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衬衫加工费预支会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问:
预交附加税费会计分录咋写
您好,根据完税凭证,借:应交税费-应交印花税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,应交税费-应交水利建设费,贷:现金或者银行存款。同时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,应交税费-应交印花税,应交税费-应交水利建设费。
91楼
2023-06-28 19:50:31
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惠栋梁:回复王雁鸣老师 @王老师:为啥要同时借税金及附加,贷,应交税费
2023-06-28 20:06:13
王雁鸣老师:回复惠栋梁您好,因为要记入成本费用啊。
2023-06-28 20:24:47
惠栋梁:回复王雁鸣老师 @王老师预交增值税的会计分录,借,应交税金――预交增值税,贷银行存款
2023-06-28 20:49:59
王雁鸣老师:回复惠栋梁您好,是的。
2023-06-28 21:08:50
惠栋梁:回复王雁鸣老师 @王老师:月未要把预交的结转到未交吗
2023-06-28 21:31:52
王雁鸣老师:回复惠栋梁您好,要的。
2023-06-28 21:52:49
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
写会计分录:以现金支付职工张强预借的差旅费3000元
借:其他应收款—张强 3000 贷:现金 3000
92楼
2023-06-28 20:14:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 啦啦啦 发表的提问:
预支工资会计分录怎么做
你好,借;其他应收款,贷;库存现金等科目
93楼
2023-06-28 20:23:41
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
支付加盟费和房租费的会计分录
支付加盟费和房租费的借 管理费用 贷银行存款
94楼
2023-06-28 20:43:19
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聪明的山水:回复紫藤老师 一次付清的话记到一个月里还是需要分摊到每个月里
2023-06-28 20:58:25
紫藤老师:回复聪明的山水你好,可以计入管理费用 ,金额大的计入长期待摊,分摊到每个月里
2023-06-28 21:28:14
聪明的山水:回复紫藤老师 能写下分录吗 比如加盟费10万元
2023-06-28 21:55:11
紫藤老师:回复聪明的山水借 长期待摊 贷 银行存款
2023-06-28 22:05:55
聪明的山水:回复紫藤老师 我想要个完整的分录 带上金额 就加盟费来说 那还记管理费吗
2023-06-28 22:27:26
紫藤老师:回复聪明的山水就加盟费来说借 长期待摊 贷 银行存款 借 管理费用 贷 长期待摊
2023-06-28 22:50:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问:
预支给员工的资金怎么做会计分录
你好,借其他应收款。贷银行存款。
95楼
2023-06-28 20:50:59
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啦啦啦啦啦得得:回复玲老师 那给员工购买工作服应该怎么做账
2023-06-28 21:05:09
玲老师:回复啦啦啦啦啦得得您好,不同的问题,请重新提问会计学堂规定一事一问。
2023-06-28 21:27:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 胖嘟 发表的提问:
提前预支工资3000元,会计分录怎么写?
您好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
96楼
2023-07-03 19:44:10
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胖嘟:回复bamboo老师 那到实际发工资的时候3000元怎么做会计分录?
2023-07-03 20:10:07
bamboo老师:回复胖嘟实际发放的时候就不需要再写分录了啊 只需要计提
2023-07-03 20:33:07
胖嘟:回复bamboo老师 不是工资要提前计提 后实际发放在支付吗?
2023-07-03 21:02:47
bamboo老师:回复胖嘟您是计提了预支 还是没有计提的时候预支
2023-07-03 21:17:20
胖嘟:回复bamboo老师 两种方式都说一下分录怎么写吧
2023-07-03 21:33:21
bamboo老师:回复胖嘟计提了的话 就只要写前面那笔分录 没有计提的话 就写计提的分录 借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬 3000
2023-07-03 21:53:58
胖嘟:回复bamboo老师 那如果没有计提预支工资4000元怎么做?如果计提过了工资后期预支工资4000元怎么做会计分录?
2023-07-03 22:23:37
bamboo老师:回复胖嘟请问员工工资金额是4000 预支了3000?
2023-07-03 22:48:22
胖嘟:回复bamboo老师 是的 预支3000元,实际支付4000元
2023-07-03 23:13:38
bamboo老师:回复胖嘟预支的时候: 借:应付职工薪酬 3000 贷:银行存款 3000 计提的时候 借:管理费用 4000 贷:应付职工薪酬 4000 后期实际发放工资 借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款1000
2023-07-03 23:29:24
胖嘟:回复bamboo老师 每个月可不可以不预支?
2023-07-03 23:44:06
bamboo老师:回复胖嘟可以不预支 实际发放就好了
2023-07-04 00:12:39
胖嘟:回复bamboo老师 不是,问错了,每个月工资可不可不计提
2023-07-04 00:27:21
胖嘟:回复bamboo老师 预支是职工着急用钱提前半个月预支工资,不做分录吗?
2023-07-04 00:50:32
bamboo老师:回复胖嘟工资需要每个月都计提的 预支工资前面给您写了分录啊 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-07-04 01:17:24
胖嘟:回复bamboo老师 工资每个月不计提不可以吗?
