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收到银行汇票的会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 健康的世界 发表的提问:
资料:建行铁路支行,X年发生了下列各项业务: (1) 3月5日,为A企业签发银行本票一张, 票面金额50 000元。 (2)4月12日,为3月5日开出的银行本票办理解付手续。 (3)4月20日,B企业的一笔本金为200000元的短期贷款逾期90天,共产生挂账利息25600元。(4) 5月10日,C公司签发一张金额为1 000 000元的银行承兑汇票,请求银行承兑, 本行同意并承兑,承兑时按万分之五收取手续费。 (5) 8月10日,5月10日承兑的银行承兑汇票到期,C公司在承兑银行存款账户内资 金仅有800 000 元。 要求:编制上述银行业务账务处理的会计分录。
借,内部往来50000 贷,票据结算往来50000 借,票据结算往来50000 贷,吸收存款50000 暂不处理 借,内部往来100万 贷,吸收存款100万-5万 其他收入5万 借,短期贷款 贷,吸收存款
166楼
2023-08-17 19:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ DXP小萍 发表的提问:
汇算清缴时发现去年的银行利息收入会计分录做错了 要怎么处理呢
你好,你之前错误的分录是?
167楼
2023-08-18 18:41:52
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DXP小萍:回复邹老师 之前做的是 借:银行存款 贷:财务费用-利息收入
2023-08-18 19:03:14
邹老师:回复DXP小萍你好,银行利息收入这样做( 借:银行存款 ,贷:财务费用-利息收入)没有错误,不需要调整啊
2023-08-18 19:14:25
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 学堂用户7znuwz 发表的提问:
)3月5日,为A企业签发银行本票一张,票面金额50 00元。 (2)4月12日,为3月5日开出的银行本票办理解付手续。 (3)4月20日,B企业的一笔本金为200 00元的短期贷款逾期90天,共产生挂账利息2560元。 (4)5月10日,C公司签发一张金额为1 00 00元的银行承兑汇票,请求银行承兑,本行同意并 承兑,承兑时按万分之五收取手续费。 (5)8月10日,5月10日承兑的银行承兑汇票到期,C公司在承兑银行存款账户内资金仅有80 00 元。 要求:编制上述银行业务账务处理的会计分录。 欢呼的鞋子 于 2021-12-14 16:01 发布
您好,解答如下: 借,内部往来50000 贷,票据结算往来50000 借,票据结算往来50000 贷,吸收存款50000 暂不处理 借,内部往来100万 贷,吸收存款100万-5万 其他收入5万 借,短期贷款 贷,吸收存款
168楼
2023-08-18 18:56:36
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 0.0 发表的提问:
我想问下收到年前的发票会计处理怎么做? 年前未收到发票做的是 借:其他应付款 贷:银行存款
具体是什么业务的发票?
169楼
2023-08-18 19:23:59
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0.0:回复张艳老师 管理费用、制造费用之类的发票 ,是要通过以前年度损益科目吗
2023-08-18 19:35:58
张艳老师:回复0.0是的,涉及损益科目,是要通过以前年度损益调整科目的。 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-18 19:58:05
0.0:回复张艳老师 那发票税额怎么办?不用重新做一笔确认费用的分录吗?像这样 借:管理费用 应交税费 贷:其他应付款
2023-08-18 20:12:20
张艳老师:回复0.0如果涉及增值税的话,还要再做一般 借:以前年度损益调整 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2023-08-18 20:29:12
0.0:回复张艳老师 所以整个会计分录应该是这样的对吗? 年前 借:其他应付款116 贷:银行存款116 年后收到专用发票 借:以前年度损益调整100 应交税费--应交增值税(进项税额)16 贷:其他应付款116 借:利润分配--未分配利润100 贷:以前年度损益调整100
2023-08-18 20:46:43
张艳老师:回复0.0是的,是这样操作的。
2023-08-18 21:13:12
0.0:回复张艳老师 老师,我还有个问题,也是收到年前损益类专用发票,年后收到发票金额比年前实付款大,这个又该怎么处理呢?
2023-08-18 21:37:05
张艳老师:回复0.0以上面的例子举例 借:其他应付款116 贷:银行存款116 年后收到专用发票 借:以前年度损益调整250 应交税费--应交增值税(进项税额)40 贷:其他应付款290 借:其他应付款 174 贷:银行存款 174 借:利润分配--未分配利润250 贷:以前年度损益调整250
2023-08-18 21:48:01
0.0:回复张艳老师 可问题是发票多开的那部分是商家给我们的折扣,我们不用再付剩下那部分的款项了呢。
2023-08-18 22:10:40
张艳老师:回复0.0借:以前年度损益调整250 应交税费--应交增值税(进项税额)40 贷:其他应付款116 营业外收入 174 借:利润分配--未分配利润250 贷:以前年度损益调整250
2023-08-18 22:27:50
0.0:回复张艳老师 好的,非常感谢老师您的耐心解答~
2023-08-18 22:44:30
张艳老师:回复0.0您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-08-18 23:02:06
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
公司收到的银行承兑汇票,2019年1月11日到期,忘记兑换了,现在要怎么处理
需要向承兑银行作个说明,说明未在提示付款期内提示付款期的原因,要求承兑银行付款. 银行承兑汇票的提示付款期为自汇票到期日起10天.持票人应该在汇票到期后向承兑银行提示付款,或者委托开户银行收款.
