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多收货款退回的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 华华 发表的提问:
那现在收多货款,退款给别人860元,该怎样做分录,礼品数279要减去,那现在我公司退回581元给别人,分录怎么做
您好,分录,借:其他应付款,或者主营业务收入等科目 581,贷:现金 581
241楼
2023-09-12 17:43:36
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华华:回复王雁鸣老师 那860要冲数的
2023-09-12 18:32:13
王雁鸣老师:回复华华您好,那您收款时是怎么做的分录啊?
2023-09-12 18:53:05
华华:回复王雁鸣老师 借现金,贷营收入
2023-09-12 19:07:41
王雁鸣老师:回复华华您好,那退的时候,借:营收入860,贷:现金860。或者,贷:营收入负数-860,贷:现金 860
2023-09-12 19:36:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 谦让的小蝴蝶 发表的提问:
对公退回贷会计分录怎么处理
你好 你实际业务说下 是对公支付什么业务 你之前分录怎么做的
242楼
2023-09-12 18:12:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Wendy Li 发表的提问:
老师您好,我们公司公转私的时候因为超过限额被退回两次,这两次需要做会计分录吗?
其实可以不用进行账务处理 一进一出抵消了
243楼
2023-09-12 18:26:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
公司是鞋企 做鞋子的,客户退回的残鞋 赔偿给客户后 公司直接将其丢掉处理,这里会计分录要怎样做呢 ???
你好!实际业务按报废处理就可以
244楼
2023-09-13 17:39:02
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会计学堂辅导老师:回复QQ老师 做营业外支出科目吗
2023-09-13 18:07:30
会计学堂辅导老师:回复QQ老师 还是其他业务支出?
2023-09-13 18:25:17
QQ老师:回复会计学堂辅导老师你好!可以做营业外支出,或管理费用—报废
2023-09-13 18:53:44
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 123 发表的提问:
老师,银承款到期但之前有提前还掉这笔款,到期日那天银行又扣了之前换的那笔款再解冻退回到我们公司,应该怎样做会计分录
你好!如果不跨月可以不做账务处理
245楼
2023-09-13 17:58:51
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 着急的芒果 发表的提问:
收回购货单位前欠货款20000元,求编制会计分录
你好,借银行存款20000,贷应收账款20000
246楼
2023-09-13 18:23:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 燕青 发表的提问:
老师您好!想问假如在晶东购买商品先付款1000元,收到商品后有退货同时晶东退回货款100元;但收到发票时晶东同时也开具了退货的100 元发票,付款时会计分录:借:其它应收款—申请人 1000元 货银存款:1000元,收到晶乐退回货款, 借银行存款:100元。货其它应收款—申请人100元, 待会部收票后的时候 ,回的发票是1000元,别外一100元如何做账呢??
你好 退100元 借 其他应收款 100 贷 库存商品100
247楼
2023-09-19 16:59:12
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燕青:回复答疑苏老师 是办用用品,收到退款时做账:借:银行存款100,货其它应收款100 , 我现在是想问收发票发现晶东同时开具了退款的100元发票,那多开的100元发票我要如何做账务处理
2023-09-19 17:16:51
答疑苏老师:回复燕青你好 不是开的负数发票吗?你可以和1000元的发票放一起做账 直接 借管理费用900 贷 其他应收款900
2023-09-19 17:34:52
燕青:回复答疑苏老师 晶东开具的是增值税专用发票,如果我勾选 认证后,申请增值税与账套就不想符了,有没有什么更好的解决方法呢??
2023-09-19 17:54:20
答疑苏老师:回复燕青你好 100元负数不是开的专用发票吗?怎么能不相符?
2023-09-19 18:22:36
燕青:回复答疑苏老师 而且发票并没有开负数,而开具的正数发票,也就是多开了100元的发票,是增值税专用发票
2023-09-19 18:40:20
答疑苏老师:回复燕青你好 为什么多开了100元?你这是发票和实际不符 ,那你只能按发票做账,少支付的部分计入营业外收入
2023-09-19 19:01:20
燕青:回复答疑苏老师 谁知道晶东退款了还开发票
2023-09-19 19:22:40
燕青:回复答疑苏老师 所以就不知道这个账务怎么处理比较好!
