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会计月末那些科目要结转
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
一般实际工作中,一个月发生的经济业务到月末了,月末需要结转哪些科目?
您好,需要结转   一、月末结转分录:   1、收入的结转   借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入   贷:本年利润   2、期间费用的结转   借:本年利润   贷:管理费用、营业费用、财务费用   3、成本、支出的结转   借:本年利润   贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出   4、税金的结转   借:本年利润   贷:税金及附加 所得税   二、年末结转分录   1、利润亏损结转   借:利润分配--未分配利润   贷:本年利润   2、利润盈利的结转   借:本年利润   贷:利润分配--未分配利润  
181楼
2023-08-21 19:14:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 发表的提问:
月末要计提哪些 要结转哪些
2 计提工会及教育经费 3 结转完工产品成本 4 结转已销产品成本 5 计提营业税金及附加 6 摊销待摊费用 7 计提折旧费用 8 结转成本费用税金及附加 9 结转收入 10 年底结转所得税 11 年底将本年利润结转至利润分配-未分配利润 12 年底计提法定盈余公积金 13 将利润分配各明细科目结转至未分配利润明细科目 14 股东大会决定分配利润的要分配利润
182楼
2023-08-22 18:03:08
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末生产成本要结转吗?要结转到什么科目
假设都是完工产品,需要转到库存商品
183楼
2023-08-22 18:23:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
社保滞纳金计入什么科目,月末要结转么
社保的钱未扣款成功,产生了8.94元的滞纳金,请问怎么做分录呢?月末需要结转入 本年利润么?对以后会有影响么?
184楼
2023-08-22 18:39:26
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邹老师:回复爱笑的流沙借;营业外支出 贷;银行存款 借;本年利润 贷;营业外支出
2023-08-22 18:53:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.81w
引用 @ 知性的睫毛 发表的提问:
老师,月末的话要做哪些账目的处理,比如要结转哪些科目,如果不结转的话资产负债表是不是不平啊 ?
您好!是的,如果不结转的话,是不平。
185楼
2023-08-22 18:45:56
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知性的睫毛:回复宋生老师 那我结转费用收入到本年利润后还要结转那个未分配利润吗?怎么结转,老师可以说一下会计分录怎么做吗?
2023-08-22 19:09:29
宋生老师:回复知性的睫毛您好!如果是盈利:   借:本年利润     贷:利润分配——未分配利润   如果是亏损:   借:利润分配——未分配利润     贷:本年利润
2023-08-22 19:38:40
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 特别 发表的提问:
月底要计提哪些科目?为什么要结转呢
同学,你们是一般纳税人,还是小规模纳税人
186楼
2023-08-22 19:11:58
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特别:回复汤贵彬老师 小规模
2023-08-22 19:37:19
汤贵彬老师:回复特别小规模的,月底要计提附加税,比如,城建税、地方教育费等,
2023-08-22 19:48:11
特别:回复汤贵彬老师 等是什么,还有什么
2023-08-22 19:58:16
汤贵彬老师:回复特别你们报表上要求提交的,各地标准不一样,比如特殊的水利基金, 印花税不要计提
2023-08-22 20:20:40
特别:回复汤贵彬老师 那为什么要计提,计提的作用是什么呢
2023-08-22 20:38:22
汤贵彬老师:回复特别因为你这个月的费用要发生在当月,你下月才交有延迟
2023-08-22 20:59:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Aa 发表的提问:
委托加工费月末结转到那个科目呢?
加工费计入“委托加工物资”科目,收回结转到“半成品”“库存商品”科目。
187楼
2023-08-23 17:52:52
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Aa:回复玲老师 这只是加工费
2023-08-23 18:19:52
玲老师:回复Aa什么意思 说具体业务?
2023-08-23 18:34:16
Aa:回复玲老师 只是委托的加工费,没有产品
2023-08-23 19:00:57
玲老师:回复Aa加工费 :借委托加工资资 贷银行存款
2023-08-23 19:29:06
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 会计学堂答疑老师 发表的提问:
老师,工业会计月末科目结转在课程的哪一章呀
一般在成本管理那一章节
188楼
2023-08-23 18:00:10
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 秀秀 发表的提问:
年末结转,应所税金下的,预交、应交、都要结转到未交增值税,那土地增值税、附加这些科目也要结转吗?
