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加强会计内部控制的建议
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
控制测试偏差率越低,控制测试范围越大。控制执行的频率越大测试范围越大,对控制的拟信赖程度越高测试范围越大,控制测试时对审计证据的相关性与可靠性要求越高测试范围越大
136楼
2023-08-08 19:42:20
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艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 上岸 发表的提问:
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
同学你好,这个就是薪酬体系的设置是否合理,员工工资核算是否正确等内部风险的控制
137楼
2023-08-08 20:11:59
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上岸:回复艾昵老师 薪酬体系不合理,员工工资不明确 内部风险很大
2023-08-08 20:48:02
艾昵老师:回复上岸嗯嗯,是的,这样风险肯定大
2023-08-08 21:17:58
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 故意的红酒 发表的提问:
去加油站做内控会计好吗
同学你好,这个要结合个人的实际情况来看的
138楼
2023-08-09 18:34:22
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
139楼
2023-08-09 18:54:05
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小雨:回复紫藤老师 嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2023-08-09 19:16:21
小雨:回复紫藤老师 比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2023-08-09 19:33:46
紫藤老师:回复小雨你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2023-08-09 20:00:45
小雨:回复紫藤老师 原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2023-08-09 20:12:58
小雨:回复紫藤老师 想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2023-08-09 20:24:01
紫藤老师:回复小雨你好,主要叫会计提供决算数据
2023-08-09 20:41:09
小雨:回复紫藤老师 老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2023-08-09 21:08:51
紫藤老师:回复小雨你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2023-08-09 21:36:13
小雨:回复紫藤老师 是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2023-08-09 21:53:52
紫藤老师:回复小雨一般是不平衡,你按照提示找找
2023-08-09 22:05:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???????? 发表的提问:
室内设计类行业超过多少万会被强制认定为一般纳税人
你好,新的标准是连续12个月累计超过500万
140楼
2023-08-09 19:22:01
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是新手,在一家健身房应聘了内账会计,目前健身房在装修阶段,前期我要怎么做 我该学习咱们哪节课 希望老师给个建议
在首页搜索内账,和建账课程。
141楼
2023-08-09 19:31:38
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 耍酷的荷花 发表的提问:
培训学校的学费如何内部控制
你好学费不是固定金额 收取的吗
142楼
2023-08-09 19:47:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
内部控制的固有局限性指哪些
1.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效。例如,被审计单位信息技术工作人员没有完全理解系统如何处理销售交易,为使系统能够处理新型产品的销售,可能错误地对系统进行更改;或者对系统的更改是正确的,但是程序员没能把此次更改转化为正确的程序代码。   2.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避。例如,管理层可能与客户签订背后协议,对标准的销售合同作出变动,从而导致收入确认发生错误。再如,软件中的编辑控制旨在发现和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被逾越或规避。
143楼
2023-08-10 18:58:45
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
你好 预算控制是内部控制中使用较为广泛的一种控制措施。所以都是有的
144楼
2023-08-10 19:18:07
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
对的 直接网站下载一个就可以
145楼
2023-08-10 19:47:59
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
什么是财务内部控制的独立性
独立性就是指企业内部审计部门对于企业各方面的内部控制工作,如采购,销售,资金管理,工程项目等等方面的管控措施都必须是独立,客观,公正的进行,不与任何职能部门产生信息,数据舞弊行为。
146楼
2023-08-16 19:08:52
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蔷薇:回复赵英老师 请问。一个新公司资金管理的独立性怎么实施才能做到
2023-08-16 19:53:53
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 京京 发表的提问:
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境
147楼
2023-08-16 19:23:28
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
B 【答案解析】 审计证据质量越高,需要的审计证据可能越少。
148楼
2023-08-16 19:35:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
B 【答案解析】 审计证据质量越高,需要的审计证据可能越少。 【该题针对“审计证据的充分性”知识点进行考核】
149楼
2023-08-17 18:22:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海沙画汐蕊 发表的提问:
为什么加强对企业管理者的监督和控制体现相关者利益最大化?
那么相关者的话就包含了债权人,在物人以及相关的员工,就涉及到的人员比较多。那么管理者的话,如果说他是在日常的一个经营管理过程当中受到了监督和在一个良好的控制环境下进行日常管理的一个经营,那么这个样子企业的话相对来说就是会比较正常的一个运行。也同时可以规避到,管理者只是为了股东利益而去损害其他相关者的利益。
150楼
2023-08-17 18:41:48
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