170楼
2023-08-19 18:15:19
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户8ew9x5 发表的提问:
A公司与B公司签订了一份购销合同,A公司为销售方,合同 金额800000元,合同注明双方以银行承兑汇票办理贷款结算。请问(1)A公司与B公司办理结算时,能否使用商业承兑汇票?使用商业承兑汇票与银行承兑汇票有哪些不同?A公司为什么要用银行承兑汇票?(2)使用商业承兑汇票需要向银行提供什么凭证?使用银行承兑汇票需要向银行提供什么凭证?(3)汇票到期,A公司持什么凭证办理收款?如何办理?(4)汇票到期前,A公司若急需资金,可以向银行办理贴现吗?如可以,应如何办理?(5)汇票到期前,A公司如购买材料,可以将汇票背书转让吗?如可以,应如何办理?(6)写出以上业务A公司与B公司的会计处理
1,可以 商业承兑,实际最终付款人是出票单位 银行承兑,银行无条件付款 2,票据申请书 3,票据和进账单 4,可以,向银行签订贴现协议 5,可以,直接背书栏填写背书转让信息 6,借,应收票据 贷,主营业务收入
171楼
2023-08-19 18:44:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 彪壮的蜻蜓 发表的提问:
电子银行承兑汇票背书转让后收到签收方款项的会计分录
你单位收到借应收票据贷,应收账款 背书出去借库存商品贷应收票据。
172楼
2023-08-19 19:05:29
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ Belinda 发表的提问:
公司收到一张银行承兑汇票,背书十多人,如何处理啊?完全不懂
您好,只要背书连续都是可以的。
173楼
2023-08-19 19:20:59
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Belinda:回复笑笑老师 那账务如何处理?借贷?
2023-08-19 19:49:20
笑笑老师:回复Belinda您好,借:应收票据,贷:应收账款等
2023-08-19 20:08:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
老师,收到银行承况汇票。账务处理。是入应收票据里,还是其他货币资金里
您好,应收票据科目核算。
174楼
2023-08-20 18:27:42
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淡定的耳机 发表的提问:
我公司到银行开具了一张六个月期限的银行承兑汇票,款到期扣除,收到的银行承兑汇票已转让给了B公司,这项业务的会计分录如何做?
你是用这个票据支付的货款吗。
175楼
2023-08-20 18:42:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ You^^ 发表的提问:
老师 收到汇算清缴退税的会计处理
你好 是今年的退税吗
176楼
2023-08-20 19:07:29
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You^^:回复meizi老师 18年的汇算清缴吧
2023-08-20 19:23:56
You^^:回复meizi老师 当年指的是什么意思
2023-08-20 19:36:22
meizi老师:回复You^^你好 就是会不会是19年的退税 。 借银行存款贷应交税费 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2023-08-20 20:01:03
You^^:回复meizi老师 老师 您好 不是19年退税 是18年汇算清缴的退税。 可以做 借 银行存款 借 应交税费-企业所得税(红字)
2023-08-20 20:17:34
meizi老师:回复You^^你好 但是你需要冲之前计提的分录 你多计提了
2023-08-20 20:36:34
You^^:回复meizi老师 那怎么做
2023-08-20 20:52:15
meizi老师:回复You^^借银行存款贷应交税费 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润 我上面给你写了分录了 你可以看看
2023-08-20 21:12:43
You^^:回复meizi老师 做个计提的 然后再转到未分配利润 是吗
2023-08-20 21:25:15
meizi老师:回复You^^嗯 是的 冲计提 。你现在不是多缴纳了吗
2023-08-20 21:49:44
You^^:回复meizi老师 对的 所以应该怎么做
2023-08-20 22:11:11
meizi老师:回复You^^借银行存款贷应交税费 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润 分录全部都给你写了。 你可以看看
2023-08-20 22:32:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Vruian 发表的提问:
我单位收到一张银行承兑汇票20万元,拿到银行贴现,收到银行存款197000 利息3000 如何入账,会计分录怎么写
你好,借;银行存款197000 ,财务费用3000,贷;应收票据 20万
177楼
2023-08-20 19:27:01
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
公司为员工购买的商业保险,银行已付款,发票未收到,该如何做会计处理
你好!借预付账款 贷银行存款。
178楼
2023-08-21 18:07:37
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啦啦啦123478:回复宋生老师 老师,收到发票之后呢
2023-08-21 18:19:51
宋生老师:回复啦啦啦123478您好!借管理费用-福利费 贷预付账款。
2023-08-21 18:38:40
啦啦啦123478:回复宋生老师 不用通过应付职工薪酬福利费科目嘛
2023-08-21 19:04:30
宋生老师:回复啦啦啦123478您好!这个要看情况,如果是那种不针对个人的项目上面的不特定人的保险,是不用的。 如果是针对特定人的,是要计入应付职工薪酬的
2023-08-21 19:24:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
收到商业承兑汇票,钱已到公司账户上,不是收入款,是别人欠老总的个人款,因此也没有开发票,收到的银行回单上写着电子商业汇票与大额过渡临时存欠该怎么会计处理呢
不是你们公司的为什么要记公司账上 呢
179楼
2023-08-21 18:26:15
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 都是我 发表的提问:
老师 我想问一下 收到银行承兑汇票的会计分录怎么写
借:应收票据 贷:应收账款
180楼
2023-08-21 18:54:39
全部回复
都是我:回复辜老师 不能用其他货币资金这个科目吗
2023-08-21 19:23:55
辜老师:回复都是我承兑汇票不是在其他货币资金核算的
2023-08-21 19:37:50
都是我:回复辜老师 那承兑汇票到期的分录怎么做呢
2023-08-21 19:51:37
辜老师:回复都是我借:银行存款 贷:应收票据
2023-08-21 20:11:32

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