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虚购发票会计要不要处理
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 晴朗天空 发表的提问:
购入金税盘,听说发票不要认证,直接抵扣。会计分录是怎么处理?
一、付款时 借:管理费用——办公费480 贷:库存现金480 二、减免税时 借:管理费用——办公费 -480 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 480
46楼
2023-05-31 21:38:59
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颖子老师
职称:中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
老师,我听有老师讲过,有会计为了把账处理好,需要虚增收入的同时也需要虚增成本,是哪种情况下?谢谢老师。
没有这种情况,会计有这种情况是要查处的。只有可能当月发票未到,计入暂估收入或暂估成本的,但次月是要冲销暂估的
47楼
2023-06-05 20:33:48
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 饼饼啦 发表的提问:
税局查出我们上年度接受了虚开原材料发票,要求当年进项转出并原材料要账务处理,请问会计分录如何做?主要是原材料的处理
您好,这个原材料入库了吗
48楼
2023-06-05 20:44:06
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饼饼啦:回复小锁老师 入库了老师,,,
2023-06-05 20:56:22
饼饼啦:回复小锁老师 因为用的是加权平均法我们现在一直都有材料库存,不能分清楚有没领用
2023-06-05 21:12:22
小锁老师:回复饼饼啦那你就先按照原来金额转出吧还是
2023-06-05 21:40:57
饼饼啦:回复小锁老师 分录怎么做,,
2023-06-05 21:53:31
小锁老师:回复饼饼啦借 应付账款  贷 原材料 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-06-05 22:05:29
小雪老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 梓帆 发表的提问:
假如我要补上150万直接拿现金存到银行就可以不?摘要怎么写?
可以,摘要可以写收到注册资金。
49楼
2023-06-05 20:58:45
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梓帆:回复小雪老师 那这个公司成立2年了,这么一做证明前期的账不合适又有问题了
2023-06-05 21:15:10
小雪老师:回复梓帆那没办法,本身公司前期做的账就有问题,虚入实收资本。要不就把前期的账重做。
2023-06-05 21:44:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户58e5gg 发表的提问:
主要材料属于几级科目
这个根据自己单位核算,需要设置就可以。比如生产领用的。借生产成本。具体产品名称,然后主要材料。
50楼
2023-06-05 21:21:14
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 大方的大碗 发表的提问:
老师:要素成本包括什么?它和成本项目有什么区别?
你好!成本项目和费用要素都是企业成本核算的内容,同时成本项目一般分为材料、人工和制造费用,而费用要素也一般分为针对劳动对象的要素(即材料)、劳动手段的要素(设备等)、和活劳动的要素(人工)。所以二者很容易混淆。 其实,二者的根本区别在于,成本项目是针对产品的,是核算某一产品成本使用的,或者说是分配到某一产品上的各种费用要素,而费用要素则是所有费用根据要素种类的归集。 举例来说,某生产车间发生费用10万元,其中劳动对象要素6万元,即各种材料费用6万元,活劳动要素2.5万元,即各种工资支付2.5万元,其他费用(劳动手段,即折旧等)1.5万元。这是按照费用要素归集。 该车间生产三种产品,其中甲产品的各种材料费用为2万元,人工1万元,其他费用1万元,这是按产品的成本项目核算的。 由此可见,成本项目是针对产品的,是产品的成本项目。而费用要素则不是,两者的内涵相近,外延不同 关于要素成本看看这里:http://baike.haosou.com/doc/565244-598400.html
51楼
2023-06-05 21:29:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
企业虚开发票了,不知如何处理
做进项税额转出即可的了
52楼
2023-06-06 20:39:08
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会计学堂:回复袁老师 我说的是 我是企业会计,老板让我虚开发票 我应该怎么办呢
2023-06-06 20:50:44
袁老师:回复会计学堂这个最好拒绝吧,违法的
2023-06-06 21:07:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 好运常在 发表的提问:
如果面试官问我在企业遇到虚开发票,会计该怎么处理呢?
