的情况下,在一家企业当出纳,会涉及编制银行存款日记账和现金日记账,这两本账簿不都是自动化了么?
你好,一般不涉及,系统自动生成的
206楼
2023-08-19 18:47:59
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自知:回复邹老师 只要把记账凭证录入财务软件,总账,明细账乃至报表,都可以自动生成,那企业招聘时职位要求会有编制总账,明细账和报表,具体要做些什么?
2023-08-19 19:19:01
邹老师:回复自知你好,这个通常是针对手工帐的企业
2023-08-19 19:34:20
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ pp小妮子 发表的提问:
老师你好,请问一下没有购买核算模块建账的时候是不是不能勾选??
是的,勾选了也使用不了的
207楼
2023-08-20 18:29:29
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pp小妮子:回复陈诗晗老师 老师还有请问一下,这个录入期初数怎么录取明细科目的和辅助账的期初数呢??
2023-08-20 18:45:55
陈诗晗老师:回复pp小妮子你直接根据你现有的余额的对应的项目里面填写,就是了。
2023-08-20 19:09:14
pp小妮子:回复陈诗晗老师 直接录入一级科目的期初数呀??
2023-08-20 19:31:10
陈诗晗老师:回复pp小妮子你有明细科目,是录入明细,一级自动 根据明细科目 累加
2023-08-20 19:45:42
pp小妮子:回复陈诗晗老师 我现在就是想问怎么在这前面增加明细科目
2023-08-20 19:58:04
陈诗晗老师:回复pp小妮子你是在科目 设置,增加明细科目,不是这里增加。
2023-08-20 20:09:11
pp小妮子:回复陈诗晗老师 直接在科目下面设置的明细科目可以在上面显示了,但在客服档案里设置的明细为什么在上面显示不了呢
2023-08-20 20:23:19
陈诗晗老师:回复pp小妮子先在科目 设置设置明细科目,然后你再重新进来 这里,就会有明细科目 了
2023-08-20 20:52:17
pp小妮子:回复陈诗晗老师 在科目设置的明细已经显示了,但应收应付的我在客户档案和供应商档案里设置的明细没有显示在上面??
2023-08-20 21:13:06
陈诗晗老师:回复pp小妮子同学。这根本就是两个不同的地方。 你怎么可能明细科目设置了就会显示在供应商这些呢 这是需要你自己增加的
2023-08-20 21:35:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 123 发表的提问:
老师,金蝶应收账款与客户只有总账模块,应收款管理没有开通权限,在总账往来对账时没有设置往来业务核算,我要怎么与客户查询对账。谢谢。
你好,那你就只能查询应收科目的往来明细科目了
208楼
2023-08-20 18:47:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 清子 发表的提问:
请问各位老师有4S店出纳和会计的学习模块吗?谢谢
你好处那有学习的 但是这个不是分行业的,你可以在实训系统里面找出纳就行。
209楼
2023-08-20 18:57:00
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郭老师:回复清子4S店这里有一个真账实操,商贸行业里面有一个4S店。
2023-08-20 19:09:45
清子:回复郭老师 老师,有现金日记账和银行日记账嘛?
2023-08-20 19:23:46
郭老师:回复清子你好,那你得看一下手工账的课程
2023-08-20 19:38:20
清子:回复郭老师 已经学完了,但是没有4S店
2023-08-20 19:57:44
郭老师:回复清子你好,这个不用针对4S店的,你学一个就明白。
2023-08-20 20:21:58
郭老师:回复清子你学一下原理就可以的 日记账登记的时候都是根据会计做的凭证来的。
2023-08-20 20:49:32
清子:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 21:06:57
郭老师:回复清子不用客气,工作愉快。
2023-08-20 21:36:31
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ Grace 发表的提问:
U8应收款模块怎么红票对冲
红票对冲,拿客户往来中的来说,是和这个客户有应收业务,但是该客户又有退货业务,按正常核销的话,必须针对该客户收款核销应收,也付款核销客户的退货业务,红票对冲就是把两边同时减少,再有核销的话只核销对冲余下的金额。具体操作建议你咨询下售后服务商
210楼
2023-08-21 17:58:06
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