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报销定额备用金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户d6anhw 发表的提问:
报销差旅费用现金支付会计分录
你好 借:管理费用,贷:库存现金 
151楼
2023-07-30 21:46:35
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ???? 发表的提问:
小规模公司的,第三季度已经预提了备用金。现在第四季度票回来了,怎么做会计分录
预提备用金你做的是啥分录??
152楼
2023-07-30 21:53:59
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????:回复maize老师 借管理费用贷应付账款
2023-07-30 22:22:25
maize老师:回复????那之前做这个不对吗?还是啥?是对的付款就做借应付账款贷库存现金或者是银行存款就可以
2023-07-30 22:51:03
????:回复maize老师 什么意思 之前我是问你们的老师啊
2023-07-30 23:10:16
????:回复maize老师 那我现在要怎么修改
2023-07-30 23:36:29
maize老师:回复????修改啥,第一备用金没有计提,费用是按你们实际发生入账,还有应付账款一般是做主营才挂这个,你发票回来和你们实际入账没差额可以直接贴后面有差额冲回之前按发票做就可以。
2023-07-30 23:49:29
????:回复maize老师 我把发票直接贴在我预提的备用金 ?如果有差额应该做什么会计分录冲减
2023-07-31 00:08:13
maize老师:回复????这个不叫预提备用金,你直接写xx费用发生就可以,做账就可以,借xx负数贷xx负数 之后按发票做就可以。
2023-07-31 00:18:15
????:回复maize老师 但是我的发票日期是10月份的可以吗?
2023-07-31 00:45:31
maize老师:回复????可以,主要是看你们实际业务是几时发生不是看发票。
2023-07-31 01:11:35
????:回复maize老师 但是预提那个费用 我把餐饮费、办公品、加油费、交通这些一起粘到第三季度我预提费用后面粘?
2023-07-31 01:34:46
maize老师:回复????你们没有实际发生吗?你实际发生后面可以直接贴发票。
2023-07-31 01:47:24
????:回复maize老师 后期有消费业务 12月份才开发票过来
2023-07-31 01:59:40
maize老师:回复????消费业务是啥情况,你们之前没有实际发生做账吗??需要按实际发生做账才可以。
2023-07-31 02:13:33
????:回复maize老师 咨询业务 做项目的 有啊
2023-07-31 02:37:59
maize老师:回复????按实际发生做账后续可以补发票。国家税务总局2011.34号
2023-07-31 02:57:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 太过傲、年轻就是资本 发表的提问:
你好,我想咨询一下个人转给公司的款怎么写会计分录 还有就是公司转给个人,然后写的备用金或者代发工资的我又怎么写会计分录
你好 个人转给公司的款,借:银行存款,贷:其他应付款等科目 公司转给个人,然后写的备用金或者代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款 
153楼
2023-07-31 19:18:38
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太过傲、年轻就是资本:回复邹老师 那如果公司转给个人写的是代发工资呢,但工资又不是本人的
2023-07-31 19:48:27
邹老师:回复太过傲、年轻就是资本你好,如果公司转给个人写的是代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款 
2023-07-31 20:18:21
太过傲、年轻就是资本:回复邹老师 这种应该怎么做分局
2023-07-31 20:36:47
邹老师:回复太过傲、年轻就是资本你好,公司转给个人,然后写的代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款 
2023-07-31 21:04:59
太过傲、年轻就是资本:回复邹老师 手乱放没有信息了吗
2023-07-31 21:18:27
邹老师:回复太过傲、年轻就是资本你好,公司转给个人,然后写的代发工资 借:其他应收款,贷:银行存款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-07-31 21:41:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 茉 ~ 司 发表的提问:
我公司17年有一笔是提现用作备用金的款项,但是一直未使用,当时提现的负责人于3月归还此笔款项,请问我应该怎么做会计分录呢?
你好 提现是把钱从银行取出来放在公司 怎么之后还需要这个人归还呢?
154楼
2023-07-31 19:38:52
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茉 ~ 司:回复邹老师 当时是他提现用于出差,但是这个钱一直没用,相当于一直在他手里,3月才还给我,让我入账
2023-07-31 20:04:29
邹老师:回复茉 ~ 司借;其他应收款 贷;银行存款 借;库存现金等科目 贷;其他应收款 你好,你可以这样做分录
2023-07-31 20:27:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
1会计凭证的保管有哪些内容? 2从零余额账户用款额度里面提取备用金5000用于日常经费支出的会计分录?