你好 虚开发票 :比如交易中——银行划款,有迹可循。 建议纳税人尽量通过银行账户将货款划拨到交易对方的银行账户内,在这个过程中,纳税人可再次对购进业务进行监督审查,如果对方提供的银行账户与发票上注明的信息不符,就应当引起警惕,暂缓付款,对购货业务进行进一步审查。 收票时——火眼金睛,识破风险。 建议纳税人仔细比对发票信息。要求开票方提供有关资料,并仔细比对相关信息: 审查税务登记证、出库单、开具的发票、银行账户上的企业名称是否一致; 通过对方的一般纳税人登记相关凭证,审查对方是否具备一般纳税人资格; 通过“12366发票查询平台”或其他官方查询平台,审查开具的发票是否确实是对方领购的发票; 通过库存商品账、生产成本账和有关凭证,审查购进的货物是否是对方购进或生产的货物; 审查发票流、资金流、物流这“三流”是否一致,并对开票人和收票人、付款人和收款人、发货方和收货方做对应判断。 如果对取得的发票存在疑问,应当暂缓付款和申报抵扣有关进项税金,及时向税务机关求助查证。尤其是对大额购进货物,或者是长期供货的单位,更应当作重点审查。
53楼
2023-06-06 21:01:24
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小草 发表的提问:
老师你好,公司谈好的项目只是把劳务包出去让些民工做,主要材料和设备公司提供,我想问这个劳务要进成本民工是不是得到税局发票
是的啊
54楼
2023-06-06 21:26:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 乐观的香氛 发表的提问:
工会支出收到了虚开的发票该如何处理?
虚开发票不能使用,进项转出,费用支出可以追回
55楼
2023-06-07 19:54:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
购进库存商品,无法取得发票。销售时开具发票给客户,账务上要怎么处理呢?无法取得发票,要是在所得税汇算中调增,这样就会造成利润虚高吧
您好!你用收据或者送货单入账。 这不是利润虚高,这是税法要求
56楼
2023-06-07 20:23:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1OO 发表的提问:
这些是购车相关发票,正确的会计处理是怎样的?
您好!借固定资产-车价/购置税 管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷现金等。
57楼
2023-06-07 20:49:25
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1OO:回复宋生老师 把具体详细分录写一下
2023-06-07 21:11:18
宋生老师:回复1OO您好!借固定资产-车价/购置税 管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷现金等。
2023-06-07 21:27:07
1OO:回复宋生老师 车款进项税不做的吗?全部计入固定资产??
2023-06-07 21:42:39
1OO:回复宋生老师 借:固定资产-车价/购置税 借:应交税费-应交增值税(进项) 借:管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷:现金等。这样对吗?? 并且我们现在是小规模,而且现在是做内账,是不是内账和外账的做法是不同的呢?
2023-06-07 22:02:08
宋生老师:回复1OO您好!您是小规模所以不用做进项,都计入固定资产。做法是一样的。
2023-06-07 22:29:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
取得虚开发票又对外虚开怎么处理
按虚开增值税专用发票的规定进行处理
58楼
2023-06-07 21:02:40
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 莲花 发表的提问:
我们公司是做食品分装销售的,主要材料:食品、食品袋、标签、空瓶子、纸箱等,除掉食品是原材料,其他几个也是吗?还是其他的做辅助材料?月末我该准备哪些材料做账?这样的适合什么样的账务处理方法?我们的客户大部分是批发,适合哪种成本核算方法?
你好,空瓶子和纸箱可以计入包装物,标签是低值易耗品,做辅助材料就可以了,月末做账的话需要有领用材料等的明细,还有工时数等,然后产成品的数量入库,按照销售的数据做收入再结转成本,可以用品种法或者分批法
59楼
2023-06-07 21:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 萌neinei 发表的提问:
刚被税局电话询问是不是收40万的虚开发票,这个要怎么处理呢?
你好,你看一下你们实际有虚开吗。
60楼
2023-06-19 19:59:44
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郭老师:回复萌neinei有收到虚开的发票吗?没有实际业务,别人给你开了发票。
2023-06-19 20:27:25
萌neinei:回复郭老师 是收到了
2023-06-19 20:51:00
郭老师:回复萌neinei现在对方企业被查吗?这种情况下最好是主动承认错误,你们该补的税款需要补上。
2023-06-19 21:06:22
萌neinei:回复郭老师 是对方公司被查了
2023-06-19 21:35:29
郭老师:回复萌neinei你们需要去税务局把这个税款补上,开的专票进项需要转出成本的,已抵扣了企业所得税,需要补企业所得税。
2023-06-19 21:54:18

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