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衬衫加工费预支会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
收到金属制品,加工费的发票怎么做会计分录,这是门窗幕墙公司给我们开的发票
收到金属制品,加工费的发票,那么你们就是成本或费用 如果你们是专门加工的,计入成本
136楼
2023-07-19 20:17:59
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娇:回复紫藤老师 可以借工程施工——合同成本——加工费吗?
2023-07-19 20:46:45
紫藤老师:回复你们不是建筑行业的,就不用了工程施工——合同成本——加工费
2023-07-19 21:11:08
娇:回复紫藤老师 借工程施工——合同成本——间接费用可不可以
2023-07-19 21:38:08
紫藤老师:回复建筑行业的,可以工程施工——合同成本——间接费用
2023-07-19 22:05:15
娇:回复紫藤老师 我们有工厂,在别的工长买来玻璃,进一步加工,在外地承包项目,玻璃可以自用在工地项目上,也有一部分销售出去的
2023-07-19 22:31:07
紫藤老师:回复工程施工——合同成本——加工费
2023-07-19 22:54:40
小小羊老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
银行行支付机械加工费怎么做分录
借:委托加工物资/生产成本等-加工费 贷:银行存款
137楼
2023-07-20 19:20:10
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
银行支付的加工费如何做分录
借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资                应交税费——应交增值税(进项税额)      贷:银行存款     最终收回时:  借:库存商品 贷:委托加工物资
138楼
2023-07-20 19:49:10
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莉莉:回复maize老师 已经回来直接用于生产了 借委托加工物资 贷银行存款可否
2023-07-20 20:01:52
莉莉:回复maize老师 发票没到
2023-07-20 20:24:53
莉莉:回复maize老师 或者我直接做 借库存 贷银行存款
2023-07-20 20:47:07
maize老师:回复莉莉需要按上面做才可以,没有收到发票先做借:委托加工物资                      贷:银行存款 等发票回来冲回之后重新做
2023-07-20 21:04:56
莉莉:回复maize老师
2023-07-20 21:27:50
maize老师:回复莉莉你这个没发票最好是先通过下往来科目应付账款或者是其他应付款,这样回来发票可以不用冲银行
2023-07-20 21:44:16
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
请问银行直接支付的加工费,怎么做分录
借:委托加工物资 贷:银行存款
139楼
2023-07-20 20:08:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
自己加工会计分录怎么做
具体业务,领材料加工么,借生产成本 贷原材料,加工好了借生产成本产品 贷生产成本材料,人工,制造费用,入库做借库存商品 贷生产成本产品
140楼
2023-07-30 21:31:05
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以梦为马:回复maize老师 水果加工成果脯,也是这个分录吗
2023-07-30 21:58:17
maize老师:回复以梦为马也是这个分录是一样的工业企业都是这个分录
2023-07-30 22:12:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
支付购货或委外加工费以前月度货款如何写会计分录
你好 借;应付账款 贷;银行存款
141楼
2023-07-30 21:36:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
支付外厂加工费怎么写分录
您好 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款
142楼
2023-07-30 21:47:11
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
员工本月预支上月的工资会计分录怎么做呢?
您好,分录,借:其他应收款-XXX(预支人姓名),贷:现金或者银行存款。
143楼
2023-07-30 21:56:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
现金预支员工工资1000元 会计分录怎么做
你好!是把这个钱给员工了吗
144楼
2023-07-31 19:32:21
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青:回复宋生老师 是的
2023-07-31 19:52:59
宋生老师:回复你好!借其他应收款 贷现金。
2023-07-31 20:11:23
青:回复宋生老师 好的 谢谢
2023-07-31 20:31:25
宋生老师:回复你好!不客气的。
2023-07-31 20:57:58
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
老师你好!员工预支工资的会计分录应该怎么做?
借:其他应收款-某某 贷:银行存款 等发放工资的时,把这笔钱扣掉。
145楼
2023-07-31 19:52:23
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1097542691:回复答疑陈园老师 嗯嗯,谢谢老师,不用走管理费用吗?
2023-07-31 20:07:39
答疑陈园老师:回复1097542691不走,他是预支的。相当月欠了工资的钱, 你正常计提工资,等到发放工资的时候,把这笔钱扣下来。
2023-07-31 20:36:20
1097542691:回复答疑陈园老师 嗯嗯,明白了,工资正常计提,到时候直接贷记其他应收款冲了就可以?
2023-07-31 20:58:36
答疑陈园老师:回复1097542691是的,就是这个意思。
2023-07-31 21:14:49
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师好,请问我们公司是加工企业,我收到委托方发给我的材料,要怎么做分录,然后我加工好要怎么做分录,还有收到加工费的会计分录?
你好! 受托方的会计核算一般是: 1.收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 2.对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用 3.加工完成按合同规定发给委托方时: (1)确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的,受托方应该履行代扣代缴消费税义务,这里的计税价格一般参照同类产品的价格或组成计税价格×消费税税率) (2)同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 (3)在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资-某公司”(注明物资数量)。 4.受托方上交消费税时: 借:应交税费-应交消费税 贷:银行存款
146楼
2023-07-31 20:05:58
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︶人生如流水:回复玲老师 老师也就是说我收到受托的加工物料时可以根据加工费金额入帐先:借:原材料 贷:受托加工物资 然后加工领用:借:受托加工物资 贷:原材料 然后.对于加工过程中发生的生产成本:  借:生产成本  贷:原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用  3.加工完成按合同规定发给委托方时:  (1)确认销售收入  借:应收账款(银行存款)  贷:主营业务收入(加工费收入)  应交税费-应交增值税(销项税额)  这样做可不可以,因为我们用系统,这样会不会好管控受托物资? 但是这样好像就会有存货
2023-07-31 20:28:10
玲老师:回复︶人生如流水你好不是存货 但是,由于受托方对受托加工物资具有保管的责任,因此企业应当设置备查帐进行表外核算。
2023-07-31 20:45:03
︶人生如流水:回复玲老师 也就是说我不在系统设置出入库,只做电子档就好对吗
2023-07-31 21:05:26
玲老师:回复︶人生如流水对 记在备查账里就对了
2023-07-31 21:26:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!我公司加工企业,给工人购买休息床,如何做会计分录
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
147楼
2023-08-01 19:07:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!我公司加工企业,付中铁二局标书款500元,如何做会计分录
你好,可以计入管理费用
148楼
2023-08-01 19:24:32
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 安然自若 发表的提问:
外包员工预支工资500,发放工资时在工资里扣减500.预支和发放时的会计分录分别怎么做。
你好,借:其他应收款 贷:现金、发放,借:主营业务成本 贷:其他应收款
149楼
2023-08-01 19:45:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问:
预交1万元的水费,实际支出940元会计分录怎么做呢
借;预付账款 贷;银行存款 10000 借;管理费用 贷;预付账款 940
150楼
2023-08-02 19:17:19
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