学员你好, 土地增值税和附加税等不用结转的。 贷方表示要交的税费,借方表示已缴纳的税费。
189楼
2023-08-23 18:22:04
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秀秀:回复阿水老师 这个怎么结转到本年利润??
2023-08-23 18:47:42
阿水老师:回复秀秀学员你好, 应交税费,不用结转到本年利润的。 是损益结转到本年利润。
2023-08-23 19:12:29
秀秀:回复阿水老师 不是说所得税要结转到本年利润吗?
2023-08-23 19:23:34
阿水老师:回复秀秀学员你好, 所得税结转本年利润, 借,本年利润 贷,所得税费用
2023-08-23 19:37:26
秀秀:回复阿水老师 现在问题是我账上支企业所得税,做的借:应交税费 ̄应交企业所得税贷:银行。
2023-08-23 20:07:19
阿水老师:回复秀秀学员你好, 那你得补一笔, 借,所得税费用, 贷,应交所得税。
2023-08-23 20:35:37
秀秀:回复阿水老师 好的谢谢!
2023-08-23 21:04:57
阿水老师:回复秀秀学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评喔!
2023-08-23 21:21:22
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.44w
引用 @ 随缘 发表的提问:
平时做账有哪些会计科目需要结转的?
三项费用,制造费用,税金附加,主营业务成本,收入
190楼
2023-08-23 18:50:56
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 君临天下 发表的提问:
老师,月末会计都需要计提和结转哪些东西
你好,月末的话,你的税金是要计提的,然后你的收入成本和费用都要转到本年利润里面。
191楼
2023-08-23 19:11:59
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 会计人 发表的提问:
年末应交税费明细科目结转规则,应交税金会计科目年末余额怎么结转的吗
同学好,月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
192楼
2023-09-05 18:05:37
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ ID 发表的提问:
账本到后来 要结转那些科目?
一般成本类、损益类都要结转的
193楼
2023-09-05 18:27:57
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Sunshine囡 发表的提问:
老师,请问,年末需要结转的科目有哪些?
你好,年末需要结转本年利润,然后计提法定盈余公积。
194楼
2023-09-05 18:47:59
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Sunshine囡:回复月月老师 现在是公司的本年利润每月都计提,年末需要把本年利润结转至未分配利润么
2023-09-05 18:59:52
月月老师:回复Sunshine囡你好,需要把本年利润结转到未分配利润的。
2023-09-05 19:20:25
Sunshine囡:回复月月老师 法定盈余公积在实务操作中必须计提么
2023-09-05 19:49:05
月月老师:回复Sunshine囡你好,盈余公积累计数超过实收资本的50%可以不计提,没有超过是需要计提的。
2023-09-05 19:59:59
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问:
老师,年末,增值税科目要做哪些结转呀
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
195楼
2023-09-06 18:03:09
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橘子汽水:回复吴少琴老师 老师,这样做的意义是啥
2023-09-06 18:32:23
吴少琴老师:回复橘子汽水结平转出未交增值税这个科目
2023-09-06 18:49:12
橘子汽水:回复吴少琴老师 老师,能具体点吗,新手不太懂,谢谢你
2023-09-06 19:10:12
吴少琴老师:回复橘子汽水你每个月不是要做借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税,每个月转出未交增值税科目不平,年末做上面的分录把它结平
2023-09-06 19:37:48
橘子汽水:回复吴少琴老师 老师,进项多,没有缴税,就不用做借应交增值税转出未交增值税,贷应交增值税未交增值税吧
2023-09-06 20:01:26
吴少琴老师:回复橘子汽水进项大于销项,不做分录
2023-09-06 20:16:22
橘子汽水:回复吴少琴老师 老师,会计制度是不需要结转的,只是财务软件年前不做结转会被带入次年的年初余额,所以为了核算清晰才把增值税年末做结转对吗?
2023-09-06 20:43:50
吴少琴老师:回复橘子汽水是的,可以这么理解的
2023-09-06 20:59:09
橘子汽水:回复吴少琴老师 老师,12学份还有哪些异于其他月份要处理的呀
2023-09-06 21:23:51
橘子汽水:回复吴少琴老师 打错了,是12月份
2023-09-06 21:53:43
吴少琴老师:回复橘子汽水https://www.acc5.com/course/course_500.html关于年末结账看这个课程
2023-09-06 22:05:11

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