你好,同学 1.保管 有哪些内容?就是会计资料的保管 ,时间到了要鉴定看是否可销毁 2.借 现金 贷 零余额账户用款额度
155楼
2023-07-31 19:53:26
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 柒柒? 发表的提问:
老师,请问员工领了2000备用金,交回1000票和款,我作为出纳要怎么操作。(不涉及会计做的分录,我只问出纳工作部分)
采购部门的采购备用金、收银部门的找零备用金等都被称为备用金,备用金是单位现金的特殊形式,其现金不由出纳人员保管和收支,而由各部门人员在规定的额度内按照规定的范围使用,以便于灵活地开展业务,提高工作效率。出纳人员应当了解本单位的备用金保管和使用情况,按照规定办理预借和报销手续,保证备用金的安全与完整。   1.备用金借支管理   (1)由企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门应管理需要核定各零星开支,另一方面则凭此单据支给现金。   (2)各部门零星备用空一般不得超过规定数额,若遇特殊情况,应由管理部门经理核准。   (3)各部门借支零星备用金时,应将取得的正式发票定期送到备用金管理人员(出纳人员)手中,冲转借支款或补充备用全。   2.备用金保管   (1)备用金收支应设置“备用金”账户,并编制“收、支日报表”递交财务经理。   (2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表,及时反映备用金支出情况。   (3)备用金账户应做到逐月结清。   (4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。   3.备用金的预借   (1)备用金管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。定额管理是根据各部门的实际需要和单位的财务负担能力核定并报有关领导批准的备用金定额;非定额管理是按每次业务所需备用金管理额预借并按报销垒顿核销的备用金。   (2)财会部门应会同单位有关部门制定备用金的使用范围,开支权限,领款、报精手续及报销期限,并在预借时向专门负责人予以书面说明。   (3)领用备用金时,应借记“其他应收款-A部门(××个人)备用金”科目,贷记“库存现金”科目。   4.备用金的报销   (1)定额备用金的报销。各部门在使用备用金后要到财务部门报销,报销期限至少每月一次,报铺时出纳员接审核无误的报销单据支付现金给备用垒管理人,补足其原定额。只有等到期末终了、撤销定额备用金或调换经办人时才全部交田备用金。   (2)非定额备用金的报销。非定额备用金一般系根据特定业务的需要而预借,因此并非长期保留项目,而是在业务办理完后凭有关票据到财务部门一班性报销,多退少补,一次结清,下次再用时则重新办理手续,管理上与差旅费的预借和报销十分类似。
156楼
2023-07-31 20:02:58
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柒柒?:回复美橙老师 没什么帮助,我需要实质性的回答,就此次我们员工领2000备用金,写了本佣金申请单,我根据单打款了,现在交回1000票,我出纳这边怎么具体操作
2023-07-31 20:37:18
美橙老师:回复柒柒?支付备用金时: 需要备用金请款单,上面有相关负责人及会计签字,出纳依请款单上的金额,支付现金或开具现金支票,请款人在请款单上签字,请款单是有两联的,一联上面写的借款人(收据),一联就是记账凭证,出纳签字后将记账凭证及支票存根联给会计记账,同时登记现金日记账和银行存款日记账。 收回多余备用金时: 收回业务员退回的多余备用金时,需要请款人填写费用核销单,并附上发票等原始凭证,交相关负责人及会计签字,出纳收回多余备用金金额,并在出纳人处签字,将请款单(收据)联收回,一并将上述单据交给会计做账,同时登记现金日记账和银行存款日记账。
2023-07-31 20:49:26
柒柒?:回复美橙老师 费用核销单就是费用报销单吧
2023-07-31 21:09:20
美橙老师:回复柒柒?费用核销单一般是预支了备用金,回来多退少补时用,费用报销单一般是未预支备用金,员工凭发票,实报实销。
2023-07-31 21:31:13
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 海淘陶 发表的提问:
以现金支付收费员借的备用金,预算会计不需要做分录吗?资金结存有增减变动应该做预算会计分录,这个不是资金变少了吗
借支备用金时不做预算会计分录,等到报销时根据实际现金收支做预算会计分录
157楼
2023-08-01 18:09:16
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
领备用金2000实际用了2400,怎么做会计分录
您好,领用时,借;其他应收款-领用人姓名,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元,使用后报销时,借:相关成本费用科目,2400元,贷:其他应收款-领用人姓名,2000元,现金或者银行存款,400元。
158楼
2023-08-01 18:35:29
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点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 止~~爱 发表的提问:
给销售部门发电话卡100张,金额500元,充值卡100张金额30000元,如何做会计分录
计入销售费用就可以的。
159楼
2023-08-01 18:58:11
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小Luckly~ 发表的提问:
支票存根怎么做账用于支付后勤处的备用金。怎么做会计分录
借库存现金 贷银行,
160楼
2023-08-01 19:18:09
全部回复
maize老师:回复小Luckly~要是给个人,那就做借其他应收款 贷库存现金
2023-08-01 19:32:17
小Luckly~:回复maize老师 其他应收款吧。。
2023-08-01 19:44:42
maize老师:回复小Luckly~是的,后续报销就冲掉这个其他应收款,
2023-08-01 20:09:52
小Luckly~:回复maize老师 好的蟹蟹
2023-08-01 20:35:59
maize老师:回复小Luckly~好的,我先回复别的学员了
2023-08-01 21:04:06
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晓荣?新项目懒人白全国招商中 发表的提问:
老师,你好,新公司刚成立老板给的备用金会计分录怎麼做?用来支付土地款,会计分录怎么做?
1、借:银行存款 贷:其他应付款--老板 2、借:无形资产--土地使用权 贷:银行存款
161楼
2023-08-01 19:42:00
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏目 发表的提问:
老板私人卡打给员工当作备用金用会计分录
你好,你这个是内账反映吗
162楼
2023-08-02 18:29:22
全部回复
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 无辜的背包 发表的提问:
公立学校老师借备用金需要做预算会计分录吗
同学你好,如果从预算指标里借给他就需要做预算会计,否则不需要
163楼
2023-08-02 18:55:47
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 借眼观世 发表的提问:
备用金借和还的会计分录
借:其他应收款 贷:现金 还 借:现金 贷:其他应收款
164楼
2023-08-02 19:14:14
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
行政部报销办公用品购置费,付现金补足备用周转金。办公用品不做入库处理直接按领用部门分配 会计分录
借管理费用/销售费用 贷其他应收款 库存现金
165楼
2023-08-02 19:42:00
全部回复

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