咨询
固定资产报废的会计处理
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 官官 发表的提问:
行政事业单位固定资产报废的财务会计和预算会计账务处理
财务会计 借,待处理财产损溢 固定资产累计折旧 贷,固定资产 预算会计不处理
16楼
2023-01-08 04:37:14
全部回复
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 燚桐 发表的提问:
老师,我公司处理报废的固定资产,需不需要做固定资产报废报告呢?
有是最好的,依据这个做固定资产清理
17楼
2023-01-08 05:31:48
全部回复
燚桐:回复益馨 没有的话,我就要申报未开具发票是吗?按残值来填?
2023-01-08 06:00:09
益馨:回复燚桐一般对于企业清理资产的这个发票是由税务机关代开的。
2023-01-08 06:18:24
燚桐:回复益馨 那如果说是这样不是很麻烦。那我可以平价卖出,缴纳增值税吗?
2023-01-08 06:28:51
益馨:回复燚桐低于原价免~~~~~~~~~~~~
2023-01-08 06:53:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ sincere 发表的提问:
处置已经计提完折旧的固定资产,我们单位所有的固定资产都有净残值,固定资产原值88791元净残值4439.55元,收到固定资产报废处置款5000元,该如何会计处理
你好 借固定资产清理4439.55 累计折旧 贷固定资产 88791 处置变卖 借银行存款 5000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转 把固定资产清理结转到资产处置损益科目去
18楼
2023-01-08 06:52:06
全部回复
sincere:回复meizi老师 麻烦再问一下 清理收入为多少 清理费用为多少
2023-01-08 07:24:14
meizi老师:回复sincere你好 你上面没说产生了清理费用 所以不做 ; 你产生的清理收入 就是你变卖的5000元 对应缴纳增值税 。 最后结转 固定资产清理结转到资产处置损益科目去
2023-01-08 07:38:25
sincere:回复meizi老师
2023-01-08 07:51:31
sincere:回复meizi老师 老师你看我做的,这样的话清理收入是4854.37 费用是 4451.2 处置利得403.17 老师我这样是正确的吗
2023-01-08 08:17:47
meizi老师:回复sincere你好 你的分录不对 。 附加税怎么走固定资产清理去处理 。 固定资产才走固定资产清理处理 。 还有固定资产减免税和简易计税又是怎么回事 不对
2023-01-08 08:33:05
sincere:回复meizi老师 出售2018年之前的固定资产减按2%征收啊,那附加税不属于固定资产清理费用吗
2023-01-08 08:46:09
meizi老师:回复sincere你好 你自己计算增值税的话 还是按3%来开票的。 只是你申报的时候才考虑按2%来交纳 免的1%填写对应申报表。 不需要你去做分录的。 附加税 不会去体现固定资产清理。 是走税金及附加来做
2023-01-08 09:15:05
sincere:回复meizi老师 老师,那能帮我算一下处置利得和费用吗
2023-01-08 09:40:56
meizi老师:回复sincere你好 你们没有产生清理费用 所以不算。 你要计算附加税就把应交增值税 计算出来 。对应去计提 和缴纳就行了。 分录就是 :借固定资产清理4439.55 累计折旧 88791 - 4439.55 贷固定资产 88791 处置变卖 借银行存款 5000贷固定资产清理 (5000-5000除以1.03*2%)应交税费-应交增值税(5000除以1.03*2%) 结转 把固定资产清理结转到资产处置损益科目去
2023-01-08 09:51:47
sincere:回复meizi老师 老师,出售货转让固定资产人为原因时才进资产损益科目,正常报废的都进固定资产清理科目
2023-01-08 10:17:03
meizi老师:回复sincere你好 是的 报废或者变卖都是走固定资产清理 。 变卖或者出售走资产处置损益。 报废走营业外瘦子
2023-01-08 10:41:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ jin 发表的提问:
固定资产报废的处理步骤?
你好 正常是:备主管部门审核并确认; 三、主管领导审批; 四、清理固定资产,处理残值; 五、财务部门复核,并进行账务处理。最后由总经理办公会批准财务部门核销该资产。
19楼
2023-01-08 07:43:31
全部回复
jin:回复meizi老师 第一,二步呢?
2023-01-08 08:17:45
jin:回复meizi老师 还有由哪个部门申请?
2023-01-08 08:43:23
meizi老师:回复jin 你好  报废的话  是部门的人来写申请。 比如财务部门的  就财务部门写  财务经理审核 -  到时走流程 
2023-01-08 09:02:44
jin:回复meizi老师 哪个部门的固定资产报废就有哪个部门写申请吗?
2023-01-08 09:31:32
meizi老师:回复jin你好  是的谁的部门发生了报废谁来写 
2023-01-08 10:00:39
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.41w
引用 @ 土豪的大米 发表的提问:
报废固定资产的账务处理
4.会计处理如下:   借:固定资产清理     累计折旧    贷:固定资产   借:固定资产清理    贷:银行存款(发生的清理费用)      应交税费——应交增值税(进项税额转出)   借:营业外支出    贷:固定资产清理   发生收益转入营业外收入。
20楼
2023-01-08 09:09:59
全部回复
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 伶俐的钢笔 发表的提问:
工会报废固定资产怎么进行账务处理?
账务处理也是一样的,固定资产清理,最后进营业外支出!
21楼
2023-05-29 20:44:23
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 呆萌的自行车 发表的提问:
固定资产的报废和出售在会计处理上有何异同?(简答题)
固定资产的报废 出售 这两者 都是通过固定资产清理 处理的 但报废的话 残值部分 记入营业外支出 而出售的话 借方是银行存款 和固定资产清理/应交税费的差额部分 记入资产处置损益的
22楼
2023-05-29 21:06:19
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 随便 发表的提问:
公司设备报废处理,分录借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产。确认损失,借营业外支出~固定资产报废损失,贷固定资产清理。对不对?