2023-09-19 19:37:11
答疑苏老师:回复燕青你好 你可以让对方作废 或直接按发票金额做账 少支付部分计入营业外收入
2023-09-19 19:49:28
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
商家退回货和运费怎么做会计分录
商家退回货和运费怎么做会计分录
248楼
2023-09-19 17:27:51
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李老师:回复爱笑的流沙做一笔红字冲回之前做的收入的分录
2023-09-19 17:50:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 前同学 发表的提问:
8月15支付货款20万,8月19号又退回2万的货款,8月21号收到发票18万,请问这个会计分录怎么做?
支付借预付账款银行存款 退 借银行存款 贷预付账款 借库存商品等贷预付账款
249楼
2023-09-19 17:41:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
问一下员工代收货款款收回了没给公司 但是人走了款要不回来这分录
您好 请问代收的款有没有写分录
250楼
2023-09-19 18:02:51
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冲冲冲呀:回复bamboo老师 没有 收到钱才做分录
2023-09-19 18:13:14
bamboo老师:回复冲冲冲呀借:营业外支出 贷:应收账款
2023-09-19 18:34:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 名扬会计刘跃英 发表的提问:
老师,那个去年收了一笔款是押金的,但是之前的会计做了收入处理了,今年要把这笔押金退回去,怎么做分录呢
你好,你需要以前的账务调整。 借 以前年度损益调整 贷 其他应付款 现在把其他应付款冲掉
251楼
2023-09-19 18:14:58
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名扬会计刘跃英:回复紫藤老师 那之前已经上了增值税,和企业所得税了,现在只需把它计入以前年度损益调整就可以了吗?
2023-09-19 18:35:09
紫藤老师:回复名扬会计刘跃英只需把它计入以前年度损益调整就可以了,还要把以前年度损益调整 转入利润分配
2023-09-19 18:51:57
名扬会计刘跃英:回复紫藤老师 其实就是2019年做错了把10万的押金,计到收入。现在来退押金
2023-09-19 19:13:48
紫藤老师:回复名扬会计刘跃英借 以前年度损益调整 贷 其他应付款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整 现在 借 其他应付款 贷 银行存款
2023-09-19 19:34:10
名扬会计刘跃英:回复紫藤老师 那之前我这10万已经缴纳过增值税3%,现在只需按照你这个分录调整就可以了吗?不用做增值税的了吗?
2023-09-19 19:54:49
紫藤老师:回复名扬会计刘跃英对的,不用做增值税的了
2023-09-19 20:22:57
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 名扬会计刘跃英 发表的提问:
老师,那个去年收了一笔款是押金的,但是之前的会计做了收入处理了,今年要把这笔押金退回去,怎么做分录呢?
同学,你好,把原来的收入冲回即可
252楼
2023-09-20 17:34:59
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名扬会计刘跃英:回复小叶老师 其实我就是把2019年的一笔10万元的押金,做成了收入,在2019年已经上增值税和企业所得税了,到了2020年过后才发现做错了,现在正确的应该怎么做分录修改?
2023-09-20 18:02:29
小叶老师:回复名扬会计刘跃英借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 应交税费-应交增值税-销项(红字)
2023-09-20 18:17:57
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 欢呼的蛋挞 发表的提问:
因规格不符退回两千元,会计分录应该怎么做
你好 借:主营业务收入 增值税  (红冲) 贷:银行存款
253楼
2023-09-20 17:45:13
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不瘦10斤不改名 发表的提问:
退回多发的管理费用福利费,会计分录
你好借银行 或者是库存现金,贷应付职工薪酬,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数
254楼
2023-09-20 18:11:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 发表的提问:
多交的残保金退回来会计分录怎么做
借:管理费用-残保金 红字 借:银行存款
255楼
2023-09-21 16:44:38
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