咨询
会计电算化金蝶应收应付
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 落后的月光 发表的提问:
你好在金蝶KIS专业版 应收应付模块里怎样生成凭证
比如在应收款管理里面,先做收款单-审核,然后在凭证处理里面生成凭证。 做应付款在应付款管理里面,方法也是一样
136楼
2023-08-02 19:00:06
全部回复
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ emmia 发表的提问:
老师,金蝶kis专业版,应收应付模块里面,怎么用付款单生成凭证?
同学你好,比如在应收款管理里面,先做收款单-审核,然后在凭证处理里面生成凭证。 做应付款在应付款管理里面,方法也是一样
137楼
2023-08-02 19:30:06
全部回复
emmia:回复彩丽老师 老师,凭证处理 在哪里? 是 应收应付 模块里面 应收应付生成凭证 吗?
2023-08-02 19:48:02
彩丽老师:回复emmia是的, 应收应付 模块里面 应收应付生成凭证
2023-08-02 20:03:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
金蝶的,公司当月应收款和应付款,是在下个月收入和支出,那这些凭证就是计提的吗?
不需要,是在下个月收入和支出 真实不是这个当月不需要去计提只需要挂往来就可以
138楼
2023-08-02 19:57:00
全部回复
小鱼儿:回复maize老师 挂往来意思是挂在应收账款的科目里面吗?
2023-08-02 20:25:56
小鱼儿:回复maize老师 然后下个月的应收款收进来也是挂这个科目对吗
2023-08-02 20:38:04
maize老师:回复小鱼儿是的,是的,是的,收入挂应收,支付挂应付或者是其他应付款
2023-08-02 20:59:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 包容的季节 发表的提问:
你好 老师 金蝶K3系统 上 我收客户的电子承兑,凭证做 借应收票据 贷应收账款?
你好,是用电子承兑支付之前的欠款?
139楼
2023-08-06 21:33:51
全部回复
包容的季节:回复邹老师 是客户用电子承兑付之前的欠款
2023-08-06 21:54:48
邹老师:回复包容的季节你好,那就是这样做分录的 借应收票据 ,贷应收账款
2023-08-06 22:18:02
包容的季节:回复邹老师 那再把这几张票已经转给分公司贴现了, 没有利息费用,分公司就直接转了现金过来公账,凭证分录需要怎么做
2023-08-06 22:47:46
邹老师:回复包容的季节你好,借;库存现金,贷;应收票据
2023-08-06 23:17:06
包容的季节:回复邹老师 那分公司的名称不需要写到凭证上去吗? 贷方应收票据是减少客户的吗
2023-08-06 23:45:30
邹老师:回复包容的季节你好,分公司的名称不需要写到凭证上的 贷方应收票据是减少客户单位的
2023-08-07 00:05:13
包容的季节:回复邹老师 非常感谢 老师**是多少
2023-08-07 00:22:11
邹老师:回复包容的季节不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-07 00:46:21
包容的季节:回复邹老师 你好,老师,刚刚还没说清楚,贴现转过来的现金金额 和票据金额不一样,三张电票,分了两次就转现金过来了,凭证分录也是这么做吗
2023-08-07 01:05:48
邹老师:回复包容的季节你好,你之前不是说没有利息费用吗,那收款与票据金额应当一致才是 啊
2023-08-07 01:32:40
包容的季节:回复邹老师 没有利息费用,但是不是按照票据金额上这样转过来的,比如票据金额三张一共是五十万,第一次转了二十万,第二次把余款转完,第二次转余款而且跨了月
2023-08-07 01:52:17
包容的季节:回复邹老师 这样要怎么做尼 老师 求救
2023-08-07 02:21:19
邹老师:回复包容的季节你好,收到多少就做多少的这个分录 借;库存现金,贷;应收票据
2023-08-07 02:36:48
包容的季节:回复邹老师 借银行存款吧 是转到公账的 贷应收票据(客户名称)
2023-08-07 02:53:23
邹老师:回复包容的季节你好,如果通过银行转账,借方就是银行存款科目了
2023-08-07 03:12:19
包容的季节:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-08-07 03:26:39
邹老师:回复包容的季节不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-07 03:38:09
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ (境静)芭樵叶儿 发表的提问:
帮忙看看图片上是什么问题,这是一金蝶专业版应收应付初始数据录入,应收应付客户录完以会,从软件上的文件里面要传送到科目初始化,在传送的过成中,出来了这样的这样,无法正常进行下去
在传递时,需要指定“客户应收账款”、“客户预收账款”、“供应商应付账款”、“供应商预付账款”对应的总账会计科目,且要求对应的总账会计科目必须下挂单一核算项目客户或供应商,其中“客户应收账款”和“客户预收账款”对应的总账会计科目需下挂单一核算项目“客户”,“供应商应付账款”和“供应商预付账款”对应的总账会计科目需下挂单一核算项目“供应商”。 你这里面,可能存在有供应商的问题
140楼
2023-08-06 21:42:10
全部回复
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 山野星漫 发表的提问:
老师,我们公司现在是金蝶软件,只做账,应收应付是通过一个应收应付的app 实现核算的,现在是想用啥软件能实现应收应付能和销售衔接,就是信息之间可以共享
你好,可以上金蝶的库存管理 ,应收管理,应付管理模块,各模块与财务模块有衔接,账务处理上可以凭证传递,
141楼
2023-08-06 21:56:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
如果金蝶专业版中设置了核算科目,比如供应商什么的,如果涉及到这个供应商的应付和应收账款,还需要再单独设置二级科目吗。怎样把设置的核算科目挂到会计科目中呢
需要设置供应商的科目,计入应付账款的二级明细科目,需要设置客户的名称,计入应收账款的二级明细科目
142楼
2023-08-07 19:10:23
全部回复
云淡风轻:回复江老师 那这个和没有设置核算科目没有区别啊
2023-08-07 19:32:58
江老师:回复云淡风轻这个可以设置项目辅助核算,设明细账也行,都是一样的。
2023-08-07 19:45:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妤睿 发表的提问:
会计电算化之总账实战7)查询科目余额表)为什么选择短期借款和递延税款,查询出来的会是其他应付款科目余额,短期借款和其他应付款有什么关系?
