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老板出差的费用会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老板娘有时候 把账上的钱转到她卡上; 有时候把钱从她卡里转到账上; 原会计做的借款...对不?
你好,没错,其他应收款
211楼
2023-09-19 17:06:49
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荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 畅快的帅哥 发表的提问:
王某出差回来报销差旅费,其中费用共计 4 450 元,增值税税额为 120 元,并交回多余现金 430 元。会计分录
你好同学,  借 管理费用-差旅费 4450  应交税费-应交增值税(进项税额)120  库存现金 430  贷 其他应收款 5000
212楼
2023-09-19 17:30:54
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
我是做内账的 有好多报销的单据 比如说差旅费啥的 都没有注明干什么去的差旅 和什么什么的招待费 出纳是老板娘 大多数时候就直接写个差旅费 招待费就完事了 那我咋做账呢
您好,那您也就写支付差旅费,支付招待费即可。
213楼
2023-09-19 17:42:09
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嘟:回复王雁鸣老师 好的 这个没啥影响吧 还有就是好多快递费都不知道是给客户寄小样的快递费 还是平时买东西的快递费 这个咋做
2023-09-19 18:10:09
王雁鸣老师:回复您好,影响不大,但是尽量以后让老板娘写的再详细一点。快递费直接记入管理费用-运杂费吧。
2023-09-19 18:34:47
嘟:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:好的 老师 那平时的饭费 怎么写摘要呢 老板娘一般就写一个饭费 我一般写摘要的时候就写 饭费(招待费)这样
2023-09-19 18:47:56
王雁鸣老师:回复您好,一般就写支付XXX报销餐费。
2023-09-19 19:04:26
嘟:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:好的老师 不写这个餐费是招待什么人吗
2023-09-19 19:23:04
王雁鸣老师:回复您好,可以不用写招待某某人的。
2023-09-19 19:47:43
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 淡淡的万宝路 发表的提问:
企业采用定额备用金管理制度,销售部报销差旅费5000元,如何做会计分录
您好,学员, 借:销售费用-差旅费5000 贷:现金5000
214楼
2023-09-19 17:58:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 云云:-D 发表的提问:
老师我想问问公司老板信用卡消费购的物品如何做会计分录
你好,是为公司购买的吗
215楼
2023-09-19 18:26:58
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云云:-D:回复邹老师 是的
2023-09-19 18:52:41
邹老师:回复云云:-D借;管理费用等科目 贷;其他应付款
2023-09-19 19:19:40
云云:-D:回复邹老师 到时还钱了就是借其他应付款,贷现金对吗。那如果是分期还款的呢。
2023-09-19 19:36:29
邹老师:回复云云:-D是的 借;长期应付款 贷;银行存款
2023-09-19 20:04:27
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 隐形的跳跳糖 发表的提问:
用公司钱还老板信用卡的会计分录怎样做
您好,公司是属于一般纳税人还是个体户啊。
216楼
2023-09-20 18:04:07
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五条悟老师:回复隐形的跳跳糖你好 借;其他应收款 贷;银行存款
2023-09-20 18:24:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 碧玉 发表的提问:
我们老板娘拿回来的发票,其中餐费有一两千的,这种算招待费还是差旅费,我全部算差旅费里行不?每月可以只报销一次吗?金额合计大约一到两万,
你好,需要根据餐费的用途判断的,可能是差旅费或业务招待费 可以合计报销的
217楼
2023-09-20 18:09:24
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碧玉:回复邹老师 我不清楚餐费的用途,发票金额是一两千的,做那个科目比较好?业务招待费年底要按照什么比例剔除、?
2023-09-20 18:31:47
邹老师:回复碧玉你好,可能计入差旅费,业务招待费,福利费等科目 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2023-09-20 18:45:08
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
老板娘给了我一个一般户做账,让我不要告诉老会计,行得通吗?年底要不要放在一起结账的?
可以,有些收入不想让会计知道
218楼
2023-09-20 18:26:59
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英:回复欧老师 那我年底是不用放在一起结账咯?
2023-09-20 18:55:43
欧老师:回复可以...........
2023-09-20 19:16:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 偶尔注定 发表的提问:
老板在外地出差,钱不够,让出纳汇钱给他,出纳给他汇了5000,老板回来后把原始凭证单据给出纳报销,出纳整理单据后只有4500,老板并没有还给出纳多余的500元,那么出纳如何编写会计分录记账?
借;管理费用 贷;其他应收款 4500
219楼
2023-09-21 17:35:16
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偶尔注定:回复邹老师 这个分录是不是由会计填写因为它不涉及库存现金和银行存款,出纳不是只填写收款凭证和付款凭证吗
2023-09-21 18:00:08
邹老师:回复偶尔注定你好,是的,与出纳没有关系
2023-09-21 18:19:23
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
老师,公司老板向公司支出的钱,会计分录怎么做
您好 这个支出的钱可以理解为老板向公司借款吗?还是?
220楼
2023-09-21 18:01:52
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巴豆:回复张艳老师 对的 向公司借款私人用
2023-09-21 18:14:05
张艳老师:回复巴豆借:其他应收款--老板       贷:银行存款
2023-09-21 18:32:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Lily 发表的提问:
公司名下没有车,筹建期老板出差的油费能计入管理费用,开办费吗?
你好!不行的。要租车或者自己有车。
221楼
2023-09-21 18:23:59
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Lily:回复宋生老师 我现在出一份汽车租赁合同让老板签,以前的油票都可以入账吗?我们公司是去年10月成立的,一直都有油票,老板有开票回来报销,就是一直没入账
2023-09-21 18:49:30
宋生老师:回复Lily您好!可以的,你可以补,然后去开发票
2023-09-21 19:00:59
Lily:回复宋生老师 @宋老师:具体怎么操作呢?怎么开发票?都是老板的,需要开什么发票?
2023-09-21 19:11:49
宋生老师:回复Lily你好!就是补一份租赁合同,然后拿去税局开租赁合同的发票
2023-09-21 19:28:58
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
厂部李明出差,预借差旅费500元,以现金支付。编制会计分录
借其他应收款500 贷库存现金500
222楼
2023-10-08 20:51:53
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
费用支出的会计分录怎么写呢?
举例 借:管理费用等--办公费 贷:银行存款等
223楼
2023-10-08 21:08:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 合适的招牌 发表的提问:
支出一笔费用,因为户名不对,发生了退款,怎样支平这个会计分录,方便下月重新支付,
您好 借:银行存款 贷:银行存款
224楼
2023-10-08 21:18:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 悦湄 发表的提问:
老板出差的机票,住宿费可以作为计入外账的差旅费核算吗?
你好,外账是可以计入差旅费核算的
225楼
2023-10-08 21:44:59
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