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支付工会经费的会计分录
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 倾听 发表的提问:
计提时 借:管理费用--工会经费   贷:应付职工薪酬--工会经费   缴纳时 借:应付职工薪酬--工会经费   贷:银行存款 收到工会经费返还 是这样的分录吗? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费
你好!你的分录是对的。
226楼
2023-10-09 16:33:51
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问:
付油漆工工钱,共46800.上月已经支付6000,这次全部付清,求会计分录?
你好,油漆工是您单位的员工么?
227楼
2023-10-09 16:47:03
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殷勤的老师:回复立红老师 酒店酒店酒店
2023-10-09 17:02:56
立红老师:回复殷勤的老师你好,是酒店装修,对么 借,长期待摊费用40800 贷,银行存款等40600
2023-10-09 17:26:40
殷勤的老师:回复立红老师 老师,酒店开业装修差不多吧,那之前付的凭证和之后付的凭证能完整跟我讲下吧
2023-10-09 17:43:27
立红老师:回复殷勤的老师你好 之前付的6000 借,长期待摊费用一装修费6000 贷,银行存款等6000 再在支付40800 借,长期待摊费用一装修费40800 贷,银行存款等40800
2023-10-09 18:12:33
殷勤的老师:回复立红老师 老师刚才回答错了,只是酒店做油漆,并非酒店员工。
2023-10-09 18:42:27
立红老师:回复殷勤的老师你好,是的,如果是酒店的员工我们是需要通过应付职工薪酬核算的;上面没有通过应付职工薪酬核算,就是说 没有按酒店员工来处理,
2023-10-09 19:08:55
殷勤的老师:回复立红老师 如果是买电水壶的话,10000,支付5000.还有5000,这凭证又该怎么做
2023-10-09 19:24:39
立红老师:回复殷勤的老师你好,发票是分次取得,还是支付最后一次款项时取得
2023-10-09 19:51:50
殷勤的老师:回复立红老师 发票分的
2023-10-09 20:11:00
立红老师:回复殷勤的老师你好,如果是这样 第一次和第二次是一样的 借,周转材料一低值易耗品 借,应交税费一应增进(如果您是一般纳税人,取得专用发票的情况下) 贷,银行存款等 再分期将周转材料摊销计入管理费用 借,管理费用 贷,周转材料一低值易耗品
2023-10-09 20:23:38
殷勤的老师:回复立红老师 我说话没说清楚,购10000电水壶.支付了5000,还有5000没付,欠着
2023-10-09 20:39:10
立红老师:回复殷勤的老师你好,发票上的金额是5000还是10000呢?
2023-10-09 21:02:00
殷勤的老师:回复立红老师 发票金额开10000
2023-10-09 21:14:49
立红老师:回复殷勤的老师你好 借,周转材料一低10000 贷,银行存款5000 贷,应付账款5000
2023-10-09 21:40:49
殷勤的老师:回复立红老师 下次把钱付给她们,凭证还要做吗?
2023-10-09 22:08:53
立红老师:回复殷勤的老师你好,是需要做的,付款时 借,应付账款5000 贷,银行存款5000
2023-10-09 22:31:49
殷勤的老师:回复立红老师 老师,作废发票也要做凭证吗?
2023-10-09 22:46:11
立红老师:回复殷勤的老师你好,作废后如果没有新开发票,不需要做凭证。
2023-10-09 23:01:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 消费时 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 这个分录是季度申报工会经费的分录,返还的分录,还有消费的分录,应该怎么做呢
你好; 借银行存款贷其他应付款-工会经费; 支付 :借 其他应付款-工会经费;贷银行存款
228楼
2023-10-09 17:12:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
支付工商保险费怎么写会计分录
你好,是商业保险的嘛,借xx费用福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
229楼
2023-10-09 17:19:11
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小幸运:回复郭老师 是工商保险
2023-10-09 17:49:39
小幸运:回复郭老师 交给税务局分局
2023-10-09 18:06:00
郭老师:回复小幸运你好,是工伤保险吧,你确认一下 社保的
2023-10-09 18:23:36
小幸运:回复郭老师 社保   我们没有社保  只有工伤保险
2023-10-09 18:50:32
郭老师:回复小幸运计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-10-09 19:07:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
老师国库集中支付系统收回的工会经费怎么做分录
你好;   你们是工会返还回来的; 做借银行存款贷其他应付款 -工会经费  
230楼
2023-10-09 17:38:59
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Luuuuu^:回复meizi老师 财政给的工会经费我们没花完,财政直接收回了
2023-10-09 18:05:30
meizi老师:回复Luuuuu^ 你好 ;  你们是一般企业还是 行政事业单位 ?   
