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开出现金支票的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢
181楼
2023-09-06 18:01:18
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开心果子笑:回复邹老师 那老师转账这部分当时转账时做的是借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票应该怎么做呀?
2023-09-06 18:24:19
邹老师:回复开心果子笑你好,转账的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2023-09-06 18:45:35
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 朴实的泥猴桃 发表的提问:
1.中国建设银行马连道支行开户单位甲公司2019年8月31日存款账户余额为80000元,2019年6月21日至8月31日的累计积数为2866000元,本计息期内活期存款年利率为0.36%,没有发生利率调整变化。2019年9月该公司存款户发生的业务如下: (1)8日,存入现金20000元。 (2)12日,转账存入15000元。 (3)15日,开具现金支票支取现金18000元。 (4)17日,签发转账支票支付存款12000元 (5)19日,存入现金8000元。 要求:根据上述资料: (1)对(1)(3)两项业务编制会计分录。 (2)为甲公司开立单位活期存款分户账(乙种账),计算甲公司2019年第三季度的利息,并作利息入账的会计分录。
同学你好,1、(1)会计分录,借:库存现金,20000元,贷:吸收存款,20000元。(3)会计分录:借:吸收存款,18000元,贷:库存现金 ,18000元。
182楼
2023-09-06 18:23:21
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王雁鸣老师:回复朴实的泥猴桃同学你好,2、甲公司开立单位活期存款分户账(乙种账): 吸收存款-甲公司,金额单位:元 日期        摘要                    借方发生额        贷方发生额       方向      余额 9月1日    期初余额                                                               贷方      80000 9月8日    现金存入                                       20000              贷方      100000 9月12日  转账存入                                       15000              贷方      115000 9月15日  现金支取                18000                                     贷方       97000 9月17日  转账支取                12000                                     贷方       85000 9月19日  现金存入                                          8000             贷方       93000
2023-09-06 19:14:18
王雁鸣老师:回复朴实的泥猴桃同学你好,2、计算甲公司2019年第三季度的利息,9月1日到9月20日累计积数=80000*7%2B100000*4%2B115000*3%2B97000*2%2B8500*2%2B93000*2=1702000元, 则利息=(1702000%2B2866000)*0.36%/360=45.68元。
2023-09-06 19:34:19
王雁鸣老师:回复朴实的泥猴桃同学你好,2、利息入账的会计分录,借;利息支出,45.68元,贷:吸收存款,45.68元。
2023-09-06 19:48:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 这一世的回眸???? 发表的提问:
老师,请问营业外支出需要年底调增吗?会计分录怎么做
具体的什么业务的
183楼
2023-09-06 18:39:48
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这一世的回眸????:回复郭老师 是滞纳金
2023-09-06 19:07:23
郭老师:回复这一世的回眸????需要的 不用做账 调报表就行
2023-09-06 19:26:51
这一世的回眸????:回复郭老师 就是把企业所得税调整吗
2023-09-06 19:51:08
郭老师:回复这一世的回眸????你好,是的,
2023-09-06 20:10:02
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
老师,请教,审批后一部分由保险公司赔偿 一部分转入营业外支出的会计分录怎么写啊[愉快]
举例 借:待处理财产损益 贷:库存商品 借:其他应收款--保险赔款 营业外支出 贷:待处理财产损益
184楼
2023-09-06 18:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 至尊 发表的提问:
商场里的娃娃机里娃娃进货怎么做会计分录?是营业外支出吗
你好,计入库存商品 借;库存商品 贷;银行存款
185楼
2023-09-07 17:56:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 朱小妹   发表的提问:
支付支出的淘宝客佣金代扣款的会计分录
你好,是什么情况下需要在支付佣金的时候代扣相应款项?
186楼
2023-09-07 18:07:59
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朱小妹  :回复邹老师 做淘宝的
2023-09-07 18:23:48
邹老师:回复朱小妹  你好,佣金代扣款,一般只需要支付佣金就是了,是什么情况下还需要代扣相关款项呢?
2023-09-07 18:38:56
朱小妹  :回复邹老师 就是佣金代扣款
2023-09-07 18:59:49
邹老师:回复朱小妹  你好 支付佣金,借;销售费用,贷;银行存款等科目 能说明一下为什么支付佣金,还要代扣相关款项吗?需要知道原因,才知道这个代扣款该如何做分录的 是佣金对应的税款需要代扣代缴吗?
2023-09-07 19:15:13
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
老师,现金支票存根的最先面有一个单位主管签字,会计签字,一般这个会计签字就是出纳本人在这儿签自己的名字吧,然后他再拿去找单位主管签字,是这样吗
可以的
187楼
2023-09-07 18:24:01
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Honey???? 发表的提问:
你好老师,我们公司购进了一批药品,对方给我们按现金折扣开了一张发票,我们怎么做会计分录呢?
你好,学员,按照折扣后的计入库存商品
188楼
2023-09-07 18:38:14
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Honey????:回复冉老师 跟财务费用没有关系吗?