2023-07-04 01:42:04
bamboo老师:回复胖嘟工资每个月不计提不可以
2023-07-04 02:01:19
胖嘟:回复bamboo老师 为什么? 直接借应付职工薪酬 贷银行存款 不可以吗?
2023-07-04 02:19:47
bamboo老师:回复胖嘟不可以 这样的话 您应付职工薪酬借方怎么平?
2023-07-04 02:30:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A胡延山 发表的提问:
请问预付加工费给他人,怎么做分录呢
你好,(预付加工费给他人)这里的他人是单位还是个人?
97楼
2023-07-03 19:57:25
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A胡延山:回复邹老师 单位
2023-07-03 20:18:00
邹老师:回复A胡延山你好,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2023-07-03 20:44:05
A胡延山:回复邹老师 那等到实际支付的时候就是预付在贷方冲减,那借方是?
2023-07-03 21:05:42
邹老师:回复A胡延山你好,借方是委托加工物资科目 ,取得发票的时候 借;委托加工物资,贷;预付账款
2023-07-03 21:22:08
A胡延山:回复邹老师 委托加工物资最后结转到哪个科目啊
2023-07-03 21:46:03
邹老师:回复A胡延山你好,委托加工收回的商品或材料,计入库存商品或原材料核算
2023-07-03 22:00:00
A胡延山:回复邹老师 那我委托加工发出的比如是100,那收回入库的不一定是100,这个差额怎么办呢
2023-07-03 22:26:23
邹老师:回复A胡延山你好,收回按 之前发出材料金额+支付加工费 合计计算
2023-07-03 22:39:30
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 害羞的曲奇 发表的提问:
要求:请根据上述资料,先计算然后作相应的会计分录。 (1)甲厂发出材料时,应作会计分录(11分) (2) 甲厂向乙厂支付加工费时,应作会计分录(11分) (3)甲厂向承运部门支付往返运杂费时,应作会计分录(11分) (4)甲厂支付乙厂代收代缴的消费税时,应作会计分录(11分) (5)甲厂收回委托加工电池时,应作会计分录(11分)
你好,这个题目不完整
98楼
2023-07-03 20:21:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ . 发表的提问:
我们公司是加工企业 开业期间不收取加工费 请问这个会计分录怎么做
你好,不收取加工费,应当不涉及分录
99楼
2023-07-03 20:41:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
事业单位预支差旅费预算会计要做分录吗
事业单位预支差旅费,如果你走往来款,不需要做预算会计。
100楼
2023-07-04 19:54:58
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学堂用户_ph599698:回复紫藤老师 报销差旅费需要做预算会计吧
2023-07-04 20:19:05
紫藤老师:回复学堂用户_ph599698报销差旅费需要做预算会计
2023-07-04 20:33:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 斯文的自行车 发表的提问:
咨询公司以现金支付助理人员本月工资900元如何做会计分录 咨询公司支付咨询中心兼职大学生劳务费300元如何做会计分录 职工出差预借差旅费500元,以现金支票支付,如何做会计分录 开出转账支票一张3000000元支付产品广告费,如何做会计分录
你好,前两个做管理费用贷应付职工薪酬
101楼
2023-07-04 20:08:12
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暖暖老师:回复斯文的自行车借其他应收款300 贷库存现金300
2023-07-04 20:52:02
暖暖老师:回复斯文的自行车借预付账款300000 贷银行存款300000
2023-07-04 21:06:40
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
102楼
2023-07-04 20:33:16
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ Zt 发表的提问:
公司是卖手机的,现在回来一张发票,是市场推广物品,商品是衬衫马甲之类的,我该如何做账写凭证?
您好,意思是用于市场推广的?若是,可以记入销售费用,进项可抵扣
103楼
2023-07-04 20:38:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ hqy 发表的提问:
b公司收到a公司1万元的加工费发票,款未付,那么b公司的会计分录该怎么做?
你好 你们是什么加工 委外加工还是什么业务
104楼
2023-07-05 19:42:32
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hqy:回复meizi老师 我们是纺织业的,现在收到一张劳务*加工费的发票10000万元
2023-07-05 20:03:34
meizi老师:回复 hqy你好 与你收入直接有关的计入借主营业务成本 -加工费贷应付账款
2023-07-05 20:23:31
hqy:回复meizi老师 如果做进库存商品或生产成本可以吗?
2023-07-05 20:36:48
meizi老师:回复 hqy你好 你是委托外面加工回来 的产品加工费 要走委托加工物资来做 了 在结转成本 所以我刚刚问你什么业务
2023-07-05 21:05:44
hqy:回复meizi老师 是借委托加工物资吗,那借委托加工物资的话,又怎么平这个委托加工物资的账?
2023-07-05 21:24:12
meizi老师:回复 hqy你好 如果你是委托出去加工的做 借委托加工物资贷原材料 借委托加工物资-加工费进项税贷银行存款 结转 借库存商品贷委托加工物资
2023-07-05 21:52:31
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ eheo 发表的提问:
你好,我想咨询一下普票的染色加工费怎么做会计分录
你好,借主营业务成本,贷生产成本-加工费
105楼
2023-07-05 19:51:23
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