是的,是这样账务处理 的
23楼
2023-05-29 21:15:46
全部回复
随便:回复辜老师 这营业外支出是不是要税务局批准了才可以
2023-05-29 21:27:21
随便:回复辜老师 如果不批准,所得税汇算时要调增出来
2023-05-29 21:40:50
随便:回复辜老师 这个损失公司是自己认的。我可不可以直接做分录,借本年利润,贷营业外支出。所得税汇算时就不用再调整了
2023-05-29 21:59:38
辜老师:回复随便是这样账务处理的,如果不到税务局备案,汇算清缴要纳税调增的
2023-05-29 22:29:21
随便:回复辜老师 老师,那我可不可以不过营业外支出,完整的分录是,借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产。借本年利润,贷固定资产清理。那月末财务软件结转损益时会不会有影响
2023-05-29 22:44:11
辜老师:回复随便结转到本年利润,就会影响损益的
2023-05-29 23:11:37
随便:回复辜老师 老师,我的分录对吗?可以怎么做?
2023-05-29 23:28:25
辜老师:回复随便是的,是这样账务处理的
2023-05-29 23:45:21
随便:回复辜老师 那就不过“营业外支出”了!
2023-05-30 00:09:54
辜老师:回复随便要通过营业外支出的
2023-05-30 00:24:44
随便:回复辜老师 您给我说一下怎么做分录谢谢
2023-05-30 00:53:58
辜老师:回复随便借 固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产 借,营业外支出~固定资产报废损失,贷,固定资产清理 借:本年利润 贷:营业外支出~固定资产报废损失
2023-05-30 01:09:25
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.81w
引用 @ 会计学堂苏老师 发表的提问:
固定资产报废清理的账务处理
同学你好 很高兴为你解答 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-简易计税 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
24楼
2023-05-29 21:41:50
全部回复
会计学堂苏老师:回复钟存老师 老师,我不知道每个科目的金额如何确定
2023-05-29 22:03:54
钟存老师:回复会计学堂苏老师你先说一个你们公司的资产的案例,我给你把金额带上去
2023-05-29 22:24:02
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 魔幻的哈密瓜 发表的提问:
固定资产报废审批在3月份签批完毕。4月份才递交给财务,会计处理可以在4月份吗?
你好,可以,是可以的。,
25楼
2023-05-29 21:47:58
全部回复
魔幻的哈密瓜:回复立红老师 那折旧到3月份?还是应该折旧到月份呢?
2023-05-29 22:02:46
魔幻的哈密瓜:回复立红老师 折旧到3月份,还是到4月份?
2023-05-29 22:15:34
立红老师:回复魔幻的哈密瓜你好,折旧 是到3月份,4月当月减少当月不再计提折旧
2023-05-29 22:34:50
魔幻的哈密瓜:回复立红老师 固定资产当月增加次月计提折旧,当月减少当月提折旧。是因为应该3月份报废,所以折旧提到3月份是吗
2023-05-29 23:00:00
立红老师:回复魔幻的哈密瓜你好,是的,是这样的。
2023-05-29 23:24:38
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 金账房 发表的提问:
民非会计制度,幼儿园固定资产清理报废账务处理怎么做
报废分录: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产) 具体情况看你所在地区或单位类型对固定资产的处置要求,可以查阅你单位相关文件来决定。
26楼
2023-05-30 20:41:05
全部回复
鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 学堂用户m5zaww 发表的提问:
行政单位固定资产报废处理和收入上交财政的会计分录
 政府会计固定资产的报废分录    1、处置固定资产,清理账面金额时:   借:待处理财产损溢    固定资产累计折旧:    贷:固定资产    2、确认以处置方式处理时:   借:资产处置费用    贷:待处理财产损溢    3、收到处置收入时:   借:银行存款    贷:待处理财产损溢    4、支付处置费用时:   借:待处理财产损溢    贷:银行存款    5、确认后计提上缴时:   借:待处理财产损溢    贷:应缴财政款    6、上缴财政时:   借:应缴财政款    贷:银行存款
27楼
2023-05-30 21:07:16
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
固定资产报废清理的账务处理
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:银行存款(发生的清理费用) 借:营业外支出 贷:固定资产清理 发生收益转入营业外收入
28楼
2023-05-30 21:26:33
全部回复
5fsshz:回复小云老师 金额如何确定呢
2023-05-30 21:55:32
小云老师:回复5fsshz就按你账上金额和实际支出确定
2023-05-30 22:24:02
5fsshz:回复小云老师 报废没有发生清理费用
2023-05-30 22:37:58
5fsshz:回复小云老师 老师,我们要报废164做大棚,我算出了单个大棚的金额,累计折旧和净值,然后算出了相对应报废大棚的净值累计折旧和原值
2023-05-30 23:03:33
小云老师:回复5fsshz借:固定资产清理(净值) 累计折旧(前面提的折旧) 贷:固定资产(原值) 借:营业外支出(净值) 贷:固定资产清理(净值)
2023-05-30 23:18:50
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.81w
引用 @ 会计学堂肖老师 发表的提问:
固定资产的报废和出售在会计处理上有何异同 问题ID:3244308
同学你好 报废的损益转入营业外收入或者,营业外支出 处置的话,计入“资产处置损益”
29楼
2023-05-30 21:47:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 123567。 发表的提问:
固定资产报废处理流程?以及处理报废资产所产生的费用,如何做分录?
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
30楼
2023-05-31 21:21:31
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×