2023-10-09 18:30:07
Luuuuu^:回复meizi老师 事业单位,,老师~~~
2023-10-09 18:49:58
meizi老师:回复Luuuuu^事业单位这个不太熟悉; 我以为你是一般企业的工会经费比例返还的;  怕回复错误    ; 需要你重新提问 备注下事业单位 %2B具体问题 ;这样便于事业单位方面的老师针对性回复 ; 非常抱歉 ;  麻烦你重新提问下   
2023-10-09 19:08:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 锦年不遇是流年 发表的提问:
部门支付给其他部门买酒的费用,这怎么记会计分录
借;销售费用等科目 贷;库存现金等科目
231楼
2023-10-10 16:55:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付投标费用的会计分录怎么写?
标书设计费1500 ,标书制作打印500.用现金付款
232楼
2023-10-10 17:11:40
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 2000 贷;库存现金 2000
2023-10-10 17:39:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付租车费,高速费,过桥费的会计分录
借:管理费用-租赁费 路桥费 贷;库存现金等科目
233楼
2023-10-10 17:38:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 落后的鱼 发表的提问:
本月发生运费3万,已付2万余1万未支付,会计分录
同学你好 有发票的吗
234楼
2023-10-11 16:38:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 橙子 发表的提问:
职工教育经费列支时的会计分录怎么做?
发生的时候借管理费用-职工教育经费 贷应付职工薪酬 支付借应付职工薪酬 贷银行存款等
235楼
2023-10-11 16:51:10
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小吳 发表的提问:
老师好,请问支付的工程设计费十万元,怎么做会计分录?
借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了再入在建工程,冲减预付账款
236楼
2023-10-11 17:16:51
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小吳:回复江老师 好的,还有一个问题,在建工程下有一个二级科目为物业工程,那在建电梯是直接入物业工程下的三级科目还是入在建工程下的二级科目呢
2023-10-11 17:30:11
江老师:回复小吳可以直接计入“在建工程——物业工程”这个科目核算
2023-10-11 17:56:17
小吳:回复江老师 那我电梯投入使用而其他物业工程还在建的情况下,我先把电梯转入固定资产计提折旧,这种情况是可以吧?
2023-10-11 18:21:43
江老师:回复小吳这个在建工程,竣工验收后就是可以转固定资产了。这个是一起转固定资产,不是提前转固定资产
2023-10-11 18:50:47
小吳:回复江老师 但是我其他工程还在筹建,电梯已经投入使用
2023-10-11 19:01:58
江老师:回复小吳电梯这个如果安装好后,办理了竣工结算,就是可以提前转固定资产了
2023-10-11 19:15:49
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 洛杉矶的十点半 发表的提问:
支付加盟设计费会计分录是什么?
借,预付账款或者是待摊费用。 贷,银行存款 借,管理费用 贷,预付账款或待摊费用
237楼
2023-10-11 17:35:59
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洛杉矶的十点半:回复陈诗晗老师 支付给品牌方的加盟设计费
2023-10-11 18:05:12
陈诗晗老师:回复洛杉矶的十点半就是按照前面给你的账户处理,因为这个加盟费通常是一次性支付一年或者是更久的,先放到预付账款和待摊费用后面再分摊,计入管理费用。
2023-10-11 18:29:37

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