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编制预收账款的会计分录
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
承兑汇票是什么?收到承兑汇票转入的款,如何编制会计分录?
承兑汇票通俗讲就是信誉较好的企业开具的一种相当于借条的流通票据,付款人在最迟6个月后格尼兑换成货币资金。 收到的 借应收票据 贷应收账款等
136楼
2023-08-01 19:59:59
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巍澜*漫威:回复马老师 汇票到期日企业肯定会收到承兑汇票的款项吗?和其他转让背书企业还有关系吗
2023-08-01 20:23:50
马老师:回复巍澜*漫威是最后一个收票人承兑 银行承兑汇票的话肯定会收到钱 商业承兑汇票的话如果对方账户没有钱 你也是收不到的 所以一般都不要商业承兑汇票
2023-08-01 20:48:32
巍澜*漫威:回复马老师 因为收到的是转让的承兑汇票,会计分录记应收账款是否可以
2023-08-01 21:13:18
马老师:回复巍澜*漫威什么转让 你意思你们要背书给别人吗
2023-08-01 21:41:25
巍澜*漫威:回复马老师 不是,是客户在付款时将承兑汇票转让给我公司
2023-08-01 22:05:02
马老师:回复巍澜*漫威那就是我给你写的分录啊 人家欠你的 你收到人家的汇票 贷方你的应收 是合适的啊
2023-08-01 22:19:19
巍澜*漫威:回复马老师 如果到了汇款到期日,对方账户上没有资金,那我是需要向我应收账款的企业催要税款,还是向出承兑汇票的企业催款
2023-08-01 22:48:08
马老师:回复巍澜*漫威应收账款的企业 催要
2023-08-01 23:07:46
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ YOLO 发表的提问:
年末应收账款余额1000000元,年初应收账款余额为980000元,坏账损失率为5%,计算本期应计提的坏账准备金额,并编制会计分录
同学你好 计算本期应计提的坏账准备金额,——(1000000-980000)*5% 并编制会计分录 借,信用减值损失 贷,坏账准备
137楼
2023-08-02 18:44:40
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张馨维cathy 发表的提问:
公司上个月的帐这个月做,之前卖水果,进货价比卖货价贵可以吗?也就是赔钱了,收到的公司,预收账款必须要做当月收入嘛?下个月做行不行?进货价还没有给到,暂时不知道进货价怎么办?会计分录是什么
你好!没有正当理由是不可以售价低于进价的,预收可以下月确认收入
138楼
2023-08-02 18:57:01
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张馨维cathy:回复QQ老师 桃子不好了,快坏了,然后确实赔钱了
2023-08-02 19:32:55
QQ老师:回复张馨维cathy你好!只要有合理理由是可以的
2023-08-02 20:02:32
张馨维cathy:回复QQ老师 理由要写凭证后面嘛?
2023-08-02 20:30:33
张馨维cathy:回复QQ老师 还没进货给对方款,也没确定成本,就暂时预先收账款合理嘛?
2023-08-02 20:52:29
QQ老师:回复张馨维cathy你好!如果收到钱可以做预收账款
2023-08-02 21:15:06
张馨维cathy:回复QQ老师 固定资产凭证卡片删除了,然后为什么账上没有,实际里面️银行存款减少了呢?怎么处理
2023-08-02 21:39:03
张馨维cathy:回复QQ老师 是之前彻底没有删除吗?
2023-08-02 22:05:55
QQ老师:回复张馨维cathy您好,应该是在总账先,删除凭证再倒推,固定资产卡片删除。
2023-08-02 22:34:04
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 冷酷的帽子 发表的提问:
某企业采用 “余额百分比法〞 对应收账款计提坏账准备,根 据以往经验确定坏账损失率为 3%00 2017年, "坏账准备 账户年初货方余额为1000元, 当年末发生坏账,年末应收账 款余额为250000元。 2018年, 确认坏账500元, 年末应收账 款余额为350000元。 2019年, 上年确认的坏账500元得以收 回 年末应收账款余额为 2000007. 要求: 1)编制2017年计提坏账准 备的会计分录; (2)编制2018年确认坏账及年末计提坏账准备的会计分录; (3)编制2019年收回坏账的 会计分录。
您好!稍后给您答案哦
139楼
2023-08-02 19:14:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 深情的身影 发表的提问:
金融资产 某企业采用“余额百分比法” 对应收账款计提坏账准备,根 据以往经验确定坏账损失率为 3%。2017年,“坏账准备 账户年初贷方余额为1000元 当年未发生坏账,年末应收账 款余额为250000元。2018年, 确认坏账500元,年末应收账 款余额为350000元。2019年, 上年确认的坏账500元得以收 回,年末应收账款余额为 200000元。 要求: (1)编制2017年计提坏账准 备的会计分录; (2)编制2018年确认坏账及 年末计提坏账准备的会计分录; (3)编制2019年收回坏账的 会计分录。
2017年,“坏账准备账户年初贷方余额为1000元当年未发生坏账,年末应收账款余额为250000元。 2018年,确认坏账500元,年末应收账款余额为350000元。 2019年,上年确认的坏账500元得以收回,年末应收账款余额为200000元。 (1)编制2017年计提坏账准备的会计分录; 250000*0.03=7500  7500-1000=6500 借:信用减值损失 6500 贷:坏账准备 6500 (2)编制2018年确认坏账及年末计提坏账准备的会计分录; 借:坏账准备 500 贷:应收账款 500 350000*0.03-7500%2B500=3500 借:信用减值损失 3500 贷:坏账准备 3500 (3)编制2019年收回坏账的会计分录。 借:银行存款500 贷:应收账款500 借:应收账款500 贷:坏账准备 500 200000*0.03=6000  6000-500-350000*0.03=-5000 借:坏账准备 5000 贷:信用减值损失 5000