你好,是不是短期借款,递延税款没有发生经济业务?
143楼
2023-08-07 19:31:25
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
应收应付会计和费用会计,都是做什么的呢?
应收应付会计核算往来款,费用会计相当于一般公司的总帐会计,录凭证。
144楼
2023-08-07 19:47:58
全部回复
赵老师:回复薄薄应收应付会计核算往来款,费用会计相当于一般公司的总帐会计,录凭证。
2023-08-07 20:11:49
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 发表的提问:
你好,请问建筑行业的应收和应付每月对账应该怎么去下手对账。金蝶与台账应收应付怎么核对
您好。应收与供应商或者客户对账
145楼
2023-08-08 19:22:53
全部回复
尹雪老师
职称:注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 卡贝尔 发表的提问:
金蝶旗舰版 从应收应付生成的凭证 日期错了 怎么修改?
同学你好,请问是记账凭证期间错误吗?
146楼
2023-08-08 19:49:13
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 元一 发表的提问:
请教汪老师,借:预付账款―物业费 50000  管理费用―电费 5000 贷:其他应付款―法人55000 怎么指定现金流量表附表 金蝶软件 我的指定如下 其他应付款对应经营性应收款增加500,而预付款物业费为0,但这个零,是我输入的,不是系统计算出来的,这样指定能通过
你好,预付你也要指定的 以后借管理费用贷预付还得指定
147楼
2023-08-08 20:05:59
全部回复
元一:回复郭老师 只能分开写分录可以指定,多笔分录在附表不好指定
2023-08-08 20:40:03
郭老师:回复元一你看下系统能增加的吧 你得看下红冲预付的时候能对起来吧
2023-08-08 20:53:53
元一:回复郭老师 分开写分录没问题,可以指定,综合写,指定过不去
2023-08-08 21:11:51
郭老师:回复元一那你分开写吧 分开指定
2023-08-08 21:23:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ -_^_^盈@ 发表的提问:
老师,财务会计的,库存现金+银行存款+应收账款-应付账款=预算会计的资金结存,对吗?
同学你好 是这样计算的
148楼
2023-08-09 18:56:12
全部回复
-_^_^盈@:回复朴老师 如果有其它应收款的话,是要加上,对吗?
2023-08-09 19:32:35
朴老师:回复-_^_^盈@对的 有的话就要加上的
2023-08-09 19:52:34
-_^_^盈@:回复朴老师 谢谢,老师
2023-08-09 20:07:12
朴老师:回复-_^_^盈@满意请给五星好评,谢谢
2023-08-09 20:25:38
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 糊涂的蜡烛 发表的提问:
应收会计岗位,怎么看该不该扣这个客户的货,怎么计算客户说的这笔钱是什么的,
你好,看它的明细账就可以
149楼
2023-08-09 19:17:18
全部回复
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 苗苗 发表的提问:
老师在金蝶软件练习时,应收和预付挂了核算项目在试算平衡时,就不平了,应该怎样调才能平?
你好,不是因为挂项目核算的原因吧,累积借贷方不用填写
150楼
2023-08-09 19:24:56
全部回复
苗苗:回复王瑞老师 只有损益科目填写累计借和累计贷,这是年中建帐老师上课讲是为了不影响财务报表。
2023-08-09 20:12:10
苗苗:回复王瑞老师 试算平衡时的差,就是应收和预付的那个金额。
2023-08-09 20:37:42
王瑞老师:回复苗苗图二这两个往来不是有累积借方金额
2023-08-09 20:57:18
苗苗:回复王瑞老师 没有填累计借,是输入金领时自动带出的,我把它删除了,现在平了,谢老师!
2023-08-09 21:18:58
王瑞老师:回复苗苗不客气,希望五星好评。
2023-08-09 21:47:20

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×