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报销定额备用金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 压抑2014 发表的提问:
员工7月份支取1000,元备用金,9月份报销了800。还剩200,员工8月份工资是2500,剩余的200冲销工资可以吗?可以的话怎么做会计分录
你好,可以的 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
16楼
2022-12-22 09:12:11
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压抑2014:回复邹老师 员工填写的报销单是放在银行支出1000元的回执单一起吗
2022-12-22 09:35:48
邹老师:回复压抑2014你好,1000做借支,然后800做费用报销,是分开的
2022-12-22 10:03:50
压抑2014:回复邹老师 如果报销费用直接通过银行转账是不是报销单就和回执单放一起
2022-12-22 10:22:18
邹老师:回复压抑2014你好,是的,两个一起作为费用的附件入账
2022-12-22 10:35:11
压抑2014:回复邹老师 费用单是不是要单独在一起,做成一个账本,如果通过银行卡支付费用的话是不是银行回执单要放到费用报销单里面,如果这样的话,做银行流水账的时候不就少回执单了吗
2022-12-22 10:49:11
邹老师:回复压抑2014你好,费用单据,银行回单可以一起作为费用凭证,银行支付的附件的
2022-12-22 11:10:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 炙热的棒球 发表的提问:
老师,您好!请问一下销售部门人员报销定额备用金,且附带一张借款单,会计分录怎么做?
借 相关成本费用贷 其他应收款 前面有借过款 报销时冲平借款
17楼
2022-12-22 10:16:21
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炙热的棒球:回复玲老师 老师您好,原题是这样的——公司财务部按核定的定额备用金6000元,以现金支付给销售部门张云。(借款单)
2022-12-22 10:49:33
玲老师:回复炙热的棒球你好 这句的描述借款的业务 不是报销 借 其他应收款贷库存现金, 第一个提问业务描述是报销的业务
2022-12-22 11:09:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美丽的电脑 发表的提问:
备用金用于报销款,备用金不是转出法人账户,会计分录?
借;管理费用等科目 贷;库存现金
18楼
2022-12-22 11:37:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Gypso 发表的提问:
公司对销售部门实行定额备用金制度,6月1日会计部门根据核定定额付给定额备用金6000元:6月30日,销售部门在一段时间内共发生备用金支出5600元,持原始凭证报销审核后付给现金补足定额;7月31日,因管理需要取消定额备用金制度,销售部门持未报销的开支凭证3600元和余款2400元,办理报销和交回备用金手续。老师请问这个会计分录怎么做?
您好 请问支付备用金的时候分录怎么写的
19楼
2022-12-22 12:34:55
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Gypso:回复bamboo老师 (一)借:库存现金400 管理费用5600 贷:其他应收款6000
2022-12-22 12:57:08
bamboo老师:回复Gypso借:销售费用 3600 库存现金 2400 贷:其他应收款 6000
2022-12-22 13:07:08
Gypso:回复bamboo老师 这里一大段经济业务只做一个会计分录嘛
2022-12-22 13:34:07
bamboo老师:回复Gypso您是从开始借备用金就没有写分录么?我以为您只是最好取消备用金制度
2022-12-22 13:54:42
Gypso:回复bamboo老师 没。。
2022-12-22 14:20:19
bamboo老师:回复Gypso您是从开始借备用金就没有写分录么?我以为您只是需要最后取消备用金制度的分录
2022-12-22 14:32:15
Gypso:回复bamboo老师 我想知道这一整段业务具体分录有多少项
2022-12-22 15:01:30
bamboo老师:回复Gypso6月1日会计部门根据核定定额付给定额备用金6000元 借:其他应收款6000 贷:库存现金 6000 6月30日,销售部门在一段时间内共发生备用金支出5600元,持原始凭证报销审核后付给现金补足定额 借:销售费用 5600 贷:库存现金 5600 7月31日,因管理需要取消定额备用金制度,销售部门持未报销的开支凭证3600元和余款2400元,办理报销和交回备用金手续 借:销售费用 3600 库存现金 2400 贷:其他应收款 6000
2022-12-22 15:27:46
Gypso:回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-22 15:38:55
bamboo老师:回复Gypso不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-22 15:57:45
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
项目上的员工申请了一笔备用金在手边,请甲方吃饭及小配件工具等。这些每月拿来公司还需要提交报销单吗?用什么会计分录呢
你好 需要报销单据 根据业务不同计入业务招待费或者材料费里面
20楼
2022-12-22 13:46:59
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唐宋元明清:回复轶尘老师 请问出/入库单入账可以不用打印出吗?签名可以用电子档
2022-12-22 14:16:17
轶尘老师:回复唐宋元明清出入库单据需要打印出来 作为附件
2022-12-22 14:27:50
唐宋元明清:回复轶尘老师 电子档可以插入电子签名,还需要打印纸质的文件入档吗?
2022-12-22 14:57:37
轶尘老师:回复唐宋元明清需要打印纸质的文件入档
2022-12-22 15:18:55
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 红玉 发表的提问:
从银行提取现金5000元,作为备用金,当月没有用完,报销2000元,还余现金3000元这个怎么做会计分录呢?,
你好!这个3000元在帐上为现金不用做分录的。
21楼
2023-01-02 18:42:53
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ ①柠檬 发表的提问:
老师,比如说我们公司给每个店铺规定备用金是3000元已付给店铺,后面店铺来报销备用金2360元,从最开始给备用金,到报销,这个分录怎么做?
你好 借其他应收款3000 贷库存现在3000 发生费用报销 借库存现在640 管理费用2360 贷其他应收款3000
22楼
2023-01-02 19:09:42
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①柠檬:回复王晓老师 谢谢老师
2023-01-02 19:28:31
①柠檬:回复王晓老师 如果采购费用申请呢?