140楼
2023-08-02 19:35:37
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 老实的火 发表的提问:
保理公司 收取客户贷款利息,开票后,如何编制会计分录
您好,开票以后应该是确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费——应交增值税
141楼
2023-08-02 19:57:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 离不开的是习惯 发表的提问:
退预收账款的会计分录怎么做
收款相反分录 借预付账款贷银行存款
142楼
2023-08-06 21:09:36
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离不开的是习惯:回复玲老师 不是红冲吗
2023-08-06 21:28:10
离不开的是习惯:回复玲老师 客服付款定做东西,东西回来不合适所以得退钱
2023-08-06 21:52:14
离不开的是习惯:回复玲老师 什么情况下是红冲
2023-08-06 22:08:23
玲老师:回复离不开的是习惯红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。
2023-08-06 22:20:25
离不开的是习惯:回复玲老师 一般情况下不采用红字冲销是吗
2023-08-06 22:47:19
离不开的是习惯:回复玲老师 还有一种情况,我们单位给对方付材料款信息填错钱被退回了,这笔分录怎么做
2023-08-06 22:58:58
玲老师:回复离不开的是习惯做俩笔 借应付账款 贷银行存款 退回来做相反分录 一般是有错误更正时红冲
2023-08-06 23:23:09
离不开的是习惯:回复玲老师 o
2023-08-06 23:46:34
玲老师:回复离不开的是习惯不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-08-07 00:16:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户d6ay32 发表的提问:
12月2日收到天娱公司归还的钱欠款58,500元,编制会计分录
你好,借:银行存款,贷:其他应收款
143楼
2023-08-06 21:32:27
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
收了客户预收账款的会计分录怎么做
你好!借银行存款贷预收账款
144楼
2023-08-06 21:56:59
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坚强的水蜜桃:回复QQ老师 发货了,扣预收账款的分录怎么做
2023-08-06 22:21:49
QQ老师:回复坚强的水蜜桃你好!借预收账款贷主营业务收入应交税费
2023-08-06 22:34:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 苗条的背包 发表的提问:
企业收到预收账款时,其会计分录的贷方应记()
你好,借;银行存款等科目,贷;预收账款
145楼
2023-08-07 18:27:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 曾经 发表的提问:
老师,本期收到预收账款,本期不做收入,会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;预收账款
146楼
2023-08-07 18:53:17
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曾经:回复邹老师 快账软件中没有预收账款,是预收款项,与快账科目表不符,怎么解决?
2023-08-07 19:04:00
邹老师:回复曾经你好,你可以计入应收账款的贷方
2023-08-07 19:30:59
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
当时收到客户一笔钱未开票!做的是预收账款,现在转开票的话会计分录怎么做?
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
147楼
2023-08-07 19:21:57
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 5:00am 发表的提问:
要求:编制海达公司有关的会计分录,以万元为单位。海达公司从2020年度起采用备抵法核算坏账损失,按照应收账款账面余额的10%计提坏账准备。2020年年末,应收账款账面余额为300万元。2021年6月,确认应收A单位的账款2000万元已无法收回,确认为坏账。2021年10月,收回B单位货款800万元存入银行,2021年末,应收账款账面余额为3000万元。要求:编制该公司有关坏账准备的下列会计分录。计提坏账准备的会计分录转销应收A单位账款的会计分录收回B单位账款存入银行的会计分录计提坏账准备的会计分录 老师,请问这几个会计的分录怎么写啊
同学你好 20年 借,信用减值损失30 贷,坏账准备30 21年 借,坏账准备2000 贷,应收账款2000 借,银行存款800 贷,应收账款800 借,信用减值损失2270 贷,坏账准备2270
148楼
2023-08-07 19:47:58
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户ffd9e2 发表的提问:
购买办公用品40000元,按照合同约定,通过预算单位零余额账户预付货款30%。 为该事业单位编制有关的会计分录
借事业支出 贷银行存款
149楼
2023-08-08 19:25:17
全部回复
陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ Icey 发表的提问:
请问下,返还预收账款的会计分录怎么做?
借,预收账款 贷,银行存款
150楼
2023-08-08 19:35:47
全部回复
陈俊帆老师:回复Icey满意,请给五分好评
2023-08-08 20:04:51

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