2023-09-07 18:59:18
冉老师:回复Honey????你好,这个是采购的,没关系的
2023-09-07 19:11:06
Honey????:回复冉老师 感觉你说的是商业折扣
2023-09-07 19:29:18
冉老师:回复Honey????销售的话,是计入财务费用的
2023-09-07 19:43:16
Honey????:回复冉老师 购进时,享受了现金折扣,怎么做分录呢
2023-09-07 19:58:07
冉老师:回复Honey????如果是折扣后的开票,按照折扣后的入账
2023-09-07 20:10:34
冉老师:回复Honey????开票没按照折扣的,就按照全部的,差额计入财务费用
2023-09-07 20:30:29
Honey????:回复冉老师 你看这个分录对不对?
2023-09-07 20:46:34
冉老师:回复Honey????这个没问题 ,但是这个就是老师说的第二种情况 就是发票是全金额,不扣除折扣的
2023-09-07 21:03:43
Honey????:回复冉老师 现金折扣开到一张发票上了
2023-09-07 21:22:47
冉老师:回复Honey????这个图片的吗,学员
2023-09-07 21:51:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 计划加 发表的提问:
开出支票,退回出租包装物的压力,会计分录怎么写呀
你好,是退回押金的意思吗?
189楼
2023-09-07 18:56:58
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计划加:回复邹老师
2023-09-07 19:24:04
邹老师:回复计划加你好,借;其他应付款 贷;银行存款
2023-09-07 19:44:24
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ ID 发表的提问:
多交的税钱,做营业外支出的会计分录咋写?
你好! 借:营业外支出 贷:银行存款
190楼
2023-09-11 18:09:17
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ID:回复恩熙老师 老师,确定是这样吗? 这不是我直接出钱了吗
2023-09-11 18:25:11
恩熙老师:回复ID你好,你不是说多缴纳了吗?
2023-09-11 18:52:11
ID:回复恩熙老师 是的啊,多交的时候,我就已经贷了 银行存款了,现在再 贷 银行存款?
2023-09-11 19:11:25
ID:回复恩熙老师 我是报税时多报了,这个报表现在已经更正,我应该怎么做调整分录?
2023-09-11 19:24:38
恩熙老师:回复ID报表更正了退税了吗
2023-09-11 19:46:55
ID:回复恩熙老师 是的,还有增值税多交的
2023-09-11 20:15:12
恩熙老师:回复ID当时多计提增值税,是因为收入确认多了?
2023-09-11 20:42:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 皮卡丘呀 发表的提问:
银行现金支票是什么?怎么做会计分录?
您好 就是银行卖给单位的支票 上面印有现金支票字样 借:库存现金 贷:银行存款
191楼
2023-09-11 18:23:15
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户iy6dta 发表的提问:
开出转账支票交纳场地费6000元含税,税率13%的会计分录金额怎么算
您好,这个是 借 管理费用 6000/1.13=5309.73451327 应交税费 6000-5309.7345=690.2655 贷 银行存款 6000
192楼
2023-09-11 18:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小莫 发表的提问:
老师,公司用现金支付捐赠款,分录是借:营业外支出 贷:现金?
你好,是的
193楼
2023-09-12 17:46:44
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 鱼仔 发表的提问:
.中国建设银行马连道支行开户单位甲公司2019年8月31日存款账户余额为80000元,2019年6月21日至8月31日的累计积数为2866000元,本计息期内活期存款年利率为0.36%,没有发生利率调整变化。2019年9月该公司存款户发生的业务如下: (1)8日,存入现金20000元。 (2)12日,转账存入15000元。 (3)15日,开具现金支票支取现金18000元。 (4)17日,签发转账支票支付存款12000元 (5)19日,存入现金8000元。 要求:根据上述资料: (1)对(1)(3)两项业务编制会计分录。 (2)为甲公司开立单位活期存款分户账(乙种账),计算甲公司2019年第三季度的利息,并作利息入账的会计分录。
你好  同学你好,1、(1)会计分录,借:库存现金,20000元,贷:吸收存款,20000元。(3)会计分录:借:吸收存款,18000元,贷:库存现金 ,18000元。 04/08 18:30 2、甲公司开立单位活期存款分户账(乙种账): 吸收存款-甲公司,金额单位:元 日期        摘要                    借方发生额        贷方发生额       方向      余额 9月1日    期初余额                                                               贷方      80000 9月8日    现金存入                                       20000              贷方      100000 9月12日  转账存入                                       15000              贷方      115000 9月15日  现金支取                18000                                     贷方       97000 9月17日  转账支取                12000                                     贷方       85000 9月19日  现金存入                                          8000             贷方       93000 ,2、计算甲公司2019年第三季度的利息,9月1日到9月20日累计积数=80000*7%2B100000*4%2B115000*3%2B97000*2%2B8500*2%2B93000*2=1702000元, 则利息=(1702000%2B2866000)*0.36%/360=45.68元。 ,2、利息入账的会计分录,借;利息支出,45.68元,贷:吸收存款,45.68元。
194楼
2023-09-12 18:08:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张雪亭 发表的提问:
小规模纳税人 向某公司销售汽车坐垫10套 开出发票金额7000 以现金支付运费87元 怎么做会计分录 还有结转成本分录
借;库存现金 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;销售费用 贷;库存现金 借;主营业务成本 贷;库存商品
195楼
2023-09-12 18:28:48
全部回复
张雪亭:回复邹老师 老师 主营业务成本金额是不是7000?
2023-09-12 18:44:21
邹老师:回复张雪亭你好,是10*你每套的购买成本,而不是销售价格
2023-09-12 19:06:07

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