2023-01-02 19:46:28
①柠檬:回复王晓老师 可以先挂账吗?分录怎么做?
2023-01-02 20:15:05
①柠檬:回复王晓老师 我们是美容院,采购物料装修新的店面,这个我要怎么做分录?
2023-01-02 20:27:55
王晓老师:回复①柠檬你好, 如果只是先支领钱去采购,可以挂账的
2023-01-02 20:49:52
①柠檬:回复王晓老师 是前面先申请采购,没有付款,
2023-01-02 21:03:29
①柠檬:回复王晓老师 是不是要借 材料采购,贷应付账款
2023-01-02 21:17:27
王晓老师:回复①柠檬是的,理解正确的
2023-01-02 21:35:57
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 俊秀的大炮 发表的提问:
17.2020年1月,甲公司下属单位办事员某预借5000元备用金,以现金支付。3月,刘某报销办公用品费4500元,出纳以现金补足定额。要求:编制某预借备用金和补定定额的会计分录 (10.0分)
借:其他应收款5000 贷:银行存款5000 借:管理费用-办公费4500       库存现金500 贷:其他应收款5000
23楼
2023-01-02 19:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Choi 发表的提问:
新公司,公司没有取备用金,现有公司支出要报销(股东先行垫付)如何做会计分录?日后如从银行取备用金,如何做分录?
借;管理费用等科目 贷;其他应付款 借;库存现金 贷;银行存款
24楼
2023-05-22 20:34:12
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Choi:回复邹老师 老师,你好,刚说是股东先行垫付的,但在工商信息网上没有体现出来股东的姓名,该股东也没有列为公司员工,这种情况下,还是可以这样做会计分录吗?
2023-05-22 21:04:45
邹老师:回复Choi你好,可以的,做其他应付款处理,是不是股东没有关系
2023-05-22 21:26:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ keep 发表的提问:
老师你好,我公司员工借备用金2000元,后换款她给现金1000元,报销单话费1020元,然后我给该员工微信支付20元,请问这个会计分录怎么做啊?
一、借款时的分录是: 借:其他应收款——XX员工 2000 贷:库存现金2000 二、还款时的分录是: 借:库存现金2000 贷:其他应收款——XX个人2000 三、报销时的分录是: 借:管理费用——电话费1020 贷:库存现金1000 贷:其他货币资金20
25楼
2023-05-22 20:51:36
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李夏平老师
职称:会计培训辅导师
4.93
解题: 0.06w
引用 @ 大胆的鸵鸟 发表的提问:
2、小赵是一车间的报账员,4.1申请6000元备用金,4.7报销车间各项杂费5300元,4.30因工作调整,不再担任报账员工作,小赵尚有各种未报账发票2100元,现结清账目。 要求编制相应会计分录。
借;其他应收款-小赵6000 贷:库存现金6000 (2)借:制造费用/管理费用5300 贷:其他应收款5300(3)管理费用2100 贷:其他应收款 700 库存现金 1400
26楼
2023-05-22 21:15:31
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 温暖的微光 发表的提问:
就是给店里员工备用金了,他每天采购蔬菜。肉类,用于门店每天营业使用,然后一周报销一次,这个会计分录怎么写?
你好,借其他应收款贷银行存款报销时借成本费用类科目贷,其他应收款
27楼
2023-05-22 21:36:04
全部回复
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
员工提备用金30000,而报销时直接用备用金抵扣8165.44,那要怎么做会计分录呢
你好,1借备用金分录是 借:其他应收款30000 贷:银行存款/库存现金 30000 2报销费用并规划备用金 借:管理费用 8165.44 银行存款/库存现金 21834.56 贷:其他应收款 30000
28楼
2023-05-22 21:56:59
全部回复
曉傅:回复彩丽老师 备用金是之前提的也要这样做?
2023-05-22 22:23:50
彩丽老师:回复曉傅如果你之前做了第一笔分录,现在就只用做第二个分录
2023-05-22 22:53:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ yiwei 发表的提问:
报销费用的票据金额大于实际报销金额,怎么做会计分录
您好 按照实际报销的金额入账
29楼
2023-05-23 21:13:01
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 可乐king 发表的提问:
误餐费报销用法人提取的备用金如何写会计分录?
你好,这个备用金在哪个科目里面?其他应收款吗?
30楼
2023-05-23 21:32:37
全部回复
郭老师:回复可乐king如果是的话,借管理费用误餐费贷其他应收款。
2023-05-23 22:02:30
可乐king:回复郭老师 备用金放在其他应付款—法人
2023-05-23 22:20:44
郭老师:回复可乐king借管理费用误餐费 贷,其他应付款,法人。
2023-05-23 22:44:56
可乐king:回复郭老师 我写借:应付福利费 贷:其他应付款一法人,在资产负债表中显示应付福利费为负数,如何处理?
2023-05-23 22:58:30
郭老师:回复可乐king你好,你这个分录删除了,他不需要通过应付职工薪酬,我上面给你写的分录就是啊,人家是直接做管理费用。
2023-05-23 23:28:14
可乐king:回复郭老师 已经跨月跨年了怎么处理
2023-05-23 23:45:19
郭老师:回复可乐king你好,借其他应付款贷应付福利费,这个是红冲的。
2023-05-23 23:58:20
可乐king:回复郭老师 红冲之后再把你正确的分录放后面可以吗?
2023-05-24 00:18:56
郭老师:回复可乐king可以的,可以这么做的。
2023-05-24 00:36:02

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